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<row _id="1"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 01/2025 da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 433.688,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>xxx.235.007-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.375,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="3"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>26.722.189/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.512,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="4"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.701.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.701.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador Diego</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="5"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>ABC PUBLICAÇÃO</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>59.601</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ABC PUBLICAÇÃO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 773,25</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="6"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.741-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.834.741-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador Salus</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="7"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.057.031-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaboradora Angeline</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="8"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.558.231-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.558.231-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaboradora Denner</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="9"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.779.281-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.779.281-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador Heitor</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="10"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>26.722.189/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97.495,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="11"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-02T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-03T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Câmara de Comercio e Industria</Fornecedor><CNPJ>52.627.455/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>52.627.455/0001-35</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  Câmara de Comercio e Industria-India</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.659.149,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="12"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-05T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>26.722.189/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.880,76</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="13"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.374.631</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 405,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="14"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.701.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.701.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador Diego</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.942,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="15"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Ivaney da Costa Souza</Fornecedor><CNPJ>xxx268452xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx268452xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.286,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="16"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Marcela deSouza Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>xxx.688401-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.688401-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.728,34</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="17"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>IPTU/ISS e outros tributos</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>4.079.426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ISS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 27,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="18"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Nova Opção Embalagens</Fornecedor><CNPJ>33.611.115/0001-71</CNPJ><Nota Fiscal>33.611.115/0001-71</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Nova Opção</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 512,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="19"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>I D P</Fornecedor><CNPJ>02.474.172/0001-22</CNPJ><Nota Fiscal>73.489</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Curso I D P,   parcela ref.06</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.232,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="20"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>26.722.189/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.817,32</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="21"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>684</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.13</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.551,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="22"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.057.031-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.467,21</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="23"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-11T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-12T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.262.991-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.262.991-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO  ALEXANDRE GOMES AGUIAR VILELA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="24"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-11T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-12T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.741-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.834.741-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="25"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-12T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-13T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>47.717.581/0001-40</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 416,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="26"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>17.938</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="27"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>KLEYBSON BORGES LIMA</Fornecedor><CNPJ>xxx.922.421-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.922.421-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento conserto Mecbook</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 300,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="28"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-18T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.262.991-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.262.991-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO  ALEXANDRE GOMES AGUIAR VILELA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 172,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="29"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-18T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.741-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.834.741-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 172,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="30"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-18T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-19T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>00.360.305/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>00.360.305/0001-04</Nota Fiscal><Descricao>FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.751,84</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="31"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="32"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="33"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.927.381</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="34"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Rescisão</Fornecedor><CNPJ>xxx.159.301-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.159.301-xx</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Thais Rioas Gouthier</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.025,81</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="35"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-21T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.374.631</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 295,35</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="36"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-21T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.779.281-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.779.281-xx</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador Heitor</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="37"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-23T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-25T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE</Fornecedor><CNPJ>22.962.737/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>22.962.737/0001-28</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Aparelhos Telefônicos</Descricao><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitario>R$ 199,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 804,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="38"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-23T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-25T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>VIVO Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>02.558.157/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>02.558.157/0001-62</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="39"><Ano>2025</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>2025-02-24T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-26T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Geres Alimentos</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>08.025.764/0001-43</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de despesas de eventos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 601,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
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