<data>
<row _id="1"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>49.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>12880.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>20050.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº. 25/2022, assinado em 28/07/2022, com fulcro no art. 57, “caput”, inc. ii e § 2º da lei federal nº. 8.666/93, por mais 12 (doze) meses, contados da data de 29/07/2026 e terá sua vigência até a data de 28/07/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027048</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.497.765/0001-28</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goiás turismo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ecofort soluções ambientais ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>41</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência estadual de turismo</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="2"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1966.20</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1966.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>cláusula primeira – do objeto = o presente apostilamento tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7.cláusula sétima – reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta – dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027147</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>segov</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>brasil telecom s/a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>59</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de governo</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="3"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>345925.40</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>345925.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º aditivo de prazo e valor ao termo de colaboração nº 01/2025-secti (sei 75484952), cujo  objeto consiste na continuidade e ampliação de metas do programa cidadão tech 60+, a fim de promover a cidadania  digital em goiás e reduzir o nível de exclusão digital dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a partir de formação,  atualização, conscientização e/ou capacitação em inclusão digital que estimulem o uso consciente, sustentável e seguro da  tecnologia. vigência do aditivo até 03/02/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027145</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.014.680/0001-16</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sedi</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>151</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento e inovação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="4"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>224.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.89</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>423.36</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2026 "a". pregão  eletrônico nº 62/2026. processo nº 202500005043261 202600010039051. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod  (91603562). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 414 (91607651), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027175</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="5"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4050.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>325.37</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1317748.50</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 "b". pregão  eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod  (91662003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 425/2026 (sei 91685946), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027189</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncológicos ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="6"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2247869.54</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2247869.54</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo 91595548 do contrato 90/2024  /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da  concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em  apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027194</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>76.436.849/0001-74</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>engefoto engenharia e aerolevantamentos s. a.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="7"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>25226.40</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>25226.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com reajuste de periodicidade (03/2025 à 02/2026) do contrato  nº n° 90/2025 (sei nº 76812897), empresa especializada nos serviços de armazenagem/guarda do acervo documental  arquivístico, incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes -  goinfra</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026716</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.744.134/0001-78</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-03</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sos tecnologia e gestão da informação ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="8"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>10290.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>41160.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>contratação de empresa, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 121/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90059/2025 da coordenação-geral de licitações e contratos de insumos estratégicos para saúde divisão de contratos de insumos estratégicos para saúde do departamento de logística em saúde da secretaria executiva do ministério da saúde, visando aquisição de 04 (quatro) unidades do equipamento laboratório,cabine para pcr, ajuste digital, com painel de controle, cerca de 70 x 55 x50 cm, temporizador até 24h, c/ fluxo laminar, c/lâmpada uv, iluminaçãointerna, janela frontal (equipamento laboratorial) - item 05 da arp,  a serem utilizados na execução das atividades das seções de micobactérias e biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026851</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.094.718/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-12</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>loccus do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="9"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>900.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>8.82</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7938.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010044106), do processo de registro de preços (sei nº  202500005043261), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118174, referente à ata de registro de preços nº  68/2026 "c", pregão eletrônico nº 62/2026, ambos do processo (sei nº 202600010039051) ações judiciais impetradas em  desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de  imatinibe, 400 mg com rev, caixa c/ 30 com no valor de r$ 7.938,00..</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026926</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.874.929/0001-40</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>med center comercial</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="10"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>252.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>12.55</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3162.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010040567), do processo de registro de preços (sei nº  202500005025639 ), vinculado ao processo do sislog nº 115925, referente à ata de registro de preços nº 183/2025 "d",  pregão eletrônico nº 287/2025, ambos do processo (sei nº 202500010098204) ações judiciais impetradas em desfavor da  secretaria de estado da saúde de go, que tem como objeto aquisição do medicamento venvanse® dimesilato de  lisdexanfetamina, 70 mg cap dura no valor de r$ 3.162,60 .</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026988</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="11"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>51500.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.89</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>45835.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 3466/2021. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 – "a", "b" e "c" do  pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog fed piso variável  de vigilância sanitária (pvvisa) entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (91193523), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027018</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>41.856.036/0001-59</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="12"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>24.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>12.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>26.25</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7560.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo de contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (serviço móvel pessoal – smp) e internet móvel 4g/5g, através da disponibilização de no mínimo tecnologia 4g pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de acessos móveis, com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato, oferecendo o serviço: de ligações locais (vc1), ligações longa distancia nacional (vc2 e vc3), com roaming nacional e internacional, e de comunicação de dados via rede móvel digital com pacote de dados para smartphones, tablets e modens para acesso à internet, além de serviços de mensagens de texto conforme especificações e quantitativos estabelecidos pela secretaria de estado de indústria, comércio e serviços de acordo com o presente termo de referência (90193981), conforme tabela discriminada cláusula sexta - dos preços contratados.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027033</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sic</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>telefonica brasil s/a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>147</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="13"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>32832542.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>32832542.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesa com aditivo 87/2026 (87106986) do contrato nº 21/2023 -  goinfra (45453587), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços  de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos  aeródromos, lote 08.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027081</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.021.021/0001-81</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>stadium construtora ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="14"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>75.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>63.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>4725.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão  eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026.  dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027142</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="15"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>900.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>10.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>9720.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 146/2025. pregão eletrônico  nº 247/2025. processo nº 202500005024257 202500010081159. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod  (91735831). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 429/2026 (sei 91739569), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027132</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>uni hospitalar ceará ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="16"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>27.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7814.34</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>210987.18</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "e". pregão  eletrônico nº 137/2025. processo 202500010056893 202500005005286. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod  (91649059). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 421/2026/ses/cmac-spj (sei 91654770), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027136</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>60.318.797/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>astrazeneca do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="17"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>623.42</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>623.42</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "e". pregão  eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod  (91733366). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 428/2026/ses/cmac-spj(sei 91737179), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027129</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>benenutri comercial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="18"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>200000.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>200000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>transferência de recursos a osc para execução de plano de trabalho</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027091</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.203.327/0001-23</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sedi</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>151</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento e inovação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="19"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>20421.04</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>20421.04</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>acréscimo e supressão de itens/serviços, ao lote 02, do contrato nº 45/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água (físico-químico e microbiológico), para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027163</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>31.443.604/0001-36</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="20"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>468590.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>468590.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: despesas com minuta de apostila (92025202) de reajuste atinente à periodicidade de abr/2026 a  abr/2027 do contrato nº 135/2025-goinfra (80220238), concorrência nº 80/2025-goinfra, com prazo de vigência de 28  meses, cujo objeto consiste na implantação de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 05 do  programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás,  no estado de goiás, conforme autorização (92097963).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027161</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>primor engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="21"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>965278.40</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>965278.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon. requisição de despesa 24 (92395203).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027200</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ser</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>154</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da retomada</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="22"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>261013.34</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>261013.34</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>reajuste do contrato nº. 019/2023 de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro,indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados,  ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado, pelo período de 12 (doze) meses contados de 3/07/2026 até 3/07/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027174</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.996.986/0001-90</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>dda tecnologia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="23"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>23800.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>95200.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>contratação de empresa via adesão a ata de registro de preços nº 191/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90089/2025 do departamento de logística em saúde coordenação-geral de licitações e contratos de insumos estratégicos para saúde divisão de contratos de insumos estratégicos para saúde da secretaria executiva do ministério da saúde, visando aquisição de 04 (quatro) unidades autoclave para esterilizaçao, vertical.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027191</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>44.239.382/0001-86</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>phoenix ind e com de equipamentos científicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="24"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.99</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3960.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf.  arp nº 32/2026–ses "e". pregão eletrônico nº 021/2026. processo nº 202500005043300 / 118176. vigência da arp  08/05/2026 a 07/05/2027. dod (91733459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 102 (91934145), em  que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027108</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.115.388/0001-80</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ello distribuição ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="25"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>5000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>4000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . aquisição de  insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 82/2025 "a". pregão eletrônico nº 82/2025. processo nº  202500005002741 2026000100. vigência da arp 24/07/2025 a 23/07/2026. dod (91248329). entregar nota de empenho  com a ordem de fornecimento 22/2026/ses/gecg (sei 91558959), em que estão descritas as obrigações e  responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026956</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>44.656.846/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-17</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>df medical ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="26"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>125750.78</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>125750.78</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>01 (uma) moto aquática para a operação férias 2026, conforme especificações técnicas, quantidades e valores registrados na ata de registro de preços nº 62/2024 – senasp/mj.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026721</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.692.490/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-03</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cbmgo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>5</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>comando geral do corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="27"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>132.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>217.98</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>28773.36</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 106349, pregão  eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 "h", para atender a pacientes em tratamento  contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e  prescrição contidos na ação judicial.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026981</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>uni hospitalar ceará ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="28"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2450.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.03</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2523.50</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços do contrato 008/2024, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&amp;#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da economia.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027054</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>editora diário do estado - eireli - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="29"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>43200.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>43200.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>dilação do prazo contratual</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027062</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>29.562.747/0001-15</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ssp</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>melquior sr comercio e serviços ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>121</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de segurança pública</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="30"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>336126.48</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>336126.48</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º ta objetivando a prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026848</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>37.168.895/0008-54</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-12</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="31"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2880.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>359.96</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1036684.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010043085), do processo de registro de preços (sei nº  202600005001985), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118367, referente à ata de registro de preços nº  63/2026 "e", pregão eletrônico nº 59/2026, ambos do processo (sei nº 202600010032879) ação judicial que tem como  objeto aquisição do medicamento clor</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026987</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="32"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2200.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2200.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º termo aditivo ao  contrato nº 65/2025 - ses (sei nº 77535534), firmado com a empresa gente seguradora s/a, cujo objeto é contração de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para imóvel alugado pela secretaria de estado da saúde de goiás, para alocação da subsecretaria de vigilância em saúde bem como a superintendência de políticas e atenção integral à saúde (processo sei nº 202100010011789, contrato 56 (sei nº 000022668677)), em sua totalidade, situado na av. 136, lotes 22/24, setor sul, edifício césar sebba, goiânia, goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027051</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>90.180.605/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>gente seguradora s.a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="33"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>126.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>196.18</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>24718.68</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 148/2025 "b". pregão  eletrônico nº 15/2025. processo nº 202400005024024 202500010081406. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod  (91515248). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 407 (91520868), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027140</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="34"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>150825.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>40.13</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>119628.75</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "b" – ses. pregão eletrônico nº 036/2025.  processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de  empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e  responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições  referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027115</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>44.734.671/0022-86</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="35"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>906.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>81.10</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>73476.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão  eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026.  dod (91872066). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 436 (91878336), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027169</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="36"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5808871.05</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5808871.05</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 93/2024-goinfra (64040983), (prazo de  vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto  consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das  ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 1, autorização readequação (92036894).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027183</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>engenho projetos e construções ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="37"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>12.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1089.27</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>13071.24</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027179</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>desprag dedetizadora ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="38"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>5000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.12</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>600.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . aquisição de  insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 82/2025 "a". pregão eletrônico nº 82/2025. processo nº  202500005002741 2026000100. vigência da arp 24/07/2025 a 23/07/2026. dod (91248329). entregar nota de empenho  com a ordem de fornecimento 24/2026/ses/gecg (sei 92264145), em que estão descritas as obrigações e  responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027188</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>44.656.846/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>df medical ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="39"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>5600.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2.11</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>11816.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "a". pregão  eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026.  dod (91881041). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 437/2026/ses/cmac-spj (sei 91882070), em  que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027166</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>44.891.225/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>benenutri express comercio e serviços ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="40"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>142326.53</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>142326.53</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027204</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>pm-go</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>brasilcard administradora de cartões ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>19</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>polícia militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="41"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>15.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>40.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>600.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº  202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº  04/2026 "a", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como  objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de  seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026984</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.088.996/0001-40</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>cirurgica alianca produtos hospitalares ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="42"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4100.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>29.45</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>46502.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata se do processo de solicitação de renovação e reajuste contratual referente ao contrato 177/2025 seel (90702573) e a empresa jr águas eireli, cnpj 97.546.623/0001-04, por um período de 12 meses</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027073</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seel</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>janita lidia da fonseca martins me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>142</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="43"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>10319.23</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>10319.23</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>carreta de transporte rodoviário. (carreta reboque para moto aquática).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026940</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.114.890/0001-25</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cbmgo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>5</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>comando geral do corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="44"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>9658.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>9658.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de bebedouros tipo industrial de coluna, elétrico e elementos filtrantes (refil), para utilização nas dependências da agehab, conforme detalhado na requisição de despesa nº 9/2026 - agehab/gaal (89480652). despacho nº 995/2026/agehab/da (91294235), indicação de recurso (91487032).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027011</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>49.857.517/0001-90</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agehab</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>44</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de habitação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="45"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>724948.45</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>724948.45</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>9º apostilamento ao contrato nº 380/2029, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato  pagamento da fatura referente ao mês 12/2025. requisição de despesa 11 (sei 91615699) administrativo</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027025</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="46"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>89816.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>89816.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação ao contrato nº 025/2023 (49731633), cujo objeto é a contratação do “via serpro” que é um serviço que provê conectividade entre os sistemas do detran e do serpro.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027144</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>detran</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>42</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>departamento estadual de trânsito</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="47"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2715408.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2715408.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>locação de aeronave de asas rotativas para operações do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar de goiás, pelo prazo de 6 (seis) meses, com 30 (trinta) horas de voo mensais, totalizando 180 (cento e oitenta) horas de voo, a serem executadas durante a vigência contratual.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027201</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>pm-go</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>helisul táxi aéreo ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>19</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>polícia militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="48"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>12.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4428.76</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>53145.12</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "a". pregão  eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod  (91794500). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 431 (91826246), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027171</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>60.318.797/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>astrazeneca do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="49"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>44.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>419.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>18436.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "d". pregão  eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod  (91798426). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 430/2026 (sei 91823594), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027172</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.115.388/0001-80</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ello distribuição ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="50"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1875.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>200.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>375000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1 termo aditivo ao contrato 061/2026 - seduc x aricanduva</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027186</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>41.770.193/0001-47</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="51"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>3174073.62</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3174073.62</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas do contrato 89/2024 /goinfra (64013992), (prazo de vigência  do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste  na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de  manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 5 conforme autorização readequação (92065053).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027192</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>etel - estudos técnicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="52"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2367.68</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2367.68</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>rata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026965</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-17</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agr</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sonda procwork informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>34</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de regulação, controle e fisc. de serv. púb.</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="53"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>700.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>3.81</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2667.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010036455), do processo de registro de preços (sei nº  202500005031660), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116916, referente à ata de registro de preços nº  185/2025 "b", pregão eletrônico nº 300/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099116) que tem como objeto  aquisição do medicamento valsartana + sacubitril, 50 mg com rev no valor de r$ 2.667,00</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026979</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="54"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>6.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7422.24</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>22471.14</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 016/2024, de prestação de serviço de seguro veicular, com a redução de 01 (um) veículo segurado.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026770</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>90.180.605/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-09</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>gente seguradora s.a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="55"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>14400.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>38.70</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>99350.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 3466/2021. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 – "a", "b" "c", "d" e  "e" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog fed piso  variável de vigilância sanitária (pvvisa) entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 29  (91193479), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027013</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.094.718/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>loccus do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="56"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>84.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2712.50</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>227850.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 "a". pregão  eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 202500010096953. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026.  dod (90759400). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 368/2026/ses/cmac-spj (sei 90763998), em  que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027021</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0025-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="57"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>23.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>4.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>480.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>14800.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº. 25/2022, assinado em 28/07/2022, com fulcro no art. 57, “caput”, inc. ii e § 2º da lei federal nº. 8.666/93, por mais 12 (doze) meses, contados da data de 29/07/2026 e terá sua vigência até a data de 28/07/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027048</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.497.765/0001-28</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goiás turismo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ecofort soluções ambientais ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>41</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência estadual de turismo</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="58"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>318086.57</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>318086.57</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 11.417/2025. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027071</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="59"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>240.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>14.85</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3564.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 "b". pregão  eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod  (91656299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 424 (91670919), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027168</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="60"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>12.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1089.27</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>13071.24</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral,</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027193</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>desprag dedetizadora ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="61"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>6269.35</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>6269.35</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com minuta de apostila para reajuste de periodicidade de abr/2025 a abr/2026 do  contrato 142/2025 /goinfra (80816421), concorrência nº 93/2025-goinfra, prazo de execução de 12 meses e prazo de  vigência de 18 meses, cujo objeto consiste na execução de obras de construção de dois viadutos com extensão de 50,00  metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go020 e br-352, em senador canedo, conforme autorização (91367559).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027180</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>19.324.043/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="62"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>517981.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>517981.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo referente ao contrato nº 97/2024 (sei nº  64474513), decorrente da concorrência n.º 075/2023-goinfra, prazo de 30 meses, para execução da obra de duplicação  de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais, passarelas e  galerias de águas pluviais da rodovia go-139, trecho: entr. go-217 (piracanjuba)/ entr. go-213 (caldas novas), neste  estado, no total de 39,80km.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027158</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>20.020.203/0001-57</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="63"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>80820.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>80820.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do 4º aditivo do contrato contrato 011/2025 /agr, firmado com a empresa fcr construções ltda, com prestação de serviços de reforma em três andares do edifício -sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com o objetivo de  otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. conforme requisição de despesas nº 013/2026 - agr/geaa-18142</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027157</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>33.585.148/0001-94</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agr</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>fcr construçoes eireli - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>34</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de regulação, controle e fisc. de serv. púb.</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="64"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>104684.69</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>104684.69</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º termo de aditivo ao contrato n.º 030/ 2025 - sead /equatorial goiás distribuidora de energia s/a- grupo "b" - agrupamento 0062570, com o objeto de promover a inclusão da unidade consumidora n.º 4.357.283.012-57, situado no endereço: rua 03, quadra 200, lote 08, s/n - centro, minaçu-go, cep: 76450-000, com vigência até 08/04/2027</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026706</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-02</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="65"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>80147.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>80147.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º aditivo do contrato nº 7/2026/ses (sei nº 86024062) - acréscimo quantitativo de itens já  previstos no contrato, em razão da ampliação da demanda, para atender as necessidades da superintendência da escola  de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025.  contratação sislog 113302. termo de julgamento e homologação 85271282. requisição de despesa 7 (89040965).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026980</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.902.082/0001-58</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>gs cosntruções e serviços slu ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="66"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2577.30</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2577.30</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>35º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de maio de 2026. rd 182(sei nº 91621054)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027063</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="67"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>485703.49</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>485703.49</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>termo aditivo para 4° readequação do contrato nº 013/2015-pr-nj, referente  a pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entrocamento br-364 / chapadão do  céu.ddo 7664</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026829</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>22.782.061/0001-90</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-11</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="68"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>34.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>12.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>17234.73</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2951352.24</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 042/2022, de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica por monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv).vigência: 19/08/2026 a 18/08/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027045</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sampa produtos eletrônicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="69"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>36794.66</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>36794.66</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2º apostilamento para reajuste do valor mensal do contrato nº 82/2024/ses, celebrado com a empresa contratação de empresa boss locadora de veiculos ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027002</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>boss locadora de veículos ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="70"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2760.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2.04</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5630.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão  eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026.  dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e  demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027118</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="71"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>10260.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>49248.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 "b". pregão  eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026.  dod (91584352). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 411/2026 (sei 91594542), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e  demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027195</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>73.856.593/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>prati, donaduzzi &amp; cia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="72"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1049680.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1049680.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa - leite - goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027092</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>15.412.907/0001-35</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seapa</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="73"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2010.08</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2010.08</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º apostilamento visando o reajuste do do valor do contrato nº 1/2025, cujo objeto consiste  na aquisição de 1 lote (1000 registros) do sistema international standard book number ou padrão internacional de numeração de livro para a coordenação de gestão do conhecimento/gerência de pesquisa e inovação/superintendência da escola de saúde de goiás/ses. ipca acumulado entre 05/24 a 04/26, correspondente a 10,164300 %.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027150</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>60.792.942/0001-81</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="74"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1553945.65</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1553945.65</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo referente ao contrato nº 97/2024 (sei nº  64474513), decorrente da concorrência n.º 075/2023-goinfra, prazo de 30 meses, para execução da obra de duplicação  de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais, passarelas e  galerias de águas pluviais da rodovia go-139, trecho: entr. go-217 (piracanjuba)/ entr. go-213 (caldas novas), neste  estado, no total de 39,80km.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027158</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>construtora caiapó ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="75"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>625.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>200.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>125000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1 aditivo ao contrato 062/2026 - seduc x a embaixadora</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027185</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>48.763.091/0001-43</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>48763091 marcos ramon camargo de oliveira</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="76"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1956.24</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1956.24</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>renovação contratual.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027088</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.774.075/0001-34</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>abc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>aviso urgente tecnologia e informacao ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>123</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência brasil central</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="77"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>620666.06</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>620666.06</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com minuta de apostila para reajuste de periodicidade de abr/2025 a abr/2026 do  contrato 142/2025 /goinfra (80816421), concorrência nº 93/2025-goinfra, prazo de execução de 12 meses e prazo de  vigência de 18 meses, cujo objeto consiste na execução de obras de construção de dois viadutos com extensão de 50,00  metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go020 e br-352, em senador canedo, conforme autorização (91367559).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027180</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>10.839.043/0001-19</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>c. s. a. construtora ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="78"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>16389.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>16389.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 12/2025 (75881436), visando assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde-go, uruana-go, ceres-go e rialma-go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na    região do vale do são patrício. retenção imposto de renda in rfb nº 1.234/2012 e lei estadual nº 21.633/2023.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027198</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>emater</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>49</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="79"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>900.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>13.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>11700.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010045586 para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da  secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.speedicath navi ® ch 12. código 1006 - cateter, uretral, com  revestimento hidrofílico, calibre 12, em poliuretano, lubrificado (a). ordem de fornecimento nº 390/2026/ses/cmac-spj14107, sislog nº 116261, pregão eletrônico nº 279/2025 e ata de registro de preço nº 174/2025 "d".</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026985</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.794.555/0004-20</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>coloplast do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="80"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>7.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>299366.96</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>333377.26</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato  nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a  modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme  detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses,  vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027050</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>40.962.266/0001-30</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="81"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>33547689.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>33547689.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2º termo aditivo ao contrato nº 002/2024. partes: seduc / ms serviços e transportes eireli.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027046</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>10.310.966/0001-89</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ms serviços e transporte ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="82"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>432831.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>432831.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de porangatu/go, via pe srp nº 03/2026 - seds, processo nº 202610319003949, lote 06, para os próximos 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027044</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>30.781.219/0001-36</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="83"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>19179.78</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>19179.78</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002715 . proc. 202600010047791.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027037</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="84"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>720.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.90</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>648.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão  eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213).  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027121</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="85"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>22100.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>22100.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>primeiro termo aditivo do contrato nº 046/2025  - denise vieira da silva taquary, credenciada pela diretoria executiva da escola de governo. a pessoa física desempenhará a atividade de instrutor externo, nas ações educacionais desenvolvidas pela diretoria executiva da escola de governo. procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº 019/2025-sead. pelo período de 12 meses. vigência 12/08/2026 a 12/08/2027, que tem como objeto a a) a prorrogação da vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 12/08/2026 a 12/08/2027, conforme especificação de aditivo contratual (91752017);  b) a supressão de 50% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente contratado, conforme especificação de aditivo contratual (91752017); e  c) a indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027125</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>***.191.911-**</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="86"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>17946403.74</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>17946403.74</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>4º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027096</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.361.968/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>otcdoc organizacao tecnologia e custodia de docuemntos reireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="87"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>32.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>27.50</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>880.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 129/2025 "d" – ses. pregão eletrônico nº 218/2025.  processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06/11/2025 a 05/11/2026. dod (90859422). entregar nota de  empenho com a ordem de fornecimento nº 94/2026 (sei 91870865), em que estão descritas as obrigações e  responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições  referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027178</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>unique distribuidora de medicamentos eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="88"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>18000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.28</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5040.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "g" – ses. pregão eletrônico nº 036/2025.  processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de  empenho com a ordem de fornecimento nº 83/2026 (sei 91751706), em que estão descritas as obrigações e  responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições  referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027114</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>55.007.465/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="89"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2593931.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2593931.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>autorização para formalização 8º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 (000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027124</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>office segurança ltda-epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="90"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1456.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>272.07</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>396133.92</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 37/2026 "d". pregão  eletrônico nº 327/2025. processo nº 202500005029603, 202600010020054. vigência da arp 18/03/2026 a 17/03/2027.  dod (91451529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 404 (sei 91457600), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidade</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027128</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>56.998.982/0031-22</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>bristol myers squibb farmacêutica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="91"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>360.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.57</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>565.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 98/2025 "b". pregão  eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026.  dod (91601102). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 416/2026/ses/cmac-spj (sei 91611864), em  que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027173</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>54.703.989/0001-29</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="92"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5808871.05</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5808871.05</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 93/2024-goinfra (64040983), (prazo de  vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto  consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das  ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 1, autorização readequação (92036894).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027182</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>engenho projetos e construções ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="93"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>243.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>332.69</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>39942.09</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prestação de serviços de engenharia e arquitetura</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027098</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="94"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>244631.77</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>244631.77</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com minuta de apostila (91970876 ) do contrato 140/2025  (80261118), decorrente pregão eletrônico nº 82/2025, com prazo de vigência contratual é de 6 (seis) meses, contados  imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), cujo objeto consiste na execução  de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das  rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos, c</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027151</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>13.236.627/0001-98</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>a2 construções e projetos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="95"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>357240.09</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>357240.09</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesa com o apostilamento de reajuste atinente à periodicidade de  fev/2026 a fev/2027, o objeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte  correntes,gme lote 03, em 5 (cinco) municípios do estado de goiás, sendo eles: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e  são francisco de goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027135</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>10.563.802/0001-63</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>engefort construtora e empreendimentos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="96"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>101840.04</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>101840.04</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com a contratação dos serviços de tráfego de dados das aplicações corporativas, voz e imagens, videoconferência e acesso à internet wi-fi proveniente da fruição, na qualidade de órgão participante, da ata de registro de preços (arp) nº 02/2026(sei nº 88278245), da secretaria-geral de governo (sgg), oriunda do pregão eletrônico srp nº 94/2025-sgg, contratação sislog nº 107458 (processo nº 202400005025451).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027152</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.181.242/0006-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>pge</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>compwire informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>20</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>procuradoria geral do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="97"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>250.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>29.99</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7497.50</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 114/2025. pregão eletrônico  nº 191/2025. processo nº 202500005020238 / 115104. vig arp 17/09/2025 a 16/09/2026. dod (90726213) prog fed  medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (91814964), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidade</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027097</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0025-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="98"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>30.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>804.87</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>24146.10</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º termo aditivo ao contrato nº 002/2024 /seapa firmado com a empresa tim s.a, tem por objeto: i) prorrogar, em 30  (trinta) meses, o prazo de vigência do contrato original, com início em 22/08/2026 e termino em 21/02/2029, com fundamento no artigo 57, ii, da lei federal nº. 8.666/93 e; ii) reajustar o preço contratado em 3,04%, com base no ist acumulado, referente ao período março de 2025 a fevereiro de 2026, com fundamento na cláusula décima primeira do instrumento do contrato original.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027146</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seapa</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>tim s.a.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="99"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>540.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>8.03</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>4336.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 70/2026. pregão eletrônico  nº 71/2026. processo nº 202500005043471 202600010039605. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod  (91134737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 381/2026/ses/cmac-spj(sei 91139054), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027137</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>57.077.566/0001-39</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="100"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>35056.14</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>35056.14</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º ta objetivando a prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026848</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>37.168.895/0001-88</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-12</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>orbitel telecomunicaçoes e informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="101"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>251079.36</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>251079.36</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento –. hemu. piso de enfermagem parc. maio 2026 ipof - 2026285002712. proc. 202600010047796.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027038</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="102"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>88527.36</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>88527.36</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>refere-se a 3ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami, contemplando o reajuste mensal, do  índice de 4,14% correspondente ao ipca/ibge, por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa  militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades  de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. vigência:  03/07/2026 a 02/07/2027</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026835</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-11</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>brasil telecom s/a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="103"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1080.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.26</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1360.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010037245. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de  estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 350/2026/ses/cmac-spj-14107 (90647459), sislog  nº 116507, ata de registro de preço nº 10/2026 "b"</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026978</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>09.944.371/0003-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sulmedic comercio de medicamentos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="104"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>8414288.82</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>8414288.82</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º termo aditivo ao contrato 164/2025 - seduc x avantti produções, eventos e turismo ltda</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027075</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.036.567/0001-34</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>avantti produções eventos e turismo ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="105"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7507.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7507.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o segundo termo de  termo de apostilamento, tem por objeto o reajuste do contrato nº 025/2024 - sead, cujo objeto é a prestação dos serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades específicas de cada órgão e entidade da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme percentual de 4,441350%, com a utilização do ipca, referente ao período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, totalizando um acréscimo de r$ 6.984,00 (seis mil novecentos e oitenta e quatro reais), no valor global do contrato,</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027029</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>boss locadora de veículos ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="106"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>184500.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>184500.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>arp decorrente do pregão eletrônico nº pe nº 90003/2026 (processo 04035-00009601/2025- 80) da secretaria de estado de desenvolvimento econômico, trabalho e renda do distrito federal - sedet/df.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027055</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>32.913.188/0001-55</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>juceg</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>tecnolta equipamentos eletrônicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>14</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>junta comercial do estado de goiás</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="107"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2400.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.23</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>552.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico  nº 74/2026. processo nº 202600005005968 202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod  (91516169). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 408/2026/ses/cmac-spj (sei 91525457), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027139</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>objetiva produtos e serviços para laboratórios ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="108"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>121200.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4.87</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>590244.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "b". pregão  eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod  (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027119</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="109"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>42616.12</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>42616.12</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2ª apostila ao contrato 141/2024 - seduc x boss</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027153</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>boss locadora de veículos ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="110"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>3111239.19</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3111239.19</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo referente ao contrato nº 79/2024 -  goinfra (sei nº 61936196), decorrente da concorrência n° 76/ 2023-goinfra, com vigência de 36 meses após  assinatura do contrato (01/07/2024) e execução 18 meses após ordem de serviço (14/08/2024), cujo objeto consiste na  execução das obras de implantação e pavimentação da go-460, trecho: diolândia – são patrício, com extensão de 12,94  km, neste estado, conforme autorização (91958647).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027156</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.402.563/0001-67</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>cnb construtora ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="111"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>312.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>154.70</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>48266.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 "d". pregão  eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026.  dod (91456688). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 405 (91462457), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027167</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>benenutri comercial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="112"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>179374.50</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>179374.50</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. vigilância eletrônica tipo 3</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027197</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ser</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>total vigilância e segurança ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>154</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da retomada</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="113"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>9585.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>9585.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>apostilamento do contrato nº 194/2024 (68883405), para reajuste de preços, que tem por objeto o  fornecimento de solução de comunicação ominichanel, para gerenciamento dos canais de comunicação da agehab, no  modelo software as a service - saas (software como serviço), incluindo instalação, configuração, parametrização, suporte  e manutenção, bem como gestão solução. conforme requisição de despesa 17 (91767460), minuta de apostila 1º reajuste  (91890156)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027155</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>20.971.233/0001-49</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agehab</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>contactos servicos de atendimento eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>44</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de habitação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="114"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>4662834.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>19.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>22994882.10</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se da formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 031/2023, objetivando a prorrogação contratual por mais 20 (vinte) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026915</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>dgap</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ciga cozinha industrial e gestão alimentar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>135</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>diretoria geral da administração penitenciária</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="115"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1800.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>6.93</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>12474.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 02600010039966. ordem de fornecimento nº 333/2026/ses/cmac-spj-14107  (90548001), sislog nº 115405, pregão eletrônico nº 245/2025 e ata de registro de preço nº 140/2025 "b".  para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo  juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026990</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>supermédica distribuidora hospitalar eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="116"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>49300.07</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>49300.07</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027057</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="117"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>87000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4.22</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>58200.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 "b". pregão  eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod  (91736188). programa federal: medicamento alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  104 (91938708), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local,  forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027084</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="118"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>20.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>939.34</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>18786.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010045895. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de  estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 391/2026/ses/cmac-spj-14107 (91353808), sislog  nº 115203, pregão eletrônico nº 232/2025, ata de registro de preço nº 147/2025 "b".</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026989</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>41.628.698/0001-71</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="119"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>34626.86</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>34626.86</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao t. transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no ceap/sol. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002665.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027027</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="120"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>56000.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>112000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>acréscimo de aproximadamente 10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no  quantitativo do lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de  equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação,  ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período  de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições do edital.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027052</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>19.827.141/0002-91</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="121"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>13230.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>13230.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do oitavo termo aditivo ao contrato nº 017/2022, a favor da empresa saneamento de goiás s a, que tem por objeto a inclusão da uc 0541712-0, localizada na rua 3, qd. 200, lt. 08, nº 1165, centro, minaçu-go, visando a prestação de serviços de fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas respectivas unidades vapt vupt de minaçu.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027072</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="122"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>3405.12</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>3405.12</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>refere-se o aditivo de 25% no contrato n° 05/2025-secami, com a empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, pelo período de 08 meses</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026802</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-10</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>alexandre osni zimmermann eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="123"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>609991.20</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>609991.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo regional  de itumbiara , via ata de registro de preço  do pe nº 03/2026 - seds, processo nº 202610319004023  lote 04 ,91719589 para os próximos 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027034</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>visual eventos e formaturas eireli ­ me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="124"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>40575.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>40575.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>12º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício – goianésia, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de maio de 2026. rd 187 (sei 91623292)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027061</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="125"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>3.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>10593006.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>10593006.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º termo aditivo ao contrato nº 78/2024 (62281901), de prestação de serviços de saúde na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa clínica médica do rim, cnes 7064934 - contrapartida estadual 25% - recurso tesouro. vigência 15/07/2026 a 15/07/2027. cálculos conforme anexo ii rd 67 (91835853).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027080</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.338.609/0001-91</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="126"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2591306.14</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2591306.14</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>5º termo aditivo ao contrato nº 155/2022. partes: seduc / dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027141</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="127"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>168900.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>168900.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação de contratação decorrente da ata de registro de preços nº ata nº 06/2025 em que a seds figura como órgão gerenciador, referente a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia, pelo período de 12 (doze) meses, por meio de procedimento licitatório.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027123</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ms eventos</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="128"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7805.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>15611.76</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços  continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços  técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de  reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo  período de 12 (doze) meses. vigência: 25/08/2026 a 25/08/202</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027127</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>advance system elevadores ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="129"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>240.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2.18</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>523.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 70/2026. pregão eletrônico  nº 71/2026. processo nº 202500005043471 202600010039605. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod  (91144341). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 382/2026/ses/cmac-spj(sei 91146253), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027130</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>57.077.566/0001-39</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="130"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>540.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4.45</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2403.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 70/2026. pregão eletrônico  nº 71/2026. processo nº 202500005043471 / 202600010039605. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod  (91087544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 380 (91099011), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027089</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>57.077.566/0001-39</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="131"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1087675.98</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1087675.98</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com termo aditivo (91944083) do contrato nº 171/2025-goinfra (84074052), com  vigência de 12 meses, decorrente da concorrência nº 124/2025-goinfra, cujo objeto consiste na execução de estruturas  de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante -  go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii - lote 01. conforme</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027143</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>primor engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="132"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>13262.77</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>13262.77</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>reajuste dos valores dos serviços do contrato atualmente praticados em percentual de, percentual este decorrente da variação do icti do período de 02/2025 a 01/2026 , com efeitos a partir de 02/2026. fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço de fornecimento de dispositivos móveis  portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), garantia contra danos, roubos e furtos, sistema de gerenciamento de dispositivos.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027170</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.432.517/0001-07</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>simpress comércio, locação e serviços s/a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="133"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>420900.83</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>420900.83</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>acréscimo de 22,34% (vinte e dois vírgula trinta e quatro por cento) de itens/serviços e a prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 30/2024, que trata da prestação de serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social – bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, contribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborados e entregues pelo bndes</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027203</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.934.542/0001-31</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>fundação p/ pesq e desenv da adm contab e economia</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="134"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>142866.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>142866.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 07/2025 (75699751), cujo objeto é o serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária. o apostilamento é necessário para assegurar a continuidade desses serviços essenciais, indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027199</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>emater</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>49</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="135"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>624000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.21</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>131040.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "f" – ses. pregão eletrônico nº 036/2025.  processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (). entregar nota de empenho com a  ordem de fornecimento nº 82/2026 (sei 91751368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027113</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>73.856.593/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>prati, donaduzzi &amp; cia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="136"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>285101.66</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>285101.66</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aditivo de 22,9774% de quantitativo de itens abarcados no contrato 31/2025 ( 76366328).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027149</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="137"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>36680.42</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>36680.42</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do 5º aditivo do contrato contrato 011/2025 /agr, firmado com a empresa fcr construções ltda, com prestação de serviços de reforma em três andares do edifício -sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com o objetivo de  otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. conforme requisição nº 014/2026 - agr/geaa-18142.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027154</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>33.585.148/0001-94</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agr</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>fcr construçoes eireli - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>34</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de regulação, controle e fisc. de serv. púb.</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="138"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>6.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>80.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>484.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o segundo termo aditivo ao contrato nº 024/2022, referente à prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais um período de 6 (seis) meses, a alteração do endereço da contratada e o reajuste dos preços, a partir de julho de 2026, pelo ipca (ibge), considerando o período de dezembro de 2024 a novembro de 2025, correspondente ao percentual de 4,461840%, promovendo, para tanto, a alteração do preâmbulo, do item 2.1 da cláusula segunda, dos itens 04.1 e 04.1.1 da cláusula quarta e do item 6.1 da cláusula sexta, todos do contrato original.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027086</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ueg</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sonda procwork informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>16</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>universidade estadual de goiás</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="139"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1100.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>253.70</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>279070.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº  235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog.  federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei  91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027110</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.874.929/0001-40</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>med center comercial</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="140"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>630000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.15</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>94500.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº  202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com  a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027109</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="141"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>90.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>161.91</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>14571.90</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão  eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342/202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026.  dod (91594529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 412 (91598750), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027165</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="142"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>93346.48</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>93346.48</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo aditivo tem por objetivo promover a adequação do escopo contratual e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 44/2025, em razão de ajustes técnicos indispensáveis à correta execução da obra e da necessidade de adequação da incidência do issqn considerado no bdi contratual.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027087</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>24.249.727/0001-75</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cbmgo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>5</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>comando geral do corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="143"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>92842.99</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>92842.99</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>reajuste ao contrato nº 143/2022 (id. 000031521446), cujo objeto é a construção de 44 unidades  habitacionais de interesse social no barro alto - go. conforme minuta de apostila (91748781); despacho 3064  autorizativo da presidência (92116506);</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027159</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.721.416/0001-48</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agehab</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>eb empreendimentos e participaçoes ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>44</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de habitação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="144"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>19273.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>6.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>486.76</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>30969.54</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com a prorrogação do contrato nº 07/2021 (000022149084), que tem por objeto a prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), pelo período de 6 (seis) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027181</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.329.217/0001-75</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>pge</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>directa eletrônica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>20</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>procuradoria geral do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="145"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5500000.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5500000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se da celebração de termo de fomento entre a secretaria de estado de esporte e lazer (seel) e a federação goiana de futebol (fgf), visando ao desenvolvimento do futebol goiano de alto rendimento, mediante apoio financeiro para custeio de despesas operacionais relacionadas aos clubes goianos participantes dos campeonatos brasileiros das séries b, c e d, no exercício de 2026.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027205</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.606.110/0001-64</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seel</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>142</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="146"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>18.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>22.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>396.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de  estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml – contém frasco x 120ml +  cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº  286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 "c".</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026996</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>unique distribuidora de medicamentos eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="147"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1500.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.18</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>270.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010041405. ordem de fornecimento nº 358/2026/ses/cmac-spj-14107  (90665563), sislog nº 113854, pregão eletrônico nº 150/2025, ata de registro de preço nº 154/2025 "e",  para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo  juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026983</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>supermédica distribuidora hospitalar eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="148"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>357360.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>357360.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º termo aditivo ao contrato nº 78/2024 (62281901), de prestação de serviços de saúde na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa clínica médica do rim, cnes 7064934 - recurso federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/202. vigência 15/07/2026 a 15/07/2027. cálculos conforme anexo ii rd 67 (91835853).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027078</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.338.609/0001-91</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="149"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>55.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>12.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2533.77</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1672288.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º termo aditivo ao contrato nº 144/2024. partes: seduc / newline comércio e serviços tecnológicos ltda.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027076</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.163.953/0001-82</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>new line comércio e serviços tecnologicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="150"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>11005.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>12.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>575.49</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>45780.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>contratação de serviço outsourcing de impressão, digitalização e cópia, na modalidade (taxa fixa + produção), bem como: a disponibilização e instalação de dispositivos de impressão, cópia e digitalização; o suporte técnico; a manutenção; o fornecimento de consumíveis; treinamento de usuários; a gestão de resíduos; o fornecimento de sistemas de medição e controle eletrônico capazes de gerenciar os equipamentos e os serviços prestados, pelo prazo de 60 (sessenta) meses (prorrogáveis nos termos da lei 14.133/2021), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no  termo de referência</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027077</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>32.913.188/0001-55</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secom</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>tecnolta equipamentos eletrônicos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>143</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="151"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>167040.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.37</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>228844.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf.  arp nº 14/2026 "c" – ses. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp  25/02/2026 a 24/02/2027. item arp 10. dod (91736188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 103  (91937881), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027083</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>09.944.371/0003-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sulmedic comercio de medicamentos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="152"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1379762.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1379762.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo regional  anápolis  , via ata de registro de preço  do pe nº 03/2026 - seds, processo nº 202610319004009  lote 01 ,91719589 para os próximos 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027059</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>visual eventos e formaturas eireli ­ me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="153"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>23831.79</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>23831.79</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: termo de apostilamento para reajuste de periodicidade, referente ao período de abril/2024 a  abril/2025 do contrato nº 03/2025/ goinfra (69364745), prazo de vigência até 29/07/2026, cujo objeto consiste na  execução para implantação da 3ª faixa go-184 - trecho: ent. br-060 / ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no  município de jataí, no estado de goiás, conforme autorização (92117865).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027138</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>construtora centro leste ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="154"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>12.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>62.99</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>755.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico  nº 74/2026. processo nº 202600005005968 202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod  (91518319). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 409/2026 (sei 91531046), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027177</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>objetiva produtos e serviços para laboratórios ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="155"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>3.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>6876880.86</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>6876880.86</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026 em decorrência da transferência  de competências. # primeiro termo aditivo do contrato nº 34/2025/sgg de licenciamento e serviços red hat, abrangendo  subscrições de softwares, serviços de suporte técnico especializado, technical account management services (tam),  assinaturas de treinamento e horas de serviços técnicos especializados, tudo em conformidade com as condições e  especificações estabelecidas, pelo período de 12 (doze) meses</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027093</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.547.011/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sedi</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>alltech soluções em tecnologia ltda me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>151</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento e inovação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="156"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>218000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>15.70</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>269020.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf.  arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a  03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e  demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027107</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.115.388/0001-80</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>ello distribuição ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="157"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>436296.46</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>436296.46</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: despesa com minuta de apostila (92016709) de reajuste atinente à periodicidade de abr/2026 a  abr/2027 do contrato nº 160/2025-goinfra (82119085), com vigência de 28 meses, decorrente da concorrência nº  84/2025-goinfra, cujo objeto consiste na execução de obras de arte correntes em 04 (quatro) municípios que compõem o  lote 06 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: anápolis, gameleira de goiás,  goianápolis e silvânia, neste estado, conforme autorização (92063201).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027160</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>primor engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="158"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>180.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.71</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>307.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "c". pregão  eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026.  dod (91853301). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 433/2026 (sei 91856476), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e  demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027176</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="159"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>623.42</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>623.42</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº  202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº  44/2026 "e", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em  desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida,  0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026921</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>benenutri comercial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="160"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>3.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>6874864.90</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>6874864.90</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>quinto termo aditivo ao contrato nº 13/2024-secami, referente à prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços por empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da superintendência do serviço aéreo - saeg, por mais 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027079</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secm</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>brasilcard administradora de cartões ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>6</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="161"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>141206.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>141206.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>despesa com reajuste e prorrogação de prazo do contrato nº 20/2022-pge, cujo objeto é a contratação de 01 (uma) assinatura da "biblioteca digital fórum de direito", com a disponibilização de 01 (um) acesso simultâneo, ilimitado e permanente.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026756</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>41.769.803/0001-92</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-08</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>pge</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>20</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>procuradoria geral do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="162"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>20000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.35</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>27000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 3466/2021. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 – "a", "b" e "c" do  pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog fed piso variável  de vigilância sanitária (pvvisa) entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contrata</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027020</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>23.239.321/0001-49</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>jklab produtos e reagentes químicos ltda-me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="163"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>25760.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>291.66</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1542004.82</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>prorrogação do prazo de vigência, o reajuste dos preços e a redução de quantitativos do contrato nº 031/2025, de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás. fica retificado o prazo de vigência 07/07/2026 a 07/07/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027116</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="164"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>50943.33</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>50943.33</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas conforme a ata de registro de preços nº 004/2026-  sead/gecc – pregão eletrônico srp nº 310/2025 (sei nº 90471415), cujo objeto consiste na prestação de serviços de  recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores  de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, para  os órgãos e entidades do poder executivo de goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027133</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>extil comercial de extintores ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="165"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>18.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1169.63</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>21053.34</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "e.  pregão eletrônico nº 88/2025. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91444613) processo 202400005046991  202500010053408. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 403/2026/ses/cmac-spj (sei 91453598),  em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027131</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>uni hospitalar ceará ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="166"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>299967.19</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>299967.19</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>4º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2026 a 19/07/2027. rd 17(89724094).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027162</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>29.714.907/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secult</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>eletrica cidade eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>141</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de cultura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="167"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1815510.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.50</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2723265.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "c" – ses. pregão eletrônico nº 036/2025.  processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho  com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027112</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>60.318.797/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>astrazeneca do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="168"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2800.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.25</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>700.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025 "c". pregão  eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026.  dod (91885054). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 438/2026 (sei 91889699), em que estão  descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e  demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027190</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>supermédica distribuidora hospitalar eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="169"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>2247869.53</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2247869.53</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo 91595548 do contrato 90/2024  /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da  concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em  apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027194</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>32.612.424/0001-01</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>evvia engenharia e consultoria ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="170"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>29680.83</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>29680.83</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se da análise de reajuste por periodicidade relativo ao contrato nº 170/2025 (sei 76233580), que tem como objeto a construção de um campo de futebol society em planaltina-go</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027085</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>35.239.521/0001-80</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seel</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>pinheiro engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>142</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="171"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4420369.20</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>4420369.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>6º termo aditivo contrato n°44/202 - contratação de empresa para prestação de serviços  técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda,  na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento  de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027202</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sedi</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>memora processos inovadores s.a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>151</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento e inovação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="172"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>17625.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1470.02</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>110437.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 3466/2021. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 – "a", "b" "c", "d" e  "e" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog fed piso  variável de vigilância sanitária (pvvisa) entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30  (91193520), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027016</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.661.790/0001-81</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sarstedt ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="173"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>550116.51</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>550116.51</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2º apostilamento - seduc x marsou</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027068</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>marsou engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="174"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>6.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1064.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>6384.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na  unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação  judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107  (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 "b</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026994</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>uni hospitalar ceará ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="175"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>210.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5204.70</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1092987.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de carabinas.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027004</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>***.379.061-**</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ssp</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>marcelo silveira da costa</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>121</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de segurança pública</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="176"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>8136.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4.30</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>34984.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>primeiro apostilamento ao contrato nº 05/2025/cge, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da controladoria-geral do estado, e a empresa redemob consórcio, de prestação de serviço de fornecimento de vale transporte. indicação de créditos orçamentários e empenho estimativo para fazer face às despesas contratuais referentes ao exercício financeiro de 2026/2027.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027060</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cge</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>redemob consorcio</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>50</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>controladoria geral do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="177"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>118179.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>23537.28</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5618305.38</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>1º termo aditivo ao contrato nº 163/2025. partes: seduc / avantti produções, eventos e turismo ltda.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027047</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.036.567/0001-34</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>avantti produções eventos e turismo ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="178"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>25400.04</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>25400.04</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente segundo termo aditivo ao contrato n 027/2024 - advance system elevadores ltda,  tem por objeto os seguintes pontos:  a)     prorrogação da vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 06/08/2026 a 06/08/2027, (contagem de prazo conforme orientado no parecer jurídico sead/adset nº 23/2024 - sei nº 56777090);  b)     aplicação do reajuste sobre o valor do contrato originário, no percentual de 4,142850%, conforme índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), no período de referência abril/2024 a março/2025,  nos termos do despacho nº. 138/2025/sead/gecont (74556377). o pagamento do reajuste deverá ser contabilizado a partir de 03/06/2026, conforme parágrafo oitavo, da cláusula quarta - das condições de pagamento e do reajuste;  c)      indicação dos recursos orçamentários e financeiros para fazer face à despesa.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027126</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>advance system elevadores ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="179"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>28500.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>0.77</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>21945.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº  202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com  a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027111</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>37.407.347/0001-63</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="180"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>734000.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1.53</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>570000.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº  202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com  a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027106</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.107.391/0012-63</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>support produtos nutricionais ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="181"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>420900.63</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>420900.63</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>acréscimo de 22,34% (vinte e dois vírgula trinta e quatro por cento) de itens/serviços e a prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 30/2024, que trata da prestação de serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social – bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, contribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborados e entregues pelo bndes.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027187</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.934.542/0001-31</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>fundação p/ pesq e desenv da adm contab e economia</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="182"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1445.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>4213.74</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1275826.85</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº 045/2025. processo nº  202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com  a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da  contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027103</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="183"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>298576538.64</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>298576538.64</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>4º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad, tendo como objeto a prorrogação do prazo de vigência por 36 (trinta e seis) meses, readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i; atualização dos anexos ii e iii; atualização do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv e atualização do anexo v. rd 213/2026 (sei nº 91804235). vigência 01/07/2026 a 30/06/2029.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027196</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="184"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>18.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>237.51</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>4275.18</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010037146), do processo de registro de preços (sei nº  202500005041608 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118048, referente à ata de registro de preços nº  51/2026 "d", pregão eletrônico nº 35/2026, ambos do processo (sei nº 202600010025850), ação judicial que tem como  objeto aquisição do medicamento pemetrexede dissódico, 500 mg po liof inj x 50 ml no valor de r$ 4.275,18.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026982</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>43.573.889/0001-09</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="185"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>54754.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>54754.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>segunda apostila ao contrato nº 45/2025 - cbmgo para reajuste dos calores contratuais, tendo em vista o aniversário das propostas (lei 8.666/93).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027053</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>15.493.716/0001-45</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cbmgo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>r martins engenharia eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>5</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>comando geral do corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="186"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>47592.21</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>47592.21</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027070</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0004-49</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="187"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>66298.34</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>66298.34</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2º apostilamento para reajuste do valor mensal do contrato nº 81/2024/ses, celebrado com a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027000</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>cs brasil frotas ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="188"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>5.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7409784.05</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>37048920.25</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica e assessoria regulatória e técnica para  migração para o ambiente de contratação livre de unidades consumidoras do poder executivo do estado de goiás.  contratação sislog 103417. pregão eletrônico srp 17/2023. adesão à ata de registro de preços 1/2025. vigência: 60  meses</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027058</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>17.858.631/0001-49</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>matrix comercializadora de energia elétrica s.a.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="189"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>15500.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>42.60</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>80335.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 3466/2021. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 – "a", "b" "c", "d" e  "e" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog fed piso  variável de vigilância sanitária (pvvisa) entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31  (91193481), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027017</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda-me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="190"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7397856.40</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7397856.40</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º termo aditivo - consórcio diamante engenharia x seduc</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027065</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>51.447.104/0001-80</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="191"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>18.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>631.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>11358.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 "e". pregão  eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod  (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027117</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0025-02</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="192"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>166062.82</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>166062.82</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>minuta de aditivo 1º termo (91448129) cujo objeto é a prorrogação da vigência do contrato nº  110/2025 (76000639), pelo período de 06 meses a partir de 25/06/26 até 25/12/26, bem como a renovação do valor  contratual proporcional ao período prorrogado. objeto do contrato: prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à  fiscalização no município de novo planalto mód. ii. conforme requisição de despesa 46 (92067794); indicação de recurso  234 - 1º termo aditivo (92120669).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027104</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agehab</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>rta engenheiros consultores ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>44</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de habitação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="193"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1260.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>150.81</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>190020.60</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>quisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "f". pregão  eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026.  dod (91649104). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 420/2026/ses/cmac-spj (sei 91654138), em  que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027164</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-29</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncológicos ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="194"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>910.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1450.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1319500.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf.  arp nº 36/2026. pregão eletrônico nº 33/2026. vigência da arp 18/05/2026 a 18/05/2027. dod (91782298). entregar nota  de empenho com a ordem de fornecimento 106/2026/ses/cmac-spc (sei 91948224), em que estão descritas as  obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027094</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>18.459.628/0097-67</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>bayer s. a.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="195"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>8022.96</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>8022.96</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aditivo de valor e prazo stfc</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027095</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>cge</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>brasil telecom s/a</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>50</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>controladoria geral do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="196"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>644995.08</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>644995.08</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra com doação simultânea no programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa - leite - goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027099</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>51.766.330/0001-23</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seapa</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="197"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>0.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>63.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>0.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 032/2025, de prestação de serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027148</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>32.246.491/0001-41</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-26</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>economia</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>150</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da economia</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="198"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>24.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>87.04</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2088.96</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>processo 202600010046054. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de  estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 395/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 110847,  pregão eletrônico nº 118/2025, ata de registro de preço nº 108/2025</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026995</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-18</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda-me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="199"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1538712.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1538712.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo regional  de goiânia e casa semiliberdade de goiânia , via ata de registro de preço  do pe nº 03/2026 - seds, processo nº 202610319003949 lote 03 (91755193) , para os próximos 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027032</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>30.781.219/0001-36</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="200"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>189251.37</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>189251.37</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002663.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027026</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="201"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>62.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>159.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>2592.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>constitui objeto deste segundo termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato nº 02/2022, bem como a inclusão de cláusula resolutiva que possibilita sua extinção antecipada.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027024</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>v.governadoria</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>popmed medicina e saude - eireli</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>51</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>vice-governadoria do estado</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="202"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>3.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>12.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>38478.90</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>461746.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>destinado ao 5º aditivo ao contrato nº 022/2022 - com vigência de 07.07.2026 a 06.07.2027, por  12 meses, com prestação de serviços continuados de vigilância armada e patrimonial, de mão de obra exclusiva, de forma a garantir a segurança das instalações nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, termo de participação na ata de registro de preços nº 002/2022-sead-geac,</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027064</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goiás turismo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>41</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência estadual de turismo</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="203"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1242533.80</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1242533.80</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>renovação do contrato 31/2025(76366328) celebrado com a empresa r goumert buffet ltda e a secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027120</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seds</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>148</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="204"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>15.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>147185.90</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>147185.90</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o segundo termo aditivo ao contrato nº 024/2022, referente à prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais um período de 6 (seis) meses, a alteração do endereço da contratada e o reajuste dos preços, a partir de julho de 2026, pelo ipca (ibge), considerando o período de dezembro de 2024 a novembro de 2025, correspondente ao percentual de 4,461840%, promovendo, para tanto, a alteração do preâmbulo, do item 2.1 da cláusula segunda, dos itens 04.1 e 04.1.1 da cláusula quarta e do item 6.1 da cláusula sexta, todos do contrato original.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027086</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ueg</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sonda procwork informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>16</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>universidade estadual de goiás</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="205"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>24.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>471.78</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>11322.72</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação  do prazo de vigência do contrato nº 005/2024/casa civil, por mais 24 meses, a contar de 13 de agosto de 2026,  com o reajuste de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026897</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-15</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>secc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>de paula estacionamento ltda - me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>58</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da casa civil</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="206"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>46460.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>15.50</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>266474.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>o presente segundo termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 010/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis através de rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, visando atender às necessidades da frota oficial da secretaria de estado do entorno do distrito federal – sedf.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027090</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sedf</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>neo consultoria e administração de benefícios ltda.</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>1135</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretária de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="207"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>543179.24</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>543179.24</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional e internacional), para atender a agência estadual de turismo, por 12 meses, no valor de r$ 940.000,00 (543.179,27) nesta ipof e 396.820,73 na ipof 2025426100096.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027102</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goiás turismo</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>41</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência estadual de turismo</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="208"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>36.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5372.92</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>193425.12</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>visa atender despesas com a contratação de solução de rede corporativa baseada em tecnologia  sd-wan, compreendendo o fornecimento de links de conectividade, equipamentos e serviços associados (instalação,  configuração, gerenciamento e suporte técnico).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026900</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.181.242/0006-04</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-15</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>semad</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>compwire informatica ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>146</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="209"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>23.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>325.02</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7475.46</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>rata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equipamentos, para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - agr/geaa.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026919</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>agr</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>boss locadora de veículos ltda - epp</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>34</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agência goiana de regulação, controle e fisc. de serv. púb.</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="210"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>359595.73</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>359595.73</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>repasse de recurso financeiro visando o 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027067</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="211"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>900.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>235.11</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>211599.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "d". pregão  eletrônico nº 88/2025. processo nº 02400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod  (91649420). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 418/2026 (sei 91653111), em que estão descritas  as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais  disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027134</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>sante medica hospitalar ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="212"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>801.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>975.24</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>24008.09</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisições de produtos odontológicos para o centro estadual de odontologia sebastião alves  ribeiro-coeg/ses, arp nº 116/2025. pregão eletrônico nº 169/2025. processo nº 202400005019712. vigência da arp  25/09/2025 a 24/09/2026. dod (91013670). entregar nota de empenho com a planilha ordem fornecimento maxlab  (91332032), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma  de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027122</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-25</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda-me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="213"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>1499991.92</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>1499991.92</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra com doação simultânea no programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa - leite - goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027101</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>11.031.179/0001-60</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seapa</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="214"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>584822.16</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>584822.16</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>compra com doação simultânea no programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa - leite - goiás.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027100</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>08.762.211/0001-73</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seapa</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>139</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="215"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>180.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>44.15</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7947.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº  202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº  170/2025 "b", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto  aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or – embalagem  com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais)</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026917</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>60.318.797/0001-00</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>astrazeneca do brasil ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="216"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>371182.62</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>371182.62</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>3º ta ao ct nº 57/2023 – ses objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 57/2023-ses/go (49246023) por mais 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo de implantação, de serviços de voip (voz sobre protocolo de internet), bem como o reajuste do valor total de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos)  com base na variação do índice de serviços de telecomunicações (ist), acumulada de abril/2024 a abril/2025</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027049</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>37.168.895/0008-54</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-22</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="217"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>156244.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>156244.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/26 repasse financeiro visando a execução. antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. piso de enrefermagem. maio. proc. 202600010047953.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027074</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="218"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>999930.00</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>999930.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se de termo de fomento visando ao apoio à realização das competições oficiais de categorias de base da federação goiana de futebol (fgf), por meio do custeio de despesas de arbitragem, materiais esportivos e uniformes, no âmbito do projeto “governo na base”.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027206</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>01.606.110/0001-64</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seel</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>142</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="219"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>2300.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>91.32</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>210036.00</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 45/2026 "a". pregão  eletrônico nº 015/2026. processo nº 202500005041313/118003. vig arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (90859902) prog  fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 101 (91916977), em que  estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de  entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027105</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>14.461.011/0001-83</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-24</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="220"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>5746846.27</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>5746846.27</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesas de minuta de aditivo 91393303 do contrato nº 91/2024-  goinfra (64024035), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da  concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em  apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 4.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027184</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>38.743.357/0001-32</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-30</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>strata engenharia ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="221"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>67121.61</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>67121.61</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>portaria m/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - . proc. 202600010047796.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027039</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-19</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>ses</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>-</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>27</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da saúde</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="222"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>31279.20</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>31279.20</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº.  024/2024 - sead/cs brasil frotas s.a.,tem por objeto o reajuste do contrato nº 024/2024 - sead - 62209635, cujo objeto é a prestação dos serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades específicas de cada órgão e entidade da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme percentual de 4,441350%, com a utilização do ipca, referente ao período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, totalizando um acréscimo de r$ 31.279,20 (trinta e um mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) vide solicitação de bens e serviços - sbs nº 18/2026 - sead/sec-91454776</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9026925</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-16</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>sead</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>cs brasil frotas ltda</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>149</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da administração</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="223"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>7298119.02</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>7298119.02</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>descrição da despesa: valor destinado a cobrir despesa com contrato nº 68/2023 - goinfra (49635136), decorrente do  pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária  pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19. apostila (60458790) -r$  353.702,77 aditivo (60781825) r$ 2.425.507,65 aditivo nº 178/2024 (61481433) r$ 3.685.378,91 apostila 55/2025  (71221592) r$ 1.540.929,16 aditivo 482/2025 (83140064) r$ 6,07</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027082</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>00.635.391/0001-10</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>goinfra</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>teccon s/a - construção e pavimentação</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>140</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>agencia goiana de infraestrutura e transporte</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
<row _id="224"><QTDE_ITEM_SOLICITADO>1.00</QTDE_ITEM_SOLICITADO><QTDE_PERIODO>1.00</QTDE_PERIODO><VALR_UNITARIO>19616696.88</VALR_UNITARIO><SOMA_TOTAL>19616696.88</SOMA_TOTAL><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>6</NUM_MES><DESC_MES>junho</DESC_MES><OBJETO_LICITACAO>2º termo aditivo ao contrato nº 001/2024. partes: seduc / terraço serviços e assessoria ltda.</OBJETO_LICITACAO><CODG_SOLICT_AQUISICAO>9027069</CODG_SOLICT_AQUISICAO><CPF_CNPJ>02.486.936/0001-08</CPF_CNPJ><DATA_COMPLETA>2026-06-23</DATA_COMPLETA><SIGLA_ORGAO_COMPRASNET>seduc</SIGLA_ORGAO_COMPRASNET><NOME_RAZAO_SOCIAL>terraço serviços e assessoria ltda-me</NOME_RAZAO_SOCIAL><CODG_ORGAO_COMPRASNET>144</CODG_ORGAO_COMPRASNET><NOME_ORGAO_COMPRASNET>secretaria de estado da educação</NOME_ORGAO_COMPRASNET></row>
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