<data>
<row _id="1"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de valparaiso de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>256</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.319/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125600196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 591.13 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de  material pedagógicos e limpeza à escola municipal de educação infantil messias leite leão (inep n° 52101452), no município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2033/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3463/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005008992: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2"><SALDO_EMPENHADO>1406.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010037547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora de alta pressão, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hesmlb, conforme despacho nº 1436/2026/ses/geaal-21277 (90672546). requisição de despesa 60 (90932743).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3"><SALDO_EMPENHADO>4350374.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$  4.350.374,55</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4"><SALDO_EMPENHADO>708192.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5"><SALDO_EMPENHADO>39343.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gotherm engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.123.894/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções,  por 10 meses, de 05/nov/2026 à 05/set/2027, relativo ao contrato nº 22/2022-pge (000033168392), pregão eletrônicoº 05/2022. ref. serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6"><SALDO_EMPENHADO>549835.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260104400031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576003587</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1275, relativa ao mês de julho de 2026 (sei 93697690), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7"><SALDO_EMPENHADO>410.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roca servicos medicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.414.317/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005015988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam-se sobre a instrução processual visando a correção pelo ipca do contrato nº 12/2024 - secami,  acumulado nos últimos 12 (doze) meses, cujo objeto consiste na realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), visando atender às necessidades da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais para 2027. vigência 10/07/2026 a 10/07/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="8"><SALDO_EMPENHADO>450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trip locacoes e eventos ltda-epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.030.637/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005028229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação ata registro preços n.º 01/2026-semad, evento dia 21/09/2026 às 08h no auditório conselheiro josé sebba do tce-go, situado à av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia, de caráter exclusivamente institucional, educativo, preventivo e orientativo, afim de promover a conscientização dos servidores e fortalecer uma cultura organizacional baseada no respeito, na igualdade, na não discriminação e na prevenção de condutas que possam comprometer a integridade do ambiente de trabalho</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="9"><SALDO_EMPENHADO>58.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="10"><SALDO_EMPENHADO>583208.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="11"><SALDO_EMPENHADO>19852.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="12"><SALDO_EMPENHADO>640074.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="13"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000599</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 3º termo aditivo ao contrato 73/2024 (repactução cct/ 2026-2027)(valor acréscimo por 10 meses r$ r$  76.143,80), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024)( processo nº 202400005021219 sei 202500053000117).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="14"><SALDO_EMPENHADO>4648.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000602</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 30/2026, referente à aquisição de  chave pneumática,  destinada ao atendimento das demandas da borracharia e da oficina mecânica, para utilização na montagem e desmontagem de componentes dos veículos, contratação sislog n° 119114 (pregão eletrônico n° 21/2026 ).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="15"><SALDO_EMPENHADO>34512.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="16"><SALDO_EMPENHADO>4799171.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>346</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083822</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de despesa referente a 8ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 031/2025  contratação de empresa para o fornecimento de 126.560 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026.  . ipof 2026240102853</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="17"><SALDO_EMPENHADO>604727.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="18"><SALDO_EMPENHADO>91.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="19"><SALDO_EMPENHADO>8154.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa comercio servicos e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.329.217/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º t.a. contrato 022/2021 entre agehab e directa comércio serviços e soluções ltda- renovação da vigência por 30 meses e saldo contratual. contratação de empresa especializada na prestação de serv.de impressão departamental centralizada e reposição de suprimentos ,sistemas para gestão informatizada da solução, manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico. conforme req. despesa 21/2021-agehab/geti (54647646) e demais documentos no processo sei 202100031000380</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="20"><SALDO_EMPENHADO>477.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="21"><SALDO_EMPENHADO>8100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruno gatti losso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.864.311/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015900</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 aquisição de baterias seladas, recarregáveis, 6v e 12a, para alimentação de armadilhas entomológicas utilizadas na captura e identificação de vetores de doenças de notificação compulsória realizadas pela seção de entomologia do lacen de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da ses - secretaria de estado da saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="22"><SALDO_EMPENHADO>319.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.378.257/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020021793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução do saldo não utilizado do convênio nº 951894/2023 (sei nº 58613582), celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme despacho nº 777/2026 sei 94853693.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="23"><SALDO_EMPENHADO>844.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="24"><SALDO_EMPENHADO>437376.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="25"><SALDO_EMPENHADO>79750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="26"><SALDO_EMPENHADO>149311.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>413</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006056075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº202600006056075   portaria nº94069804  rex nº94751590   despacho nº 7687/2026/seduc/spf destinam-se à solicitação de recursos para execução dos serviços de engenharia para conclusão das atividades de obras no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais,  jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de goiânia, inscrito no cnpj: 05.919.321/0001-08.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="27"><SALDO_EMPENHADO>49763.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="28"><SALDO_EMPENHADO>2341903.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500493</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="29"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de agosto de 2023.. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="30"><SALDO_EMPENHADO>40557.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="31"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiane gouveia de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.187.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500968</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="32"><SALDO_EMPENHADO>49401.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100398 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="33"><SALDO_EMPENHADO>1529.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700479</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="34"><SALDO_EMPENHADO>666455.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000126</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="35"><SALDO_EMPENHADO>382921.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="36"><SALDO_EMPENHADO>1117299.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100341</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="37"><SALDO_EMPENHADO>50082.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="38"><SALDO_EMPENHADO>566976.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>compwire informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.181.242/0006-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448073998</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - contratação de empresa especializada no fornecimento de circuitos terrestres para acesso à internet, usando tecnologia sd-wan. vigência contratual é de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="39"><SALDO_EMPENHADO>10983.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="40"><SALDO_EMPENHADO>3633.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaíba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 3º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="41"><SALDO_EMPENHADO>1460.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: auxílio transporte aos estagiários de graduação pge-cejur - julho/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="42"><SALDO_EMPENHADO>33922.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600126</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202318037005103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>cisão relativa ao segundo termo aditivo (sei 81788481) do contrato 26 (53130595), referente à prestação de serviços continuados, com a disponibilização de profissionais qualificados e uniformizados para os serviços de secretária, copeira e garçon, com fornecimento de materiais e equipamentos para execução do trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, com vigência até 08/11/2026. requisição de despesa 16 (93698383) e cronograma de desembolso financeiro (93698398).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="43"><SALDO_EMPENHADO>20705.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="44"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>italo n barreto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.245.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  italo novais barreto (cpf: 019.245.761-63), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves de novais (cpf:  190.360.431-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10543/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="45"><SALDO_EMPENHADO>5293864.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="46"><SALDO_EMPENHADO>121215.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="47"><SALDO_EMPENHADO>9860000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da  rodovia do boi, trecho: entr. go-173 / entr. go-528, com extensão de 70,72 km, neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="48"><SALDO_EMPENHADO>71700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais – 10.133/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="49"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana claudia alves da conceicao melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.542.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="50"><SALDO_EMPENHADO>33912.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avn empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.528.972/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 7.200 pacotes de açúcar cristal, destinados ao consumo dos servidores de todas as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás – ses-go, excetuadas aquelas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 11802. pregão eletrônico 73/2026. contrato xx/2026. vigência: 12 meses a partir da publicação do pncp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="51"><SALDO_EMPENHADO>2662.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="52"><SALDO_EMPENHADO>929.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000810</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de agosto/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="53"><SALDO_EMPENHADO>11860.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servidores municipais gyn</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.948.407/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário  competência 07/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="54"><SALDO_EMPENHADO>7682.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="55"><SALDO_EMPENHADO>489.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-07/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="56"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="57"><SALDO_EMPENHADO>13099.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto brasileiro de minera ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.759.554/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037007265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inscrições destinadas à participação do referido secretário-executivo e de seus assessores no exposibram 2026 – congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no período de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="58"><SALDO_EMPENHADO>717.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>são miguel comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.953.672/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006042759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ipof: 2026240101416</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="59"><SALDO_EMPENHADO>85.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000614</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024255</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo ao contrato 104/2024 (reajuste ipca no valor de r$ 85,40), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024).(empresa: fba comércio ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="60"><SALDO_EMPENHADO>250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável  solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta (material de cozinha de manutenção de imóveis)  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 3º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="61"><SALDO_EMPENHADO>11218.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="62"><SALDO_EMPENHADO>1225920.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="63"><SALDO_EMPENHADO>308.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="64"><SALDO_EMPENHADO>34000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pimenta rosa sb eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.703.111/0002-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas a unidade caser de porangatu conforme contrato nº 04/2022 - seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="65"><SALDO_EMPENHADO>100438.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>termofrio engenharia e clima ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.394.164/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 006/2026 - secultcontratação de empresa para manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e com fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, por 12 meses. ipof 2026250100238.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="66"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="67"><SALDO_EMPENHADO>54146.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="68"><SALDO_EMPENHADO>742266.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000473</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="69"><SALDO_EMPENHADO>15885.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000500</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="70"><SALDO_EMPENHADO>271.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado e consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00133.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="71"><SALDO_EMPENHADO>506498.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037003174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 32/2024-sgg, referente à prestação de serviços desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, futura e eventual, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade, que tem por escopo a cisão, vigência de 04/09/26 a 03/09/27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="72"><SALDO_EMPENHADO>204252.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="73"><SALDO_EMPENHADO>26011.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo)- albert einstein,26º apostilamento ,termo de colaboração nº 97/2024,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 277 (94091884),proc.202600010065507.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="74"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100993</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="75"><SALDO_EMPENHADO>136317.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="76"><SALDO_EMPENHADO>1597201.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="77"><SALDO_EMPENHADO>109440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010035086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento, referente aos serviços de transição de mantenedora prestados pela empresa noxtec serviços ltda, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho, conforme despacho nº 102/2026/ses/gesad-21289 (89764343). rd 58 (90928767).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="78"><SALDO_EMPENHADO>25477.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="79"><SALDO_EMPENHADO>1037492.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cava engenharia de infraestrutura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.296.490/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000800058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91405099) e despacho 813 anuência prorrogação (94022458) contrato 92/2024 /goinfra (64033293), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="80"><SALDO_EMPENHADO>354628.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad)-agir, 39º apostilamento, contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 278 (94092001), proc.202600010065509.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="81"><SALDO_EMPENHADO>39103.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dp barros pavimentacao e construcao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.780.776/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (93351051) para a 1°readequação de projeto em fase de obras, do contrato nº 69/2025 (75179815), cujo o objeto consiste na restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km. conforme autorização (93680862).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="82"><SALDO_EMPENHADO>12490.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>364</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de  contrato nº 189/2025  de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato. . codigo fundeb 25 . ipof-2024240102564</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="83"><SALDO_EMPENHADO>12600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico nº 007/2026, referente ao processo de contratação nº 118932 e processo sei nº 202600005008138, conforme o termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 007/2026-pmgo.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="84"><SALDO_EMPENHADO>2994.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="85"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santa casa de misericordia de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>181</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.790/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 184, município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimento para aquisição de ultrassom portátil (nefrologia) (gnd 4)  com destinação para santa casa de misericordia de goiânia. requisição de despesa 50 (92516447), conforme manifestação favorável  no despacho 959 (89435922), despacho 3116 (91579326), despacho 641 (91882433).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="86"><SALDO_EMPENHADO>386786.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brinque brasil editorial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.100.900/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição livros literários, para atender aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás, matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e municipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à formação de leitores. adesão à ata de registro de preços nº 90001/2024, tr ( 9295043), requisição de despesa 35 (92995551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="87"><SALDO_EMPENHADO>28078.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="88"><SALDO_EMPENHADO>626.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043626</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/regional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="89"><SALDO_EMPENHADO>19112.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="90"><SALDO_EMPENHADO>14933.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="91"><SALDO_EMPENHADO>859.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distribuidora de gas 2 irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.208.930/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratação de serviços de fornecimento de gás de cozinha (glp - gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de p-45-glp, sem vasilhame (apenas o glp)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="92"><SALDO_EMPENHADO>134.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="93"><SALDO_EMPENHADO>3332.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valtercio higino de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.402.763-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600503</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012061</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a valtércio higino de castro, 374.402.763-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii ,  pa alvorada ii, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 2026550 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 6,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="94"><SALDO_EMPENHADO>2428.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="95"><SALDO_EMPENHADO>868895.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). irrf 868.895,00;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="96"><SALDO_EMPENHADO>709.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="97"><SALDO_EMPENHADO>4184.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="98"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsi comercio e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.452.561/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200160 contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene e copos descartáveis para atender as demandas das unidades administrativas da goiás previdência - goiasprev pelo período de 12 (doze) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="99"><SALDO_EMPENHADO>5965.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="100"><SALDO_EMPENHADO>73867.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="101"><SALDO_EMPENHADO>90378.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="102"><SALDO_EMPENHADO>158913.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="103"><SALDO_EMPENHADO>29907.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, decisão judicial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="104"><SALDO_EMPENHADO>25541.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000593</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024581</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo quantitativo) ao contrato n° 66/2025, no valor de r$ 25.541,52,  referente ao serviço de remoção e substituição de telhas da cobertura da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 115718 (fornecedor: fba comercio ltda) (pregão eletrônico n° 51/2025) (processo: 202500005024581) (sei 202600053000328).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="105"><SALDO_EMPENHADO>41378.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec -transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de maio de 2026 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010055679. rd 41/2026 (93272471)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="106"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="107"><SALDO_EMPENHADO>120229.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="108"><SALDO_EMPENHADO>14219.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vicente de paula silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.602.236-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012796</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente  a custas processuais em favor do exequente vicente de paula silva , inscrito (a) no cpf nº. ***.602.236-**, que é originária de ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5405183-74.2024.8.09.0051. sei 202500066012796.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="109"><SALDO_EMPENHADO>20000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.081.308/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação na rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei 76935538) e plano de trabalho - versão 6 - ref. 07/2026 (93714668). descentralização (sei 293773151), ddo 7689.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="110"><SALDO_EMPENHADO>146079.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meridian comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>417</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.308.156/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo da contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, para reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba-go, viculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, concorrência nº 013/2025 - saldo do contrato nº 191/2025. contratação sislog nº 104639</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="111"><SALDO_EMPENHADO>29223.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="112"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="113"><SALDO_EMPENHADO>23360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005012345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de construção para o 12º batalhão de polícia militar do estado de goiás (20º crpm), localizado na cidade de iporá, mediante pregão eletrônico nº 011/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 119517 e processo sei nº 202600005012345. vencedor do lote a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="114"><SALDO_EMPENHADO>1007231.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é adesão ao sistema de registro de preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço (menor taxa de administração), visando à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis — gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32 — para atender à frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da seduc. tipo de despesa: gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="115"><SALDO_EMPENHADO>1902483.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="116"><SALDO_EMPENHADO>1918.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria de lourdes sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.860.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000460</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="117"><SALDO_EMPENHADO>3576617.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700084  destina-se a cobrir despesas, com imposto de renda ret. na fonte, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="118"><SALDO_EMPENHADO>43.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="119"><SALDO_EMPENHADO>450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leyzer projeto construir ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>449</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.089.985/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240144900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca do contrato nº 051/2026 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa leyzer projeto construir ltda me, inscrita no cnpj sob o nº 38.089.985/0001-46, cujo objeto consiste na reforma e ampliação, sendo a execução de salas de aula, execução de laboratório, execução de quadra de esporte, execução de banheiros, execução de vestiários, execução de salas administrativas, execução de passarela, execução de muro, execução de calç</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="120"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>calim curi junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.653.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006073892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) calim curi junior (cpf: 648.653.981-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera lucia de azevedo curi (cpf:  633.044.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10494/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="121"><SALDO_EMPENHADO>39362.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="122"><SALDO_EMPENHADO>466.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700487</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="123"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudia aires vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010046960</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), clesmar antonio vieira, cpf xxx.887.091-xx, ao(à) sr(a). claudia aires vieira, cpf xxx.540.431-xx. requisição de despesa 45 (91551620).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="124"><SALDO_EMPENHADO>2921310.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto cem</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.053.184/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054419</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). contrato de gestão emergencial nº 39/2022.  5º .t.a. vigência: 20/02/2024 a 17/08/2024. custeio. requisição de despesa 62/2024 - ses/gemod-21281  (56656961) empenho para cumprimento de determinação judicial constante da decisão (sei nº 94908681), encaminhada a ses por meio do ofício nº 15837 (sei nº 94907361) e do despacho nº 1765 (sei nº 94937483). recomposição administrativa e reinscrição em restos a pagar do empenho 2024.2850.235.00005. rd 4/26 (95008605)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="125"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310106200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos e mobiliário para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança, encaminha-se para providências quanto ao prosseguimento da contratação, que conta com recursos disponíveis por meio de emenda parlamentar do senador vanderlan cardoso. conforme req.de despesas n° 15/2026 - secti/gept-18265(92176693).  sislog 120875. termo de julgamento e homologação - sei 93845618.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="126"><SALDO_EMPENHADO>40950.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme ipof n° 2026110100238 e processo sei nº 202600013002329. . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="127"><SALDO_EMPENHADO>12300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inexigibilidade-contratação direta nº002/2025: contrato nº 12/2025-np tecnologia e gestao de dados ltda- serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses. vigência contratual: 18/08/2025 a 18/08/2028. empenho periodo de 18/08/2026 a 18/08/2027. ipof 2025250100168.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="128"><SALDO_EMPENHADO>89287.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.029.180/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026. repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. pns/julho/26. proc.202600010065472. rd 272/2026 - ses/gemod (94087296). ipof: 2026285004083</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="129"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="130"><SALDO_EMPENHADO>43776.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="131"><SALDO_EMPENHADO>7473921.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pro-cerrado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.819.323/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000004082118</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>* ipof 2026170100505 * . * contratação proveniente do pregão eletrônico nº 12/2021. * . prorrogação excepcional para o contrato nº 016/2021, de 31/08/2026 à 31/12/2026. prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo de nível médio, em caráter contínuo e com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às demandas administrativas e operacionais das unidades da secretaria de estado da economia de goiás. . jcp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="132"><SALDO_EMPENHADO>33072.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987 (junho e julho de 2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="133"><SALDO_EMPENHADO>5466314.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="134"><SALDO_EMPENHADO>56450.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento  do auxilio alimentação civis r$ 56.450,06 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="135"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wesley ribeiro alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.842.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500972</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="136"><SALDO_EMPENHADO>17971.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 17.971,44</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="137"><SALDO_EMPENHADO>440265.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (fas / fardamento), referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="138"><SALDO_EMPENHADO>21265.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com o 2º termo de apostilamento para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228254201284, de 20/08/2026 à 19/08/2027. pp 202400017013038</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="139"><SALDO_EMPENHADO>2990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000283</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="140"><SALDO_EMPENHADO>527.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100325</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="141"><SALDO_EMPENHADO>160151.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="142"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engix construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>449</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.422.281/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240144900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006131749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="143"><SALDO_EMPENHADO>21917.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031007521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, copa e conservação, para atendimento das necessidades da agehab, conforme condições, quantidades e exigências descritas no despacho 239/2026/agehab/gaal (93718329) - lote 1 - 3º pedido, itens: 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39 e 45, considerando o parecer jurídico (57273212),  ata de registro de preços (81745327) e despacho nº 3932/2026/agehab/grsg (93887890).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="144"><SALDO_EMPENHADO>144192.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006050752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  contratação de empresas para o fornecimento de refeições e água mineral destinadas ao festival de arte educativo de goiás - faego 2026, vinculada às atas de registro de preços nº 002/2026-c, 002/2026-d, 002/2026-e, 002/2026-f e 002/2026-g, oriundas da ata de registro de preços (arp) nº 037/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2025 (sei nº 89840299), processado na contratação sislog nº 116470 e no processo administrativo nº 202400006095096. conforme despacho nº 2254/2026/seduc/c</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="145"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92741941).	       3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="146"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002076873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92187664)	       3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="147"><SALDO_EMPENHADO>6360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m2r infinity solutions ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.309.771/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml. - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="148"><SALDO_EMPENHADO>14592.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de vicentinopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.044.834/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700497</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006019282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="149"><SALDO_EMPENHADO>45021.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="150"><SALDO_EMPENHADO>113463.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização de despesa despesa em favor da empresa premium comércio e serviços ltda - inscrito no cnpj: 25.316.437/0001-60, no valor de r$r$ 568.451,95 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="151"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100970</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082302</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmchoque, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92696691)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="152"><SALDO_EMPENHADO>111091.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss empregado do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="153"><SALDO_EMPENHADO>201547.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="154"><SALDO_EMPENHADO>220.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000090</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="155"><SALDO_EMPENHADO>449.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês agosto - processo nº 202500055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="156"><SALDO_EMPENHADO>39351.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas destinado a cobrir (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio nº 34/2026 - adasa/sgp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="157"><SALDO_EMPENHADO>1684434.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319006021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 15/08/2026 a 14/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="158"><SALDO_EMPENHADO>924.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.481.455/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="159"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius augusto de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.816.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="160"><SALDO_EMPENHADO>63751.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2025, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas internacionais, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="161"><SALDO_EMPENHADO>2350351.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mig construcoes e incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.218.450/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de são patrício-go. conforme informações no despacho n°285/2026/agehab/coogesc (93150858), minuta (93621469) e autorização do ordenador de despesa na deliberação da diretoria executiva 138/2026/agehab/sge (93922256).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="162"><SALDO_EMPENHADO>5520.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="163"><SALDO_EMPENHADO>450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 060/2025 (sei nº 83905129), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a administração central/reitoria, os câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. (acréscimo de 19 unidades). alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original. pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="164"><SALDO_EMPENHADO>85120.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.417.928/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2025 (sei nº 83903932), que visa acréscimo de 55 unidades de aparelhos de ares condicionados para atender a ueg, conforme despacho nº 736/2026 - sei 94323416. convênio 940947/2023. ceres, piresdo rio e inhumas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="165"><SALDO_EMPENHADO>88218.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="166"><SALDO_EMPENHADO>819361.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="167"><SALDO_EMPENHADO>9897.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="168"><SALDO_EMPENHADO>5054.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100428</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc.referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="169"><SALDO_EMPENHADO>21048.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200479</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="170"><SALDO_EMPENHADO>108309.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100242 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="171"><SALDO_EMPENHADO>2590.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010038423</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica – funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um ) ar-condicionado 12.000 btus, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, conforme despacho nº 329/2026/ses/geman-21297 (90666076). rd. 93/2026.  ( 92780380).  processo.  202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="172"><SALDO_EMPENHADO>253893.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="173"><SALDO_EMPENHADO>1035.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marina luiza de lima duarte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.951.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004071212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme documentações anexos ao processo  wilson martins da silva. ............................ r$ 2.844,57; marina luiza lima duarte. ......................... r$ 1.035,00;  valor total: r$ 3.879,57</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="174"><SALDO_EMPENHADO>143977.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​ faec - transporte de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processotransplantador de fígado referente ao mês de maio de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010052364. rd 45/2026 (93273073)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="175"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="176"><SALDO_EMPENHADO>21393.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="177"><SALDO_EMPENHADO>1221.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>136</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="178"><SALDO_EMPENHADO>1194.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucio antonio arantes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.927.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000601</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 8/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 372/2026 - metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="179"><SALDO_EMPENHADO>855470.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100345</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="180"><SALDO_EMPENHADO>124286.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação de empresa especializada em serviços tic, abrangendo concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da cge, conforme pregão eletrônico nº 004/2026 do sislog nº 114106, tr, dod e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="181"><SALDO_EMPENHADO>24119.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio do edificio libertas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.088.144/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília  df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="182"><SALDO_EMPENHADO>1070.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manoel xavier rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.038.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800301</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025099016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato trabalho do empregado público manoel xavier rocha, cpf ***.038.301-**, em razão de sua aposentadoria, a partir de 24 de outubro de 2025 (92573586).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="183"><SALDO_EMPENHADO>3100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda fernandes vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.701.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900595</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 1º a 31 de julho de 2026 , processo 202600010067410, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61552/2026/ses (sei 94347550).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="184"><SALDO_EMPENHADO>58525.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.942.358/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500386</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em elaboração de tabela anual de preços de veículos automotores registrados no departamento de trânsito do estado de goiás para a base de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - ipva, mediante inexigibilidade nº 010/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 121143 / 2026 e processo sei nº 202600005021042.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="185"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.629.799/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000615</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="186"><SALDO_EMPENHADO>8421.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="187"><SALDO_EMPENHADO>120433.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="188"><SALDO_EMPENHADO>17204.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: 13º salario (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="189"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dalton soares nascimento e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.458-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="190"><SALDO_EMPENHADO>13675.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com produtos e serviços postais: carta simples, registrada, ar (aviso de recebimento), sedex convencional, sedex 10, sedex 12, pac, logística reversa (coleta domiciliar), mp (entrega ao próprio destinatário), com o objetivo de atender as atividades de postagens de documentos e encomendas oficiais da agehab para o exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="191"><SALDO_EMPENHADO>353483.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="192"><SALDO_EMPENHADO>1370.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: consignações bancarias  ( empréstimos )      consignações diversas protege – fundo de proteção social do estado de goiás funcam - fundo capacitação - consignações  fes - fundo estadual de saúde – consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="193"><SALDO_EMPENHADO>1020552.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>159</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285015900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização orçamentária, firmado entre a ses-go e a goinfra, visando descentralizar créditos orçamentários destinados à contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação da policlínica do município de mozarlândia. lei, a minuta de aditivo 90861837, que tem por objetivo  acréscimo/supressão e do reajuste do acréscimo/supressão ao contrato nº 84/2024-goinfra (sei nº 62859211) processo 202300036015324. requisição de despesa n° 19/2026 - ses/gea-21296 ddo 7692</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="194"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudete freire da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.271.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010060654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requerimento de pagamento de auxílio-funeral decorrente do óbito de raimunda alves da silva, ex-servidora aposentada desta secretaria, conforme ​requisição de despesa nº 64/2026 - ses/cofp-05073 (93521454).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="195"><SALDO_EMPENHADO>11587.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipalde educacao basina- fmbe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.780.129/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de agosto/2026-salário  competência 07/2026 da  servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="196"><SALDO_EMPENHADO>14686.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800318</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam) - consignações no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="197"><SALDO_EMPENHADO>755342.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800325</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss -empregado no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="198"><SALDO_EMPENHADO>269733.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>latitude engenharia e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.158.623/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036011861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da go-427, trecho: entr. go-156 (heitoraí) / entr. go-154(a), com extensão de 21,12 km, neste estado, pelo prazo de execução de 13 meses, concorrência - nº 1000259/2025, conforme proposta comercial (93092473) e parecer técnico de julgamento das proposta (93092576), cronograma físico financeiro fls 24 e 25 (93092576).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="199"><SALDO_EMPENHADO>10730.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025111368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com complemento do inss patronal da folha salarial dos servidores do mês de julho 2026 conforme demonstrativos despacho nº 1191/2026/detran/geof-05016  (94522399).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="200"><SALDO_EMPENHADO>22625.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="201"><SALDO_EMPENHADO>47784.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000623</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o  1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 58/2025(vigência a partir de 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="202"><SALDO_EMPENHADO>388700.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020004576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 03/2024/ueg, expressa pela primecon construtora ltda. concorrência pública nº 01/2023. tem por escopo o acréscimo de 3,0611%  do valor inicial atualizado do contrato original com fulcro no que dispõe o art. 65, inciso i, alínea “a” c/c § 1º, da lei nº 8.666/93. alteração da cláusula  oitava do contrato original. processo de execução 202600020012675.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="203"><SALDO_EMPENHADO>34322.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="204"><SALDO_EMPENHADO>4867.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>larissa franco silva prado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.924.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000465</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="205"><SALDO_EMPENHADO>159806778.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="206"><SALDO_EMPENHADO>4427448.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="207"><SALDO_EMPENHADO>7622.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="208"><SALDO_EMPENHADO>264456.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mc leilao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.596.322/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025062879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir  regularização de despesa para a empresa mc leilão eireli, cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia do mês de junho/2026, conforme solicitação contida na ​requisição de despesa n° 16/2026 - detran/celva-05022 (94280408). 202300025062879</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="209"><SALDO_EMPENHADO>30015.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de valor estimado destinado a cobrir despesas com diárias, visando atender aos servidores desta pasta em viagens, dentro e fora do estado, a serem realizadas no exercício de 2026, para a execução de atividades de apoio, compatíveis com as ações de gestão e manutenção da secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="210"><SALDO_EMPENHADO>750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>liliane alves de queiroz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.079.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900542</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  isadora alves de araújo. período de 20 a 23 de julho 2026. processo 202600010062096. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57028/2026 (sei 93665835), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="211"><SALDO_EMPENHADO>27255.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de vigilância armada conforme contrato 13/2025 (sei 93485496),  oriundo do pregão eletrônico nº 198/2024 - contratação nº 109757-sislog (processo nº 202400005039239), nas condições a seguir estabelecidas, nos presentes autos do processo nº 202518037003583 sgg e 202614304001471 secti. requisição de despesa 14 (93559066)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="212"><SALDO_EMPENHADO>7197.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010054239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj a título de investimento, para aquisição de 01 (um) computador completo, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja, conforme despacho nº 633/2026/ses/getec-02611 (92929823). rd 127 (93420148).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="213"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100965</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002085907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (93083417)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="214"><SALDO_EMPENHADO>2688.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.993.201/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500436</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês agosto/2026- processo nº 202300055000534.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="215"><SALDO_EMPENHADO>5195356.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>347</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  5ª aquisição de 126.470 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar , por meio da ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc (94334377).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="216"><SALDO_EMPENHADO>17234.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="217"><SALDO_EMPENHADO>337.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria israel araujo serrano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.874.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011024127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesa com auxílio funeral à maria israel araújo serrano, familiar de militar falecido (sargento da ativa neurivaldo araújo guimarães rg 02.258). conforme previsto no art. 7º da lei estadual nº 15.668/2006, de 01/06/2006; e art. 112 a 114 da lei estadual nº 20.756, de 28/01/2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="218"><SALDO_EMPENHADO>107.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal militar, sendo: * fardamento = r$ 49,41; * fas - militar - ativo = r$ 58,56.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="219"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>osmar teixeira de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.830.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006068042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) osmar teixeira de carvalho (cpf: 122.830.021-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wanilce pereira silva (cpf:  094.784.501-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10461/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="220"><SALDO_EMPENHADO>5567.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="221"><SALDO_EMPENHADO>1296.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servid municipais alexania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.902.949/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100277</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="222"><SALDO_EMPENHADO>21085124.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="223"><SALDO_EMPENHADO>18647.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**,  à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de julho/2026 e 1/3 de férias. conforme ipof n° 2026110100245  e processo sei n°  202600013000124.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="224"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="225"><SALDO_EMPENHADO>1350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joycemira soares da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.308.003-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900534</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rihana pereira da silva. processo 202600010060305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55351/2026 (sei 93413684).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="226"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.453.449/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290303000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao fornecimento de bens e materiais com a aquisição de equipamentos operacionais - desencarcerador, ferramenta combinada e cilindro expansor, visando execução do saldo remanescente da emenda parlamentar nº 202339030005 (53474090), do deputado federal alcides rodrigues, através de contratação oriunda da arp nº 2/2025 (91868368), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência 91871036 e estudo técnico preliminar simplificado 91816653.  sislog 122213.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="227"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="228"><SALDO_EMPENHADO>5835.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100421</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="229"><SALDO_EMPENHADO>12557810.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400334</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="230"><SALDO_EMPENHADO>565.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo   nº da contratação: outras dispensa – não aplicável  solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta (material de expediente) ,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 3º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="231"><SALDO_EMPENHADO>4920886.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>195</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285019500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="232"><SALDO_EMPENHADO>4863.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato gomes imai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 4.863,92</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="233"><SALDO_EMPENHADO>273.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="234"><SALDO_EMPENHADO>48687.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iron gomes dourado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600510</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a iron gomes dourado, 434.540.031-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são mamedio dourado,   cavalcante (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 97,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="235"><SALDO_EMPENHADO>3873.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400322</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="236"><SALDO_EMPENHADO>51540.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de apostilamento contratual, com vigência de 03 (três) meses, referente  oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, decorrente da solicitação nº 120694, grupo a, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos – agr. o presente apostilamento refere-se aos serviços prestados no período de maio a julho de 2026, para fins de imposto de renda retido na fonte – liquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="237"><SALDO_EMPENHADO>16000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>latamsul importacao servicos e comercio de eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.692.857/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500382</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de webconferência zoom meeting corporativo, na modalidade software como serviço (saas), com funcionalidades de reuniões, gravações e transmissões ao vivo em nuvem, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="238"><SALDO_EMPENHADO>2691055.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="239"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003819</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimado para cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento do fundo rotativo do posto fiscal jk.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="240"><SALDO_EMPENHADO>706186.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="241"><SALDO_EMPENHADO>25843.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="242"><SALDO_EMPENHADO>17706.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>136</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="243"><SALDO_EMPENHADO>172432.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares (ass patrimonio, chapas, secretárias, estoquista), no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="244"><SALDO_EMPENHADO>136.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="245"><SALDO_EMPENHADO>1399555.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.652.609/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026195000100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="246"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>illumina brasil produtos de biotecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>191</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.147.449/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285019100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2026000015772</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de sistema para sequenciamento genômico de nova geracão (ngs), para uso no laboratório estadual de saúde pública dr giovanni cysneiros/ lacen-go. autorização do ordenador de despesas (397256). termo de homologação - inexigibilidade nº 59/2026. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="247"><SALDO_EMPENHADO>1010.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="248"><SALDO_EMPENHADO>18634.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700500</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="249"><SALDO_EMPENHADO>550839.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>1pure assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.325.999/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005013866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atender a ação judicial impetrada pelo paciente em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.  processo sei 202600005013866. autorização governamental (357494). medicamento -  ata - inexigibilidade nº 119733 042/2026 - ses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="250"><SALDO_EMPENHADO>168045.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217604001261</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato 06/2023 por mais 24 (vinte e quatro) meses, aditivando os quantitativos com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), conforme detalhado na justificativa da gerência de tecnologia da sic (72685702).  prorrogação 24 (vinte e quatro) meses, sendo no período de 25 de maio de 2025 a 24 de maio de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="251"><SALDO_EMPENHADO>10870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="252"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100994</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bp cães - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 3° trimestre 2026 (92672685).	       3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="253"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011020622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295300036  destina-se complementação de recurso, de acordo com o despacho 562 (89225848), contido no processo sei( 202600011007261). referente a aquisição de 2(duas) caminhonetes tipo pick-up, a ser utilizada como auto suporte avançado (asa) pelo cbmgo, por meio arp - celic - rs lei 14.133/21 nº 306/2025 (91926570), conforme ofício autorização de adesão (91926556), as condições e exigências estão descritas no etp 10 (91926559) e no tr (91926578), contidos no processo sei( 202600011020622).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="254"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001389</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="255"><SALDO_EMPENHADO>33726.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servix servicos e engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.048.566/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos parcial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="256"><SALDO_EMPENHADO>460653.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700470</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="257"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luzineth generia barreto guedes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.673.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luzineth genéria barreto guedes (cpf: 263.673.431-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da consolação barreto guedes (cpf:  336.784.561-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11258/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="258"><SALDO_EMPENHADO>5018.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="259"><SALDO_EMPENHADO>8740214.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>66</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de descentralização orçamentária e do respectivo plano de trabalho, destinados a viabilizar a contratação e a execução das obras de implantação do parque urbano do morro da serrinha, localizado na avenida da serrinha, s/n, bairro serrinha, no município de goiânia/go, em área total de 109.777,46 m².</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="260"><SALDO_EMPENHADO>6915.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. exercício anterior.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="261"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319004253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração do 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos à combustão pertencentes ao patrimônio da secretaria de estado de desenvolvimento social – seds, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, mão de obra especializada e disponibilização de sistema informatizado de gestão. período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="262"><SALDO_EMPENHADO>6525.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="263"><SALDO_EMPENHADO>10242.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adv ambiental - tecnologia, consultoria e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.851.884/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024948</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 06 inscrições para o 4º direito ambiental experience – dae 2026, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2026 em florianópolis sc., de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no processo 202600005024948 para atender as necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="264"><SALDO_EMPENHADO>54606.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="265"><SALDO_EMPENHADO>135730.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500522</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="266"><SALDO_EMPENHADO>57933.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100321</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se complementar com pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="267"><SALDO_EMPENHADO>213546.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, abono de permanência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="268"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="269"><SALDO_EMPENHADO>43800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>64.287 .945 valdirene alves de resende souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.287.945/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de café torrado e moído, em pó homogêneo, embalado a vácuo; com ponto de torra variando entre 50 e 65 pontos de disco agtron; espécie 100% arábica, tipo superior ou acima, com nota comprovadamente maior que 6,0 na escala sensorial de qualidade do café (programa de qualidade do café), devidamente comprovados por documento emitido por laboratório, ou órgão oficial responsável pelo controle de qualidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="270"><SALDO_EMPENHADO>2527.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de damianopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.740.505/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - prefeitura municipal de damianópolis - salário ref.julho-26, incluso na folha de pessoal de agosto/2026-agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="271"><SALDO_EMPENHADO>403951.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complementação na nota de empenho 2026.1261.0006..0005, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="272"><SALDO_EMPENHADO>540000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sisttech tecnologia educacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>445</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.268.154/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240144500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006004323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="273"><SALDO_EMPENHADO>386002.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="274"><SALDO_EMPENHADO>15219.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="275"><SALDO_EMPENHADO>327556.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100332</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="276"><SALDO_EMPENHADO>45859.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="277"><SALDO_EMPENHADO>14463.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432 (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="278"><SALDO_EMPENHADO>4696.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - contribuição patronal (sead e escola de governo) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="279"><SALDO_EMPENHADO>32228.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss (empregador/empregado) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="280"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benicia lopes carneiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.161.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006076894</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  benícia lopes carneiro (cpf: 336.161.671-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) geroncio mota carneiro (cpf:  107.029.978-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="281"><SALDO_EMPENHADO>221748.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>400</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.137/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006049325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reparos essenciais na infraestrutura do colégio estadual ignácio pinheiro paes leme, em cachoeira dourada - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="282"><SALDO_EMPENHADO>166822.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="283"><SALDO_EMPENHADO>53972.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200478</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="284"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. peças</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="285"><SALDO_EMPENHADO>3225000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 608 município goiania deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em educação para obras de engenharia através desta secretaria de estado da educação, inscrita no cnpj sob o nº  01.409.705/0001-20, sediada no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme; despacho nº 2245/2026/seduc/gcr-17181 e  despacho nº 2764/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="286"><SALDO_EMPENHADO>16058.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010035261</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a associação brasileira e esperança e  vida - abevida a título de investimento, para aquisição de 07  (sete) aparelhos celulares, destinado ao complexo de referência estadual em saúde mental – cresm, conforme despacho nº 1901/2026/ses/geaal-21277 (92463398).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="287"><SALDO_EMPENHADO>552058.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100288</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcao comissionada - fcgopps...... 289.948,67  grat. adic. tempo serviço - ocor...... 50.160,61  funcao comissionada - fcac...... 2.000,00  adic. noturno...... 2.497,63  grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...... 486,85  trienio - clt...... 740,82  horas extras - clt...... 3.001,29  anuenio -  clt...... 13.627,69  grat.função incorporada - emater...... 507,14  anuenio - emcidec / prodago...... 2.573,12  grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...... 73.024,84  grat. part. delib. col.  jetons -dgap...... 4.711,28  adic.tit aperfeiçoamento...... 4.816,92  grat. pres.conselho - dgpp...... 1.413,38  premio incentivo - dec. jud....... 8.789,77  vale transporte...... 1.444,80  adicional noturno - dec. jud...... 92.313,63  total......... 552.058,44</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="288"><SALDO_EMPENHADO>341666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500424</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 25/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="289"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100987</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002076839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do sesmt 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 7 - 3º trimestre/2026 - sesmt (92182583)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="290"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raquel lopes durante</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.951.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020012973</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio funeral, formalizado por raquel lopes do amaral (cpf ***.951.201-**), em virtude do falecimento de rubens de souza durante, cpf ***.472.571-**, servidor inativo da universidade estadual de goiás. certidão de óbito registrada em 13 de julho de 2026, no cartório 1º registro civil de pessoas naturais - goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="291"><SALDO_EMPENHADO>82190.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.717.073/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004705</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006004705 portaria nº 5192 rex nº 5381 despacho spf nº 7377   transferência de recursos ao atendimento de despesas com a adequação das condições de acessibilidade e a implantação  de cobertura para três salas modulares em funcionamento no colégio estadual juscelino kubitschek de oliveira, localizado  em águas lindas de goiás/go, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de águas lindas de goiás,  inscrito no cnpj sob o nº 17.717.073/0001-00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="292"><SALDO_EMPENHADO>357.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). o valor refere-se ao pagamento de juros gerados em função do envio da nota fiscal após a data limite para pagamento do inss.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="293"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="294"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo previdenciário</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1882</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal (pensionistas) do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo previdenciário, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="295"><SALDO_EMPENHADO>97640.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="296"><SALDO_EMPENHADO>20194.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se complementação de recurso, de acordo com o despacho 562 (89225848), contido no processo sei (202600011007261). referente a aquisição de 2(duas) caminhonetes tipo pick-up, a ser utilizada como (asa) pelo cbmgo, por meio arp - celic - rs lei 14.133/21 nº 306/2025 (91926570), conforme ofício autorização de adesão (91926556), as condições e exigências estão descritas no etp 10 (91926559) e no tr (91926578), contidos no processo sei (202600011020622). contratação sislog. 122097.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="297"><SALDO_EMPENHADO>14674.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100399</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="298"><SALDO_EMPENHADO>408.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia do o saldo remanescente, no valor de r$ 408,38, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de “responsabilidade por acidente”</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="299"><SALDO_EMPENHADO>2393.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="300"><SALDO_EMPENHADO>11675.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="301"><SALDO_EMPENHADO>22.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="302"><SALDO_EMPENHADO>2808493.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100297</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. vencimento...... 2.684.261,87  vencimento efetivo...... 133.027,45  compl. vencimento efetivo - ocor....... 1.630,21  total......... 2.808.493,09</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="303"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="304"><SALDO_EMPENHADO>13197.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200475</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="305"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 1ª cipm - 3° trimestre 2026 (92586048).	          3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 5.000,00   despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 1ª cipm - 3° trimestre 2026 (92586048).	          3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="306"><SALDO_EMPENHADO>348.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="307"><SALDO_EMPENHADO>2475.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduarda rocha dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.333.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900557</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 25 de julho de 2026. processo 202600010063395. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58176/2026 (sei 93831134), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="308"><SALDO_EMPENHADO>42000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200472</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="309"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>364</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  acerca do contrato nº 189/2025 de  contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato. .  ipof 2024240102564 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="310"><SALDO_EMPENHADO>1129357.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700482</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="311"><SALDO_EMPENHADO>24213.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="312"><SALDO_EMPENHADO>26.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="313"><SALDO_EMPENHADO>5709.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="314"><SALDO_EMPENHADO>135.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="315"><SALDO_EMPENHADO>2478.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448004128</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de demanda relacionada à despesa com publicações oficiais através da imprensa nacional, autarquia federal, constituída nos termos da lei n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, na prestação de serviços de publicação no diário oficial da união, para realizar as publicações legais dos atos administrativos da diretoria-geral de polícia penal. **pagamento do boleto (92687461)ref.7</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="316"><SALDO_EMPENHADO>36488.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700076  destina-se a cobrir despesas, com fgts, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="317"><SALDO_EMPENHADO>9860000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da rodovia do boi, trecho: entr. go-173 / entr. go-528, com extensão de 70,72 km, neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="318"><SALDO_EMPENHADO>817500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vibra energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.274.233/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000608</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="319"><SALDO_EMPENHADO>95130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.156.122/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500655</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002808</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do termo de fomento nº 219/2023-seds, por mais 12 (doze) meses, concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="320"><SALDO_EMPENHADO>109594.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 118699 02/26: aquisição de materiais de apoio operacional e sistema de sonorização profissional complementar, destinados à adequação, modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura técnica do teatro goiânia, incluindo ampliação e reforço do sistema de subgraves existente, visando maior desempenho, cobertura sonora uniforme e compatibilidade operacional para espetáculos e eventos culturais. ipof 2026250100239.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="321"><SALDO_EMPENHADO>1801.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom patronal-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="322"><SALDO_EMPENHADO>4581.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="323"><SALDO_EMPENHADO>1244930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>97</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436109700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007987</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com locação de máquinas para conservação da malha não pavimentada do estado de goiás através da contratação/locação de máquinas por horas trabalhadas para atendimento às comunidades kalungas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="324"><SALDO_EMPENHADO>2750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trip locacoes e eventos ltda-epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.030.637/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de coffee break para 50 pessoas, com utilização da ata de registro de preços n.º 01/2026-semad, para a visita técnica institucional entre a semad e o ibram/df que ocorrerá no dia 27 de agosto de 2026, das 10h às 17h.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="325"><SALDO_EMPENHADO>14633085.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao pagamento da folha de pessoal da polícia militar do estado de goiás do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="326"><SALDO_EMPENHADO>5950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>frilux industria e comercio de refrigeracao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>318</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.730.111/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240131800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de geladeira  em atendimento a emenda parlamentar  do orçamento da união em 2025 nº 4342007 - recurso para a área da educação,  da deputada adriana acorsi, conforme consta do ofício nº 141/25-daa/orc, para atender às necessidades do colégio estadual robinho martins de azevedo, conforme o e tc nº 988977-5 (85117045), solicitação  da despesa através do desp. nº 68/2026/seduc/geem-12023,   desp. nº 88/2026/seduc/geem-12023 e desp. nº 2048/2026//seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="327"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronan abreu reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.204.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="328"><SALDO_EMPENHADO>745.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para os itens de natureza de despesa: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.21, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.34 e 3.3.90.30.40  ação: 2024.4.3.5.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="329"><SALDO_EMPENHADO>674.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para os itens de natureza de despesa: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.21, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.34 e 3.3.90.30.40  ação: 2024.4.3.5.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="330"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relacionada ao contrato nº 43/2023/seds , relativo a diárias de prestadores de serviço, entre 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="331"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de impressão com pagamento de franquia de páginas excedentes, com fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco), visando atender as demandas da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="332"><SALDO_EMPENHADO>113124.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="333"><SALDO_EMPENHADO>2420428.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.290.582/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006299</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de caldazinha-go. deliberação da diretoria executiva 139 (93926187).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="334"><SALDO_EMPENHADO>7504.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do empenho em favor de henrique de medeiros garçez, referente à aquisição, em parcela única, de materiais de copa destinados ao atendimento das necessidades da secretaria de estado da administração – sead, conforme processo de contratação sislog nº 118519 e processo sei nº 202600005004326, em contratação decorre  dispensa eletrônica nº 118519/001/2026 – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="335"><SALDO_EMPENHADO>3088.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="336"><SALDO_EMPENHADO>311.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudio guimaraes brandao da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.455.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066002380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de cláudio guimarães brandão da silva, cpf nº 425.455.791-49, sendo originária de ação judicial promovida por raquel de vargas oliveira knakievicz, cpf nº ***.587.721-** vinculada ao processo judicial nº 5011985-61.2021.8.09.0051. sei 202400066002380.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="337"><SALDO_EMPENHADO>71333.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="338"><SALDO_EMPENHADO>7390.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para o item de natureza de despesa: 4.4.90.52.24  ação: 2025.5.4.5.019 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23558-x  para o item de natureza de despesa: 4.4.90.52.21  ação: 2025.5.4.5.020 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23558-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="339"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clea cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.059.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004075846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se ao pagamento de auxilio funeral, autuado por clea cabral, cpf 163.059.221-87, esposa do ex-servidor israel pereira rodrigues, falecido em 29/07/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="340"><SALDO_EMPENHADO>870000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. tipo de despesa: seguro de viagem -  ipof 2026240102044</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="341"><SALDO_EMPENHADO>153.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="342"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="343"><SALDO_EMPENHADO>1052.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="344"><SALDO_EMPENHADO>13124.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000498</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="345"><SALDO_EMPENHADO>210.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="346"><SALDO_EMPENHADO>13831.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="347"><SALDO_EMPENHADO>100158.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="348"><SALDO_EMPENHADO>10049823.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pela execução do transporte indireto de alunos e, quando for o caso, de professores da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante a celebração do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="349"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sergio oliveira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.098.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006077290</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sérgio oliveira de souza (cpf: 377.098.361-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  albina de oliveira souza (cpf:  054.048.271-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11227/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="350"><SALDO_EMPENHADO>41.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="351"><SALDO_EMPENHADO>12149.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="352"><SALDO_EMPENHADO>55512.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="353"><SALDO_EMPENHADO>44823.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com pensão alimentícia folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="354"><SALDO_EMPENHADO>82625.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>1pure assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.325.999/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005013866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atender a ação judicial impetrada pelo paciente em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. autorização governamental (357494). ata - inexigibilidade nº 119733 - 042/2026 - ses. variação cambial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="355"><SALDO_EMPENHADO>334.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de porto velho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.903.125/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700453</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006022095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="356"><SALDO_EMPENHADO>26700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>is 8 international supplies importacao e comercio de produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.597.921/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais médicos hospitalares para atender unidades administrativas e assistenciais da ses-go. sislog 1157,pregão 94/26, item 20,informações para nota de empenho (506492) tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="357"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio augusto resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.168.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flavio augusto resende (cpf: 833.168.411-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) oracilda aparecida da conceição (cpf:  135.152.091-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11820/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="358"><SALDO_EMPENHADO>140823.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>af empreendimentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.127.216/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024542</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>indicação para aquisição de 14 (quatorze) unidades do item carreta rodoviária para quadriciclo (atv), para atender à demanda da secretaria nacional de segurança pública e demais órgãos participantes, estendendo seus benefícios ao detran/go em apoio à polícia militar de goiás (pmgo), conforme documento de oficialização de demanda - dod - (82719738) e despacho do gabinete nº automático 3278 (83014502)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="359"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fcr construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.585.148/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031006128</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n° 130/2025 - minuta retificada (93994831), que altera a cláusula terceira - da alteração da cláusula terceira - do valor - item 3.1, acrescentando valor ao contrato. conforme informações constantes no despacho 1976/2026/coogesc (93222503), precer jurídico 440/2026/pj (93889787) e autorização do ordenador de despesas 4019/2026/grsg (94161014). objeto do contrato: construção de 42 u.h no município de palestina de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="360"><SALDO_EMPENHADO>36577.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100419</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="361"><SALDO_EMPENHADO>950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eveni susan ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.867.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900594</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 27 a  31 de julho de 2026, processo 202600010067438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61574/2026/ses  (sei 94349536).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="362"><SALDO_EMPENHADO>9917.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400317</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="363"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="364"><SALDO_EMPENHADO>46973.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons da regional de educacao de quirinopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>412</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.868.767/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006119982</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presidente castelo branco.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="365"><SALDO_EMPENHADO>2776.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700278</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202118037005134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 - sgg, referente à prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, que tem por escopo a prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais um período de 06 (seis) meses, com vigência de 02/02/2026 a 01/08/2026. solicitacao para remanejamento da natureza de despesa 3.3.90.39.34 para a natureza de despesa 3.3.90.39.13, o remanejamento faz-se necessario para adequacao da classificacao da despesa, conforme despacho nº 92/2026/sgg/gti.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="366"><SALDO_EMPENHADO>9582.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="367"><SALDO_EMPENHADO>734.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="368"><SALDO_EMPENHADO>1080.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="369"><SALDO_EMPENHADO>5983628.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="370"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>obras e serviços de engenharia  - executar demolições mencionadas em projeto, executar piso em concreto laminado, calçada, pintura do piso da quadra, vestiário com sanitários, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, reforma de muretas, da estrutura metálica existente, implantar cobertura de quadra, no colégio estadual coelho neto, no município de itarumã</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="371"><SALDO_EMPENHADO>2671.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920001252</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de julho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 238/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="372"><SALDO_EMPENHADO>1466.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="373"><SALDO_EMPENHADO>7202.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295200032 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 30 dias sislog: 121261 área requisitante: procon resumo objeto: aquisição de materiais de escritório. usuário: cgaj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="374"><SALDO_EMPENHADO>23895.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de ferramentas e equipamentos diversos, destinados ao uso das equipes de manutenção e projetos, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, para atendimento às necessidades da ses. sislog 114950. pregão eletrônico 57/2026. contrato 76/2026 itens 01 a 30. lote 01. custeio, conforme despacho 519 (94540423).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="375"><SALDO_EMPENHADO>6580.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roneides de medeiros mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.084.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600528</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012312</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a roneides de medeiros mendes, 013.084.431-45, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio meu sonho,  saindo de minaçu - go pela go-241 por 7 km à esquerda, por mais 45,5 km à direita, por mais 1,5 km, está à entrada da fazenda, minaçu (go), selecionado por meio do edital 2026349 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 13,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="376"><SALDO_EMPENHADO>934.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0003-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010059719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026. pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (93336142). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 556/2026/ses/cmac-spj (sei 93338771), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="377"><SALDO_EMPENHADO>5735.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028790</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato n° 048/2025, cujo objeto é aquisição de água mineral, por mais um período de 12 (doze) meses,   compreendido entre 22/09/2026 e 21/09/2027, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (sislog 108278) e conforme requisição de despesa n° 33/2026 (94237459) e termo de referência (94237600) constantes do processo sei 202617647002727.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="378"><SALDO_EMPENHADO>1498.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="379"><SALDO_EMPENHADO>46371.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advocacia geral da uniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.994.558/0003-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015370</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 00151/2026/egeof/sga/agu</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="380"><SALDO_EMPENHADO>4577140.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cnb construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.402.563/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036014695</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo para 2ª readequação do contrato nº 79/2025-goinfra (sei nº 61936196), firmado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e a empresa cnb construtora ltda. decorrente da concorrência n° 76/ 2023-goinfra, cujo objeto consiste na execução das obras de implantação e pavimentação da go-460, trecho: diolândia – são patrício, com extensão de 12,94 km, neste estado. conforme despacho 404 (87954954) e autorização (87960587).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="381"><SALDO_EMPENHADO>16503.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avantti producoes eventos e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>419</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.036.567/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006086178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de termo de apostilamento do contrato 164/2025/seduc (77077740), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, eventos e turismo ltda, para atender a demanda da seduc no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidor.o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses. a prorrogação da vigência do contrato nº 164/2025/seduc já se encontra formalizada. . codigo fundeb 25 . ipof 2026240102786</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="382"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="383"><SALDO_EMPENHADO>12133.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="384"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de cabeceiras</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.740.430/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20260005001176</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 814.1 município cabeceiras deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal jesuíno torres do município de cabeceiras - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2430/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3263/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005001176: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="385"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042003055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo nº 02 ao contrato nº 003/2022-serint. fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 16/09/2026, o contrato nº 003/2022, celebrado com empresa especializada na prestação de serviços de realização de exames médicos periódicos e complementares, incluindo a emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para os servidores da secretaria de relações institucionais, abrangendo os exercícios de 2027 e 2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="386"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000112</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="387"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>181</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.918.347/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 970 município goiania deputado rosângela rezende objeto da emenda para investimento  plano de trabalho (89323561). parecer 561 (89457221), despacho 3081 (91493505), despacho 630 (91790682), despacho 1730 (92027149).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="388"><SALDO_EMPENHADO>8017.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodrigo gonzaga dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.538.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600513</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. rodrigo gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto “psa brigadas”, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="389"><SALDO_EMPENHADO>381403.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="390"><SALDO_EMPENHADO>280223.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de julho/2026. (guias)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="391"><SALDO_EMPENHADO>386.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="392"><SALDO_EMPENHADO>15427.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="393"><SALDO_EMPENHADO>84795.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de saude do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.116.247/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500520</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="394"><SALDO_EMPENHADO>107584.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rd telecom ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>364</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.426.902/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="395"><SALDO_EMPENHADO>83160.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com pagamento fgts - servidores mês de agosto de 2026, conforme processo sei: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="396"><SALDO_EMPENHADO>26505.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="397"><SALDO_EMPENHADO>10188.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>w.a. equipamentos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.238.496/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação para prestação de serviços especializados em solução de outsourcing (impressão, cópia e digitalização), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, nas condições estabelecidas na arp nº 011/2026 (sei n.º 92834034) - pregão eletrônico nº 005/2026/seplag (sei n.º 92834004) - processo administrativo nº seplag-pro-2025/02471, conforme req. de despesa (93249201) e tr (93249222) constantes do processo sei 202617647002458.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="398"><SALDO_EMPENHADO>5186.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de palmas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.851.511/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700508</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006015795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="399"><SALDO_EMPENHADO>1445912.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>evvia engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.612.424/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91595548) e despacho 822 anuência prorrogação (94042402) do contrato 90/2024 /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="400"><SALDO_EMPENHADO>694750.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="401"><SALDO_EMPENHADO>8753.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="402"><SALDO_EMPENHADO>279.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliane maria rios fleury</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.660.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006972</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente à solicitação de reembolso pelo pagamento de  custas cartorários antecipadas por esta servidora perante o cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição de goiânia. conforme requerimento (id: 94113104), anexo (id 94315246), anexo (id 94315243) e autorização da presidência no despacho 4111/2026/agehab/grsg (id 94432697). sei 202600031006972.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="403"><SALDO_EMPENHADO>1478248.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente aos proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="404"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="405"><SALDO_EMPENHADO>80115.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100265</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="406"><SALDO_EMPENHADO>198.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>cisao - contrato nº 28/2025/sgg. prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, que tem por escopo a cisão do contrato, em decorrência da transferência de competências promovida pela lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026, que altera a lei estadual nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023. segundo termo aditivo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="407"><SALDO_EMPENHADO>85097.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="408"><SALDO_EMPENHADO>15750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>abrigo comendador walmor</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.637.984/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500662</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o período de 12 meses de 25/08/26 à 24/08/27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="409"><SALDO_EMPENHADO>24781.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100424</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, descontos-inss-empgdos referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="410"><SALDO_EMPENHADO>6495.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hapvida assistencia medica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.554.067/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000619</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000235</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial (referente a julho, agosto e setembro/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="411"><SALDO_EMPENHADO>44064.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais,  visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação.  tipo de despesa: passagem terrestre nacional - interestadual - ipof 2025240101447</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="412"><SALDO_EMPENHADO>6801.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti alegre ambiental s p e - s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.390.208/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006045113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25-ipof 2026240100120</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="413"><SALDO_EMPENHADO>261.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total conecta distribuicao e solucao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.883.062/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de total conecta soluções ltda., relativo ao item 01,  conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="414"><SALDO_EMPENHADO>1488182.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com termo aditivo referente à 1ª readequação do contrato 106/2025 /goinfra, decorre da concorrência eletrônica n.° 59/2025 -goinfra, com  o prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, cujo o objeto consiste na execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i lote 01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="415"><SALDO_EMPENHADO>873273.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matera engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.150.094/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 pelo prazo de 16 meses, conforme termo de homologação (74786141), portaria da contratação (74785866), proposta vencedora - lote 2 (74786249) e despacho n° 675/2025/goinfra/dsv-21760 (74786496), para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="416"><SALDO_EMPENHADO>89281.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100406</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100412 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -ipasgo * (incluídos no líquido)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="417"><SALDO_EMPENHADO>1512800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>457</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 302/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="418"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luis carlos marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="419"><SALDO_EMPENHADO>21814.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="420"><SALDO_EMPENHADO>3026578.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="421"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.172.474/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200595</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 121159, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023. dispensa eletrônica nº 18/2026; sislog 121159; processo - sei 202600005021103 - a descrição segue as informações para nota de empenho (código sislog 507184).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="422"><SALDO_EMPENHADO>9420.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - outros - fundo previdenciário agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="423"><SALDO_EMPENHADO>2109.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura muniicipal de santa barbara de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.264.166/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026 - ref. julho/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="424"><SALDO_EMPENHADO>445719.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). irrf 445.719,13;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="425"><SALDO_EMPENHADO>2600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bonfim alexandre nunes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.851.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900588</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ysaak gabriel alexandre martins. período de 19 a 31 de julho de 2026 . processo 202600010067045. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61220/2026 (sei 94296147), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="426"><SALDO_EMPENHADO>119482.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="427"><SALDO_EMPENHADO>2363.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100396</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="428"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="429"><SALDO_EMPENHADO>20400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>327</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006025127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos de aquisição de uniformes esportivos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="430"><SALDO_EMPENHADO>1887392.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>koex engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.833.258/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 35 u.h. de interesse social da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de sítio d´abadia-go. conforme deliberação da diretoria executiva 136 (93919661); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026436200406 (93961027); declaração de adequação orçamentária e financeira 532/4362/2026 (93961189).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="431"><SALDO_EMPENHADO>904.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscila lins de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.677.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 08/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).&gt;&gt; parc.10/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="432"><SALDO_EMPENHADO>64870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="433"><SALDO_EMPENHADO>530000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à aquisição de 2(duas) caminhonetes tipo pick-up, a ser utilizada (asa) pelo cbmgo, por meio arp - celic - rs lei 14.133/21 nº 306/2025 (91926570), conforme autorização de adesão (91926556). as condições e exigências estão descritas no etp 10 (91926559) e no tr (91926578), contidos no processo sei (202600011020622). recurso descentralizado via fema, conforme tdo 01 (sei 87888626), ddo 7596 (sei 87882741), contidos no processo sei (202600011007261). contratação sislog. 122097.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="434"><SALDO_EMPENHADO>49474.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose pedro batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.462.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600501</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a jose pedro batista, 270.462.491-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado jose pedro batista, cavalcante (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 99,31 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="435"><SALDO_EMPENHADO>56149.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>208</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="436"><SALDO_EMPENHADO>23688.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="437"><SALDO_EMPENHADO>619675.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização por plantão e de abono compensatório acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="438"><SALDO_EMPENHADO>40444.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="439"><SALDO_EMPENHADO>83438.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="440"><SALDO_EMPENHADO>1950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleiton rodrigues viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900531</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  rafael souza viana. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55684/2026 (sei 202600010060676).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="441"><SALDO_EMPENHADO>10518.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="442"><SALDO_EMPENHADO>41.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="443"><SALDO_EMPENHADO>8310.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600132</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de epi, produtos de higiene e limpeza, material de expediente e suprimentos para impressora, conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="444"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>polliana ribeiro de sousa lemos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.065.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500965</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001129</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="445"><SALDO_EMPENHADO>22876.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917576002603</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata se do processo de solicitação de pagamento por  regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="446"><SALDO_EMPENHADO>605.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="447"><SALDO_EMPENHADO>92236.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="448"><SALDO_EMPENHADO>9797517.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="449"><SALDO_EMPENHADO>34692.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="450"><SALDO_EMPENHADO>15027.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500135</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: bolsa estágio aos estagiários de graduação iphac (agente de integração)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="451"><SALDO_EMPENHADO>74925.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="452"><SALDO_EMPENHADO>19508.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.508,21). obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 156.592,37)....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="453"><SALDO_EMPENHADO>240464.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025029509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobri despesa referente à prorrogação por mais 12 meses do contrato nº 051/2021 que vencerá em 14/09/2026,cujo objetivo é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de óleo, filtros, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários à manutenção de veículos. processo:  202100025029509</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="454"><SALDO_EMPENHADO>6095.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do  fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 para a fundação dom pedro ii.  relativo à folha do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="455"><SALDO_EMPENHADO>2391.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016023844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100315 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.  -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="456"><SALDO_EMPENHADO>2604.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de copo, descartável, em poliestireno (ps) e/ou em polipropileno (pp), capacidade para 50 ml, atóxico (a). - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="457"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="458"><SALDO_EMPENHADO>7225.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="459"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto brasileiro de direito administrativo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.419.181/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005014997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor do instituto brasileiro de direito administrativo referente a despesas com 40 inscrições no 40º congresso de direito administrativo a ser realizada 25 a 27 de novembro de 2026 em belo horizonte, conforme dod, inexigibilidade nº 12/2026 do sislog nº 119887, termo de referência e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="460"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="461"><SALDO_EMPENHADO>1810.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="462"><SALDO_EMPENHADO>29076.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a planalto solar park s.a. , referente salários de julho de 2026 dos servidores cedidos a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="463"><SALDO_EMPENHADO>12690.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.820.397/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="464"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319004915</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="465"><SALDO_EMPENHADO>3813.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo financeiro rppm - empregado (10,50%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="466"><SALDO_EMPENHADO>40478.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="467"><SALDO_EMPENHADO>6347647.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800310</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="468"><SALDO_EMPENHADO>521131.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800324</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuições para ipasgo saúde no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="469"><SALDO_EMPENHADO>53153.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800332</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005013315</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da economia da união a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário de estado da administração, na sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="470"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clarilene dos santos lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900540</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010060872. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55881/2026 (sei 93496876), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="471"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404001565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de taxas, por meio de guias de recolhimento da união, referentes à atualização cadastral e emissão do certificado de cadastro de imóvel rural – ccir junto ao instituto nacional de colonização e reforma agrária – incra, correspondentes às propriedades fazenda santa vitória, fazenda lageado e fazenda petrópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="472"><SALDO_EMPENHADO>43495.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do mês agosto dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="473"><SALDO_EMPENHADO>110453.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>senha engenharia s c</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.863.538/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031003933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n° 118/2025 (93492452), cujo objeto é a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de u.h, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro/go, mod iii. conf inf no despacho  1939/2026/coogesc (93017704), requisição (93248493), minuta retificada (93492452) e autorização do presidente 3872/2026/grsg (93492452).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="474"><SALDO_EMPENHADO>76184.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de 25% ao contrato nº 020/2025, referente à prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos, por meio de sistema informatizado e rede de postos credenciados, com pagamento via cartão. contratada: neo consultoria e administração de benefícios ltda.  ipof 2026290600299 etanol.  vigência: 21/05/2025 a 20/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="475"><SALDO_EMPENHADO>40322.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo dos santos van landuyt</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.841.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600547</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a eduardo dos santos van landuyt, 996.841.101-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda galiota,  rodovia go 236 km 04 a direita.  lote 36 do loteamento denominado terras do município de mambaí 4º etapa., mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 80,94 hectares de vegetação nativa. ipof 2026215300805.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="476"><SALDO_EMPENHADO>6653.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000235</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial (referente a julho, agosto e setembro/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="477"><SALDO_EMPENHADO>22576.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eccon soluções ambientais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.481.986/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215303700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005964</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com 1° termo aditivo ao contrato nº 43/2024, em razão da correção da aplicação do índice de reajuste de 8,7% sobre as parcelas contratuais passíveis de reajustamento, observadas as disposições contratuais pertinentes, sem alteração do objeto, do escopo ou dos objetivos originalmente pactuados.  plano estadual de biodiversidade de goiás – planbio-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="478"><SALDO_EMPENHADO>5040.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ademar pereira siqueira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.323.446/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005005795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se à contratação, através da dispensa eletrônica n° 118644/2026, de assinatura do software canva pro+, contemplando 08 (oito) licenças, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas ao atendimento das necessidades institucionais da comunicação setorial e da gerência de consolidação da legislação da secretaria de estado da casa civil, conforme especificações e condições descritas no termo de referência e demais documentações anexas ao processo sei n° 202600005005795 e sislog n° 118644, no valor total de r$ 5.040,00. . ipof n° 2026110100146. . ms/gpf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="479"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora bento da cunha ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.432.001/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca do contrato nº 218/2025 (80292429), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa construtora bento da cunha ltda. para reforma do colégio estadual da polícia militar de goiás dionária rocha, no município de itumbiara - go, para empenho do saldo de contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="480"><SALDO_EMPENHADO>47114.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.417.928/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2025 (sei nº 83903932), que visa o acréscimo de 55 unidades de aparelhos de ares condicionados para atender a administração central/reitoria, os câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. transferência especial 09032024-069011/2024. despacho nº 736/2026 -  sei 94323416.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="481"><SALDO_EMPENHADO>6065.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10146/2026 1° termo aditivo ao convênio nº 19/2025-ses/go (78751366), celebrado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus / hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, de prorrogação por 12 meses para prestação de serviços de saúde no âmbito do sus. rd. 86. (sei.  93291281). complemento do empenho..2026.2850.37.37 a primeira parcela e de r$ 24.260,40.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="482"><SALDO_EMPENHADO>1311878.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>82</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="483"><SALDO_EMPENHADO>140826.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prover service center ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.335.338/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042018674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato 002/2026 que tem como objeto o acréscimo de 23,85%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="484"><SALDO_EMPENHADO>9333.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias copos &amp; brindes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.633.106/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="485"><SALDO_EMPENHADO>34431.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>262</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006027983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16101: bolsas de julho/2026. despacho nº 253/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 3234/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="486"><SALDO_EMPENHADO>7848.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="487"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1046.6 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="488"><SALDO_EMPENHADO>12464.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="489"><SALDO_EMPENHADO>8119.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="490"><SALDO_EMPENHADO>1488.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000069</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de agosto/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="491"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="492"><SALDO_EMPENHADO>127000.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="493"><SALDO_EMPENHADO>1235.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.854.234/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="494"><SALDO_EMPENHADO>129948.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="495"><SALDO_EMPENHADO>25878.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="496"><SALDO_EMPENHADO>3782.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="497"><SALDO_EMPENHADO>3033.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400324</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="498"><SALDO_EMPENHADO>4581.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="499"><SALDO_EMPENHADO>2501.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voar turismo eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.585.506/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, através de desconto sobre a taxa de administração, com fornecimento de reserva de hotéis, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, remarcação, endosso, e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer outros serviços correlatos, pelo período de 12 (doze) meses, destinada ao atendimento das necessidades da secretaria de estado da casa civil, conforme documentações anexas ao processo n° 202300013000608.  valor total da nota de empenho: r$ 3.304,00.  . ipof n° 2025110100046.  . ms/gpf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="500"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000284</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para atendimento das necessidades da sedf em conformidade a portaria economia nº 172, de 26 de junho de 2026, que define as cotas de diárias para o período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="501"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia construtora e inc ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>417</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.212.368/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução de projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto elétrico, rampa de acesso, quadra coberta, muro externo, pintura geral da unidade, tapume, barracão de obra, movimentação de terra, canaleta com grelha, implantação de 01 sala de aula, passarela, adequações na coordenação, sala dos professores, sala aee, banheiro feminino e masculino, ampliação cozinha existente, reforma passarela coberta na entrada principal, e outros na escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="502"><SALDO_EMPENHADO>125.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="503"><SALDO_EMPENHADO>224856.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3d lab comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>364</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.678.141/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006080383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com fornecimento de filamentos para impressoras 3d, destinados ao atendimento dos colégios estaduais da polícia militar de goiás – cepmg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="504"><SALDO_EMPENHADO>2028.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f l morais comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.277.364/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000598</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 100/2022(renovação)(data: 18/08/2022),(vigência: 18/08/2026 a 18/08/2027, no valor de r$ 4.056,36, referente a aquisição de peças e acessórios para sistema de freio e suspensão do ford b1618, ano modelo 1994-1995, com projeção de consumo para 12 meses.(lote 02). (processo sei nº. 202300053000215) (processo anterior nº. 202100330) (pregão presencial nº. 008/2022) (empresa: f l morais comercio e serviços ltda) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="505"><SALDO_EMPENHADO>49249.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="506"><SALDO_EMPENHADO>29852.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rtc serviços de manutenção, conservação e limpeza predial ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.428.382/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em limpeza de fachada/vidros/janelas em altura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="507"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar abadia nunes de abreu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.671.607/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 703.6 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual em período integral garavelo park (inep 52030660) (cnpj 00.671.607/0001-01 - caixa escolar abadia nunes de abreu) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5423, rex 5403,  despacho nº 2685/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3435/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009293:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="508"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleiton rodrigues viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900530</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010060676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  rafael souza viana. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55684/2026 (sei 202600010060676).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="509"><SALDO_EMPENHADO>207559.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3d lab comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>382</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.678.141/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006080383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com fornecimento de filamentos para impressoras 3d, destinados ao atendimento dos colégios estaduais da polícia militar de goiás – cepmg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="510"><SALDO_EMPENHADO>1686.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>irene cristina valerio de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.332-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de agosto/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="511"><SALDO_EMPENHADO>638.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ipasgo patrocínio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="512"><SALDO_EMPENHADO>92020.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose carlos garrote de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.370.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036009344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação de josé carlos garrote de souza, cpf nº ***.370.741-**,, proprietário do imóvel rural denominado "fazenda garrote - gleba 01", registrado em britânia - go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação, e à pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no município de britânia - go, e o entroncamento com a go-234, no distrito de cicerlândia - go, com extensão total de 4,16 km, conforme decreto de u</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="513"><SALDO_EMPENHADO>181.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="514"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004004257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimado para cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento do fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="515"><SALDO_EMPENHADO>4770.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a fgts - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="516"><SALDO_EMPENHADO>137245.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps patronal-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="517"><SALDO_EMPENHADO>123536.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo inss (empregador).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="518"><SALDO_EMPENHADO>361.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="519"><SALDO_EMPENHADO>5514.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c. a. moreira ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.977.629/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021457</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de brindes para semana interna de prevenção de acidentes e assédio no trabalho 2026 - itens 1, 4 e 5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="520"><SALDO_EMPENHADO>53820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.729.047/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026798</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/10/2025 a 12/10/2026. pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 400005019901 202500010061461. vigência da arp 13/10/2025 a 12/10/2026. dod (505158). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 122022 (505329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="521"><SALDO_EMPENHADO>224420.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="522"><SALDO_EMPENHADO>840453.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="523"><SALDO_EMPENHADO>4712.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam) - consignações no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="524"><SALDO_EMPENHADO>287284.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000599</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203). empenho complementar ao ne: 2026.4201.003.00006.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="525"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rrmv construtora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.995.423/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300102300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa de repactuação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços, entre 1/1/2026 e 8/4/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="526"><SALDO_EMPENHADO>2942111.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700457</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 2 - apropriação de despesa . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="527"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>douglas bernardes silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.165.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500950</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="528"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lavinya moreira souto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500975</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="529"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1046.8 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="530"><SALDO_EMPENHADO>1860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudia tecnologia limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.153.622/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - aquisição de 10 (dez) certificados digitais tipo a3 com token pessoa física e-cpf, para uso do presidente, gerentes e diretores; e 2 (dois) certificado digital do tipo a1 pessoa jurídica e pessoa física, para uso no diário oficial do estado de goiás, gestão de pessoas da agência brasil central e procuradoria setorial abc, todos os tipos pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="531"><SALDO_EMPENHADO>17634.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="532"><SALDO_EMPENHADO>130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucilia garcia lopes castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.213.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036014355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento referente à renovação de certificado digital para o exercício de suas atividades como relatoras da comissão de defesa prévia., o reembolso do valor pago pela servidora lucília garcia lopes castro - valor r$ 130,00 - cpf ***.213.581-** , conforme autorização (94889449), nota fiscal (94850757) e parecer (94850799).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="533"><SALDO_EMPENHADO>29463.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, trata-se de 5º aditivo ao contrato nº 26/2022 , que prorroga a vigência contratual (período de 12.08.2026 à 11.08.2027), ata de registro de preços nº070/2021- pregão eletrônico nº. 030/2021, dos serviços de agência de viagens e turismo, para atender o fornecimento de hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o exercício de 2026, no valor de r$ 29.463,05.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="534"><SALDO_EMPENHADO>76524.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo saúde especial 65.570,88;ipasgo saúde básico 10.953,81;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="535"><SALDO_EMPENHADO>8533480.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295004300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de aeronave de asas rotativas (helicóptero) seminovo, monoturbina, fabricada no ano de 2014 ou superior, para atender às necessidades do serviço aeromédico do (cbmgo) nas atividades e operações especiais. detalhes das especificações, quantitativos e condições contratuais no dod - (369865), etp - (381642), tr v3 - (381643) e minuta contratual (382936). contratação sislog 120074. descentralização via funesp, tdo 01 (93027830),ddo 7678 (93001522).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="536"><SALDO_EMPENHADO>13551.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="537"><SALDO_EMPENHADO>395829.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100396</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts -  competência -agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="538"><SALDO_EMPENHADO>5362.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="539"><SALDO_EMPENHADO>276195.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="540"><SALDO_EMPENHADO>182.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho janeiro a dezembro/2026. . ipof- 2026240100104 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="541"><SALDO_EMPENHADO>933494.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (apropriação)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="542"><SALDO_EMPENHADO>25845437.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170204900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004061298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida interna decorrente da adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), amparado pela lei nº 23.428, de 19 de maio de 2025. chave 1.2.2.1.012</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="543"><SALDO_EMPENHADO>36000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20262092000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a  adicionais variáveis  do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="544"><SALDO_EMPENHADO>61500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução para a expansão da plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades - tenable one, incluindo o licenciamento de novos módulos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="545"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a p de oliveira neto engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>225</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.941.973/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240122500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestar serviços de   execução de bolo de 08 salas; execução de sanitários; execução de passarela; execução de muro; execução de portão padrão goinfra; execução de grama esmeralda; pintura; entre outros, do colégio estadual joão carneiro dos santos, no município de aparecida de goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="546"><SALDO_EMPENHADO>5731.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora, regiane amaral da silva maia, à disposição da ssp no mês de julho de 2026. processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . valor r$  5.731,41</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="547"><SALDO_EMPENHADO>15324.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010032409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora e extratora de piso, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hslmb, conforme despacho nº 1449/2026/ses/geaal-21277 (90709260). requisição de despesa 100 (92805240).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="548"><SALDO_EMPENHADO>7465.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>irene cristina valerio de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.332-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 7.465,86</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="549"><SALDO_EMPENHADO>24407.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam / fes / protege), referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="550"><SALDO_EMPENHADO>67767.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="551"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronaldo pereira de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.353.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078094</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ronaldo pereira de oliveira (cpf: 276.353.761-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria luiza de morais (cpf:  168.874.681-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11260/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="552"><SALDO_EMPENHADO>2023.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="553"><SALDO_EMPENHADO>1028888.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato público n.º 46/2022 - pm (sei n.º 000036224099), firmado entre a pmgo e a oi s.a. - em recuperação judicial, cujo objeto consiste na prestação de serviço de internet banda larga e serviço de telefonia fixa comutada – stfc, para pmgo. - serviço de telefonia fixa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="554"><SALDO_EMPENHADO>0.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.  vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="555"><SALDO_EMPENHADO>230344.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500486</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="556"><SALDO_EMPENHADO>795.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="557"><SALDO_EMPENHADO>311639.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>one operadora de viagens e intercambio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.110/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="558"><SALDO_EMPENHADO>506.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="559"><SALDO_EMPENHADO>312133.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="560"><SALDO_EMPENHADO>735241.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="561"><SALDO_EMPENHADO>1048.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº. 6366/2026 e despacho nº 11673 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="562"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denervaldo xavier do rego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.830.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900584</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego. período de 31 de julho a 02 de agosto de 2026. processo 202600010065986. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60331/2026 (sei 94152802), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="563"><SALDO_EMPENHADO>4240.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100431</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="564"><SALDO_EMPENHADO>73.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="565"><SALDO_EMPENHADO>3449.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.791.057/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010024756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 3° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="566"><SALDO_EMPENHADO>951000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria olimpia martins de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.358.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007465</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação de maria olímpia martins de andrade, cpf nº ***.358.701-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda sete lagoas três marias, situado no município e comarca de quirinópolis/go, registrado em quirinópolis/go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, no trecho compreendido entre denislópolis e castelândia, com extensão</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="567"><SALDO_EMPENHADO>951615.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com irrf folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="568"><SALDO_EMPENHADO>211553.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>organizacao morena de parcerias e servicos h ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.984.242/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020015463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do sexto termo de apostilamento ao contrato nº 009/2020 de limpeza (sei 000015850520), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2026/2027, registro n° go001031/2025 (sei 90663026), com data-base a partir de 01/01/2026, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="569"><SALDO_EMPENHADO>11500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.040.635/0006-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001841</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="570"><SALDO_EMPENHADO>7846.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200483</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026 (ressarcimento meses jun e jul/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="571"><SALDO_EMPENHADO>18865.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="572"><SALDO_EMPENHADO>4904.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100312</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448046585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de  julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="573"><SALDO_EMPENHADO>85935.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>74</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.529.908/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107400064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006126452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500006126452    portaria seduc nº 5368   rex nº 5395    despacho spf nº 7616 repasse de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas com complementação dos recursos para fins de conclusão  da construção dos vestiários masculino e feminino da quadra de esportes do cepmg benedito pinheiro de abreu, município de itaberaí,  jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de itaberaí, inscrito no cnpj: 29.529.908/0001-79.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="574"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samantha ohana de miranda luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.852.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500966</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="575"><SALDO_EMPENHADO>4716.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="576"><SALDO_EMPENHADO>12914.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="577"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara messias gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.487.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900564</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010063391. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58170/2026/ses (sei 93830541).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="578"><SALDO_EMPENHADO>44.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="579"><SALDO_EMPENHADO>525.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaíba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 3º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="580"><SALDO_EMPENHADO>28378.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="581"><SALDO_EMPENHADO>111655.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="582"><SALDO_EMPENHADO>20.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos. (correção monetária)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="583"><SALDO_EMPENHADO>241000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>shownews - comunicacao e producoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2550</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.685.980/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026255002100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645001967</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), prorrogar a vigência contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, atendendo às necessidades da secult, na organização de eventos, com profissionais técnicos, locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.ipof 2025255000034.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="584"><SALDO_EMPENHADO>19327.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes beloss-funev, 19º apostilamento, termo de colaboração nº 4/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 274 (94088235), proc.202600010065484.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="585"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grupo pela vidda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.559/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500651</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o período 19/08/26 à 18/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="586"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="587"><SALDO_EMPENHADO>3581916.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310108100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software. cisão do contrato nº 32/2024-sgg (2º t.a.) - lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026.  (acréscimo/diferença de reajuste - período de 03/06/26 a 03/09/26)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="588"><SALDO_EMPENHADO>3333.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reginaldo oliveira e sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.466.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000456</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="589"><SALDO_EMPENHADO>174.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brb credito financiamento e investimentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.136.888/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300293</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco brb folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="590"><SALDO_EMPENHADO>1401.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho relativo ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº ***.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial nos autos do processo nº 5790796-23.2023.8.09.0051 e processo sei 202620920001015. o desconto será em 12 parcelas, sendo 11 mensais de r$ 1.401,04 e uma parcela de r$ 488,84, com efeitos financeiros a partir da folha de pagamento do mês de junho de 2026. empenho relativo à parcela 3/12.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="591"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000491</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="592"><SALDO_EMPENHADO>1036.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000511</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="593"><SALDO_EMPENHADO>81294.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="594"><SALDO_EMPENHADO>180.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="595"><SALDO_EMPENHADO>247.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100250  e processo sei n°  202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="596"><SALDO_EMPENHADO>974.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davi teixeira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.509.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000457</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="597"><SALDO_EMPENHADO>736.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonia de almeida tolentino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.300.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000459</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="598"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="599"><SALDO_EMPENHADO>56619.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800308</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="600"><SALDO_EMPENHADO>221394.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800309</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="601"><SALDO_EMPENHADO>168543.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="602"><SALDO_EMPENHADO>179.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consig - ass. classes (sindgestor).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="603"><SALDO_EMPENHADO>5087567.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022568</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de saneamento básico para atender às unidades prisionais e administrativas da diretoria geral de polícia penal (dgpp) - saneamento de goiás - saneago. empenho complemnetar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="604"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010022041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica hospitalar, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 479/2026/ses/gea-21296 (90251184). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939). rd	102 (92805535).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="605"><SALDO_EMPENHADO>61285.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029000559</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, objeto prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho- cargo de motoristas - categoria b e d, condução frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. pelo  período de 12 meses. cadastro renovação sislog nº 116463.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="606"><SALDO_EMPENHADO>1025.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="607"><SALDO_EMPENHADO>3540.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - fgts ...................... r$  3.540,49</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="608"><SALDO_EMPENHADO>23142725.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  i.r.r.f......................23.142.725,03</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="609"><SALDO_EMPENHADO>31871.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>climer - clinica medica do rim ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.338.609/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>piso de enfermagem - portaria 12036/2026. repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010065401. jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="610"><SALDO_EMPENHADO>37800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos procuradores do estado do parana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.779.016/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.  o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 11/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121036, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão:	procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº:	01.409.697/0001-11 endereço do órgão:	avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão:	rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa:	associação dos procuradores do estado do paraná (apep) inscrita sob o cnpj/cpf nº:	76.779.016/0001-06 endereço:	rua desembargador hugo simas, nº 915, bom retiro , cep sob o nº 80520-250, curitiba-pr representante:	paula schmitz de schmitz, cpf/mf sob o nº ***.996.109.-** dados da contratação: descrição resumida do objeto:	prestação de serviços - inscrição no 52º congresso nacional dos procuradores de estado e do distrito federal (cnpe). local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 52º congresso nacional dos procuradores de estado e do distrito federal (cnpe). quantidade	18 unidade:  unidade local de prestação dos serviços	curitiba/pr valor unitário	r$ 2.100,00 valor total	r$ 37.800,00 regime de prestação dos serviços:	em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 9 a 12 de novembro de 2026. vigência contratual: 4 (quatro) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 394598), relativa à contratação sislog nº 121036. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="611"><SALDO_EMPENHADO>175412.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="612"><SALDO_EMPENHADO>131133.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo previdenciário - rpps empregado ( 14,25 % )</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="613"><SALDO_EMPENHADO>26633.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio alimentação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="614"><SALDO_EMPENHADO>2455.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crosara e franca advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.151.534/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020013323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor expedida pela upj da fazenda pública estadual da comarca de goiânia (justiça comum), nos autos do processo nº 5726429-24.2022.8.09.0051, na ação proposta por alex rodrigues da silva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="615"><SALDO_EMPENHADO>200674.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100344</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="616"><SALDO_EMPENHADO>604175.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="617"><SALDO_EMPENHADO>28274.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   desconto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="618"><SALDO_EMPENHADO>58409.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela julho/2026. processo 202600010065420. rd. 267/2026. (94080839)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="619"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100980</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 6° crpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 3º trimestre 2026 (92958901)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="620"><SALDO_EMPENHADO>8044.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700459</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="621"><SALDO_EMPENHADO>93047.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo r$ 93047,08. relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="622"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hedge consultores e auditores associados ss ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.478.028/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação antecipada em leilões,  empresas beneficiárias do programa fomentar. vigência de 60 meses apartir de 04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="623"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com diárias dos servidores do sistema socioeducativo e diante da previsão de deslocamentos a serem realizados em diversos municípios do estado até dezembro de 2026, para participação em ações de acompanhamento, fiscalização, capacitação, reuniões técnicas, inspeções e demais atividades inerentes às atribuições da área.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="624"><SALDO_EMPENHADO>12255.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manag comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.149.649/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018985</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais para uso em treinamento para a oberta de cursos do programa mulheres mil. contrato substituído pela nota de empenho como pagamento pontual, de acordo com a frequência de emissão da ordem de serviço/fornecimento, no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, conforme termo de referência e ata da contratação sislog nº 120716, referente ao lote 001 (itens 001 a 024) = r$7.585,00; e lote 004 (itens 057 a 065) = r$ 4.670,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="625"><SALDO_EMPENHADO>2345.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="626"><SALDO_EMPENHADO>177373.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500484</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="627"><SALDO_EMPENHADO>31044.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="628"><SALDO_EMPENHADO>3010000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mapfre seguros gerais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.074.175/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao 1º termo aditivo do contrato nº 32/2025 - secami de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas modalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limite único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/confisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas da frota do saeg - secami, por 12 (doze) meses com parcela única.  vigência: 08/09/2026 à 08/09/2027 - ipof: 2025160100130</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="629"><SALDO_EMPENHADO>2913.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento de  fes - fundo estadual de saúde r$ 2.913,66   no mês de agosto de 2026 – patronal (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="630"><SALDO_EMPENHADO>401763.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>js construtora e locadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.910.656/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas o termo aditivo (92565857) referente ao contrato nº 151/2024 /goinfra (68468764), decorrente da concorrência nº 43/2024-goinfra, cujo objeto consiste em serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 63 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis, turvânia), no estado de goiás, conforme autorização (92675201).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="631"><SALDO_EMPENHADO>1950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448095016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reparo, manutenção e conservação de bem móveis (manutenção ar-condicionado) - orçamento (93806443) .  fundo rotativo 7ª coordenação regional prisional - norte</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="632"><SALDO_EMPENHADO>1680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448051914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a contratação de empresa para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudo técnico das condições ambientais de trabalho, laudo técnico de insalubridade e periculosidade, análise ergonômica do trabalho, programa de controle médico de saúde ocupacional e medições ambientais é necessária para atender as diversa leis e normativas que versão sobre a saúde do servidor, avaliando os ambientes laborais para proporcionar aos servidores espaços adequados para o emprego de suas funções.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="633"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao banco de olhos de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.740/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 939 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda custeio entidade privada na área da saúde, para custeio de materiais hospitalares  para fundação banco de olhos de goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 172/2026 (86948619) e despacho nº 225929/2026/ses/cconv (92589106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="634"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 3 tri 26ndo, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92597350).	       3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.22 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="635"><SALDO_EMPENHADO>118.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total conecta distribuicao e solucao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.883.062/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de total conecta soluções ltda., relativo ao item  016,  conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="636"><SALDO_EMPENHADO>219350.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="637"><SALDO_EMPENHADO>108799.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="638"><SALDO_EMPENHADO>1425.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana rita gondim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.189.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="639"><SALDO_EMPENHADO>13700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santos assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.759.978/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor  da empresa santos assessoria ltda inscrita com o cnpj  sob o n° 34.759.978/0001-53, para fornecimento de 2500 pacotes de 2 quilos cada de açúcar cristal, cor branca, sacarose de cana-de-açúcar, aspecto granulado fino a médio, 1ª qualidade, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, peneirada, livre de sujidades. mediante pregão eletrônico nº 3/2026, referente ao processo de contratação nº 119950 e processo sei nº 202600005015540.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="640"><SALDO_EMPENHADO>3184.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576001874</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (sandra machado paiva).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="641"><SALDO_EMPENHADO>10693.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="642"><SALDO_EMPENHADO>6523.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>licitate solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.360.634/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de manutenção para o atendimento das necessidades da fapeg, tais como: 01 fogão, a gás, de piso, mesa de inox, 5 boca(s), com 2 fornos, acendimento automático, cor preta ou inox, 220v ou bivolt; 02 forno micro-ondas, capacidade entre 35 a 40l, potência mínima de 1200w, 220v, cor: preta; prata; cinza; e  01 roçadeira, elétrico, com dois rolamentos, fio de nylon, com punho auxiliar ajustável, tensão 220v, potência: mínima de 1200w.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="643"><SALDO_EMPENHADO>14707.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="644"><SALDO_EMPENHADO>3800.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="645"><SALDO_EMPENHADO>2645019.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="646"><SALDO_EMPENHADO>8500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010051222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 01 (um) totem eletrônico de autoatendimento, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso, conforme despacho nº 2081/2026/ses/geaal-21277 (93105543). rd 119 (93190020).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="647"><SALDO_EMPENHADO>413679.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="648"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>belino m ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.740.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006077423</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) belino martins ribeiro (cpf: 002.740.691-13), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sirlene fernandes dos santos ribeiro (cpf:  806.087.361-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11125/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="649"><SALDO_EMPENHADO>1610.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="650"><SALDO_EMPENHADO>14303.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos empregados da metrobus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.430/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="651"><SALDO_EMPENHADO>280427.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="652"><SALDO_EMPENHADO>44325.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.548.228/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500646</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds (54484627), entre 14/6/2026 e 13/6/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="653"><SALDO_EMPENHADO>354237.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="654"><SALDO_EMPENHADO>145254.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plana projetos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.315.413/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290102000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100195 tipo de programação: nova  tipo de despesa: obra/reforma  vigência:  prazo: 12 meses sislog: 119119 área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição e instalação de sistema de exaustão e adequações no instituto de medicina legal aristoclides teixeira (imlat), nos termo do documento de oficialização de demanda - dod, da autorização técnica e do anexo do tr. usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="655"><SALDO_EMPENHADO>124211.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="656"><SALDO_EMPENHADO>37476.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação julho/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="657"><SALDO_EMPENHADO>1703.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="658"><SALDO_EMPENHADO>5332.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="659"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de arte e cultura do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2550</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.540.894/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026255001500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645002344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conforme rd 3(94220531).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="660"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="661"><SALDO_EMPENHADO>4921122.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="662"><SALDO_EMPENHADO>545095.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terceiriza brasil transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.541.228/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 001/2025 - secult:1º apostilamento(convenção coletiva de trabalho-cct 2026/2027- 86175643 /  90283893) ao contrato nº 7/2025 (86175466)-terceiriza brasil serviços ltda-cnpj nº 10.541.228/0001-42, que tem como objeto os serviços diários de limpeza, conservação, higienização e outros, conforme rd 21(93472778). vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. ipof 2026250100262.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="663"><SALDO_EMPENHADO>2857.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010014040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) suportes de tv de teto telescopico 360°,  e  de 03 (três) suportes de tv fixo de parede inclinável, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1435/2026/ses/geaal-21277 (90671008).   proc.202300010023416. rd 116/2026 - 116/2026 - ses/gertel (93136793). ipof: 20262850042</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="664"><SALDO_EMPENHADO>2456366.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - auxílio alimentação...................... r$ 2.456.366,63</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="665"><SALDO_EMPENHADO>2198.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="666"><SALDO_EMPENHADO>8112.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>william lira miler silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.174.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002092634</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear pagamento de ajuda de custo ao major pm  *276* william lira miler silva, cpf 018.174.881-98 para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior, no encontro de chefes de polícia em orlando, flórida, nos estados unidos da américa. conforme a requisição de despesa n° 1/2026 - pm/aspm/cn-18478 - (sei n.º 93808432).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="667"><SALDO_EMPENHADO>4537.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam) - consignações no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="668"><SALDO_EMPENHADO>851.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="669"><SALDO_EMPENHADO>65.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para a unidade vapt vupt araguaia shopping - rua 44, nº 399, setor norte ferroviário, goiânia - go. uc: 16239489. valor ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="670"><SALDO_EMPENHADO>6993645.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="671"><SALDO_EMPENHADO>13859.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.27 material hospitalar e/ou ambulatorial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="672"><SALDO_EMPENHADO>695.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="673"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertical escola de aviação civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.446.696/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295300095 destina-se à prorrogação do contrato nº 55/2025/cbm (78964847), celebrado entre o cbmgo e a empresa vertical escola de aviação civil ltda, objeto contratação de escola/centro de instrução de aviação civil certificado pela anac, para ministrar cursos de formação de pilotos de helicóptero, visando à qualificação de oficiais do cbmgo, pelo prazo de mais 12 meses, conforme despacho 199 (513180), eac (513166), minuta de aditivo (513172), do sislog 106061. vigência contrato: 03/09/2026 a 02/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="674"><SALDO_EMPENHADO>388433.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100305</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. pensao alimentícia ...... 388.433,24  total......... 388.433,24</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="675"><SALDO_EMPENHADO>5080.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão do empenho estimativo em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, referente ao exercício de 2026, para cobrir despesa com a natureza de despesa 3.3.90.39.86 – serviço de treinamento, conforme processo nº 202600013000065 e ipof n° 2026110100228.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="676"><SALDO_EMPENHADO>12327.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>open solucoes tributarias ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.094.300/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036010430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação de prazo (09/10/2026 até 08/10/2027) (92594104) ao contrato nº 91/2023 /goinfra (51649105), cujo objeto consiste no plano de assinatura anual para licenciamento do sistema web gestão tributária, de titularidade da open treinamentos e editora ltda, para atender a diretoria financeira da goinfra, conforme  autorização dfi (92538281) e despacho nº 874/2026/goinfra/lc-geeli-19467 (92632153).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="677"><SALDO_EMPENHADO>43735.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100335</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ipasgo, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="678"><SALDO_EMPENHADO>420182.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="679"><SALDO_EMPENHADO>5065.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="680"><SALDO_EMPENHADO>25239.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500433</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos), cosméticos, saneantes, insumos e equipamentos, incluindo logística reversa e serviço de estocagem e armazenamento de produtos, para atender as demandas da iquego no período de 04/09/2026 a 31/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="681"><SALDO_EMPENHADO>19112.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="682"><SALDO_EMPENHADO>2466.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisco antonio de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.616.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003007838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de decisão para restituição do valor atualizado de r$ 2.530,46 (dois mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) ao executado francisco antônio de castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 3.969,33. processo nº 202600003007838.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="683"><SALDO_EMPENHADO>5516283.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="684"><SALDO_EMPENHADO>79462.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="685"><SALDO_EMPENHADO>1206253.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700483</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="686"><SALDO_EMPENHADO>2227921.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200448</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="687"><SALDO_EMPENHADO>10776.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="688"><SALDO_EMPENHADO>606.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="689"><SALDO_EMPENHADO>21673.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310106100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos e mobiliário para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança, encaminha-se para providências quanto ao prosseguimento da contratação, que conta com recursos disponíveis por meio de emenda parlamentar do senador vanderlan cardoso. conforme req.de despesas n° 15/2026 - secti/gept-18265(92176693).  sislog 120875. termo de julgamento e homologação - sei 93845618.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="690"><SALDO_EMPENHADO>923399.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="691"><SALDO_EMPENHADO>2560478.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de saneamento básico para atender às unidades prisionais e administrativas da diretoria geral de polícia penal (dgpp) - companhia de desenvolvimento economico de goiás - codego. vigência contratual: prazo indeterminado. empenho para o exercício de 2026 (janeiro a dezembro). processo - sei 202400005022605 / sislog - 106766 empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="692"><SALDO_EMPENHADO>290095.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010052339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos, a título de investimento,  para reforma, revitalização e adequação da infraestrutura física, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho – hej, conforme despacho nº 423/2026/ses/gpinfra-21298 (92555110). termo de colaboração nº 41/2025 - ses. processo 202300010051875. rd 133/2026/ses/gertel (93683184)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="693"><SALDO_EMPENHADO>575.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100398</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02039008 . valor......r$ 575,51</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="694"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabianne garcia vitoreli bassi de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.287.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500955</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001128</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="695"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francino machado de azevedo filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.748.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500956</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="696"><SALDO_EMPENHADO>9277.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="697"><SALDO_EMPENHADO>126301.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cbc construtora brasil central ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.137/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com minuta de aditivo de 1º readequação de projeto do contrato nº 84/2026 /goinfra (sei nº 88857041), cujo objeto consiste na execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goias, uruana, vila propício), neste estado, conforme autorização (93783578).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="698"><SALDO_EMPENHADO>118432.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - outros - fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="699"><SALDO_EMPENHADO>8536.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="700"><SALDO_EMPENHADO>159692.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="701"><SALDO_EMPENHADO>8653.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210269000041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (eleneide maria de sousa lima).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="702"><SALDO_EMPENHADO>80565.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cbc construtora brasil central ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.137/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aditivo do contrato nº 146/2025-goinfra (81474884), com vigência de 12 (doze) meses, decorrente da concorrência nº 27/2025, cujo objeto consiste na execução emergencial dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras de goiás, neste estado, conforme autorização (94667167)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="703"><SALDO_EMPENHADO>105.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção imposto renda, nos termos da instrução normativa rfb nº 1.234/2012 e da lei estadual nº 21.633/2023, incidente sobre as despesas decorrentes do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc34400275251, uc n.°840058159 , firmado entre a emater/go e a empresa equatorial, para prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica estação de porangatu, rodovia br-153 km-12 bairro zona rural - cidade: porangatu. vigência 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="704"><SALDO_EMPENHADO>65862.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100384</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="705"><SALDO_EMPENHADO>47416.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037003174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 32/2024-sgg, referente à prestação de serviços desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, futura e eventual, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade, que tem por escopo a cisão e o reajuste anual pelo ipca, vigência até 03/09/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="706"><SALDO_EMPENHADO>29437.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011031073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de valores ao estado de tocantins, referente a disposição da servidora simone menezes de gonçalves carrijo, ao estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 202500011031073.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="707"><SALDO_EMPENHADO>2357929.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mendonca e goncalves construcoes e incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.798.155/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006319</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de montividiu do norte-go. conforme informações no despacho n°1535/2026/agehab/de (93149246), minuta (93640121) e autorização do ordenador de despesa na deliberação da diretoria executiva 135/2026/agehab/sge (93918880).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="708"><SALDO_EMPENHADO>5265.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000521</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="709"><SALDO_EMPENHADO>22079.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 22.079,94). ....&gt;&gt;&gt; obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 123.357,58). ...&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="710"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="711"><SALDO_EMPENHADO>26458.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100442</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="712"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="713"><SALDO_EMPENHADO>1310836.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente aos proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="714"><SALDO_EMPENHADO>1610.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100295 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp/sepde  resumo objeto: diárias civil e militar fora do estado 3º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="715"><SALDO_EMPENHADO>5400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>welton dimas vaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.617.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900582</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065012 em favor de welton dimas vaz.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="716"><SALDO_EMPENHADO>33682.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="717"><SALDO_EMPENHADO>2625.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100309</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="718"><SALDO_EMPENHADO>211635.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="719"><SALDO_EMPENHADO>30581.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="720"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="721"><SALDO_EMPENHADO>300343.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="722"><SALDO_EMPENHADO>2150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monique guimaraes nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.792.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900559</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 21 a 31 de julho 2026. processo 202600010063397. os dados do paciente e responsável estão discriminados no oofício 58178 (93831458), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="723"><SALDO_EMPENHADO>14842.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mrl construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.791.812/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260104400030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003579</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do inss devido ao não repasse pelo ministério do esporte, referente ao contrato de repasse que entre si celebram a união federal, por intermédio do ministério da cidadania, representado pela caixa econômica federal e a seel secretaria de esporte e lazer de goiás para reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência do esporte arquiteto eurico godoi, localizado no município de goiânia-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="724"><SALDO_EMPENHADO>53330.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="725"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanessa do vale pereira mariano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.382.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900566</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria antônia pereira mariano da silva e de seu acompanhante. período de 27 a 29 de  julho de 2026. processo 202600010064451. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59012/2026/ses (sei 93954245).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="726"><SALDO_EMPENHADO>6760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>""destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6.760,00.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  agosto de 2026. militares (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="727"><SALDO_EMPENHADO>551.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda., relativo à restituição dos valores relativos ao irrf retidos indevidamente a maior, referentes aos pagamentos das nfs-e nº 542 e nfs-e nº 617, durante a execução do contrato nº 013/2024/seinfra .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="728"><SALDO_EMPENHADO>68.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="729"><SALDO_EMPENHADO>327892.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="730"><SALDO_EMPENHADO>11484.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="731"><SALDO_EMPENHADO>76705.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="732"><SALDO_EMPENHADO>1079.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="733"><SALDO_EMPENHADO>15754.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="734"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009564</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1048.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="735"><SALDO_EMPENHADO>1207.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de agosto de 2026 parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="736"><SALDO_EMPENHADO>186178.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avantti producoes eventos e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.036.567/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006086178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de termo de apostilamento do contrato 164/2025/seduc (77077740), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, eventos e turismo ltda, para atender a demanda da seduc no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidor.o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses. a prorrogação da vigência do contrato nº 164/2025/seduc já se encontra formalizada. . codigo fundeb 25 . ipof 2026240102786</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="737"><SALDO_EMPENHADO>115160.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voetur turismo e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.017.250/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576001756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="738"><SALDO_EMPENHADO>1754.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100251  e processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="739"><SALDO_EMPENHADO>47106.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria dalva caixeta e ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.108.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036010581</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94214210), do empregado público maria dalva caixeta e ferreira, cpf nº ***.108.361-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras - qt - pcr - clt - 18.276, com desligamento a partir de 05/08/26, decorrente de aposentadoria compulsória, conforme despacho 1654 trct  (94302540) homologação (94214210), demonstrativo financeiro (94250266).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="740"><SALDO_EMPENHADO>92993.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="741"><SALDO_EMPENHADO>805370.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="742"><SALDO_EMPENHADO>40970.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flex projetos e sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.957.444/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020005900</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual e tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria) da universidade estadual de goiás – ueg, contrato 20/2025 /ueg, com foco na adequação dos espaços físicos às normas de acessibilidade e na padronização da comunicação institucional. modalidade licitatória adesão à ata de registro de preço n°24/2023 do pregão eletrônico srp nº 16/2023 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo, processo nº 23147.007245/2023-01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="743"><SALDO_EMPENHADO>674.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para os itens de natureza de despesa: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.21, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.34 e 3.3.90.30.40  ação: 2024.4.3.5.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="744"><SALDO_EMPENHADO>128.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016047882</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100248 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  área requisitante: ssp/gecon resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 892373/2019 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="745"><SALDO_EMPENHADO>6796940.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações – empréstimos financeiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="746"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares (ass patrimonio, chapas, secretárias, estoquista), no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="747"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de formosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.105.181/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500527</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="748"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="749"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aloisio carneiro pinheiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.748.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aloisio carneiro pinheiro (cpf: 332.748.861-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra maria de oliveira (cpf:  529.715.461-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10423/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="750"><SALDO_EMPENHADO>26062.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="751"><SALDO_EMPENHADO>73877.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pro-cerrado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.819.323/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500395</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004013343</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>* ipof 2026170100551 * . * contratação proveniente do pregão eletrônico nº 019/2021. * . repactuação de preços do contrato nº 028/2021 - economia, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os valores dos postos de trabalho do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia. período: de 01/06/2026 a 29/10/2026. . jcp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="752"><SALDO_EMPENHADO>2990000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engix construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.422.281/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300102800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319007697</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se o valor complementar de r$ 2.990.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa mil reais), destinado à continuidade da execução dos serviços de reforma e adequação do complexo do anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social – seds, no estado de goiás, conforme requisição de despesa – rd nº 23/2026 – seds/engm-22385 (sei nº 93862589), em favor da empresa engix construções e serviços ltda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="753"><SALDO_EMPENHADO>4318605.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>47</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de assistência social - feas</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3051</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.918.347/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305104700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004091</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o termo de cooperação que visa formalizar a prestação de serviços técnicos e científicos especializados para realização do projeto de execução das 2.524 metas/vagas dos cursos do programa nacional de capacitação do sistema único de assistência social — capacitasuas no estado de goiás, pelo período de 25 (vinte e cinco) meses compreendido de 01/09/2026 a 30/09/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="754"><SALDO_EMPENHADO>4800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.78 serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="755"><SALDO_EMPENHADO>3967.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="756"><SALDO_EMPENHADO>6447.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="757"><SALDO_EMPENHADO>1625.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.33 serviços gráficos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="758"><SALDO_EMPENHADO>42930.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="759"><SALDO_EMPENHADO>2154.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="760"><SALDO_EMPENHADO>1664.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="761"><SALDO_EMPENHADO>82503.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006490</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo do estado de goiás, entre 1/2/2026 a 31/1/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="762"><SALDO_EMPENHADO>2073931.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100301</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)...... 2.073.931,86  total......... 2.073.931,86</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="763"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="764"><SALDO_EMPENHADO>10790968.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao pagamento da folha de pessoal da polícia militar do estado de goiás do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="765"><SALDO_EMPENHADO>17700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="766"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 590.9 município goiania deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em educação para obras de engenharia através desta secretaria de estado da educação, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.705/0001-20, sediada no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme; despacho nº 2243/2026/seduc/gcr-17181 e despacho nº 2740/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="767"><SALDO_EMPENHADO>696.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciene mendes de oliveira fernandes do carmo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.096.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.0051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)  intimação judicial (sei nº 93217775) com a determinação de realização do desconto mensal em folha de pagamento dos valores devidos pelo colaborador alex atanazio de jesus, conforme os parâmetros e limites já estabelecidos na decisão judicial, mas de forma direta para a conta bancária da credora, quem seja: beneficiária: luciene mendes de oliveira fernandes do carmo; cpf nº 558.096.261-49; banco: banco santander brasil s/a (033); agência nº 0071; conta corrente nº 01043342-5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="768"><SALDO_EMPENHADO>41997.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aiala service ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.921.283/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005011590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de módulos de sombreamento destinados à cobertura do estacionamento da 9ª cipm/cpe – 16º crpm, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos e demais recursos necessários à completa execução do objeto, sem qualquer ônus adicional para a administração, mediante concorrência nº 03/2026, referente à contratação nº 119233, processo sei nº 202600005011590.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="769"><SALDO_EMPENHADO>69854.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="770"><SALDO_EMPENHADO>18611.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="771"><SALDO_EMPENHADO>2348820.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010042613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato 83/2023/ses de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2026 a 18/10/2028. requisição de despesa 9 (93650280).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="772"><SALDO_EMPENHADO>151282.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sistec-sistemas de climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.406.663/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100015002295</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência: 03/09/2026 a 02/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="773"><SALDO_EMPENHADO>4874674.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="774"><SALDO_EMPENHADO>5263.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100420</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="775"><SALDO_EMPENHADO>18189.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400336</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="776"><SALDO_EMPENHADO>223222.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco cooperativo sicoob s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.038.232/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do banco cooperativo sicoob de prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio do documento de arrecadação de receitas estaduais – dare, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 meses, mediante inexigibilidade nº 007/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 120296 / 2026 e processo sei nº 202600005017480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="777"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar cepi sebastiao lemes viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>56.943.902/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009281</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 703.27 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda nvestimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual em período integral sebastião lemes viana (inep 52108872) (cnpj 56.943.902/0001-16 - conselho escolar cepi sebastiao lemes viana) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5681, rex 5407,  despacho nº 2672/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3461/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009281:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1971/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="778"><SALDO_EMPENHADO>8539.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="779"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando rodrigues da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.414.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a solicitação de auxilio funeral, autuado por fernando rodrigues da silva, cpf 266.414.101-53, filho da ex-servidora eunice elias da silva, falecida em 06/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="780"><SALDO_EMPENHADO>7313.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassimiro ferreira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.409.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600512</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a cassimiro ferreira da silva, 925.409.961-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda morro encantado, cavalcante (go), selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,68 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="781"><SALDO_EMPENHADO>100970.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aura construtora comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.783.337/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039825</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 – serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="782"><SALDO_EMPENHADO>666666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp - agencia multiface de propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.363.371/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285002300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreas especificamente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência:12/09/2026 a 11/09/2027. contratação sislog 109365.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="783"><SALDO_EMPENHADO>3836.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010039397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário roupeiro 12 portas, 01 (um) arquivo de aço c/ 4 gavetas, 01 (uma) cadeira giratória c/ braços, 02 (duas) longarina 3 lugares em polipropileno, 01 (uma) mesa reta c/ gavetas, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 671/2026/ses/gpat-18356 (91246627). rd. 92/2026 (92775771). processo. 202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="784"><SALDO_EMPENHADO>866.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>64.399.250 gustavo miranda de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.399.250/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021457</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de brindes para semana interna de prevenção de acidentes e assédio no trabalho 2026, itens 3, 6 e 7 conforme contratação sislog 12136, processo 202600005021457.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="785"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tais santos de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.678.405-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900561</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos  período de  01 a 31 de julho de 2026,. processo 202600010064567. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59098 (93968672),  requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="786"><SALDO_EMPENHADO>12500.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias militares fora do estado 3º trimestre / 2026 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="787"><SALDO_EMPENHADO>96452.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="788"><SALDO_EMPENHADO>722.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="789"><SALDO_EMPENHADO>47.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="790"><SALDO_EMPENHADO>36086.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="791"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maurivan pains teixeira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.484.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006076495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maurivan pains teixeira (cpf: 301.484.051-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria pains pamplona (cpf:  137.262.261-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11864/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="792"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="793"><SALDO_EMPENHADO>6263.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="794"><SALDO_EMPENHADO>2197680.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100287</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. adiant. integral 13 sal. liquido..... 2.094.443,58  adiant. 13 salario....... 23.011,56  13 salario - acerto...... 80.225,55  total........ 2.197.680,69</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="795"><SALDO_EMPENHADO>68365.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867001418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha complementar a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="796"><SALDO_EMPENHADO>305000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007812</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>objeto do presente ajuste a contratação do senai - serviço nacional de aprendizagem industrial, cnpj nº 03.783.850/0001-00, para realização de curso de qualificação profissional de costura industrial de tecido plano e de malha, com vistas ao atendimento da demanda do programa cinturão da moda,  conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 000033256144), processo nº (202217604000200). contrato terá vigência por prazo de 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="797"><SALDO_EMPENHADO>587.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="798"><SALDO_EMPENHADO>7595.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="799"><SALDO_EMPENHADO>895520.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (patronal).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="800"><SALDO_EMPENHADO>46326.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projeted centro de treinamento e prevenção ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.709.776/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000077 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: cbmgo resumo objeto: aquisição de equipamentos operacionais. usuário: agfj  ação: 2024.4.3.3.004 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="801"><SALDO_EMPENHADO>228809.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025099029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação provenientes do contrato 049/2022 de remoção, guarda, estadia, logística e preparação de veículos apreendidos para alienação, atendendo às demandas da rota 01 e rota 05 do estado de goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="802"><SALDO_EMPENHADO>5931.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010035122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj a título de investimento, para aquisição de 09 (nove) leitores de código de barras zebra ds2208 com suporte, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim – heja, conforme despacho nº 1452/2026/ses/geaal-21277 (90711345). rd 53 (90859914).  rd 53 (90859914).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="803"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ccdpm - ccd - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 do fr do ccdpm - 3º trimestre 2026 (92912087)	       3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00     total:r$ 10.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="804"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="805"><SALDO_EMPENHADO>751750.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com inss - contribuição patronal - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="806"><SALDO_EMPENHADO>5170.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20262092000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="807"><SALDO_EMPENHADO>19335.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="808"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009563</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1048.10 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="809"><SALDO_EMPENHADO>169724.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="810"><SALDO_EMPENHADO>5131.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>osvaldo ribeiro da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.128.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600544</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a osvaldo ribeiro da silva, 787.128.901-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 10,  pa atalaia, 10, zona rural - monte alegre de goiás (go), 73.830-000, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 92607180 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 10,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente. ipof 2026215300802.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="811"><SALDO_EMPENHADO>348568.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700491</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="812"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="813"><SALDO_EMPENHADO>16489.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="814"><SALDO_EMPENHADO>2407012.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006317</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliários ltda para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de jaraguá go. conforme minuta de contrato (93434826) e deliberação da diretoria executiva 152 (94546839).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="815"><SALDO_EMPENHADO>43.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="816"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="817"><SALDO_EMPENHADO>21894.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="818"><SALDO_EMPENHADO>27863.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - consignações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="819"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre luiz oliveira marques de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.389.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="820"><SALDO_EMPENHADO>395184.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="821"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayane neves silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.026.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="822"><SALDO_EMPENHADO>125994.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016025333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear a despesa com o segunda apostila ao contrato nº 062/2024-ssp (62769980), que tem por objeto, sem síntese, a locação de aeronave de asas rotativas para operações do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="823"><SALDO_EMPENHADO>12691.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="824"><SALDO_EMPENHADO>7738.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="825"><SALDO_EMPENHADO>21114912.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>als comercial e distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>451</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.609.660/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006066836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de kits de laboratório de biologia, física, química e matemática, destinados aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental nos colégios estaduais em período integral – cepis e do ensino médio nas unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás integrantes do programa jornada ampliada,  a ser realizada através da adesão à nº 90047/2025, referente pregão eletrônico srp nº 90047/2025, realizada pelo ifmt. consta  dos autos : req. de despesa. dod, etp, tr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="826"><SALDO_EMPENHADO>10434.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rondonia secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.564.530/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="827"><SALDO_EMPENHADO>118417.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100402</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100404 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -inss - empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="828"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.39.33 - serviços gráficos – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="829"><SALDO_EMPENHADO>2166.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) frigobar de 90l e 02 (dois) micro-ondas 20 litros, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho. rd 24 (88647524).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="830"><SALDO_EMPENHADO>666666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>klimt agencia de publicidade ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.365.754/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285002300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreas especificamente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência:12/09/2026 a 11/09/2027. contratação sislog 109365.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="831"><SALDO_EMPENHADO>18408.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="832"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altieri araujo de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.625.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011026732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a concessão de adiantamento de numerário ao comandante da operação cerrado vivo/2026, destinado a cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos bens móveis que serão utilizados durante as ações desenvolvidas no decorrer dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2026, conforme requisitado pelo comandante da operação no ofício 42772 (sei 94203965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="833"><SALDO_EMPENHADO>17238.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025016366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de regularização de despesa à empresa oi s/a referente ao mês 08/2026, conforme requisição de despesa nº 103/2026 - detran/gaal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="834"><SALDO_EMPENHADO>154195.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="835"><SALDO_EMPENHADO>7006.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066014036</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, oab/go nº 49900, nos autos do processo nº 5090273-57.2020.8.09.0051, promovida pelo servidor público estadual mohamad yussef de sousa, cpf nº ***575.761-**. sei 202400066014036.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="836"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia aparecida oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.598.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900539</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010061257. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56222/2026 (sei 93553309), requisição de despesa 3 (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="837"><SALDO_EMPENHADO>16713.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janaina borges silverio teixeira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.471.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para a servidora janaína borges silvério teixeira para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. (94451736).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="838"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000267</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo - modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável  solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii regional rio das antas - anápolis, referente ao 3º trimestre de  2026, para aquisição de materiais necessários à execução de serviços de manutenção, conservação, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="839"><SALDO_EMPENHADO>795135.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com pagamento imposto de renda  - servidores mês de agosto de 2026, conforme processo sei: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="840"><SALDO_EMPENHADO>82675.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civi, adicionais variáveis - pessoal civil, servidores civis mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="841"><SALDO_EMPENHADO>4526.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100413</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="842"><SALDO_EMPENHADO>384456.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="843"><SALDO_EMPENHADO>111776.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100384</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="844"><SALDO_EMPENHADO>118.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="845"><SALDO_EMPENHADO>245615.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="846"><SALDO_EMPENHADO>31086.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100439</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="847"><SALDO_EMPENHADO>25000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.081.308/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pavimentação da rodovia go-461, trecho compreendido entre o entr. go-194/entr. go-221, com extensão de 52,35 km, por meio de descentralização orçamentária (sei 202320920000595), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei 76942033) conforme despacho 902 (93772596) - ddo - 7686</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="848"><SALDO_EMPENHADO>47757.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cerrado solucoes producoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.200.931/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) por um período de 30 (trinta) meses, a fim de atender as necessidades administrativas de impressões, digitalizações e reprodução de cópias, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção, para atender à demanda da  sic. cerrado soluções, produções e serviços ltda 53.200.931/0001-08</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="849"><SALDO_EMPENHADO>20328.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m3. business group ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.494.740/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026.  o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="850"><SALDO_EMPENHADO>12526.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>capemisa seguradora de vida e previdencia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.602.745/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="851"><SALDO_EMPENHADO>57706.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="852"><SALDO_EMPENHADO>105394.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="853"><SALDO_EMPENHADO>13197.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="854"><SALDO_EMPENHADO>735304.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="855"><SALDO_EMPENHADO>2216330.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="856"><SALDO_EMPENHADO>14275548.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="857"><SALDO_EMPENHADO>4449461.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100303</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. consignações bancos ...... 4.449.461,28  total......... 4.449.461,28</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="858"><SALDO_EMPENHADO>8669.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np construcoes e servicos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.701.915/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285008000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 87/2025/ses (sei nº 80540649), referente à obra de construção de subestação aérea de 300 kva, em substituição à subestação existente de 225 kva, bem como ao fornecimento e instalação de grupo gerador de 150 kva para a escola estadual de saúde pública cândido santiago. dod (74712), etp (199868). requisição de despesa 18 (93038082).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="859"><SALDO_EMPENHADO>4552.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="860"><SALDO_EMPENHADO>322.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="861"><SALDO_EMPENHADO>77694.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>e b empreendimentos e participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.721.416/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031003951</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar - prestação de serviço para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais de interesse social no barro alto - go. conforme informações constantes no 6º termo aditivo (id. 84374907).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="862"><SALDO_EMPENHADO>679003.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="863"><SALDO_EMPENHADO>9624.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="864"><SALDO_EMPENHADO>995.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200456</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="865"><SALDO_EMPENHADO>73944.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200457</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="866"><SALDO_EMPENHADO>38490.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="867"><SALDO_EMPENHADO>46583.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="868"><SALDO_EMPENHADO>12197.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="869"><SALDO_EMPENHADO>50.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="870"><SALDO_EMPENHADO>18302.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="871"><SALDO_EMPENHADO>12654152.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005011923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de implantação da rodovia go-490, trecho: entr. go-219 (hidrolândia) / aeroporto antares (aparecida de goiânia), com extensão de 11,64 km, neste estado, conforme portaria da contratação (349437), cronograma físico-financeiro (357670), projeto executivo (357630), além das demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="872"><SALDO_EMPENHADO>2546.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.168.919/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="873"><SALDO_EMPENHADO>2894.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="874"><SALDO_EMPENHADO>30369.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="875"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.35 serviços de publicidade e propaganda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="876"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giulio cezar de carvalho cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.958.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="877"><SALDO_EMPENHADO>391.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - contribuição patronal (complementar).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="878"><SALDO_EMPENHADO>5287.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a prefeitura municipal de goiânia, referente salário de julho de 2026, de servidor - luiz antonio barbosa campos matricula 2730803, cedido a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="879"><SALDO_EMPENHADO>59972.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300290</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="880"><SALDO_EMPENHADO>626.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo para atender despesa emergencial referente ao processo -202620921000571 - contratação de coffee break para atendimento de demanda institucional da sedf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="881"><SALDO_EMPENHADO>5945.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100250  e processo sei n°  202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="882"><SALDO_EMPENHADO>1095096.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000485</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="883"><SALDO_EMPENHADO>2680.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000492</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="884"><SALDO_EMPENHADO>780.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000507</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="885"><SALDO_EMPENHADO>150187.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000515</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="886"><SALDO_EMPENHADO>192.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="887"><SALDO_EMPENHADO>387.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010038383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) escada de alumínio dobrável 7 degraus e 01 (uma) escada de alumínio dobrável 3 degraus, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 1699/2026/ses/geaal-21277 (91792967). 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, processo custeio 202100010000963. rd 78/2026 (91872416).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="888"><SALDO_EMPENHADO>12299.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="889"><SALDO_EMPENHADO>31645.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="890"><SALDO_EMPENHADO>11587.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="891"><SALDO_EMPENHADO>2852.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento em até: 12/08/2026, do recibo de quitação final, do assessor especial e: werberth mendonça guimarães, referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 2.852,51 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 357/2026-metrobus/grh-19673 e despacho nº 419/2026/metrobus/control-19678.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="892"><SALDO_EMPENHADO>52554.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006006537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="893"><SALDO_EMPENHADO>24057.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="894"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="895"><SALDO_EMPENHADO>72614893.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="896"><SALDO_EMPENHADO>59949.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005012575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação de revisão do contrato nº 40/2020, visando à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, formalizada pela contratada por meio do ofício nº 02248/2025/g4f. no referido expediente, pleiteia-se a correção dos valores em 2,88%, em decorrência da extinção gradual do regime de desoneração, a qual acarreta custos adicionais não previstos à época da celebração do contrato, impactando sua execução. concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação (item 1).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="897"><SALDO_EMPENHADO>8977.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zulmira maria strach jager</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.186.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600507</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a zulmira marcia strach jager, 002.186.171-43, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda ponte nova, nova roma (go), selecionado por meio do edital 92598430 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 18,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="898"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertice consultoria &amp; obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>417</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.403.078/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028941</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>obra centralizada  objeto : ampliação e reforma.  unidade: colégio estadual dom prada.  endereço: rua ceres, s/n, centro, uruaçu–go.  município: uruaçu–go.                                   coordenação regional de educação – cre: uruaçu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="899"><SALDO_EMPENHADO>26698335.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="900"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose braz de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.038.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006077231</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé braz de oliveira (cpf: 212.038.301-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria minica vieira de oliveira (cpf:  117.385.101-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11734/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="901"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio carlos alves mamede</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.456.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006080607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos alves mamede (cpf: 118.456.601-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) alaida pereira marquez mamede (cpf:  278.900.901-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11772/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="902"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319004722</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento anual de fornecimento de energia elétrica da seds, situada na av. anhanguera, q. 67, l. 0, n. 3463, - anexo (frente) setor leste universitário0 cep: 74610010 goiânia go, para atender a demanda da fatura de consumo de energia elétrica do anexo, referente à unidade consumidora n.º 12513313. (complemento)(setembro a dezembro 2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="903"><SALDO_EMPENHADO>17799427.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="904"><SALDO_EMPENHADO>37200.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="905"><SALDO_EMPENHADO>34680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>russell bedford gm auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.098.174/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500443</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000372</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria tributária para elaboração do livro eletrônico de apuração do lucro real (e-lalur) e do livro eletrônico de apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido (e-lacs), compreendendo ainda a reconstrução das informações fiscais, revisão da escrituração tributária, reabertura de exercícios anteriores, retificação das obrigações acessórias e demais procedimentos necessários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="906"><SALDO_EMPENHADO>10119.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>megafort comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.638.494/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo destinado ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo originalmente contratado, referente à nota de empenho nº 2026.2153.018.00060 (sei nº 94710678), cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza, esgotamento, coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de efluentes sanitários provenientes de fossas sépticas, incluindo mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, destinados ao peamp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="907"><SALDO_EMPENHADO>300839.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: inss(contribuição patronal). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="908"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: férias, licença prêmio indenizadas (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="909"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz carlos gomes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.969.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129008066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento do servidor josé carlos da silva, conforme requisição de despesa 75 (94622416). versam os autos sobre requerimento de pagamento do auxílio funeral, formulado por luiz carlos gomes da silva</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="910"><SALDO_EMPENHADO>79969.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="911"><SALDO_EMPENHADO>122423.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps - contrapartida</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="912"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gisele badauy lauria silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.824.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006082045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisele badauy lauria silva (cpf: 591.824.071-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neyde badauy lauria da silva (cpf:  282.856.381-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="913"><SALDO_EMPENHADO>35260.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="914"><SALDO_EMPENHADO>570.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>patricia cristina silva martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.569.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000457</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição a servidora patrícia cristina silva martins (cpf nº 958.569.781.-53),  despesas com traslados referentes à participação no evento inspira ecoturismo, realizado em bonito/ms, no período de 20 a 23 de maio de 2026, conforme requisição de despesas nº 1/2026 - goiásturismo/gepq-18188, no valor de r$ 570,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="915"><SALDO_EMPENHADO>7067206.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="916"><SALDO_EMPENHADO>13225.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093896</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diarias dentro do estado recurso federal rendimento da conta 575855161-5, ipof 2026285003255.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="917"><SALDO_EMPENHADO>55566.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="918"><SALDO_EMPENHADO>273674.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  13º salario militares. r$ 273674,94 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="919"><SALDO_EMPENHADO>5152.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="920"><SALDO_EMPENHADO>21393.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="921"><SALDO_EMPENHADO>827856.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="922"><SALDO_EMPENHADO>1567632.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="923"><SALDO_EMPENHADO>208122.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="924"><SALDO_EMPENHADO>111197.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   despesas liquidas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="925"><SALDO_EMPENHADO>4578.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina - se a cobrir despesa com folha referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="926"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio carlos pinto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.199.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006079695</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos pinto (cpf: 509.199.381-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  rosalina joaquina pinto (cpf:  920.090.341-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="927"><SALDO_EMPENHADO>88839.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>1pure assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.325.999/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200592</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde para tender a ação judicial impetrada pelo paciente jonas ferrari roseno; joao gabriel dias alves; leticia vitoria souto e silva e maria das gracas barbosa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.  . variação cambial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="928"><SALDO_EMPENHADO>1145565.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="929"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro lucas alves soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.741.862-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="930"><SALDO_EMPENHADO>713962.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="931"><SALDO_EMPENHADO>1975786.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500494</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="932"><SALDO_EMPENHADO>59179.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lvm viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>47</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.052.666/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020023090</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 040/2023 de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio nº 909997/2021 celebrado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes) e a universidade estadual de goiás (ueg). pregão eletrônico n. 034/2023. vigência: 24/06/2026 à 23/06/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="933"><SALDO_EMPENHADO>486.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="934"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100983</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do rpmont 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (92458403)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="935"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="936"><SALDO_EMPENHADO>45111.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="937"><SALDO_EMPENHADO>19970.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>madri lab multimídia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.181.502/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015385</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descrição a participação no referido curso justifica-se pela necessidade de transição do conhecimento empírico para o profissional da equipe da coordenação de cead, visando a administração avançada, customização e segurança da plataforma ava educa saúde. além disso, almeja-se a modernização do ambiente virtual e a redução da dependência de intervenções externas, otimizando a experiência do usuário ao favorecer a navegabilidade e a retenção de milhares de cursistas que utilizam o sistema.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="938"><SALDO_EMPENHADO>6255947.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500503</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="939"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>triady construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>456</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.678.241/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006029105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de engenharia para construção de nova escola padrão século xxi  revisão 2015/2017, caic novo gama, no município de novo gama-go, contrato nº 153/2025 (76715501), conforme despacho nº 3356/2026/seduc/coordastec-16768 (94497738). saldo contratual no valor de r$ 1.000,000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="940"><SALDO_EMPENHADO>700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="941"><SALDO_EMPENHADO>155770.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="942"><SALDO_EMPENHADO>96486.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="943"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marlon divino candido freire</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.499.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010055895</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos de requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por marlon divino candido freire, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora joana candido freire, ex-servidora aposentada, que faleceu no dia 30 de junho de 2026, conforme certidão de óbito (92799688), processo nº 202600010055895, despacho 7287 (92914534).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="944"><SALDO_EMPENHADO>8400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link home distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.945.390/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026648</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 84/2026 'c'. pregão eletrônico nº 90/2026. processo nº 202600005011573 202600010049459. vigência da arp 30/06/2026 a 01/07/2027. dod (504415). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 121969 (504848), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="945"><SALDO_EMPENHADO>38970.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100397</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="946"><SALDO_EMPENHADO>1262.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="947"><SALDO_EMPENHADO>2859.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="948"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="949"><SALDO_EMPENHADO>45507.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="950"><SALDO_EMPENHADO>5839.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brava forte comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.867.306/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018985</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais para uso em treinamento para a oberta de cursos do programa mulheres mil. contrato substituído pela nota de empenho com pagamento pontual, de acordo com a frequência de emissão da ordem de serviço/fornecimento, no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, conforme termo de referência e ata da contratação sislog nº 120716, referente ao lote 002 (itens 025 a 042) = r$5.839,90.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="951"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - complemento: esap para finsvisa  pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="952"><SALDO_EMPENHADO>42253.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  dif exerc anterior .................................42.253,25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="953"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00  indenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88  aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4....... ( - 116,62)  total......... r$4.087.640,52</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="954"><SALDO_EMPENHADO>4087640.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00 indenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88 aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="955"><SALDO_EMPENHADO>6093.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100405</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.previdenciário-empgdo, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="956"><SALDO_EMPENHADO>86.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, comissionados e celetistas (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="957"><SALDO_EMPENHADO>4240619.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. 13º salário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="958"><SALDO_EMPENHADO>22519.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="959"><SALDO_EMPENHADO>20278.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="960"><SALDO_EMPENHADO>3316.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="961"><SALDO_EMPENHADO>519.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="962"><SALDO_EMPENHADO>37826.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="963"><SALDO_EMPENHADO>96230.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janssen farmaceutica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.780.468/0002-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 "a". pregão nº 38/2024. vigência da arp: 06/10/2025 a 05/10/2026. processo nº 202400005019901/202500010061461. autorização (504179). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (504179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="964"><SALDO_EMPENHADO>27896765.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="965"><SALDO_EMPENHADO>202229.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="966"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="967"><SALDO_EMPENHADO>275.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao miguel amancio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.124.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900567</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063402 em favor do doador joao miguel amancio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="968"><SALDO_EMPENHADO>9089.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações diversas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="969"><SALDO_EMPENHADO>120770.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="970"><SALDO_EMPENHADO>8368.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200029003621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato nº 006/2022, firmado com a empresa algar telecom s/a, através do pregão eletrônico nº 004/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço de discagem direta gratuita ?ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, por mais de 12 (doze) meses. requisição de despesa n° 1/2026 - agr/geo-06072. cadastro renovação sislog nº 114964.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="971"><SALDO_EMPENHADO>29402.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="972"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, com a equatorial goiás distribuidora energia s/a, única fornecedora na localidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="973"><SALDO_EMPENHADO>32631.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste de preço (ipca) do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. lote 02, 03, 04, 05 e 06 - vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="974"><SALDO_EMPENHADO>7331.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefanini data e analytics s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.747.563/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028731</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho refere-se ao exercício 2025, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312),  do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="975"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202400019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018623</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento inss sobre a contratação de glaucia maria teodoro reis, cpf *.165.901-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso superior de tecnologia em agroindústria da unidade universitária de jataí, no  dia 15 de junho de 2026, conforme portaria nº 53 de 26 de maio de 2026 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="976"><SALDO_EMPENHADO>1097606.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline moraes rodrigues zoega</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.755.308-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036007374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação de aline moraes rodrigues zoéga,  cpf nº ***.755.308-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda lage, registrado em rio verde - go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060, entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km, conforme decreto estadual de utilidade pública nº 10.892, de 07 de abril de 2026 (89611524), parecer  jurídico. 250 (92647690), laudo de avali</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="977"><SALDO_EMPENHADO>5895.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$  5.895,32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="978"><SALDO_EMPENHADO>9807.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100414</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="979"><SALDO_EMPENHADO>78781.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco cooperativo sicredi s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.181.521/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do banco cooperativo sicredi p/prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio do documento de arrecadação de receitas estaduais – dare, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 meses, mediante inexigibilidade nº 008/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 120277 / 2026 e processo sei nº 202600005017482.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="980"><SALDO_EMPENHADO>873.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222001603</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss,  incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="981"><SALDO_EMPENHADO>200.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleusa aparecida batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.465.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025128313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste contratual, referente a 48 (quarenta e oito)  meses contados a partir de 12/09/2026 a 11/09/2030, referente a locação de imóvel no município de mossamedes/go, para funcionamento da ciretran, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a sra. cleusa aparecida batista, inscrito sob o cpf: nº ***.465.611-**, conforme solicitação da requisição de despesa nº 98 (93422545).  202500025128313</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="982"><SALDO_EMPENHADO>2882.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adalgizo silva filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.261.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94530076), do empregado público adalgizo silva filho, cpf nº ***.261.30-**, ocupante do cargo de torneiro mecânico, com desligamento a partir de 10/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – rgps, conforme despacho 1692 trct. (94530632) homologação (94530271), demonstrativo financeiro (94646053) e ficha financeira (94444056).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="983"><SALDO_EMPENHADO>499994.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora bento da cunha ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.432.001/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam-se os autos a respeito da solicitação de revisão dos projetos e orçamentos (88582548) relativos à solicitação de análise de aditivo de serviços da obra de reforma e ampliação no colégio estadual em período integral manoel vicente rosa, localizado em goiatuba–go, contrato n.º 247/2025/seduc (81538604)...saldo contratual no valor de r$ 499.994,00, conforme despacho nº 3531/2026/seduc/coordastec-16768 (94940049).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="984"><SALDO_EMPENHADO>105247.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="985"><SALDO_EMPENHADO>18061.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066008281</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por claudia franciane pereira toledo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5897602-48.2024.8.09.0051. sei 202500066008281.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="986"><SALDO_EMPENHADO>427270.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025072997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à regularização de despesa para empresa promarket promocao de eventos e logística ltda., cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia, conforme solicitação contida nas ​requisição de despesa n° 15/2026 - detran/celva-05022 (94259190), referente ao mês de junho 2026. 202300025072997.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="987"><SALDO_EMPENHADO>27814.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por flávio antônio silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.220.841-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5956284-93.2024.8.09.0051. sei 202500066012404.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="988"><SALDO_EMPENHADO>2801.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2026. inss empregador complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="989"><SALDO_EMPENHADO>2824.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500483</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="990"><SALDO_EMPENHADO>26413.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700279</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="991"><SALDO_EMPENHADO>67965.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="992"><SALDO_EMPENHADO>46865.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="993"><SALDO_EMPENHADO>164629.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="994"><SALDO_EMPENHADO>241425.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="995"><SALDO_EMPENHADO>4662.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>odair da silva batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.907.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600538</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a odair da silva batista, 354.907.641-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda baixada do cana brava,  rodovia  go 132, nº sn, km 37, minaçu (go), selecionado por meio do edital 2026444 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 9,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção da área conservada. ipof 2026215300796.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="996"><SALDO_EMPENHADO>278021.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg ed prof jose rildo felipe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.935.129/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006107287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba emergencial para a ampliação da cozinha do centro de ensino em período integral augusto monteiro de godoy.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="997"><SALDO_EMPENHADO>8955.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="998"><SALDO_EMPENHADO>19727.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="999"><SALDO_EMPENHADO>380410.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700080  destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps – empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1000"><SALDO_EMPENHADO>77988.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1001"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>full broadcast &amp; audio - eireli epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>104</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.964.131/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de liquidificador   em atendimento a emenda parlamentar  do orçamento da união em 2025 nº 4342007 - recurso para a área da educação,  da deputada adriana acorsi, conforme consta do ofício nº 141/25-daa/orc, para atender às necessidades do colégio estadual robinho martins de azevedo, conforme o e tc nº 988977-5 (85117045), solicitação  da despesa através do desp. nº 68/2026/seduc/geem-12023,   desp. nº 88/2026/seduc/geem-12023 e desp. nº 2048/2026//seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1002"><SALDO_EMPENHADO>43683.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. serviço</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1003"><SALDO_EMPENHADO>13966.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1004"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a demais descontos, incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1005"><SALDO_EMPENHADO>574.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1006"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1007"><SALDO_EMPENHADO>501843.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1008"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>milton antonio ananias junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.710.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1009"><SALDO_EMPENHADO>8606.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800327</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1010"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002096715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - copom - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 do fr do copom - 3º trimestre 2026 (94233172)	       3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00  3.3.90.30.15 - r$ 500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1011"><SALDO_EMPENHADO>3076.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300291</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1012"><SALDO_EMPENHADO>23920.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>js construtora e locadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.910.656/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011324</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1ª readequação de projeto, do contrato nº 64/2026 /goinfra (87853823), decorrente da concorrência n°. 163/ 2025-goinfra, cujo objeto consiste na execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), conforme despacho 781 anuência readequação (93676267).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1013"><SALDO_EMPENHADO>2679.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000595</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo rotativo - aquisição de passagens aéreas para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, pela gol sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme:despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 39, empresa: voe muito viagens ltda cnpj nº. 56.869.083/0001).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1014"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayane de fatima dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.439.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1015"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100975</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081422</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 33º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 7 (92615510)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1016"><SALDO_EMPENHADO>3010.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de 25% ao contrato 020/2025 (74409994),que trata da prestação de serviço, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado, firmado com a empresa neo consultoria e adm. de benef. ltda, conforme rd(90396097). ipof 2026290600302 diesel comum vigência: 21/05/2025 a 20/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1017"><SALDO_EMPENHADO>923.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000584</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reposição: fundo rotativo - aquisição de placas educativas e adesivos informativos, destinados às dependências da merobus, conforme o despacho nº 1022/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 393/2026/metrobus/asfin-19685 (nota fiscal nº. 21800 no valor de r$ 923,37, emitida pela empresa só placas sinalização ltda - cnpj/me nº. 07.639.351/0001-96).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1018"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>inovva brasil comercio e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.060.130/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000605</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato n° 35/2024, referente ao lote 01, 02, 03 e 05 para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (processo nº. 202400005010049 (202500053000195)– contratação sislog 105080 - pregão eletrônico nº. 38/2024) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1019"><SALDO_EMPENHADO>1836800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gohobby future technology ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.373.898/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000163 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117307 área requisitante:  pmgo resumo objeto: aquisição de drones, com câmera termal e sensores infravermelhos. usuário: agfj  ação: 2025.4.4.2.022 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23562-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1020"><SALDO_EMPENHADO>13613.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260104400032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576001829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1021"><SALDO_EMPENHADO>188500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denteck ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.319.557/0003-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021516</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2026 (sei nº 88384118), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a administração central/reitoria, os câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. (acréscimo de 29 unidades). pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1022"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>196</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285019600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>programas federais: incremento temporário - proposta 36000711058202500 - portaria 9005/2025 - portaria 9005/2025. 1º aditivo ao convênio nº 19/2025 celebrado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus / hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, nos termos da  proposta_36000711058202500 (87165949) rd. 86/2026. ( 93291281).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1023"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana serra dourada de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007059615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para a cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da chefia de polícia judiciária – cpj, correspondente à 12ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa 16 - dgpc/cpj/geaad/dlo (sei nº 93641243) e portaria 639 (sei nº 93683045).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1024"><SALDO_EMPENHADO>4350.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de itapuranga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.146.604/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700501</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020433</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1025"><SALDO_EMPENHADO>9656.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200429</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1026"><SALDO_EMPENHADO>1888006.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1027"><SALDO_EMPENHADO>177937.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1028"><SALDO_EMPENHADO>2570.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês de julho de 2026. conforme ipof n°2026110100244   e processo sei n°202600013000123.  total r$ 2.570,90.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1029"><SALDO_EMPENHADO>13824.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1030"><SALDO_EMPENHADO>168026.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tcar servicos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.311.143/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029000643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço  de locações de 10 (dez) veículos, sendo 01 (um) veículo representação; 08 (oito) veículos tipo sedan e 01 (um),veículo camionete cabine. dupla 4x2/4x4 pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr - conforme requisição de despesas nº 15/2026 - agr/geaa-18142.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1031"><SALDO_EMPENHADO>13419.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de junho e julho de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1032"><SALDO_EMPENHADO>1300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1033"><SALDO_EMPENHADO>103511.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1034"><SALDO_EMPENHADO>900577.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1035"><SALDO_EMPENHADO>7926.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1036"><SALDO_EMPENHADO>1989835.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700461</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1037"><SALDO_EMPENHADO>44277.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps(empregados) - estatutários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1038"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valdivina rocha de oliveira ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.017.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006071480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivina rocha de oliveira ferreira (cpf: 432.017.681-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da rocha oliveira (cpf:  310.478.661-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10612/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1039"><SALDO_EMPENHADO>15900754.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300105200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar, devido a ajuste de fontes, para atender á execução do programa passe livre estudantil (ensino superior), conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1040"><SALDO_EMPENHADO>8213.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100299</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. salario maternidade - rgps...... 8.213,06  total......... 8.213,06</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1041"><SALDO_EMPENHADO>5220639.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1042"><SALDO_EMPENHADO>1538.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1043"><SALDO_EMPENHADO>338961.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700454</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da funcao comissionada – fcege, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1044"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011020622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026215300432 destina-se à aquisição de 2(duas) caminhonetes tipo pick-up, a ser utilizada como auto suporte avançado (asa) pelo cbmgo, por meio arp - celic - rs lei 14.133/21 nº 306/2025 (91926570), conforme autorização de adesão (91926556). as condições e exigências estão descritas no etp 10 (91926559) e no tr (91926578), contidos no processo sei (202600011020622).  recurso descentralizado via fema, conforme tdo 01 (sei 87888626), ddo 7596 (sei 87882741), contidos no processo sei(202600011007261).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1045"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliane alves ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.016.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900558</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010063387. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58167 (93829866), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1046"><SALDO_EMPENHADO>61250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1047"><SALDO_EMPENHADO>2189199.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stadium construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.021.021/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), com vigência de 22 meses, decorrente da concorrência nº 07/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1048"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandra nogueira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.524.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1049"><SALDO_EMPENHADO>8100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diarias fora do estado, recurso estadual, para superintendencia da escolla de saude de goiás/sesg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1050"><SALDO_EMPENHADO>3440000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa complementar de repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + inclusivo pelo período de 5 meses (agosto de 2026 a dezembro de 2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1051"><SALDO_EMPENHADO>529934.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000512</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1052"><SALDO_EMPENHADO>1425743.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500513</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1053"><SALDO_EMPENHADO>12769.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1054"><SALDO_EMPENHADO>2596.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 3º trimestre  de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1055"><SALDO_EMPENHADO>249140.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil). .......&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1056"><SALDO_EMPENHADO>148232.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1057"><SALDO_EMPENHADO>25317.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, sob demanda, para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1058"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017307</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em cinco municípios que compõem o lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: cezarina, montividiu, paraúna, pontalina e porteirão, no estado de goiás, mediante concorrência nº 35/2026, conforme portaria de contratação (87805701), termo de referência (87796550).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1059"><SALDO_EMPENHADO>1035.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1060"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>golden engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>456</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.701.539/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos sobre a obra de construção de escola padrão séc. xxi colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden (86782850), firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa golden engenharia ltda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1061"><SALDO_EMPENHADO>270000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar airton senna</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.686.024/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 774.10 município goiatuba deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da quadra do colégio estadual orcalino fernandes evangelista (inep 52058867) (cnpj 00.686.024/0001-46 - conselho escolar airton senna) do município de goiatuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5356, rex 5401,  despacho nº 2648/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3395/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010164:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1980/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1062"><SALDO_EMPENHADO>15142.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relacionada ao contrato nº 43/2023/seds , relativo a diárias de prestadores de serviço, entre 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1063"><SALDO_EMPENHADO>750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos camarota advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.690.191/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020013305</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor expedida pela central de controle, automação e expedição de goiânia, nos autos do processo nº 0410413-71.2013.8.09.0051, na ação proposta por carlos camarota advogados, inscrito no cnpj.: 08.690.191/0001-72.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1064"><SALDO_EMPENHADO>5765.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010036379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ar condicionado split hi wall 30.000 btus inverter, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hesmlb, conforme despacho nº 186/2026/ses/geman-21297 (87500335). requisição de despesa 121 (93292502).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1065"><SALDO_EMPENHADO>177221.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orbenk administração e serviços ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>79.283.065/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repactuação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 04/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1066"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ccdpm - ccd - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 do fr do ccdpm - 3º trimestre 2026 (92912087)	       3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00     total:r$ 10.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1067"><SALDO_EMPENHADO>35744.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1068"><SALDO_EMPENHADO>491709.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rio grande do sul secretaria da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>87.958.674/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500383</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600004056049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviço de processamento da autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1069"><SALDO_EMPENHADO>1033.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1070"><SALDO_EMPENHADO>24192.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pro rad consultores em radio protecao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>87.389.086/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005014903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000109  tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua vigência:  prazo: 12 meses  sislog: 119882  área requisitante: dpci/sptc  resumo objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento pessoal de exposição à radiação ionizante.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1071"><SALDO_EMPENHADO>1313.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1072"><SALDO_EMPENHADO>24837.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>serra dourada dist de pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.019.439/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000597</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 099/2022(renovação)(data:18/08/2022)vigência: 17/08/2026 a 17/08/2027), no valor de r$ 30.900,00, referente a aquisição de peças e acessórios para sistema de freio e suspensão do ford b1618, ano modelo 1994-1995, com projeção de consumo para 12 meses (lote 01/03). (processo sei nº. 202300053000215 )(processo anterior nº. 202100330) (pregão presencial nº. 008/2022) (empresa: serra dourada distribuidora de peças ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1073"><SALDO_EMPENHADO>61153.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800333</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008231</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>olha de pagamento referente ao custo da disposição servidora lilia arantes correa, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec da saneago, para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria, no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1074"><SALDO_EMPENHADO>7367.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vox2you tg negócios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.814.593/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços especializados de capacitação, mediante fornecimento de 01 (uma) inscrição para o curso de oratória completo, com carga horária de 90 horas, sendo 30 aulas em grupo, uma vez por semana e 4 mentorias individualizadas, a ser realizado em goiânia-go. ata - inexigibilidade nº 121750 - 067/2026 - ses, termo de julgamento e homologação de inexigibilidade – 067/2026 – 121750</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1075"><SALDO_EMPENHADO>333.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100333</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, vale transporte,decisão judicial,restituição ao erário da folhas de pessoal, referente mes agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1076"><SALDO_EMPENHADO>19338.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002650</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar - inss empregador - folha de pagamento  da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1077"><SALDO_EMPENHADO>3207.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 118699 02/26: aquisição de materiais de apoio operacional e sistema de sonorização profissional complementar, destinados à adequação, modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura técnica do teatro goiânia, incluindo ampliação e reforço do sistema de subgraves existente, visando maior desempenho, cobertura sonora uniforme e compatibilidade operacional para espetáculos e eventos culturais. ipof 2026250100239. conforme proposta do fornecedor-sislog link 93860824.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1078"><SALDO_EMPENHADO>149078.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leyzer projeto construir ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.089.985/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo. contratação de empresa especializada para iniciar a execução da conclusão de reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1079"><SALDO_EMPENHADO>1829915.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1080"><SALDO_EMPENHADO>4645900.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1081"><SALDO_EMPENHADO>8021.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1082"><SALDO_EMPENHADO>99427.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nobrega e cesar advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.634.034/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202500055000347.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1083"><SALDO_EMPENHADO>17750.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010015753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de contrapartida estadual 2025 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 374/2026/ses/grau-22960 (sei nº 93273633), referente a competência  dezembro de  2025, totalizando o valor de r$ 17.750,85. municipio de goias (r$12.034,75), município de jussara (r$5.716,10). rd 15/2026 - ses/grau.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1084"><SALDO_EMPENHADO>797.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100399</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos. processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª região, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02039010-1. valor..r$ 797,28</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1085"><SALDO_EMPENHADO>40686.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1086"><SALDO_EMPENHADO>111216.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100337</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1087"><SALDO_EMPENHADO>1126725.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100292</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss...... 2.625,00  grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud....... 525,00  grat. risco vida lei 17.485...... 1.123.353,00  total......... 1.126.725,60</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1088"><SALDO_EMPENHADO>10959.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manag comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.149.649/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005012345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de construção para o 12º batalhão de polícia militar do estado de goiás (20º crpm), localizado na cidade de iporá, mediante pregão eletrônico nº 011/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 119517 e processo sei nº 202600005012345. vencedor do lote b.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1089"><SALDO_EMPENHADO>1237286.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1090"><SALDO_EMPENHADO>99800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1091"><SALDO_EMPENHADO>348.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>phl distribuidora laboratorial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.865.938/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000257 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais e materiais para os laboratórios do instituto de criminalística usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1092"><SALDO_EMPENHADO>5430.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edimar alves borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.251.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013474</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94552787), do empregado público edimar alves borges, cpf nº ***.251.751-**,ocupante do cargo de assistente de transportes e obras, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – rgps, com encerramento do vínculo dia  10/08/2026, conforme despacho 1747 trct. (94849533), anexo trct. (94552787), anexo homologação. (94552910), demonstrativo financeiro (94633084).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1093"><SALDO_EMPENHADO>8678.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1094"><SALDO_EMPENHADO>28877.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tarciso e reinaldo advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.349.199/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066016404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)   reinaldo de souza santos – sociedade unipessoal de advocacia (sua), cnpj nº.47.349.199/0001-21. os autos tratam da ação judicial de ajuizada sob o nº 5410803-67.2024.8.09.0051, proposta por rodrigo rezende ferreira. sei 202500066016404.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1095"><SALDO_EMPENHADO>217975.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joule - engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>89</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.865.285/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036012383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir  despesa com minuta de aditivo 92126003  do contrato nº 60/2024 /goinfra (59228187), em decorrência da tomada de preços n° 52/2023-goinfra, cujo o objeto consiste na execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica) da sede administrativa da goinfra, sob o, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e bota-fora de materiais, nas quantidades</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1096"><SALDO_EMPENHADO>2005.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100404</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1097"><SALDO_EMPENHADO>259240.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1098"><SALDO_EMPENHADO>3642.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222001736</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2024/retomada 58055591, visando o  fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás​, inclusive na internet, para atender a demanda da pasta, pelo período de 30 (trinta) meses.requisição de despesa 5 (93201465)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1099"><SALDO_EMPENHADO>5006.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz roberto silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.472.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000618</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpa – recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em necessidade de atuação de assistente técnico médico na ação trabalhista nº 0001107-91.2026.5.18.0018, proposta por joseli leite borges, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, conf. comun. nº 245/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 386/2026/metrobus/asfin-19685. (processo: 202600053000276).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1100"><SALDO_EMPENHADO>932.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100282</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1101"><SALDO_EMPENHADO>1895.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1102"><SALDO_EMPENHADO>6594.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.605.730/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inscrição para o congresso pregoeiros summit 2026 que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2026 no rio de janeiro-rj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1103"><SALDO_EMPENHADO>1708275.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.290.582/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 32 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de cocalzinho-go. conforme informações no despacho n°1520/2026/agehab/coogesc (93146827), minuta (93386919) e autorização do ordenador de despesa na deliberação da diretoria executiva 150/2026/agehab/sge (94545992).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1104"><SALDO_EMPENHADO>67290.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eleve engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.371.499/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000011032687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100294  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  área requisitante: cbmgo  resumo objeto: pagamento de nf 10/2026 do contrato de repasse - mjsp 905657/2020.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1105"><SALDO_EMPENHADO>6033.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1106"><SALDO_EMPENHADO>6825.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos procuradores do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.471/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016041050</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295200033  tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: procon resumo objeto: repasse à associação dos procuradores do estado de goiás – apeg, a título de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento), nos termos do art. 43, § 2º, da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas aplicáveis, do fundo estadual de defesa do consumidor – fedc usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1107"><SALDO_EMPENHADO>52637.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>h3d solucoes de teleinformatica ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.062.549/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031006212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 004/2024 (56598615) por mais 30 (trinta) meses, compreendida entre 08/08/2026 a 08/02/2029, com reajuste do valor, totalizando a renovação em r$ 315.822,00 (trezentos e quinze mil oitocentos e vinte e dois reais), com a empresa h3d soluções de teleinformática ltda. objeto do contrato: fornecimento entroncamentos digitais de acesso ao stfc. conforme minuta de aditivo 1° ta - retificada (93478721) e despacho 3810 despacho autorizativo da presidência (93615180).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1108"><SALDO_EMPENHADO>4700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor da empresa excelência educação e ensino ltda referente a despesas com contratação de 01 inscrição para participação conex 2026 a ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2026 em goiânia, conforme inexigibilidade nº 20/2026 do sislog nº 121616, termo de referência e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1109"><SALDO_EMPENHADO>8820.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1110"><SALDO_EMPENHADO>1180.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1111"><SALDO_EMPENHADO>157.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1112"><SALDO_EMPENHADO>1634951.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100300</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57  total......... 1.634.951,57</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1113"><SALDO_EMPENHADO>55653.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1114"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1115"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1116"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandra martha araujo cavalcante</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.000.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500967</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1117"><SALDO_EMPENHADO>5993.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arcanja goncalves dos santos neta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.889.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600536</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012243</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a arcanja gonçalves dos santos neta, 975.889.111-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado p.a rio bonito – lote 10, fica 30km da cidade, cavalcante (go), selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 12,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300793.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1118"><SALDO_EMPENHADO>4552282.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1119"><SALDO_EMPENHADO>5865.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025143217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da atualização financeira incidente sobre notas fiscais do contrato nº 031/2021 (80183457), em razão de atraso no respectivo adimplemento,  referente ao contrato da empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1120"><SALDO_EMPENHADO>736061.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448064269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato n.º 037/2025 - dgpp -firmado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa fx serviço de alimentação ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia). para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte de alimentação dos presos e servidores das unidades prisionais do estado de goiás. 6ª crp. vigência: 20 meses - 20/08/2026 a 20/04/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1121"><SALDO_EMPENHADO>37258.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1122"><SALDO_EMPENHADO>5100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>izabel rafael barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.452.516-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900576</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065365. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59807/2026 (sei 94073348), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1123"><SALDO_EMPENHADO>66600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1124"><SALDO_EMPENHADO>108155.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1125"><SALDO_EMPENHADO>2175.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês  de julho de 2026. conforme ipof n° 2026110100246  e  processo sei n° 20260001300120.  total r$ 2.175,38.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1126"><SALDO_EMPENHADO>4856.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1127"><SALDO_EMPENHADO>72025.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo, para prorrogação da vigência, pelo período de 03 meses, do contrato n.º 09/2024, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada em serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual da serra de jaraguá - pesj. período de 22/09/2026 a 21/12/2026. pp 202400017004057.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1128"><SALDO_EMPENHADO>154540.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj-funev, 33º apostilamento, contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 283 (94098922),proc.202600010065598.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1129"><SALDO_EMPENHADO>3764.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1130"><SALDO_EMPENHADO>14360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iagp corporativo aplicado em gestao publica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.684.924/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026541</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295300069 destina-se a contratação de 04 (quatro) inscrições para participação de militares do cbmgo no 6º simpósio de licitações e contratos administrativos – “o futuro das contratações públicas”, promovido pelo instituto agp, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2026, de forma presencial, conforme dod versão 2 (505104), etp - (504660), tr versão 1 (505227), anexo iv – contratação por nota de empenho (506155). contratação sislog 121981.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1131"><SALDO_EMPENHADO>83169.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000483</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1132"><SALDO_EMPENHADO>3809.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000502</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1133"><SALDO_EMPENHADO>4393967.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000513</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1134"><SALDO_EMPENHADO>1541880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1135"><SALDO_EMPENHADO>1494093.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1136"><SALDO_EMPENHADO>290.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1137"><SALDO_EMPENHADO>230827.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800315</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1138"><SALDO_EMPENHADO>59298.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800316</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1139"><SALDO_EMPENHADO>36330.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800319</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam) - consignações no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1140"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 47º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 47º bpm - 3º trimestre 2026 (92934108)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00  total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1141"><SALDO_EMPENHADO>11219451.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1142"><SALDO_EMPENHADO>10516.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>justino cesario de torres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.113.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600508</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012277</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a justino cesario de torres, 612.113.201-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa orfaos rio bonito, pa orfaos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 92599809 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 21,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1143"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao de novo brasil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>173</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.291.375/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240117300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006072098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasses ao programa reformar+ e transferência de recursos aos municípios.  processo nº 202600006072098  / despacho nº 130/2026/seduc/refmais-21755  / despacho coordastec nº 2812    transferência de recurso financeiro ao fundo municipal de educação de novo brasil - fme / prefeitura municipal de novo brasil,   para reforma e ampliação da escola municipal professora damaris alves de oliveira silva, localizada no distrito de novo goiás (go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1144"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa o goiana de futebol-fgf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.606.110/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à produção para a transmissão das partidas da divisão de acesso da série b e partidas da fase semifinal e final da pequileague</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1145"><SALDO_EMPENHADO>671989.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016003430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 3º aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 12/08/2025 a 11/08/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sitsp/ssp resumo do objeto: visa renovar em caráter excepcional o contrato nº 013/2020 - ssp(000012811212), que tem como objeto serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, com vencimento em 11/08/2025 por mais 12(doze) meses. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1146"><SALDO_EMPENHADO>29334.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1147"><SALDO_EMPENHADO>107619448.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1148"><SALDO_EMPENHADO>39942.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>topmac servicos de elaboracao de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra , que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025-seinfra  - lote 15 - item 41 (transporte equipamentos para sondagem) e item 44 (sondagem/mista, perfuração em solo), para o projeto de fundação/ basileu frança- jaraguá.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1149"><SALDO_EMPENHADO>85.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de agosto de 2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1150"><SALDO_EMPENHADO>95033.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de agosto- proc 20260005500013</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1151"><SALDO_EMPENHADO>2536.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1152"><SALDO_EMPENHADO>2428025.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1153"><SALDO_EMPENHADO>3704892.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matrix comercializadora de energia eletrica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.858.631/0006-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010088948</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, com assessoria regulatória e técnica para migração de unidades consumidoras do poder executivo do estado de goiás ao ambiente de contratação livre (acl). arp 1/2025. pregão eletrônico nº 17/2023. processo 202518037009128. atendimento a 37 unidades consumidoras do grupo a.rd nº 10 (91550989). vigência: 60 meses. a partir da publicação no pncp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1154"><SALDO_EMPENHADO>9087747.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>al almeida engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.468.845/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036010060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de empresa especializada para a execução das obras de duplicação da rua 09 e implantação estrada do bugre - chácara santa luzia, com extensão total de 3,06 km, no município de trindade, estado de goiás, com prazo de execução de 6 (seis) meses e prazo de vigência de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1155"><SALDO_EMPENHADO>14210.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de parauna</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.394.765/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100328</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001874</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências julho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisições de despesa nº 48/2026-secti/gegp (sei 93880627). duam 99779815 (sei 93880550).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1156"><SALDO_EMPENHADO>2545507.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500505</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1157"><SALDO_EMPENHADO>319011.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento em até 28/08/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 170.812,76) e cedidos(r$ 148.198,37), referente ao mês de setembro/2026, no valor total de r$ 319.011,13 ( trezentos e dezenove mil, onze reais e treze centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 379/2026-metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1158"><SALDO_EMPENHADO>22323.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1159"><SALDO_EMPENHADO>366.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento agosto 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1160"><SALDO_EMPENHADO>851.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1161"><SALDO_EMPENHADO>149.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1162"><SALDO_EMPENHADO>114036.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1163"><SALDO_EMPENHADO>5750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade brasileira de medicina tropical</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.858.932/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019359</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custeio de 05 inscrições para servidores do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses/go participarem do 61º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical – medtrop 2026, que acontecerá na cidade de brasília/df, no período de 16/08/2026 a 19/08/2026. contratação sislog 120774.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1164"><SALDO_EMPENHADO>132845.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800334</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210269000038</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da planalto solar park, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037 no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1165"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.438.630/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1166"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079408</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 18º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92421078).	       3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.22 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.34 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1167"><SALDO_EMPENHADO>175274.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217604001261</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela geti-sic, comercio e serviços ? gt/sic. por um  período de 24 (vinte e quatro) meses.  o prazo de vigência do  termo aditivo será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo no período de 25 de maio de 2025 a 24 de maio de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1168"><SALDO_EMPENHADO>27321.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.122.180/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos complementar referente ao contrato nº 18/2025/seduc (84364473), para construção de piso e cobertura destinados aos ensaios da banda de música do colégio estadual da polícia militar de goiás ayrton senn, no município de goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1169"><SALDO_EMPENHADO>2415.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1170"><SALDO_EMPENHADO>17023.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100407</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- ipasgo -saúde- referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1171"><SALDO_EMPENHADO>71773.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1172"><SALDO_EMPENHADO>64814.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100336</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1173"><SALDO_EMPENHADO>109425.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1174"><SALDO_EMPENHADO>419.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00142.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1175"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jobes ferreira borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.751.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jobes ferreira borges (cpf: 085.751.771-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) dorvalina borges ferreira, (cpf:  058.340.661-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1176"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>angela cristina mesquita de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.021.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500947</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001126</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1177"><SALDO_EMPENHADO>37535.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400343</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1178"><SALDO_EMPENHADO>5847.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1179"><SALDO_EMPENHADO>2946.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1180"><SALDO_EMPENHADO>1385.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>386</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.851.656/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006085051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006085051  portaria  nº 5320  rex nº 5387  despacho spf nº 7523 repasse de recurso financeiro destinado ao atendimento a despesas para pagamento de fatura de internet do colégio estadual agenor cardoso de oliveira,  município de goiânia, com transferência ao conselho escolar do colégio estadual agenor cardoso de oliveira, inscrito no cnpj n.º 48.851.656/0001-44, jurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1181"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1182"><SALDO_EMPENHADO>19709.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1183"><SALDO_EMPENHADO>19937.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. salário maternidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1184"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar agnelo b monteiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>260</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.371.762/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126000092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 38.4 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professor josé lopes rodrigues (inep 52030679) (cnpj 07.371.762/0001-43 - conselho escolar agnelo b monteiro) do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definid., conforme portaria nº 5416, rex 5402,  despacho nº 2660/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3424/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009799:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1185"><SALDO_EMPENHADO>380037.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016047882</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100248 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  área requisitante: ssp/gecon resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 892373/2019 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1186"><SALDO_EMPENHADO>6824.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700475</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1187"><SALDO_EMPENHADO>6221587.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares  e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1188"><SALDO_EMPENHADO>1516.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela da silva picoli andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.614.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025138419</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste contratual, referente a 48 (quarenta e oito)  meses contados a partir de 23/09/2026 a 22/09/2030, referente a locação de imóvel no município de porangatu/go, para funcionamento da ciretran, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a sra. rosangela da silva picoli andrade, conforme a requisição de despesa 99 (93559225).  202500025138419</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1189"><SALDO_EMPENHADO>12518.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454 (junho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1190"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002085401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 22º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (93023404)	       3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1191"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vera rodrigues barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.205.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075316</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) vera rodrigues barbosa (cpf: 618.205.801-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria madalena barbosa (cpf:  556.606.141-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11872/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1192"><SALDO_EMPENHADO>121908.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de 25% ao contrato 020/2025 (74409994),que trata da prestação de serviço, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado, firmado com a empresa neo consultoria e adm. de benef. ltda, conforme rd(90396097).  ipof 2026290600301 diesel s-10  vigência: 21/05/2025 a 20/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1193"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do empenho em favor de henrique de medeiros garçez, referente à aquisição, em parcela única, de materiais de copa destinados ao atendimento das necessidades da secretaria de estado da administração – sead, conforme processo de contratação sislog nº 118519 e processo sei nº 202600005004326, em contratação decorre  dispensa eletrônica nº 118519/001/2026 – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1194"><SALDO_EMPENHADO>1052.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.167.412/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300296</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco alfa folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1195"><SALDO_EMPENHADO>904833.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036014567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor  destinado a cobrir despesas com reajuste de periodicidade (agosto/2023 a agosto/2024) do contrato 97/2024 (64474513) concorrência n.º 075/2023-goinfra, prazo de 30 meses, para execução da obra de duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais, passarelas e galerias de águas pluviais da rodovia go-139, trecho: entr. go-217 (piracanjuba)/ entr. go-213 (caldas novas), neste estado, no total de 39,80km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1196"><SALDO_EMPENHADO>36483860.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1197"><SALDO_EMPENHADO>3370206.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>191</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240119100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006061186</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento dos bolsistas alfabetizadores do programa alfabetização e família termo de cooperação celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a agência de fomento de goiás s/a, que ministrarão as aulas para os adultos analfabetos em condição de vulnerabilidade social.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1198"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1199"><SALDO_EMPENHADO>144817.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800330</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a fgts no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1200"><SALDO_EMPENHADO>1307.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1201"><SALDO_EMPENHADO>3617614.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>araguaia eventos e transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>87</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.720.482/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006076257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º termo aditivo de prorrogação da vigência do contrato nº 037/2024 (76616166), formalizado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica araguaia eventos e transportes ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos e professores, nos municípios de crixás, cavalcante e ivolândia – go. conforme despacho nº 3125/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1202"><SALDO_EMPENHADO>13551.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>243</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1203"><SALDO_EMPENHADO>384542.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700484</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1204"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200453</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1205"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1206"><SALDO_EMPENHADO>1715.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1207"><SALDO_EMPENHADO>2838.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa para o fornecimento de energia elétrica nos prédios ocupados pela secretaria de estado da infraestrutura, sendo 33 unidades consumidoras instaladas no ed. palácio de prata, 5º, 6º e 7º andares, na rua 05, nº 833, qd. c-05, lt. 23 setor oeste, e unidade consumidora instalada no ed. the prime tamandaré office, salas 2301 e 2302, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1208"><SALDO_EMPENHADO>102107.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: inss empregado consignações diversas (boleto de decisões judiciais) pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1209"><SALDO_EMPENHADO>2484.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 060/2025 (sei nº 83905129), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a  ueg (acréscimo de 19 unidades). alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original. pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476). convênio  985588/2025. despacho nº 736/2023 - sei 94323416. câmpus metropolitano.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1210"><SALDO_EMPENHADO>64014.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com reajuste contratual, referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia, conforme despacho nº 3276/2026/seduc/coordastec-16768 (94215724).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1211"><SALDO_EMPENHADO>2663679.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1212"><SALDO_EMPENHADO>777419.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto cem</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.053.184/0005-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003021837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recomposição administrativa e a reinscrição em "restos a pagar" do montante de r$ 777.419,73 referente aos empenhos nºs  2024.2850.061.00043 e 2024.2850.062.00016, conforme decisão judicial (sei nº 94908681) e ofício 15837 (sei nº 94907361). rd 4/2026 (95008605)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1213"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1214"><SALDO_EMPENHADO>49416.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036942</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região nordeste - posse-imed,16º apostilamento, termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 284 (94099306),proc.202600010065596.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1215"><SALDO_EMPENHADO>96012.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1216"><SALDO_EMPENHADO>1992.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100336</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1217"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduarda rocha dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.333.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900606</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  henry santos e de seu acompanhante. período de 25 de julho de 2026. processo 202600010063331. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58172/2026/ses (sei 93830603).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1218"><SALDO_EMPENHADO>181324.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1219"><SALDO_EMPENHADO>486.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1220"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>madri lab multimídia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.181.502/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015385</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descrição a participação no referido curso justifica-se pela necessidade de transição do conhecimento empírico para o profissional da equipe da coordenação de cead, visando a administração avançada, customização e segurança da plataforma ava educa saúde. além disso, almeja-se a modernização do ambiente virtual e a redução da dependência de intervenções externas, otimizando a experiência do usuário ao favorecer a navegabilidade e a retenção de milhares de cursistas que utilizam o sistema.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1221"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana serra dourada de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007059643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para a cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da chefia de polícia judiciária – cpj, correspondente à 13ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa 17 - dgpc/cpj/geaad/dlo (sei nº 93641548) e portaria 638 (sei nº 93680032).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1222"><SALDO_EMPENHADO>1894476.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). subsídio 787.180,54;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;complemento salário mínimo 1.375,62;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1223"><SALDO_EMPENHADO>16295.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.243.943/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do contrato nº 011/2026, firmado com a empresa amultiphone integradora de soluções unificadas ltda., decorrente do pregão eletrônico nº 002/2026, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telefonia, mediante discagem direta gratuita (ddg – 0800), contemplando ligações locais e de longa distância nacional, originadas de telefones fixos ou móveis. os serviços destinam-se ao atendimento dos números 0800 704 3200, da ouvidoria setorial da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos – agr, e 0800 000 0333, da ouvidoria-geral do estado – oge, visando atender às necessidades da ouvidoria da agr, pelo prazo de 30 (trinta) meses, conforme solicitação sislog nº 212309. referente aos meses de agosto a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1224"><SALDO_EMPENHADO>3758.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reginaldo e reginaldo advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.402.992/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011579</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (92030780), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5593954-02.2025.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj nº 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 3.758,48, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3771 (93783936) e autorização pr-06101 (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​93964125).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1225"><SALDO_EMPENHADO>1771.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro henrique romao da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.486.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007871</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (93955875), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5790003-84.2023.8.09.0051, em favor de pedro henrique romao da silva, cpf ***.486.311-**, o valor de r$ 1.771,80, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 3832 (93955969) e autorização pr-06101 (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​94034531).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1226"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbara christofalo ferreira porto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.428.268-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1227"><SALDO_EMPENHADO>300780.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos-hmtjesus, 16º apostilamento , termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 285 (94100250), proc.202600010065616.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1228"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1229"><SALDO_EMPENHADO>23933.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1230"><SALDO_EMPENHADO>62502.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1231"><SALDO_EMPENHADO>4471.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026.   prevcom  patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1232"><SALDO_EMPENHADO>40185.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021797</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda, para inscrição de 09 servidores da goiás turismo no congresso de excelência em contratações públicas - conex, a ser realizado nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, em goiânia/go, modalidade de licitação; inexigível, no valor total de r$ r$ 40.185,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1233"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1234"><SALDO_EMPENHADO>85090.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao bento engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.618.316/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436109300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização de valores pagos a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza (issqn), referente à medição de jun/2026, relativos ao contrato nº 184/2021 – goinfra - lote 02 (sei nº 000026217558), decorrente do pregão eletrônico n°. 81/2021-goinfra, vigência até 30/12/2026, conforme planilha de memória de cálculo (sei nº 94445362), relação dos valores, guias de recolhimento e comprovante de pagamentos presentes em requerimento da contratada (sei nº 94065219)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1235"><SALDO_EMPENHADO>30.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1236"><SALDO_EMPENHADO>478220.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1237"><SALDO_EMPENHADO>3551.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual -  superintendencia de infraestrutura/suinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1238"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro materno infantil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.465.131/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008977</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 623 município anapolis deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio para atender as demandas do centro materno infantil de anapólis. requisição de despesa 49 (92511133). conforme parecer 462 (88939491), despacho 3308 (91883145).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1239"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enderson pereira cardoso da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.437.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900580</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065603 em favor enderson pereira cardoso da silva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1240"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo soares lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.715.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006073764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ricardo soares lima (cpf: 359.715.501-44), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) kleide marta martins correia (cpf:  548.590.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11162/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1241"><SALDO_EMPENHADO>50106.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037011838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de tdo 04/2026, ao contrato 045/2025 /sead (77719532), processo sei ( 202500005026147 ), em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório, pelo período de 90 dias, previsto para iniciar em 02/08/2026  (tipo 1).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1242"><SALDO_EMPENHADO>960.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo goulart dos santos filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.646.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000587</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 8/2026) para (marcelo goulart dos santos filho), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.362/2026-metrobus/grh-19673</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1243"><SALDO_EMPENHADO>184958.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100427</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc.referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1244"><SALDO_EMPENHADO>3200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia santos barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.819.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500990</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de setembro/2026 a dezemebro/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1245"><SALDO_EMPENHADO>263.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1246"><SALDO_EMPENHADO>3321.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goianira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.291.707/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015701</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir reembolso salarial à prefeitura municipal de goianira, cnpj: 01.291.707/0001-67, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor edd furtado, motorista, matrícula n. 4954, cpf nº ***.552.231-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. ref. mês de julho/2026, conforme oficio nº 305/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1247"><SALDO_EMPENHADO>751489.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1248"><SALDO_EMPENHADO>7047.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1249"><SALDO_EMPENHADO>28003.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1250"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sabrina campos da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.923.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900583</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010065200, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59662/2026/ses (sei 94052305).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1251"><SALDO_EMPENHADO>583803.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo nacional de saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.530.493/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010041865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018​. rd 1 (93598447).  programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1252"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viviane nascimento da silva fernandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.656.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500971</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1253"><SALDO_EMPENHADO>6162.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de análise e diagnóstico veterinário – labvet., com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestor thiago menegazzo montes, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1254"><SALDO_EMPENHADO>1350.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1255"><SALDO_EMPENHADO>1134.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de epi, produtos de higiene e limpeza, material de expediente e suprimentos para impressora, conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1256"><SALDO_EMPENHADO>1150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esteliane ribeiro da cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.499.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900532</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda da cruz santos. período de 12 a 17 de julho de 2026, processo 202600010060058, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55095/2026/ses (sei 93374551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1257"><SALDO_EMPENHADO>30326.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ativa comercial hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.274.988/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010058516</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010058516. autorização (93163073). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 548/2026 (93163175).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1258"><SALDO_EMPENHADO>3600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduarda rocha dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.333.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900560</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010063394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58175 (93831100), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1259"><SALDO_EMPENHADO>33806.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kelen de melo nogueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.080.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600531</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012284</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a kelen de melo nogueira, 878.080.211-72, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara baru, mambaí (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 67,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300789</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1260"><SALDO_EMPENHADO>205836.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100381</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1261"><SALDO_EMPENHADO>70000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1008 município goiania deputado wagner camargo neto  beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 481</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1262"><SALDO_EMPENHADO>469455.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1263"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1264"><SALDO_EMPENHADO>776.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1265"><SALDO_EMPENHADO>3728.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio modesto de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.996.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404001113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria-compulsória do empregado público antonio modesto de carvalho- conforme despacho nº 1075/2026/emater/gegdp-12451- agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1266"><SALDO_EMPENHADO>6810.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.339/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300298</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o sindisleg folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1267"><SALDO_EMPENHADO>9916.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1268"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davi freire rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.731.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016026151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof  2026295000131 tipo de programação: verba secreta tipo de despesa: contínua prazo: 30 dias área requisitante: sccco resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta (davi freire rezende, cpf 972.731.391-49, conta n.º 00071018-0, op 006, agência 0013, cef n.º 104)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1269"><SALDO_EMPENHADO>46830.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0004-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go ,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização  despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1270"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleisse monteiro dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.074.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006080198</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleisse monteiro dos santos (cpf: 004.074.061-74), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) lucia maria de oliveira (cpf:  145.688.371-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1271"><SALDO_EMPENHADO>4813.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1272"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1273"><SALDO_EMPENHADO>2006.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - empregado (escola de governo) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1274"><SALDO_EMPENHADO>17249.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde e contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1275"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infoco-rh ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.825.501/0002-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado pagamento de inscrições de 02 servidores da ggdp para participação no 4º seminário nacional de governança em gestão de pessoas para administração pública a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026, na cidade de foz do iguaçu, paraná, atendendo aos preceitos da 14.133/2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. inexigibilidade de licitação n° 073/2026. sislog 121552.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1276"><SALDO_EMPENHADO>70736.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meridian comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.308.156/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo da contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, para reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba-go, viculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, concorrência nº 013/2025 - saldo do contrato nº 191/2025. contratação sislog nº 104639</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1277"><SALDO_EMPENHADO>50392.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100250  e processo sei n°  202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1278"><SALDO_EMPENHADO>4657.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1279"><SALDO_EMPENHADO>7562361.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edeconsil construcoes e locacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.073.042/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da rodovia go-116 trecho: entr. go-524 / km 22, com extensão de 22 km, neste estado. concorrência nº 53/2026 sislog 118838</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1280"><SALDO_EMPENHADO>626701.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo financeiro rpps (patronal) - civil    ( 28,5 % )</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1281"><SALDO_EMPENHADO>12370784.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.113.309/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025027655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação do contrato de nº 048/2021 - detran com a empresa valid soluções s.a, cnpj/mf n° 33.113.309/0001-47, cujo objeto é a emissão e personalização da acc, cnh e pid, pré-postagem e serviço de malote. conforme ​requisição de despesa n° 1/2026 - detran/ghet-05034 (93069658). processo:202000025027655</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1282"><SALDO_EMPENHADO>18095.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1283"><SALDO_EMPENHADO>16084.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290106200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016022081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100298 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  área requisitante: sgi resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 940868/2023.  usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1284"><SALDO_EMPENHADO>3704862.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1285"><SALDO_EMPENHADO>565711.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão alimentícia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1286"><SALDO_EMPENHADO>11966.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1287"><SALDO_EMPENHADO>108554.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1288"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1289"><SALDO_EMPENHADO>9569.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de roraima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>84.012.012/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700507</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006033734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1290"><SALDO_EMPENHADO>173.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia rodrigues brondolo matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.325.202-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004074339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento das despesas com deslocamento referentes à viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participação na reunião serpro e gti declarações ibs/cbs, realizada em belo horizonte/mg, no período de 22 a 25 de junho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1291"><SALDO_EMPENHADO>11868112.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1292"><SALDO_EMPENHADO>2559.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>auto socorro carvalho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.893.313/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000620</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o  3º termo aditivo (supressão / reajuste ipca / renovação), (vigente a partir de 12/09/2026),valor de r$ 76.928,40, referente a prestação de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para realizar a remoção com içamento ou sem içamento de veículos articulados e bi-articulados em qualquer localização do eixo anhanguera. (processo nº 202300053000040) (fornecedor: auto socorro carval) (dispensa de licitação nº. 018/2023).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1293"><SALDO_EMPENHADO>231.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. .  ipof 2026240100124 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1294"><SALDO_EMPENHADO>19177.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1295"><SALDO_EMPENHADO>89711.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; bradesco 16128,72; caixa economica federal 32324,38; alfa 14059,21; itau 5412,60; sicoob 2690,65</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1296"><SALDO_EMPENHADO>253624.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia construtora e inc ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.212.368/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução de projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto elétrico, rampa de acesso, quadra coberta, muro externo, pintura geral da unidade, tapume, barracão de obra, movimentação de terra, canaleta com grelha, implantação de 01 sala de aula, passarela, adequações na coordenação, sala dos professores, sala aee, banheiro feminino e masculino, ampliação cozinha existente, reforma passarela coberta na entrada principal, e outros na escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1297"><SALDO_EMPENHADO>1560.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217604001261</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela geti-sic, comercio e serviços – gt/sic. por um  período de 24 (vinte e quatro) meses.  o prazo de vigência do  termo aditivo será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo no período de 25 de maio de 2025 a 24 de maio de 2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1298"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1299"><SALDO_EMPENHADO>13994.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000499</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1300"><SALDO_EMPENHADO>8516.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (guias)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1301"><SALDO_EMPENHADO>6081.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ailton raimundo dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.367.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900282</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066005296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 8° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2026 a 19/08/2027). sei 201800066005296. ipof 2025326100078.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1302"><SALDO_EMPENHADO>160300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao proto diamantino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.476.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036015812</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>indenização por desapropriação do espólio de joão proto diamantino, cpf sob o nº ***.476.601-**, certidão de óbito (92193131), proprietário da fazenda rio preto, situada no município de rio verde, estado de goiás, registrada em rio verde (93837986), necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho entre o entroncamento com a go-206 (p/ quirinópolis) e o entroncamento com a go-174, conforme decreto estadual nº 10.654, de 6 de mar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1303"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1304"><SALDO_EMPENHADO>16141.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1305"><SALDO_EMPENHADO>32483.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1306"><SALDO_EMPENHADO>4830.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, complemento, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1307"><SALDO_EMPENHADO>693.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com irrf relativas ao 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, st. leste universitário em goiânia - go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, para o período de 21/08/2026 à 20/08/2027.pp 20240017011818.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1308"><SALDO_EMPENHADO>1134.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jaqueline aparecida de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.867.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100266</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1309"><SALDO_EMPENHADO>862000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dv agronegocios e empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.881.497/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação da pessoa jurídica dv agronegócios e empreendimentos ltda., nº 23.881.497/0001-08, representada por domingos vilefort orzil,  proprietária dos imóveis rurais fazenda primavera e fazenda primavera - parte 2, ambos em hidrolândia - go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-589, no trecho: br-153 hidrolândia/go - distrito de santa maria, com extensão de 11,84 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1310"><SALDO_EMPENHADO>631074.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1311"><SALDO_EMPENHADO>585.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1312"><SALDO_EMPENHADO>62734.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1313"><SALDO_EMPENHADO>1533618.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400330</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1314"><SALDO_EMPENHADO>289.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1315"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 3 tri 26ndo, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92597350).	       3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.22 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1316"><SALDO_EMPENHADO>836838.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100291</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. adiantamento adic. ferias...... 431.106,41  adic. ferias ...... 405.731,83  total......... 836.838,24</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1317"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100982</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081306</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 3º trimestre 2026 (92608906)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1318"><SALDO_EMPENHADO>5589445.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1319"><SALDO_EMPENHADO>25954.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - inss - empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1320"><SALDO_EMPENHADO>3773.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1321"><SALDO_EMPENHADO>5732.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1322"><SALDO_EMPENHADO>88555.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - estatutários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1323"><SALDO_EMPENHADO>28185.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100410</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100411 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1324"><SALDO_EMPENHADO>3097.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1325"><SALDO_EMPENHADO>3886.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700474</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1326"><SALDO_EMPENHADO>11909.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distrito federal secretaria de educacao e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.676/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700509</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006043333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1327"><SALDO_EMPENHADO>12868.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100395</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1328"><SALDO_EMPENHADO>14000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319004253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração do 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos à combustão pertencentes ao patrimônio da secretaria de estado de desenvolvimento social – seds, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, mão de obra especializada e disponibilização de sistema informatizado de gestão. período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1329"><SALDO_EMPENHADO>6893.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023/seds para prorrogação de vigência e garantir a continuidade dos serviços de telefonia fixa para atender às demandas das unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, operacionais e unidades do sistema socioeducativo de goiás/seds. período de 13/09/2026 a 12/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1330"><SALDO_EMPENHADO>10137.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100286</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448091230</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. inss empregador empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1331"><SALDO_EMPENHADO>2697227.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91396174) e despacho 820 anuência prorrogação (94041352) do contrato 89/2024 /goinfra (64013992), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 5</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1332"><SALDO_EMPENHADO>201323.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100409</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100410 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo previdenciário - rpps – empregado (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1333"><SALDO_EMPENHADO>3631423.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imperial comercio de produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.140.256/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005007981</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 118936. dod 503648.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1334"><SALDO_EMPENHADO>25593.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>262</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006027982</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16102: bolsas de julho/2026. despacho nº 252/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 3235/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1335"><SALDO_EMPENHADO>7093012.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1336"><SALDO_EMPENHADO>33303.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500429</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 52/60 -processo nº 202100055000430.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1337"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.786.724/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011003643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a liberação de valores do fundo rotativo a serem empenhados para cobrir despesas no caebm/coti para o exercício de 2026, conforme solicitado no ofício n° 5510/2026 (sei 85710989). (manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1338"><SALDO_EMPENHADO>62916.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1339"><SALDO_EMPENHADO>621177.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hl terraplanagem eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.739.793/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036010716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 123/2023 - goinfra (sei nº 54525231), cujo objeto consiste na execução de obra de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí-mg), com extensão 33,52 km, neste estado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1340"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1341"><SALDO_EMPENHADO>32000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016023975</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200049 tipo de programação: diárias  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 3 meses  área requisitante: procon  resumo objeto: diárias aos servidores da superintendência de proteção e defesa do consumidor - fedc.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1342"><SALDO_EMPENHADO>2645.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itaguari</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.850.109/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100315</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012503</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1343"><SALDO_EMPENHADO>838.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1344"><SALDO_EMPENHADO>3327.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100401</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. cef pagamento via boleto r$ 3.327,86</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1345"><SALDO_EMPENHADO>2742297.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006307</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de divinópolis-go. conforme deliberação da diretoria executiva 183 (94939599); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200428 (95123314); declaração de adequação orçamentária e financeira 00579/4362/2026 (95123408).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1346"><SALDO_EMPENHADO>1337.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: inss empregado consignações diversas (boleto de decisões judiciais) pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1347"><SALDO_EMPENHADO>57706.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700465</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1348"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020017935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do terceiro termo de apostilamento - repactuação do contrato nº 027/2023 ueg, , cujo objeto consiste na prestação continuada de serviços de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, sob o regime de execução com dedicação exclusiva de mão de obra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1349"><SALDO_EMPENHADO>6700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tais santos de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.678.405-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900549</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010064562 paciente mayumi ribeiro santos, doador jony ribeiro neris e acompanhante taís santos de oliveira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1350"><SALDO_EMPENHADO>4036.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 740 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. aquisição de fogão industrial,  mesa de pebolim e mesa de tênis de mesa (ping pong),  mediante pregão eletrônico nº 58/2026, referente ao processo de contratação nº 121080 e processo sei nº 202600005020744.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1351"><SALDO_EMPENHADO>36619.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1352"><SALDO_EMPENHADO>2574.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sanclerlandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.804/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1353"><SALDO_EMPENHADO>757.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1354"><SALDO_EMPENHADO>3155.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de agosto de 2026.(05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1355"><SALDO_EMPENHADO>89420.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1356"><SALDO_EMPENHADO>206992.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000599</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da formalização do 4º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1357"><SALDO_EMPENHADO>633600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>inbra tecnologia e defesa ind e com ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.836.227/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002017491</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000151 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: pmgo  resumo objeto: aquisição de coletes de proteção balística. usuário: wds   ação: 2021.3.4.2.016 banco: banco do brasil  agência: 0086-8  conta: 21352-7</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1358"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1359"><SALDO_EMPENHADO>340815.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nilza angela santos barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.194.062-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004087006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de nilza angela santos barbosa cpf: 282.194.062-91, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1321/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001- taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1360"><SALDO_EMPENHADO>55946.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100383</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1361"><SALDO_EMPENHADO>4184.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100403</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1362"><SALDO_EMPENHADO>3767.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002090570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de julho de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1363"><SALDO_EMPENHADO>74850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  adicionais variáveis  militares. r$ 74.850,00 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1364"><SALDO_EMPENHADO>811422.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1365"><SALDO_EMPENHADO>8028.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goianira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.291.707/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700499</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006019431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1366"><SALDO_EMPENHADO>106546.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000469</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1367"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lavinya moreira souto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1368"><SALDO_EMPENHADO>3600771.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mrl construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.791.812/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448036837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de construção, fornecimento, montagem, realização de testes, acompanhamento e aprovação junto aos órgão responsáveis, seguindo o projeto executivo, realizando todo o suficiente para a construção da unidade básica de saúde no complexo prisional de aparecida de goiânia/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1369"><SALDO_EMPENHADO>50400.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ativa comercial hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.274.988/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026710</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 "b". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 2500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (504601), sislog 121993. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 121993, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1370"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mariana beatriz correia brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.859.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1371"><SALDO_EMPENHADO>1037492.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tjw consultoria projetos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.365.763/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000800059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91405099) e despacho 813 anuência prorrogação (94022458) contrato 92/2024 /goinfra (64033293), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1372"><SALDO_EMPENHADO>1634.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.552.111/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300278</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1373"><SALDO_EMPENHADO>8980.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jussara miranda sobrinho rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.995.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011025661</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesa com auxílio funeral à jussara miranda sobrinho rodrigues, familiar de militar falecido (tenente da reserva ismael ribeiro rodrigues rg 00.223). conforme previsto no art. 7º da lei estadual nº 15.668/2006, de 01/06/2006; e art. 112 a 114 da lei estadual nº 20.756, de 28/01/2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1374"><SALDO_EMPENHADO>333788.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de agosto/2026 - processo nº 202600055000010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1375"><SALDO_EMPENHADO>2540.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1376"><SALDO_EMPENHADO>1599.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010038388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora de alta pressão profissional, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 1644/2026/ses/geaal-21277 (91604409). 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, processo 202100010000963, requisição de despesa 72/2026 (sei nº 91657181).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1377"><SALDO_EMPENHADO>1634951.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57  total......... 1.634.951,57</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1378"><SALDO_EMPENHADO>547.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290603000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. pensao judicial...... 547,48  total......... 547,48</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1379"><SALDO_EMPENHADO>284.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500491</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1380"><SALDO_EMPENHADO>14250.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1381"><SALDO_EMPENHADO>37922.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao das maes setor goiania park sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.907.701/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500648</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds (54530645), entre 14/6/2026 e 13/6/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1382"><SALDO_EMPENHADO>4596.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026. -fas - militar - ativo: r$ 5.148,48   -abono fardamento: r$ 4.596,23</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1383"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1384"><SALDO_EMPENHADO>159.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1385"><SALDO_EMPENHADO>6698.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de alto horizonte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.331.604/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 47/2026 - sgp e despacho nº 11672/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202600029000822.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1386"><SALDO_EMPENHADO>8491.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1387"><SALDO_EMPENHADO>4200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nice maria de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.014.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900570</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria vitória de araújo evangelista. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063400, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58182/2026/ses (sei 93831602).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1388"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de cacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.164.292/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 747.8 município caçu deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de lousas de vidro para a escola municipal cívico militarizada profº mariano dos santos olombrada, município de caçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2429/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3265/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005001486: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1389"><SALDO_EMPENHADO>869.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100287</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1390"><SALDO_EMPENHADO>32200.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol,25º apostilamento, termo de transferência de gestão nº 003/2013,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1391"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriela soares da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.015.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1392"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.305/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.61 município leopoldo de bulhoes deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal alberto finoti no município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2613/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3366/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010020: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1393"><SALDO_EMPENHADO>427.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1394"><SALDO_EMPENHADO>21985.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: férias (abono clt)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1395"><SALDO_EMPENHADO>960.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato gomes imai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100387</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 4/96 (regime próprio) * * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051 * * processo sei nº 202600005014690"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1396"><SALDO_EMPENHADO>4900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade brasileira de informatica em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.408.055/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 05 (cinco) inscrições para participação no xxi congresso brasileiro de informática em saúde (cibs26), a ser realizado no royal tulip brasília alvorada, em brasília-df, no período de 23 a 25 de setembro de 2026. contratação sislog 120909.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1397"><SALDO_EMPENHADO>4120.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho relativo ao desconto em folha de pagamento de 30% dos rendimentos líquidos do servidor ricardo de sousa correia, cpf nº ***.464.261-**, até até o limite de r$ 254.121,80, conforme mandado de penhora de rendimentos expedido pela vara do trabalho de viamão do tribunal regional do trabalho da 4ª região nos autos do processo nº 0020320-73.2017.5.04.0411 e processo sei 202620920001226.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1398"><SALDO_EMPENHADO>510.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos empregados da metrobus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.430/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1399"><SALDO_EMPENHADO>217.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100250  e processo sei n°  202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1400"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1401"><SALDO_EMPENHADO>152241.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100322</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se complementar com pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1402"><SALDO_EMPENHADO>160.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1403"><SALDO_EMPENHADO>137604.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo financeiro patronal da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada  no ipof n° 2026110100253  e processo sei n°262600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1404"><SALDO_EMPENHADO>884242.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1405"><SALDO_EMPENHADO>840.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3º termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para complementação de saldo orçamentário necessário para acobertar as despesas do exercício de 2026, com fornec. de energia elétrica p/ a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), refer. a unid. consumidora nº 10019779648. "essa solicitação refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornec. de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012".</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1406"><SALDO_EMPENHADO>2750.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. (número do processo - sislog 106262) retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. pdf vigente: 2024160100173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1407"><SALDO_EMPENHADO>11750.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1408"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana gervasio felix</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.971.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576003177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral relativo ao ex servidor sr. laurivaldo gervásio, portador do cpf 067.516.441-91, falecido em 27/06/2026, requerido por luciana gervásio felix zoccoli,  portadora do cpf: 889.971.201-82.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1409"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319002794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>disponibilização de recursos financeiros destinados à continuidade da execução do programa mães de goiás, no âmbito do convênio nº 03/2021, contemplando:   i – os recursos necessários aos repasses financeiros às beneficiárias nas competências de setembro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa n° 9/2026 - seds/gegd-21087</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1410"><SALDO_EMPENHADO>16070.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1411"><SALDO_EMPENHADO>9382051.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1412"><SALDO_EMPENHADO>11906.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200438</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1413"><SALDO_EMPENHADO>269.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200441</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1414"><SALDO_EMPENHADO>26986.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.752.236/0004-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais médicos hospitalares para atender unidades administrativas e assistenciais da ses-go. sislog 1157,pregão 94/26, item 013, informações para nota de empenho ( 506489)tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1415"><SALDO_EMPENHADO>24073.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1416"><SALDO_EMPENHADO>2525.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217647000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparos emergenciais no veículo próprio vw gol 1.0 g iv - chassi: 9bwaa05w3dp062204; placa: ogn-9149, patrimônio 2509183,  lotado na gerência de infraestrutura de irrigação e barragens que presta serviços diretamente ao projeto flores de goiás, conf. req. despesa (90007756) contido no processo 202617647001618.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1417"><SALDO_EMPENHADO>57484.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stadium construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.021.021/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000688</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento para reajuste de periodicidade do contrato nº 18/2026/goinfra (sei nº 85857640), construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1418"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de educacao de rubiataba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>74</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.914.040/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107400066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006054968</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma e ampliação do centro de ensino em período integral levinho borba,  município de rubiataba.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1419"><SALDO_EMPENHADO>26964.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066017617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68 que é originária de ação judicial promovida por alexandre de oliveira barcelos, inscrito (a) no cpf nº. ***.753.186-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5966016-98.2024.8.09.0051. sei 202500066017617.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1420"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente ao programa pesquisa para o sus: gestão compartilhada em saúde - ppsus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1421"><SALDO_EMPENHADO>3549561.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1422"><SALDO_EMPENHADO>6195.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1423"><SALDO_EMPENHADO>25404.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: verba indenizatória. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1424"><SALDO_EMPENHADO>231.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fardamento / fas militar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1425"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448020020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 031/2022 , a prestação de serviço telefônico fixo comutado  stfc, na modalidade local fixo/fixo, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, com origem fixa, com cobrança de tarifa flat e fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas up e adm da dgpp, exceto para os serviços ddi, taxa de instalação e eventual mudança de endereço, prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1426"><SALDO_EMPENHADO>9014.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1427"><SALDO_EMPENHADO>360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico nº 007/2026, referente ao processo de contratação nº 118932 e processo sei nº 202600005008138, conforme o termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 007/2026-pmgo.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1428"><SALDO_EMPENHADO>140000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rh empreedimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.267.012/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042230</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de imóvel para instalação da nova unidade vapt vupt da praça da bíblia, situado na avenida anhanguera (antiga avenida "d"), quadra k, lotes 19 e 20, vila izabel, goiânia-go, sendo o lote 19 registrado sob a matrícula nº 989 e o lote 20 registrado sob a matrícula nº 988, pela vigência de 60 (sessenta) meses, a ser realizada mediante contratação direta, via inexigibilidade de licitação, sislog 118134.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1429"><SALDO_EMPENHADO>3898.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de porto velho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.903.125/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700503</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006022095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1430"><SALDO_EMPENHADO>384943.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2d&amp;b engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.174.740/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: obra/reforma vigência:  prazo: 18 meses sislog: 102957 área requisitante: sptc resumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde – 5º crptc. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1431"><SALDO_EMPENHADO>61505.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1432"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1433"><SALDO_EMPENHADO>2041185.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006300</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliários ltda para a prestação de serviços de construção de 44 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de campos belos go. conforme minuta de contrato (94764980); deliberação da diretoria executiva 157 (94741976); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200421 (94931029); declaração de adequação orçamentária e financeira 574/4362/2026 (94931068).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1434"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>64</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. ..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1435"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a suplementação de cota nas diárias geral do 3º trimestre, no valor total de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 1108/2026/detran/geof-05016 (93971469).  202600025002469</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1436"><SALDO_EMPENHADO>142460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: inss(empregado). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1437"><SALDO_EMPENHADO>1015.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>incavel onibus e pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.138.955/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000604</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº. 04/2023 (renovação - 12 meses) ao contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 12/03/2027 ,referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (empresa: incavel onibus e pecas ltda) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1438"><SALDO_EMPENHADO>2197.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576002749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1439"><SALDO_EMPENHADO>13069.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700467</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1440"><SALDO_EMPENHADO>123038.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>topmac servicos de elaboracao de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de topmac servicos de elaboracao de projetos ltda., referente a serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº03/2024-seinfra , que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº01/2025-seinfra e primeiro termo aditivo -  lote 15 - itens 33; 34; 37; 38 e 39 , referente à implantação da nova obra de arte especial (oae) sobre o rio são marcos.go-210 com a br-352, davinópolis/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1441"><SALDO_EMPENHADO>1782649.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1442"><SALDO_EMPENHADO>5311.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (contribuição social - inss) - proc 202400055000898.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1443"><SALDO_EMPENHADO>22238.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100387</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 05 e 06/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal agencia - 2510 operação - 006 conta - 72173-2 .valor r$  22.238,12</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1444"><SALDO_EMPENHADO>61366.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1445"><SALDO_EMPENHADO>1089.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.481.455/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1446"><SALDO_EMPENHADO>3203.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010037552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) enceradeira industrial, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 2031/2026/ses/geaal-21277 (92869344). 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, processo 202100010000963. requisição de despesa 109/2026 (92945586).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1447"><SALDO_EMPENHADO>13657.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itau unibanco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.701.190/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1448"><SALDO_EMPENHADO>10469.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200476</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1449"><SALDO_EMPENHADO>38188.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1450"><SALDO_EMPENHADO>95000.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1451"><SALDO_EMPENHADO>433969.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1452"><SALDO_EMPENHADO>555632.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036004767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas termo aditivo de readequação de projeto, contrato nº 67/2026 /goinfra (sei nº 88081022), dispensa - nº 1000184/2025 (87817371), referente à contratação a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, conforme despacho anuência diretoria nº 728/2026/goinfra/ma-gemoc-20203 (92975310)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1453"><SALDO_EMPENHADO>1020618.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700477</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1454"><SALDO_EMPENHADO>649.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1455"><SALDO_EMPENHADO>81552.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026.  repasse de recurso financeiro visando  a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/julho/26. proc.202600010065432. rd 268/2026 - ses/gemod (94082928). ipof: 2026285004082</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1456"><SALDO_EMPENHADO>56900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1457"><SALDO_EMPENHADO>4581.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017014174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – julho/2026: ipasgo saude - patrocinio funcam - fundo capacitação - faltas     bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead inss patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1458"><SALDO_EMPENHADO>972.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1459"><SALDO_EMPENHADO>1135.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800322</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuições para o fundo de previdência estadual (rppm) - ativo militar no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1460"><SALDO_EMPENHADO>495017.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>87</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com reajuste de periodicidade (junho/2025 a junho/2026) (93796144) do contrato nº 145 /2024 /goinfra (66993187), decorrente da dispensa de licitação nº 12/2024-goinfra e vigência de 36 meses após a assinatura do contrato 19/11/2024, cujos objetos são os serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1461"><SALDO_EMPENHADO>793624.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>golden engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>456</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.701.539/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>construção de escola padrão séc. xxi colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden (86782850), firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa golden engenharia ltda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1462"><SALDO_EMPENHADO>650000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com ipasgo inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1463"><SALDO_EMPENHADO>27276.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1464"><SALDO_EMPENHADO>177.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria lucia pires santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.639.558-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesa com ressarcimento de gastos com transporte, realizadas pela servidora maria lúcia pires santana, cpf nº   018.639.558-28, em viagem oficial à cidade de natal/rg, no período de 28 a 31 de julho de 2026, conforme portaria juceg nº 121, de 27 de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1465"><SALDO_EMPENHADO>40443.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. ...........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1466"><SALDO_EMPENHADO>189.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1467"><SALDO_EMPENHADO>17304.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1468"><SALDO_EMPENHADO>5320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448021319</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>material para manutenção, reparos e conservação de bens moveis. requisição de despesa 6 (93574107)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1469"><SALDO_EMPENHADO>11720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>382</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de  contrato nº 189/2025  de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato. . codigo fundeb 25 . ipof-2024240102564</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1470"><SALDO_EMPENHADO>7612.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1471"><SALDO_EMPENHADO>2444392.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  vencimentos militares. r$ 2.444.392,64 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1472"><SALDO_EMPENHADO>663000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>b2b teste e medição</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.744.352/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000165 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117307 área requisitante:  pmgo resumo objeto: aquisição de equipamento para captação de áudio e vídeo, conjunto tático para captação de áudio e vídeo. usuário: agfj  ação: 2025.4.4.2.024 ação: 2025.4.4.2.025 ação: 2025.4.4.2.026 ação: 2025.4.4.2.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23562-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1473"><SALDO_EMPENHADO>386786.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brinque brasil editorial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>175</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.100.900/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240117500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição livros literários, para atender aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás, matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e municipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à formação de leitores. adesão à ata de registro de preços nº 90001/2024, tr ( 9295043), requisição de despesa 35 (92995551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1474"><SALDO_EMPENHADO>10303.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celia alves da costa reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.732.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (94376259), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5628493-91.2025.8.09.0051, em favor de célia alves da costa reis, cpf ***.732.881-**, o valor de r$ 10.303,50, referente a indenização por danos materiais,  conforme despacho 3946 (94377644) e autorização pr-06101 (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​94385635).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1475"><SALDO_EMPENHADO>104632.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1476"><SALDO_EMPENHADO>2215.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.854.234/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1477"><SALDO_EMPENHADO>54726.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1478"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1479"><SALDO_EMPENHADO>29833.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1480"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1481"><SALDO_EMPENHADO>146375.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100402</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1482"><SALDO_EMPENHADO>54799.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1483"><SALDO_EMPENHADO>133655.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  13º salario civis. r$ 133655,11 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1484"><SALDO_EMPENHADO>5935.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de piranhas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.168.145/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700494</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006017627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1485"><SALDO_EMPENHADO>3315.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319002692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste contratual do contrato nº  25/2024 ( evento sei 60918494), entre a seds e a boss locadora de veículos ltda-epp, cujo objeto contratual é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgão. 16/02/2026 a 20/12/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1486"><SALDO_EMPENHADO>1963052.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>363</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006055024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica. . número do ipof 2025240102470- codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1487"><SALDO_EMPENHADO>17827.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1488"><SALDO_EMPENHADO>30008.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1489"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1490"><SALDO_EMPENHADO>347.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000453</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a julho/2026 - inss (complemento)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1491"><SALDO_EMPENHADO>3335.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100440</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1492"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para empenho estimativo para pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1493"><SALDO_EMPENHADO>5603717.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o aditivo 3ª readequação do contrato nº 047/2025/goinfra (sei nº 71675310), decorre da concorrência n°. 42/ 2024-goinfra, cujo o objeto consiste na pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extensão de 45,7 km, conforme autorização 93809524.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1494"><SALDO_EMPENHADO>29658.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>369</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.621.858/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006105404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202300006105404 portaria nº 2858 rex nº 5229 despacho coordastec nº 1674 repasse destina-se à ampliação e reforma no colégio estadual manoel lino de carvalho, no município de crixas – go, jurisdicionado à cre de itapaci, inscrita no cnpj nº 29.621.858/0001-55.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1495"><SALDO_EMPENHADO>375.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200424</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1496"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira pessoa ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.294.597/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 15400108 - despesa com saldo contratual  (contrato nº 0008/2025 - 70574928), referente a implantação, da subestação do centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás - go, no valor de r$ r$ 490.375,89 (quatrocentos e noventa mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1497"><SALDO_EMPENHADO>4727.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucia maria duarte borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.445.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006058828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucia maria duarte borges (cpf: 774.445.901-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmao, o(a) senhor(a) ozair orlando duarte (cpf:  218.061.101-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11875/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1498"><SALDO_EMPENHADO>5548.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tsm tecnologia e sistemas de monitoramento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>109</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.992.757/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, rastreamento em tempo real, com rastreador via satélite (gps). vigência de 36 (trinta e seis) meses. indicação orçamentaria.(94807026).  contratação sislog 117510.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1499"><SALDO_EMPENHADO>10430.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1500"><SALDO_EMPENHADO>4215.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1501"><SALDO_EMPENHADO>22.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1502"><SALDO_EMPENHADO>1142558.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1503"><SALDO_EMPENHADO>66.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1504"><SALDO_EMPENHADO>41.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1505"><SALDO_EMPENHADO>10836.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1506"><SALDO_EMPENHADO>120558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1507"><SALDO_EMPENHADO>2468001.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global engenharia e energia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.844.675/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município terezópolis-go. conforme informações no despacho n°1547/2026/agehab/coogesc (93151730), minuta (93673564) e autorização do ordenador de despesa na deliberação da diretoria executiva 137/2026/agehab/sge (93921638).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1508"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio marcos de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.402.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006079229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio marcos de araújo (cpf:      771.402.221-34 ), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  maxilene afonso araújo (cpf:  231.682.181-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11753/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1509"><SALDO_EMPENHADO>2572137.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é adesão ao sistema de registro de preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço (menor taxa de administração), visando à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis — gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32 — para atender à frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da seduc. tipo de despesa: diesel / diesel s-10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1510"><SALDO_EMPENHADO>15438.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson gley almeida e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.276.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600535</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a wilson gley almeida e silva, 890.276.391-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 2 irmão, minaçu (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 30,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300794</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1511"><SALDO_EMPENHADO>1277.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos araujo costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.005.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (94100480), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5291355-07.2025.8.09.0006, em favor de marcos araujo costa, cpf ***.005.361-**, o valor de r$ 1.277,03, referente a devolução de auto de infração de trânsito,  conforme despacho 3882 pagamento rpv (94100559) e autorização pr-06101 (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​94142478).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1512"><SALDO_EMPENHADO>289.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200461</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1513"><SALDO_EMPENHADO>424732.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700481</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1514"><SALDO_EMPENHADO>4288067.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1515"><SALDO_EMPENHADO>4800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ingrid maressa hungria de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.224.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500984</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - científico por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de setembro/2026 a junho/2029.  refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1516"><SALDO_EMPENHADO>167545.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1517"><SALDO_EMPENHADO>13050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com o fornecimento  de suprimentos de informática para a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 04 - materiais de informática (cota reservada me/epp), decorrente do pregão eletrônico nº 055/2026, conforme portaria (91931722), termo de homologação (91931903), proposta comercial lotus comercio (91932156) e despacho 1249 (92999760).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1518"><SALDO_EMPENHADO>105429.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.fin.empgdor referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1519"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elisa vitoria mendonca santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.261.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1520"><SALDO_EMPENHADO>779495.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana, 35º apostilamento, contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 280 (94093308), proc.202600010065536.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1521"><SALDO_EMPENHADO>976000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>457</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144969</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 303/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1522"><SALDO_EMPENHADO>134825.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1523"><SALDO_EMPENHADO>4336.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>53</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1524"><SALDO_EMPENHADO>116.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>xdigital brasil segurança da informaçao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.597.881/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200167 aquisição de certificado digital de pessoa jurídica e-cnpj, modelo a1, no padrão icp-brasil e prazo de validade de um ano para o envio de informações da goiasprev a órgão oficiais .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1525"><SALDO_EMPENHADO>0.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1526"><SALDO_EMPENHADO>14239.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1527"><SALDO_EMPENHADO>10710.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800313</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1528"><SALDO_EMPENHADO>2129985.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800328</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente irrf - pessoal civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1529"><SALDO_EMPENHADO>6500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002096715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - copom - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 do fr do copom - 3º trimestre 2026 (94233172)	       3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00  3.3.90.30.15 - r$ 500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1530"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benedito leite da paixao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.509.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006082878</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) benedito leite da paixão (cpf: 025.509.541-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a)  luzia teles da paixão (cpf:  921.441.871-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11882/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1531"><SALDO_EMPENHADO>5943.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010054756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev. ordem de fornecimento nº 523/2026/ses/cmac-spj-14107.  sislog nº 112883.  pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 "c".</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1532"><SALDO_EMPENHADO>20596.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1533"><SALDO_EMPENHADO>36700.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016029149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100166 tipo de programação: 4º aditivo  tipo de despesa: contínua vigência: 25/05/2026 a 24/05/2027 prazo: 12 meses área requisitante: sptc   resumo objeto: contrato nº 035/2022 por mais 12 (doze) meses, de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, instalados no laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1534"><SALDO_EMPENHADO>4655015.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1535"><SALDO_EMPENHADO>3064141.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1536"><SALDO_EMPENHADO>882854.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1537"><SALDO_EMPENHADO>413905.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 413.905,89;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1538"><SALDO_EMPENHADO>2293215.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.290.582/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006312</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de goiatuba/go - mod. i. conforme informações no despacho n°1528/2026/agehab/coogesc (93148306), minuta (93479957) e autorização do ordenador de despesa na deliberação da diretoria executiva 148/2026/agehab/sge (94544361).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1539"><SALDO_EMPENHADO>75957.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200439</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1540"><SALDO_EMPENHADO>153807.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000497</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1541"><SALDO_EMPENHADO>197.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.382.041/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500434</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano odontológico dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás, referente ao mês de agosto/2026, proc 202600055000015</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1542"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leyzer projeto construir ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>417</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.089.985/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste contratação de empresa especializada para iniciar a execução da conclusão de reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1543"><SALDO_EMPENHADO>13510.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>starconectado ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.035.391/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018317</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de link de internet via satélite fixo, com fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos, em regime de comodato, destinados a viabilizar a transmissão de dados necessária à operacionalização do serviço de automonitoramento do uso da água por telemetria nas barragens de porteira e paranã e no projeto de irrigação luiz alves do araguaia – pilaa, pelo período de 12 meses (sislog 120635).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1544"><SALDO_EMPENHADO>101066.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1545"><SALDO_EMPENHADO>60492.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500489</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1546"><SALDO_EMPENHADO>2566.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seguros sura s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.065.699/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação de contrato nº 14/2024 - secami com empresa especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes à frota da secretaria da casa militar, com a supressão de 4 (quatro) veículos,  pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1547"><SALDO_EMPENHADO>147000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1548"><SALDO_EMPENHADO>676.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás, no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1549"><SALDO_EMPENHADO>675447.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000518</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1550"><SALDO_EMPENHADO>4127592.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1551"><SALDO_EMPENHADO>35124.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1552"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayane neves silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.026.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500978</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1553"><SALDO_EMPENHADO>75872.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de alto horizonte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.154.801/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500533</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010098394.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1554"><SALDO_EMPENHADO>20788.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1555"><SALDO_EMPENHADO>3720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.56 material esportivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1556"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia–go, referente ao saldo contratual no valor de r$ 150.000,00, solicitado no despacho nº 3275/2026/seduc/coordastec-16768 (94215398).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1557"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog 118932; número do processo - sei 202600005008138; pregão eletrônico - nº 7/2026; contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1558"><SALDO_EMPENHADO>160000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>47</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020008849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para atender servidores e  bolsistas do convênio federal nº 909997/2021, celebrado entre a universidade estadual de goiás - ueg e a fundação coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior  - capes. dentro do estado de goiás = 14.01. no país (fora do estado de goiás) = 14.03 e colaboradores eventuais = 36.02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1559"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002080890</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92565535).	       3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1560"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079408</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 18º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92421078).	       3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.22 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.34 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1561"><SALDO_EMPENHADO>2053823.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jbn construcoes incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.657.951/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006316</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 44 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de itapuranga-go. conforme deliberação da diretoria executiva 133 (93906138).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1562"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertical escola de aviação civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.446.696/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295300006 informação descrita na ipof contrato n. 55/2025 (sei 78964847) - contratação de escola/centro de instrução de aviação civil certificado pela agência nacional de aviação civil - anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando à qualificação de oficiais do cbmgo, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e proposta da contratada (sei 78963109). vigência de 02/09/2025 a 01/09/2025.  informação relacionada ao empenho desta parcela de r$ 400.000,00. destina-se à prorrogação do contrato nº 55/2025/cbm (78964847), celebrado entre o cbmgo e a empresa vertical escola de aviação civil ltda, objeto contratação de escola/centro de instrução de aviação civil certificado pela anac, para ministrar cursos de formação de pilotos de helicóptero, visando à qualificação de oficiais do cbmgo, pelo prazo de mais 12 meses, conforme despacho 199 (513180), eac (513166), minuta de aditivo (513172), do sislog 106061. vigência contrato: 03/09/2026 a 02/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1563"><SALDO_EMPENHADO>7596.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a prefeitura municipal de goiânia, referente salário de julho de 2026, de servidor - manoel eloy de melo oliveira dos santos matricula 1443224-01, cedido a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1564"><SALDO_EMPENHADO>1128923.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310109100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software. cisão do contrato nº 32/2024-sgg - lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1565"><SALDO_EMPENHADO>8798466.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1566"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime solucoes &amp; eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>59.718.739/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato firmando com a empresa prime solucoes &amp; eventos ltda, objeto o serviço de locação de vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 6 (seis) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de ref.- ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. cadastro renovação sislog nº 120991.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1567"><SALDO_EMPENHADO>32730237.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1568"><SALDO_EMPENHADO>7755.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1569"><SALDO_EMPENHADO>4998.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila flor treinamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.606.316/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037007338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inscrição para a participação da servidora magda cristina da silva, no curso "comunicação eficaz e oratória persuasiva", a ser realizado pela febracis, em goiânia/go, no período de 25 a 27 de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1570"><SALDO_EMPENHADO>236076.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1571"><SALDO_EMPENHADO>2192.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1572"><SALDO_EMPENHADO>23285564.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1573"><SALDO_EMPENHADO>14398.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1574"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto brasileiro de direito administrativo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.419.181/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023919</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de aquisição de 02 (duas) inscrições destinadas à participação de servidores no 40º congresso brasileiro de direito administrativo - ibda, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2026, em curitiba-pr, de forma presencial, conforme  o processo: 121568 (sislog).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1575"><SALDO_EMPENHADO>738.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aurelio alyson alves resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.870.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1576"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1577"><SALDO_EMPENHADO>49471.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1578"><SALDO_EMPENHADO>24594.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de julho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 6455/2026  - dicor/dipre .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1579"><SALDO_EMPENHADO>592063.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1580"><SALDO_EMPENHADO>1348613.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tjw consultoria projetos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.365.763/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91405099) e despacho 813 anuência prorrogação (94022458) contrato 92/2024 /goinfra (64033293), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1581"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lara lorrany batista cardoso melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.135.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900577</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065062 em favor de lara lorrany batista cardoso melo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1582"><SALDO_EMPENHADO>338186.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acréscimo de 25% ao valor inicial atualizado do contrato nº 013/2025/dgpp.  serviço de fornecimento de saneamento básico à unidade de polícia penal regional de mineiros, contas nº 040051 e nº 040053. vigência: prazo indeterminado. requisição de despesa 37 (94415724)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1583"><SALDO_EMPENHADO>29702.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ariosvaldo balbino ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.440.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800304</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007049214</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão do contrato de trabalho do empregado público ariosvaldo balbino ribeiro, cpf ***.440.971-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2025, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1584"><SALDO_EMPENHADO>1272.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1585"><SALDO_EMPENHADO>60746.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500431</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo da apostilamento referente ao serviço de fornecimento de energia pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1586"><SALDO_EMPENHADO>4639.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1587"><SALDO_EMPENHADO>306633.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento do auxilio alimentação ac5 militares r$ 306.633,34 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1588"><SALDO_EMPENHADO>75001.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato n° 042/2025, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1589"><SALDO_EMPENHADO>138455.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700471</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1590"><SALDO_EMPENHADO>218194.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500497</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1591"><SALDO_EMPENHADO>780800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>458</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144937</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 304/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc -  srp,  - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa  e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1592"><SALDO_EMPENHADO>5732.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1593"><SALDO_EMPENHADO>21065.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. protege - fundo de combate a pobreza - consignações...... 21.065,13  total......... 21.065,13</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1594"><SALDO_EMPENHADO>12112.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.134.808/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700496</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006017948</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1595"><SALDO_EMPENHADO>346274.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1596"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026.   bolsa estagiários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1597"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027403</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial, para manutenir as unidades administrativas, operacionais e prisionais da diretoria-geral de polícia penal do estado de goiás.  vigência: 60 meses empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1598"><SALDO_EMPENHADO>51625.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1599"><SALDO_EMPENHADO>231073.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1600"><SALDO_EMPENHADO>19000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021893</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a concessionária e o consumidor (unidades prisionais eadministrativas do agrupamento 61440, grupo b), de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.  pagamento do ir (exercício de 2025).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1601"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roldao jose dourado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.968.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075502</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) roldão josé dourado (cpf: 0), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) maria do rosário dourado de oliveira (cpf:   135.420.521-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11861/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1602"><SALDO_EMPENHADO>7567.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.628.259/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 7.567,18 ( sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1603"><SALDO_EMPENHADO>16858.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de campos belos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.462.799/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500519</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1604"><SALDO_EMPENHADO>17279.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira pessoa ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.294.597/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 15400108 - despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato nº 0008/2025  (70574928), para implantação, da subestação do centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás - go, no valor de  r$  50.820,78 (cinquenta mil oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1605"><SALDO_EMPENHADO>218.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23804472677, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228092501250. período de 20/08/2026 à 19/08/2027. pp 202400017013040.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1606"><SALDO_EMPENHADO>736470.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1607"><SALDO_EMPENHADO>95529.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.216.095/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006074332   portaria seduc nº 5658  rex nº 5406   despacho nº 7774/2026/seduc/spf repasse financeiro de recursos destinados à reforma, adequação e melhorias estruturais no imóvel utilizado para funcionamento das salas de aula da  educação de jovens e adultos – eja, situado na fazenda esusa, município de alto paraíso de goiás, jurisdicionado à unidade executora do conselho  da coordenação regional de educação, cultura e esporte de planaltina de goiás, cnpj n.º29.216.095/0001-67.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1608"><SALDO_EMPENHADO>62450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mendes junior frotas ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.018.267/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604005583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa mendes junior frotas ltda, inscrita no cnpj sob nº 25.018.267/0001-37, veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel, pelo período de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1609"><SALDO_EMPENHADO>791.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobri despesa folha com demais descontos - pessoal militar - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1610"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1611"><SALDO_EMPENHADO>7401.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000055000327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipva, licenciamento e seguro obrigatório dos veículos duster oob-8566, fluence oob-8596, iveco oob-8035, iveco onu-7346, kombi njx-8577, logan nkb-8956 e mb/708 referente ao exercício de 2026 processo nº 202000055000327.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1612"><SALDO_EMPENHADO>166139.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006057292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>realização do sistema de avaliação educacional de goiás - saego. aplicação de avaliação saego somativa (9º ano e 3a. série)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1613"><SALDO_EMPENHADO>2491796.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295004200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000167 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 22/08/2026 a 21/08/2027 prazo: 12 meses área requisitante: cbm/go resumo objeto: aditivo para alteração de titularidade contratual bem como para prorrogação de vigência, pelo prazo de 12 meses, do contrato nº 031/2025/secami, o qual tem por objeto a contratação de empresa para locação de helicóptero para atender demandas do corpo de bombeiros militar usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1614"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ellysson fernandes rosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.143.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500953</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1615"><SALDO_EMPENHADO>253564.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1616"><SALDO_EMPENHADO>46820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100326</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1617"><SALDO_EMPENHADO>7790.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1618"><SALDO_EMPENHADO>16161.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). 13 salario 16.161,31;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1619"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101000</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92711459)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1620"><SALDO_EMPENHADO>2319.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>financiadora de estudos e projetos - finep</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.749.086/0002-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201810267001572</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha ​referente à devolução de recursos apurados pela finep na análise da prestação de contas final do contrato nº 03.18.0160.00, celebrado entre finep e fapeg, no âmbito do programa centelha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1621"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fenix comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.963.664/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000590</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009426</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 1º termo aditivo para promover (supressão / renovação) ao contrato n° 53/2025, no valor de r$ 23.380,00, a partir de 11/08/2026, referente ao fornecimento de óleo lubrificante para caixa de transmissão automática homologado pela zf, contratação sislog n° 113554 (processo 202500005009426 sei 202600053000189) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (pregão eletrônico n° 30/2025).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1622"><SALDO_EMPENHADO>192688.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.877.285/0002-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo contrato nº73/2025 sgg (sei 93568046). contratação de prestação de serviços - aquisição de produtos e serviços microsoft, pelo prazo de 36 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. sub rogaçao lei 24.331/2026. sei 202518037011465.ipof:2026310100390</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1623"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006082459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​trata-se do programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda, conforme a lei nº 23.954, de 20 de dezembro de 2025 que altera a lei nº 21.162, de 16 de novembro de 2021. convênio nº 125/2026/seduc (91530541).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1624"><SALDO_EMPENHADO>4309.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dennise caldeira de moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.077.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025041996</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com indicação orçamentária para regularização de despesas referente ao mês de março , período de 01/06/2026 a 30/06/2026 , somando o valor de r$ 4.309,44 (quatro mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos). referente a locação de imóvel no município de orizona/go. processo: 201900025041996</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1625"><SALDO_EMPENHADO>10829.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1626"><SALDO_EMPENHADO>30547.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com termo aditivo referente à 1ª readequação do contrato 106/2025 /goinfra, decorre da concorrência eletrônica n.° 59/2025 -goinfra, com  o prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, cujo o objeto consiste na execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i lote 01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1627"><SALDO_EMPENHADO>50447.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 50.447,90 ( cinquenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), em favor de silvio robelho ribeiro costa cpf: 309.216.605-10.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1628"><SALDO_EMPENHADO>18571.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.940.761/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010060884</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 140/2025. pregão nº 245/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202600010060884. autorização (93504085). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 558/2026 (93504097).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1629"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016023975</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200049 tipo de programação: diárias  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 3 meses  área requisitante: procon  resumo objeto: diárias aos servidores da superintendência de proteção e defesa do consumidor - fedc.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1630"><SALDO_EMPENHADO>3010.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1631"><SALDO_EMPENHADO>100855.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1632"><SALDO_EMPENHADO>2794.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100281</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1633"><SALDO_EMPENHADO>14853.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo para reequilíbrio do contrato nº 03/2025/ goinfra​ (69364745), prazo de vigência até 29/07/2026, cujo objeto consiste na execução para implantação da 3ª faixa go-184 - trecho: ent. br-060 / ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás, conforme autorização (93769457).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1634"><SALDO_EMPENHADO>126526.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1635"><SALDO_EMPENHADO>252847.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1636"><SALDO_EMPENHADO>109374.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700082  destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar – prevcom – empregado, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1637"><SALDO_EMPENHADO>1128923.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>86</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310108600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005013713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação prestação de serv. de expansão do sistema estadual de videomonitoramento com inteligência artificial, abrangendo instalação de câmeras em vias e locais públicos, implantação da infraestrutura de conectividade necessária, instalação de novos centros integrados de inteligência, comando e controle (ciiccs), disponibilização de plataforma analítica, integração com sistema estadual já existente, operação assistida, capac. de operadores, sup.téc. especial. e manut. corretiva e preventiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1638"><SALDO_EMPENHADO>97282.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1639"><SALDO_EMPENHADO>3429.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100398</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1640"><SALDO_EMPENHADO>12912.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civi, adicionais variáveis - pessoal civil, servidores civis mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1641"><SALDO_EMPENHADO>4522.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1642"><SALDO_EMPENHADO>1484.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025092025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos do adiantamento salarial em favor da servidora alyce dos santos slva, no valor de r$ 1.484,70 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos). a despesa foi informada pela superintendência financeira da secretaria de estado da economia e os documentos comprobatórios estão disponíveis na pasta ftp (93691573), em conformidade com o despacho nº 1075/2026/detran/geof-05016 (93731668)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1643"><SALDO_EMPENHADO>2253460.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de representação folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1644"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edivania capel fernandes de melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900600</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010065019. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59501/2026/ses (sei 94029710).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1645"><SALDO_EMPENHADO>1639330.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>patrimonial construtora e incorporadora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.530.021/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 40 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de niquelândia go. conforme deliberação da diretoria executiva 182 (94939437); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200433 (95123028); declaração de adequação orçamentária e financeira 00578/4362/2026 (95122999).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1646"><SALDO_EMPENHADO>1071504.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>243</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1647"><SALDO_EMPENHADO>20619.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100344</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1648"><SALDO_EMPENHADO>14094.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1649"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1650"><SALDO_EMPENHADO>14251.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1651"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de análise e diagnóstico veterinário – labvet., com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestor thiago menegazzo montes, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1652"><SALDO_EMPENHADO>952.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200459</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1653"><SALDO_EMPENHADO>1.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200465</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1654"><SALDO_EMPENHADO>2333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200474</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1655"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1656"><SALDO_EMPENHADO>40636.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natalino leao costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.319.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600540</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a natalino leão cosa, 217.319.501-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda colorado, zona rural, minaçu (go), selecionado por meio do edital 2026287 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 81,57 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção da área conservada. ipof 2026215300798</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1657"><SALDO_EMPENHADO>28500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com o fornecimento  de suprimentos de informática para a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 04 - materiais de informática (cota reservada me/epp), decorrente do pregão eletrônico nº 055/2026, conforme portaria (91931722), termo de homologação (91931903), proposta comercial lotus comercio (91932156) e despacho 1249 (92999760).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1658"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>material esportivo para atender às demandas da chefia de gabinete através de termo de descentralização orçamentária - tdo (92657733) - 202617576003570. emenda parlamentar impositiva número 1004 município goiania deputado andré do premium objeto da emenda custear uniformes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1659"><SALDO_EMPENHADO>160246.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1660"><SALDO_EMPENHADO>175204.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt., 26º apostilamento, contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1661"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1101.4 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 484/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1662"><SALDO_EMPENHADO>3307.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1663"><SALDO_EMPENHADO>381.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1664"><SALDO_EMPENHADO>4208.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a prefeitura municipal de goiânia, referente salário de julho de 2026, do servidor -  paulo henrique rodrigues silva matricula 1005049-05, cedido a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1665"><SALDO_EMPENHADO>95365.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1666"><SALDO_EMPENHADO>22000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trip locacoes e eventos ltda-epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.030.637/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005028229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação ata registro preços n.º 01/2026-semad, evento dia 21/09/2026 às 08h no auditório conselheiro josé sebba do tce-go, situado à av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia, de caráter exclusivamente institucional, educativo, preventivo e orientativo, afim de promover a conscientização dos servidores e fortalecer uma cultura organizacional baseada no respeito, na igualdade, na não discriminação e na prevenção de condutas que possam comprometer a integridade do ambiente de trabalho</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1667"><SALDO_EMPENHADO>149381.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000482</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1668"><SALDO_EMPENHADO>28846.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000493</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1669"><SALDO_EMPENHADO>340350.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1670"><SALDO_EMPENHADO>47107.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1671"><SALDO_EMPENHADO>214.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1672"><SALDO_EMPENHADO>477336.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800306</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1673"><SALDO_EMPENHADO>857204.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 07/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 2998/2026/agehab/gagp (92337829), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1222/2026/agehab/da (92350687) e autorização da presidencia no despacho nº 3166/2026/agehab/grsg (92377212).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1674"><SALDO_EMPENHADO>34180.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo patrocínio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1675"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lorrayne souza araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.966.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900544</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 19 a 21 de julho de 2026 . processo 202600010061405. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56337/2026 (sei 93570263), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1676"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1677"><SALDO_EMPENHADO>750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria marta de souza cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.123.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900589</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria marta de souza cardoso. período de 28 a 31 de julho de 2026,, processo 202600010065210, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59666/2026/ses (sei 94052655).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1678"><SALDO_EMPENHADO>10956.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arenopolis prefeitura municipal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.007.914/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700492</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006013705</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1679"><SALDO_EMPENHADO>3343.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1680"><SALDO_EMPENHADO>17.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000494</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1681"><SALDO_EMPENHADO>3593867.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000496</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1682"><SALDO_EMPENHADO>47339.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1683"><SALDO_EMPENHADO>254151.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1684"><SALDO_EMPENHADO>32722.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1685"><SALDO_EMPENHADO>30803.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100407</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1686"><SALDO_EMPENHADO>9714.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao inss empregado / empregador, do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1687"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1688"><SALDO_EMPENHADO>920385.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: i.r.r.f. pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1689"><SALDO_EMPENHADO>252586.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1690"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100992</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1691"><SALDO_EMPENHADO>2333280.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bravia engenharia e arquitetura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.518.739/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no município que compõe o lote 105 do programa goiás em movimento – eixo município (buritinópolis, nova roma e teresina de goiás), para atender as  necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1692"><SALDO_EMPENHADO>2196845.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1693"><SALDO_EMPENHADO>25544.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao - fme</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.573.251/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202400020017727 (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1694"><SALDO_EMPENHADO>643.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1695"><SALDO_EMPENHADO>350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>central das comunidades favelas e periferias - comfape</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.696.698/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310103800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação – secti, e a organização da sociedade civil denominada central das comunidades, favelas e periferias – comfape, visando à realização da expo favela innovation goiás 2026, nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, no passeio das águas shopping. requisição de despesa nº 6/2026 - secti/gei (87942801).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1696"><SALDO_EMPENHADO>982000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aerotech do brasil solucoes em tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.308.513/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000483  tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117307 área requisitante:  pmgo resumo objeto: aquisição de scanner, detector de materiais, para metais magnéticos e não magnéticos. usuário: agfj  ação: 2025.4.4.2.016 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23562-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1697"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para realização de curso conex 2026 para servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1698"><SALDO_EMPENHADO>16485.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400042006329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024  mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1699"><SALDO_EMPENHADO>2694.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448022809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tendo em vista as reformas realizadas na unidade de policia penal regional de quirinopolis, foram adquiridos um dvr de 32 canais e 40 cameras, para tanto faz-se necessario aquisição de fios para instalação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1700"><SALDO_EMPENHADO>48134.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1701"><SALDO_EMPENHADO>241554.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1702"><SALDO_EMPENHADO>268466.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no patris- hospital estadual de luziânia, 37º apostilamento, contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 279 (94092768),proc.202600010065528.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1703"><SALDO_EMPENHADO>164634.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1704"><SALDO_EMPENHADO>153260.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1705"><SALDO_EMPENHADO>142305.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400325</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1706"><SALDO_EMPENHADO>16205.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do trabalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do trabalho</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4250</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.771.001/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026425000900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202219222000575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício de 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado em conjunto com a assessoria contábil do órgão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1707"><SALDO_EMPENHADO>27126073.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1708"><SALDO_EMPENHADO>1488777.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1709"><SALDO_EMPENHADO>160.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1710"><SALDO_EMPENHADO>19847.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ressarcimentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1711"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elaine cristina de carvalho taveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.981.726-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500951</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1712"><SALDO_EMPENHADO>5279.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010054220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) lousas vidro, destinado ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef, conforme despacho nº 2043/2026/ses/geaal-21277 (92903950). requisição de despesa 110 (92986551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1713"><SALDO_EMPENHADO>22738.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300283</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com caixa econômica federal folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1714"><SALDO_EMPENHADO>17332.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1715"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129001360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200175 concessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026.  valor..............r$ 4.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1716"><SALDO_EMPENHADO>1171.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1717"><SALDO_EMPENHADO>16160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laboratorios brugh ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.059.168/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020550</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento relativos à contratação de aquisição de material de referência certificado - mrc de antígeno de anemia infecciosa equina e soro padrão para diagnóstico de aie por imunodifusão, mediante dispensa, referente ao processo de contratação sislog nº 121027 / 2026 e processo sei nº 202600005020550, realizada atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. homologado a empresa laboratorios bruch ltda, cnpj  46.059.168/0001-73 na presente contratação, nos termos do art. 71 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1718"><SALDO_EMPENHADO>2513.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/1842-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700456</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1719"><SALDO_EMPENHADO>30952.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.417.928/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2025 (sei nº 83903932),  referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados e climatizadores para atender a administração central/reitoria, os câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, tem por escopo a alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original.  pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1720"><SALDO_EMPENHADO>178179.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100334</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1721"><SALDO_EMPENHADO>1348613.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.436.849/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas do contrato 90/2024 /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1722"><SALDO_EMPENHADO>41512.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral".</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1723"><SALDO_EMPENHADO>19952.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010012104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de, 50 (cinquenta) câmera infra ip vipc 1230, conforme despacho nº 928/2026/ses/geaal-21277 (88662008).  para aquisição de 01 (uma) nvr 32 canais e para aquisição de 02 (dois) hd 10 tb,  conforme despacho nº 1318/2026/ses/geaal-21277 (90110834), destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos-hslmb.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1724"><SALDO_EMPENHADO>436.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  retenção de irrf referente ao 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, de 20/08/2026 a 19/08/2027. pp 202400017012872</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1725"><SALDO_EMPENHADO>18130.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - processo 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1726"><SALDO_EMPENHADO>92.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, comissionados e celetistas (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1727"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia–go, referente ao saldo contratual no valor de r$ 150.000,00, solicitado no despacho nº 3275/2026/seduc/coordastec-16768 (94215398).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1728"><SALDO_EMPENHADO>864.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sudacred sociedade de credito direto s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.251.847/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300282</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com sudacred folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1729"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 740 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. aquisição de fogão industrial, mediante pregão eletrônico nº 58/2026, referente ao processo de contratação nº 121080 e processo sei nº 202600005020744.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1730"><SALDO_EMPENHADO>673371.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100333</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1731"><SALDO_EMPENHADO>974.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1732"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camara brasileira do livro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.792.942/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285002100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do contrato nº 01/2025 – ses/go relativo ao ipc-a (ibge), ref. ao período de abril/2026 a janeiro/2030. contratação para aquisição de 1 lote (1000 registros) do sistema international standard book number ou padrão internacional de numeração de livro para a coordenação de gestão do conhecimento/gerência de pesquisa e inovação/superintendência da escola de saúde de goiás/ses.  contratação sislog - 103641.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1733"><SALDO_EMPENHADO>7731.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zeria severo da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.914.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600537</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a zeria severo da costa, 423.914.901-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lanças , fazenda recanto da zeria, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 2026442 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 15,52 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção da área conservada. ipof 2026215300795</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1734"><SALDO_EMPENHADO>6729.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1735"><SALDO_EMPENHADO>18601232.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>als comercial e distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>450</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.609.660/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006066836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de kits de laboratório de biologia, física, química e matemática, destinados aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental nos colégios estaduais em período integral – cepis e do ensino médio nas unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás integrantes do programa jornada ampliada,  a ser realizada através da adesão à nº 90047/2025, referente pregão eletrônico srp nº 90047/2025, realizada pelo ifmt. consta  dos autos : req. de despesa. dod, etp, tr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1736"><SALDO_EMPENHADO>14500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1737"><SALDO_EMPENHADO>585.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0003-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 004/2026 "d". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (506009).sislog 122035 entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 122035(506089), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1738"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandra nogueira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.524.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500973</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1739"><SALDO_EMPENHADO>507.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1740"><SALDO_EMPENHADO>432.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1741"><SALDO_EMPENHADO>2949.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, a serem prestados pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s.a., destinados ao atendimento das unidades consumidoras do grupo a (alta tensão) vinculadas à secretaria de estado da administração (sead-go). ipof designada para recolhimento irpj sobre as faturas emitidas mensalmente. daof - firmada conforme, portaria nº 876 de 12/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1742"><SALDO_EMPENHADO>1181285.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1743"><SALDO_EMPENHADO>24112.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1744"><SALDO_EMPENHADO>29348.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1745"><SALDO_EMPENHADO>37572.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rubens freire arruda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.463.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600521</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012234</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a rubens freire arruda, 860.463.571-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio preto, cavalcante (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 75,42 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300775.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1746"><SALDO_EMPENHADO>679.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100400</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 10% do salário da executada ana paula teles cruvinel cpf 024.582.281-00, do processo 0390109-80.2015.8.09.0051 do tribunal de justiça do estado de goiás. deposito judicial. valor..r$ 679,97.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1747"><SALDO_EMPENHADO>51290.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100403</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100405 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1748"><SALDO_EMPENHADO>688.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no imed- hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 288 (94103990),proc.202600010065650. autorização  despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 94112751).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1749"><SALDO_EMPENHADO>188689.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1750"><SALDO_EMPENHADO>607037.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1751"><SALDO_EMPENHADO>5500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – líquido - comeptência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1752"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000200 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  área requisitante: sii/ssp-go  sislog: 112244  resumo objeto: emissão de empenho específico no valor de r$ 550,00, destinado à cobertura da tarifa bancária decorrente da contratação do câmbio. usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1753"><SALDO_EMPENHADO>372387.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1754"><SALDO_EMPENHADO>239868.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de educacao de rubiataba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.914.040/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006135044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a construção de salas destinadas aos professores do colégio estadual da polícia militar gilvan sampaio, localizado no município de rubiataba.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1755"><SALDO_EMPENHADO>3821288.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1756"><SALDO_EMPENHADO>53866.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1757"><SALDO_EMPENHADO>12256.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j camara e irmaos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.536.754/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019623</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de assinatura bianual do jornal “o popular”, com disponibilização de periódicos impressos e senhas para acesso virtual, sendo 06 (seis) na versão impressa + acesso digital e 08 (oito) versão digital pelo período de 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1758"><SALDO_EMPENHADO>1791619.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hl terraplanagem eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.739.793/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036010716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo de acréscimos/supressão do contrato nº 123/2023 - goinfra (sei nº 54525231), cujo objeto consiste na execução de obra de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí-mg), com extensão 33,52 km, neste estado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1759"><SALDO_EMPENHADO>205505.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700083  destina-se a cobrir despesas, com ipasgo * (incluídos no líquido), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1760"><SALDO_EMPENHADO>35682.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização de despesa despesa em favor da empresa premium comércio e serviços ltda - inscrito no cnpj: 25.316.437/0001-60, no valor de r$r$ 568.451,95 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1761"><SALDO_EMPENHADO>86106.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização de despesa despesa em favor da empresa premium comércio e serviços ltda - inscrito no cnpj: 25.316.437/0001-60, no valor de r$r$ 568.451,95 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1762"><SALDO_EMPENHADO>810.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448022809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material para manutenção na cela 1, bloco ii ala a da unidade de policia penal regional de mineiros. requisição de despesa 7 (94880872)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1763"><SALDO_EMPENHADO>368382.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civi, adicionais variáveis - pessoal civil, servidores civis mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1764"><SALDO_EMPENHADO>212895.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1765"><SALDO_EMPENHADO>1207.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1766"><SALDO_EMPENHADO>99982.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasluso turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.480.880/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha complementar a favor da empresa brasluso turismo ltda referente ao aditamento de prazo com reajuste de 25% com despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses a partir de 16 de abril de 2026, conforme contrato 003/2025 /cge, dod, tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1767"><SALDO_EMPENHADO>34216.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marco aurelio santos cordeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.181.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500976</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1768"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sami vieira attux</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1769"><SALDO_EMPENHADO>35690.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600005005163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 3º termo de apostilamento ao contrato nº 029/2017, firmado com a companhia hidroelétrica são patrício (chesp), visando à prorrogação da vigência por 12 meses, no período de 26/07/2026 a 26/07/2027. o contrato refere-se ao fornecimento de energia elétrica para unidades do vapt vupt localizadas nos municípios de ceres e rialma, correspondentes às ucs nº 52064602344 e 524502377,  assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1770"><SALDO_EMPENHADO>1632.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilton francisco dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.880.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000588</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 8/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 362/2026 - metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1771"><SALDO_EMPENHADO>7618.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200477</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1772"><SALDO_EMPENHADO>252516.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1773"><SALDO_EMPENHADO>21859.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1774"><SALDO_EMPENHADO>62357.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1775"><SALDO_EMPENHADO>695.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1776"><SALDO_EMPENHADO>2068641.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1777"><SALDO_EMPENHADO>2247.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1778"><SALDO_EMPENHADO>645212.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500512</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1779"><SALDO_EMPENHADO>120098.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500508</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1780"><SALDO_EMPENHADO>19093.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1781"><SALDO_EMPENHADO>66319.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1782"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1783"><SALDO_EMPENHADO>66122.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.18 manutenção, reparos e conservação de bens imóveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1784"><SALDO_EMPENHADO>13115.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200470</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1785"><SALDO_EMPENHADO>8893.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1786"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial cirurgica rioclarense ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.729.178/0004-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10206/2026 , aquisição de medicamentos  ceaf. arp nº 096/2026. pregão eletrônico nº 016/2026. processo nº 016/2026. vigência da arp 08/08/2026 a 07/08/2027. dod (503547).prog. fed.ceaf - medicamento de alto custo,   entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  (503732), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1787"><SALDO_EMPENHADO>4105.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lindomar ferreira franca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.900.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600515</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a lindomar ferreira franca, 822.900.911-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa corrego do bonito lote 66, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 8,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1788"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000616</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1789"><SALDO_EMPENHADO>43131.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação de empresa especializada em serviços tic, abrangendo concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da cge, conforme pregão eletrônico nº 004/2026 do sislog nº 114106, tr, dod e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1790"><SALDO_EMPENHADO>104027.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg ed prof jose rildo felipe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.935.129/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006037876</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006037876  portaria nº 5202  rex nº 5384 despacho nº 7390spf transferência de recursos financeiros destinados às despesas com reforma do muro do colégio estadual em período integral martins borges,  no município de pires do rio, jurisdicionado ao conselho regional de educação professor josé rildo felipe, cnpj n.º 05.935.129/0001-05.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1791"><SALDO_EMPENHADO>87203.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1792"><SALDO_EMPENHADO>7883.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de minas gerais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.715.615/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100325</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1793"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002072673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - 3º trimestre 2026 (91722393)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1794"><SALDO_EMPENHADO>14687.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1795"><SALDO_EMPENHADO>2266985.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliários ltda para a prestação de serviços de construção de 28 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de amorinópolis go. conforme minuta de contrato (94706002); deliberação da diretoria executiva 158 (94742728); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200414 (94930076); declaração de adequação orçamentária e financeira 573/4362/2026 (94930425).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1796"><SALDO_EMPENHADO>3900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geane pereira santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.086.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900574</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de 1 à 13 e 17 à 24 e segue sem previsão para retornar à  cidade de origem. , processo 202600010064140, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58770/2026/ses   (sei 93914935).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1797"><SALDO_EMPENHADO>2155.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100411</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1798"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodolpho antunes etterno de castro vizzotto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.254.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006073606</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rodolpho antunes eterno de castro vizzotto (cpf: 007.254.751-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) luzia aparecida de castro (cpf:  194.863.161-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11206/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1799"><SALDO_EMPENHADO>13461.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho – goiás- agir, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 6/2025 ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 265 (94079530), proc.202600010065416.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1800"><SALDO_EMPENHADO>52635.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vibra energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.274.233/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1801"><SALDO_EMPENHADO>160.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1802"><SALDO_EMPENHADO>90.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1803"><SALDO_EMPENHADO>294541.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>400</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.621.858/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006061756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006061756  portaria nº 5252  rex nº 5385  despacho nº 7465/2026/seduc/spf transferência de recursos financeiros destinados às despesas com a construção de 02 (duas) salas de aula, no  colégio estadual luiz alves machado, no município de itapaci, jurisdicionado à coordenação regional de educação  de itapaci, cnpj n.º 29.621.858/0001-55.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1804"><SALDO_EMPENHADO>260000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>357</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por dispensa de licitação, do centro de políticas públicas e avaliação da educação da universidade federal de juiz de fora (caed/ufjf), para prestação de serviços de operacionalização do sistema de avaliação da educação de goiás – saego, o sistema de avaliação da educação de goiás saego alfa e a avaliação diagnóstica, referentes às edições 2026 a 2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1805"><SALDO_EMPENHADO>21310.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000484</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1806"><SALDO_EMPENHADO>180.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1807"><SALDO_EMPENHADO>351.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1808"><SALDO_EMPENHADO>1488.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carolyna goncalves de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.581.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129006858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carolyna gonçalves de araújo andrade (cpf: 002.581.771-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) 0, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf:  036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1809"><SALDO_EMPENHADO>28452.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flex projetos e sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.957.444/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020005900</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de confecção e instalação de sistemas de sinalização visual e tátil, visando atender às necessidades da administração central (reitoria) da universidade estadual de goiás – ueg, contrato 20/2025 /ueg, com foco na adequação dos espaços físicos às normas de acessibilidade e na padronização da comunicação institucional. modalidade licitatória adesão à ata de registro de preço n°24/2023 do pregão eletrônico srp nº 16/2023 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo, processo nº 23147.007245/2023-01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1810"><SALDO_EMPENHADO>250.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1811"><SALDO_EMPENHADO>113124.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1812"><SALDO_EMPENHADO>8980.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karla de souza pimenta nepomuceno</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.248.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011021729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesa com auxílio funeral à karla de souza pimenta nepomuceno, familiar de militar falecido (soldado da reserva jesusmar nascimento nepomuceno rg 00.401). conforme previsto no art. 7º da lei estadual nº 15.668/2006, de 01/06/2006; e art. 112 a 114 da lei estadual nº 20.756, de 28/01/2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1813"><SALDO_EMPENHADO>5026.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para o item de natureza de despesa: 4.4.90.52.24  ação: 2025.5.4.5.019 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23558-x  para o item de natureza de despesa: 4.4.90.52.21  ação: 2025.5.4.5.020 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23558-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1814"><SALDO_EMPENHADO>120739.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1815"><SALDO_EMPENHADO>97264.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1816"><SALDO_EMPENHADO>6943.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100386</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 05 e 06/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal agencia - 2510 operação - 006 conta - 72173-2. r$ 6.943,46</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1817"><SALDO_EMPENHADO>524750.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição e substituição do tubo de raios x do tomógrafo philips, modelo access ct 16c, número de série 315031, patrimônio nº 02276774, destinado ao hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, conforme despacho nº 959/2026/ses/gea-21296 (94287281). proc.202600010060492.  rd 140/2026 – ses/gertel ( 94351874). ipof: 2026285003998</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1818"><SALDO_EMPENHADO>110096.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1819"><SALDO_EMPENHADO>252885.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1820"><SALDO_EMPENHADO>134.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo roberto scalco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.055.010-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500396</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004077756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento das despesas com deslocamento para hotéis e restaurantes durante a 89.ª reunião ordinária do gefin, em brasília, para o servidor paulo roberto scalco.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1821"><SALDO_EMPENHADO>160000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018318</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a reforma e ampliação do colégio estadual em período integral ruy brasil cavalcante, município de piracanjuba- go, objeto do contrato n.º 015/2026 – cre-piracanjuba, solicitado através do  despacho nº 3269/2026/seduc/coordastec-16768 ().</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1822"><SALDO_EMPENHADO>2151.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos servidores da iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.068.063/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de agosto/2026 - proc nº 202600055000014.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1823"><SALDO_EMPENHADO>123357.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: fgts(r$ 123.357,58). ----&gt;&gt;&gt; obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 22.079,94 - incluso na guia do fgts). ...&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1824"><SALDO_EMPENHADO>3602.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcom</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1825"><SALDO_EMPENHADO>9137.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300297</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1826"><SALDO_EMPENHADO>1542.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100405</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1827"><SALDO_EMPENHADO>12400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandro dutra e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.273.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500983</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de dr-i (parcial), por meio da chamada pública fapeg nº 36/2025 – edital de apoio à produção de livros técnico-científicos. por um periodo de até 16 meses a partir do desembolso.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1828"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denner neves carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.913.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900568</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063398, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58179/2026/ses  (sei 93831710).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1829"><SALDO_EMPENHADO>35148.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo sislog: 118136 resumo objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para o comando de saúde da pmgo usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1830"><SALDO_EMPENHADO>122646.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seplane servicos de engenharia e planejamento do nordeste ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.631.413/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da go-341, trecho: córrego das antas / entr. br-158, com extensão de 41,11 km, neste estado, mediante concorrência nº 166/2025, concorrência nº 166/2025, participação de 1%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1831"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100988</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 1ª cipm - 3° trimestre 2026 (92586048).	          3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1832"><SALDO_EMPENHADO>41200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030688</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição à união de valor depositado indevidamente na cute - conta única do tesouro estadual, relativo ao processo judicial  1056019-77.2024.4.01.3500. requisição de despesa 10/2026 - ses/gecont-18357 (93510948).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1833"><SALDO_EMPENHADO>900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1834"><SALDO_EMPENHADO>1245.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500440</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (custas judiciais) - proc 202400055000898.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1835"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001494</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026-despesa com pagamento mensal  fundo rotativo caser formosa go,  para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1836"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>parana banco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.388.334/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300294</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco paraná folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1837"><SALDO_EMPENHADO>648716.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1838"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). assistencia escolar-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1839"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.295.772/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002497</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 37.2 município goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para a escola municipal jardim da infância e o cmei tia anita do município de goiás-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2639/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2761/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005002497: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1840"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1841"><SALDO_EMPENHADO>83.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1842"><SALDO_EMPENHADO>9354.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100257  e processo sei n° 202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1843"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar professor jose pio de santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.680.196/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1094.30 município ipameri deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás josé pio de santana (inep 52066010) (cnpj 00.680.196/0001-02 - conselho escolar professor jose pio de santana) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 5388, rex 5396.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1844"><SALDO_EMPENHADO>1910.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de agosto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1845"><SALDO_EMPENHADO>757.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1846"><SALDO_EMPENHADO>987.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222000638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a despesa cuja regularização está sendo solicitada refere-se ao pagamento extemporâneo dos serviços de fornecimento de gás glp 13 kg , conforme justificativa (90746414).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1847"><SALDO_EMPENHADO>10727.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec - transporte de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de maio de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg.  17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010056627. rd 42/2026 (93272621)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1848"><SALDO_EMPENHADO>46.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1849"><SALDO_EMPENHADO>31517.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500496</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1850"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1851"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zenite informacao e consultoria s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.781.069/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006535</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 02 inscrições no evento de capacitação - 9º encontro nacional das estatais - 10 anos da lei nº 13.303/2016 - entre avanços, desafios e agenda futura, a ser realizado em brasília/df, nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2026. coforme requisição de despesa nº 4/2026-agehab/pj (94434183), parecer  jurídico. 503 (94693433).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1852"><SALDO_EMPENHADO>6511242.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1853"><SALDO_EMPENHADO>269.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1854"><SALDO_EMPENHADO>3030440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.190.522/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010010605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de rio verde - go, tendo por objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital materno infantil augusta bastos (cnes nº 4261682). vigencia 01/09/2026 a 31/08/2027. rd. 259/2026. (sei. 94034002)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1855"><SALDO_EMPENHADO>16123.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1856"><SALDO_EMPENHADO>22829.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1857"><SALDO_EMPENHADO>1519.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - faltas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1858"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jorge de menezes alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.646.515-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006064661</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jorge de menezes alves (cpf: 050.646.515-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) vera lúcia ramos de menezes (cpf:  093.964.891-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10826/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1859"><SALDO_EMPENHADO>22256.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais,  visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. tipo de despesa: passagens para municípios do estado - ipof 2025240101447</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1860"><SALDO_EMPENHADO>1233194.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais,  visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação.  tipo de despesa:  passagem aérea nacional - ipof 2025240101447</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1861"><SALDO_EMPENHADO>2439.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: ipasgo saude - patrocinio funcam - fundo capacitação - faltas     bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead inss patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1862"><SALDO_EMPENHADO>6661715.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1863"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100990</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92652065)	       3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1864"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.892.178/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500658</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201910319003737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, pelo período de 25/08/26 à 24/08/27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1865"><SALDO_EMPENHADO>405711.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1866"><SALDO_EMPENHADO>212702.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400344</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1867"><SALDO_EMPENHADO>92.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1868"><SALDO_EMPENHADO>301129.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1869"><SALDO_EMPENHADO>20241.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alano nogueira de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.289.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600527</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a alano nogueira de araujo, 484.289.651-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio ipê pimenta, minaçu (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 40,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.  ipof 2026215300783.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1870"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar general cunha mattos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.683.666/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1017.1 município itumbiara deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual general cunha matos (inep 52059553) (cnpj 00.683.666/0001-91 - conselho escolar general cunha mattos) do município de itumbiara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5389, rex 5405,  despacho nº 2652/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3380/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005002373:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1966/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1871"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade - até dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1872"><SALDO_EMPENHADO>377.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1873"><SALDO_EMPENHADO>91058.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001730</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da execução do contrato nº 006/2025 (86336169), pelo período de 12 (doze) meses a partir de 07 de março de 2026 a 07 de março de 2027, para o fornecimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes), em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1874"><SALDO_EMPENHADO>1338049.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>""destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.338.049,00. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  agosto de 2026. militares (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1875"><SALDO_EMPENHADO>3200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre filipi nabutte madruga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.330.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500991</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de setembro/2026 a junho/2027. refere-se ao mês de _______________/__________</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1876"><SALDO_EMPENHADO>55811.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1877"><SALDO_EMPENHADO>4977.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1878"><SALDO_EMPENHADO>65611.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1879"><SALDO_EMPENHADO>486.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jassia lopes fernandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.886.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1880"><SALDO_EMPENHADO>540001.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100396</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1881"><SALDO_EMPENHADO>26737.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426101600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa  futura agencia de viagens e turismo ltda, trata-se de 5º aditivo ao contrato nº 26/2022 , que prorroga a vigência contratual (período de 12.08.2026 à 11.08.2027), ata de registro de preços nº070/2021- pregão eletrônico nº. 030/2021,dos serviços de agência de viagens e turismo para atender o fornecimento de locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço técnico - administrativo, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento, para o exercício de 2026. no valor de r$ 26.737,51.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1882"><SALDO_EMPENHADO>300.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1883"><SALDO_EMPENHADO>6068.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de firminopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.321.917/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100317</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012494</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1884"><SALDO_EMPENHADO>266305.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000042  tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117440 área requisitante: dgpc resumo objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultas psiquiátricas para tratamento de saúde dos servidores. usuário: cgaj  ação: 2025.6.3.4.002 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23560-1</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1885"><SALDO_EMPENHADO>6321305.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310108100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software. cisão do contrato nº 32/2024-sgg - lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1886"><SALDO_EMPENHADO>228413.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). agmp mensalidade plano de saúde 159.445,05;quota herdeiro goiasprev 29.310,58;agmp samp coparticipacão 16.851,77;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 3.737,45;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 973,50;agmp taxa utilizacão unimed 561,81;agmp uti vida 140,00;agmp carteira unimed 10,00;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1887"><SALDO_EMPENHADO>224.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1888"><SALDO_EMPENHADO>312.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1889"><SALDO_EMPENHADO>89055.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100290</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ferias clt...... 66.791,48  adic. ferias clt...... 22.263,83  total......... 89.055,31</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1890"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de assistencia social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de assistência social - feas</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3051</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.038.829/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305103200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gratificação da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1891"><SALDO_EMPENHADO>76143.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000600</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 3º termo aditivo ao contrato 73/2024 (repactução cct/ 2026-2027)(valor acréscimo por 10 meses r$ r$ 76.143,80), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024)( processo nº 202400005021219/ sei 202500053000117).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1892"><SALDO_EMPENHADO>924.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. jornal diário do estado, conforme​requisição de despesa n° 1/2026 - detran/gesg-05003 (92926006).  202600025101293 - sislog - 121822 - processo sei sislog 202600005026004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1893"><SALDO_EMPENHADO>455.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1894"><SALDO_EMPENHADO>130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando caetano amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.030.790-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor fernando caetano amaral, cpf nº ***.030.790-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia, no valor de 130,00, conforme nota fiscal ( 93922114),  autorização (93975057), despacho 1398 (93921492).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1895"><SALDO_EMPENHADO>118553.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1896"><SALDO_EMPENHADO>844.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1897"><SALDO_EMPENHADO>6388.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: inss empregado consignações diversas (boleto de decisões judiciais) pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1898"><SALDO_EMPENHADO>2759000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>355</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a  contratação de infraestrutura e serviços para eventos locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de infraestrutura temporária e equipamentos destinados ao suporte logístico dos eventos pedagógicos, esportivos, culturais e institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go). sislog 116112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1899"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1900"><SALDO_EMPENHADO>51958.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025072997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesas para a empresa promarket promoção de eventos e logística ltda., cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia, conforme solicitação contida nas ​requisição de despesa n° 13/2026 - detran/celva-05022 (93339501) referente ao mês de maio 2026. 202300025072997.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1901"><SALDO_EMPENHADO>52986.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1902"><SALDO_EMPENHADO>2788.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo previdenciário</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1882</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal (pensionistas) do poder judiciário, regime próprio líquido, referente à folha de agosto/2026. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1903"><SALDO_EMPENHADO>135378.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1904"><SALDO_EMPENHADO>1504.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1905"><SALDO_EMPENHADO>3216.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1906"><SALDO_EMPENHADO>217140.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto 2026. inss empregador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1907"><SALDO_EMPENHADO>1821.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100278</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1908"><SALDO_EMPENHADO>5473.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500518</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1909"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de agosto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1910"><SALDO_EMPENHADO>513422.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1911"><SALDO_EMPENHADO>1595.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1912"><SALDO_EMPENHADO>633.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neuro matte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.476.709-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004074351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, autorizado a ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no processo: 202500004074351 com respectiva retificação/estorno de registro de receita. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1913"><SALDO_EMPENHADO>1700000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1914"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1915"><SALDO_EMPENHADO>32298.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1916"><SALDO_EMPENHADO>7258.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1917"><SALDO_EMPENHADO>24699.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1918"><SALDO_EMPENHADO>958.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1919"><SALDO_EMPENHADO>319763.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1920"><SALDO_EMPENHADO>28796.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização de despesa despesa em favor da empresa premium comércio e serviços ltda - inscrito no cnpj: 25.316.437/0001-60, no valor de r$r$ 568.451,95 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1921"><SALDO_EMPENHADO>1885.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100402</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1922"><SALDO_EMPENHADO>3242.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100433</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1923"><SALDO_EMPENHADO>170275.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.990.812/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1924"><SALDO_EMPENHADO>17270.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>or-tech promocao de vendas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.073.962/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016031619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000220 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  vigência:  prazo:  sislog: 121872 área requisitante: sptc resumo objeto: aquisição de poltronas giratórias ergonômicas para atendimento da superintendência de polícia técnico-científica usuário: cgaj  ação: 2024.6.4.5.025 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22838-9</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1925"><SALDO_EMPENHADO>305400.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020005215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020 que tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1926"><SALDO_EMPENHADO>4210.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição ao fundo rotativo, com despesas de material de tecnologia da informação para atender as necessidades desta agência no exercício de 2026,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1927"><SALDO_EMPENHADO>29924.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benenutri comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2026. pregão eletrônico nº 26/2026. processo nº 202500005032512 202600010017021. contratação sislog nº 117025. vigência da arp 09/03/2026 a 08/03/2027. dod (503092). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  584/2026/ses/cmac-spj (503540), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1928"><SALDO_EMPENHADO>561380.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1929"><SALDO_EMPENHADO>165049.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1930"><SALDO_EMPENHADO>381.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1931"><SALDO_EMPENHADO>69507.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200433</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1932"><SALDO_EMPENHADO>56149.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1933"><SALDO_EMPENHADO>56405.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público nº 12/2025 - pm, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa link card administradora de benefícios ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, guincho e fornecimento de peças/insumos para a frota própria da pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1934"><SALDO_EMPENHADO>1828.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042002336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste anual do 5º aditivo contratual nº 002/2022-92856654 / 93355694, conforme cláusula contratual que prevê a atualização dos valores pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1935"><SALDO_EMPENHADO>11539517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500500</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1936"><SALDO_EMPENHADO>24903.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1937"><SALDO_EMPENHADO>160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.911/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a pagamento da consignação - associação classe - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1938"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rubenita rodrigues marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.978.437-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900554</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de julho. processo 202600010063396. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58177/2026 (sei 93831241), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1939"><SALDO_EMPENHADO>70249.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1940"><SALDO_EMPENHADO>310.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200463</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1941"><SALDO_EMPENHADO>12516.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1942"><SALDO_EMPENHADO>225580.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1943"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.446.062/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste da contribuição mensal ordinária devida pela emater-go à asbraer, no valor de r$ 1.000,00 por parcela, aprovado pela 45ª assembleia geral extraordinária da asbraer e formalizado pela resolução asbraer nº 003/2026, conforme requisição de despesa n 4 dos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1944"><SALDO_EMPENHADO>9232.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sebastiao paulo bueno sobrinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.888.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800302</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004052766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público sebastião paulo bueno sobrinho, cpf ***.888.981-*,  ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, a partir de 1º de agosto de 2026 (91355934).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1945"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leni silva lemos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.269.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900596</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 01 a 31 de julho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  59614/2026/ses (sei 94045295).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1946"><SALDO_EMPENHADO>423611.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a vencimentos e salários do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1947"><SALDO_EMPENHADO>309939.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260102100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576001821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo para atender as demandas desta pasta, oriundo da ata de registro de preços 004/2025, contratação 114285 sislog, conforme despacho nº 171/2026/seel/spfe-18312 (89123644), projeto jogos indígenas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1948"><SALDO_EMPENHADO>73759.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1949"><SALDO_EMPENHADO>15600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hedge consultores e auditores associados ss ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.478.028/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação antecipada em leilões,  empresas beneficiárias do programa fomentar. vigência de 60 meses apartir de 04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1950"><SALDO_EMPENHADO>300176.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1951"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1952"><SALDO_EMPENHADO>3525.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria jose pinheiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.362.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010062245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: maria josé pinheiro no valor de r$ 3.525,00;  conforme notas fiscais nº 9595; 270; 2997 e 9594 no anexo requerimento e documentos pessoais (93684703).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1953"><SALDO_EMPENHADO>1470.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1954"><SALDO_EMPENHADO>229.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato de sousa faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.484.316-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso de despesas com pedágio (sei nº 93891602), tendo em vista a inexistência de convênio desta secretaria com as concessionárias responsáveis pela administração do trecho percorrido entre goiânia - go e campinas - sp. a despesa refere-se à utilização do veículo fiat toro 4x4, cor branca, placa skh-5e17, conduzido pelo servidor  renato de sousa faria, cpf nº 030484316-40, durante o período  de 27/07/2026 a 30/07/2026, conforme. requisição de despesa 93890872.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1955"><SALDO_EMPENHADO>16060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1956"><SALDO_EMPENHADO>1541097.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026195000500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042008563</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de sequestros judiciais efetuados em conta do tesouro estadual para cumprimento de obrigações decorrentes de processos de requisição de pequeno valor (rpv), referentes ao pagamento de honorários de advogados dativos (defensores dativos/ad hoc) que atuaram em demandas de responsabilidade do estado de goiás. período de 16/12/2025 09:59 a 13/07/2026 10:07</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1957"><SALDO_EMPENHADO>5996.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1958"><SALDO_EMPENHADO>5738.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de agosto/2026-emater,  referente ao salário do mês de jun/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1959"><SALDO_EMPENHADO>2674.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>montelo &amp; rocha advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.914.343/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia – tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de agosto/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1960"><SALDO_EMPENHADO>32972.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1961"><SALDO_EMPENHADO>6994.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento no valor de r$ 6.994,81, referente ao 2° termo aditivo (acréscimo de serviços) no valor de r$ 130.077,16 (cento e trinta mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos) ao contrato n.º 044/2025 (71872061) alusivo a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia–go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1962"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 47º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 47º bpm - 3º trimestre 2026 (92934108)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00  total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1963"><SALDO_EMPENHADO>472708.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1964"><SALDO_EMPENHADO>691424.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1965"><SALDO_EMPENHADO>24067.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1966"><SALDO_EMPENHADO>198224.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto cem</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.053.184/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010038452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. chamamento público n. 6/2019. contrato de gestão nº 65/2020 ses/go. 1º t. a.   rd 32/2022 (sei 000028006473).  empenho para cumprimento de determinação judicial constante da decisão (sei nº 94908681), encaminhada a ses por meio do ofício nº 15837 (sei nº 94907361) e do despacho nº 1765 (sei nº 94937483). recomposição administrativa e reinscrição em restos a pagar do empenho  2024.2850.61.110. rd 4/26 (95008605)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1967"><SALDO_EMPENHADO>835080.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1968"><SALDO_EMPENHADO>213908.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300289</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o irrf folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1969"><SALDO_EMPENHADO>107477.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300286</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1970"><SALDO_EMPENHADO>160050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1971"><SALDO_EMPENHADO>25027791.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1972"><SALDO_EMPENHADO>2131959.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000471</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1973"><SALDO_EMPENHADO>2120.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laurenito costa noleto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.200.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000461</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1974"><SALDO_EMPENHADO>106.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1975"><SALDO_EMPENHADO>1509389.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  ipasgo saude..................................9.229.545,31</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1976"><SALDO_EMPENHADO>105234.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1977"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1978"><SALDO_EMPENHADO>71960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iron energy comercio e servicos de manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.401.330/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036006367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação de prazo (24/08/2025 até 24/08/2026) ao contrato 80/2023 - goinfra (51095397), decorrente do pregão eletrônico nº 36/2023 - goinfra (49846038), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 97 (85134599).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1979"><SALDO_EMPENHADO>16536.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – descontos - comeptência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1980"><SALDO_EMPENHADO>13759.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao reajuste de 4,64% referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, 4º andar pelo período de 12 meses. conforme requisição de despesas (93719674),despacho da auditoria interna (93698247), minuta de apostila (93907410) e despacho 4024 despacho autorizativo da presidência (94175557).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1981"><SALDO_EMPENHADO>413645.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1982"><SALDO_EMPENHADO>157391.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1983"><SALDO_EMPENHADO>192489.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1984"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nuctech do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.892.624/0002-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para locação de equipamento de raio-x (scanner de corpo e periféricos) para inspeção corporal incluindo software de cadastro, instalação, treinamento e operação assistida, bem como manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato, nos processos de vistoria de pessoas que adentram as unidades prisionais do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1985"><SALDO_EMPENHADO>1277.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100400 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - pasgo saude patrocinio - militar: r$ 638,88 - civil: r$ 638,88</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1986"><SALDO_EMPENHADO>1677.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (imposto de renda) - proc 202400055000898.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1987"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>welcimar de bastos garcia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.420.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006082787</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) welcimar de bastos garcia (cpf: 762.420.211-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) olivia da silveira borges (cpf:  515.292.971-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11883/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1988"><SALDO_EMPENHADO>4082.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo sislog: 118136 resumo objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para o comando de saúde da pmgo usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1989"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog 118932; número do processo - sei 202600005008138; pregão eletrônico - nº 7/2026; contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1990"><SALDO_EMPENHADO>83.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1991"><SALDO_EMPENHADO>57866.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de educacao de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>412</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.997.479/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006067370</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500006067370 portaria nº 4828 rex nº 5366 despacho coordastec nº 31656 transferência de recursos financeiros destinados a execução de pequenos reparos no  colégio estadual professor quintiliano leão neto, localizado no município de rio verde,  jurisdicionado à coordenação regional de educação de rio verde (go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1992"><SALDO_EMPENHADO>60389.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1993"><SALDO_EMPENHADO>789492.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  adicionais variáveis  civis. r$ 789.492,68.  relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1994"><SALDO_EMPENHADO>113227.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja-hmtjesus,16º apostilamento, termo de colaboração nº 13/2025 -ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 286 (94101472),proc.202600010065628.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1995"><SALDO_EMPENHADO>4464.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400329</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1996"><SALDO_EMPENHADO>57533.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700075  destina-se a cobrir despesas, com inss - empregado, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1997"><SALDO_EMPENHADO>764864.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vibra energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.274.233/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1998"><SALDO_EMPENHADO>9767.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1999"><SALDO_EMPENHADO>17282.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010024185</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) carros funcionais para limpeza, 02 (dois) carros de coleta de 120 litros, 02 (dois) carros de coleta de 120 litros - preto,  05 (cinco) carros de coleta de 240 litros - branco,  05 (cinco) carros de coleta de 240 litros - preto, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hesmlb, conforme despacho nº 2113/2026/ses/geaal-21277 (93355823). rd 129.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2000"><SALDO_EMPENHADO>5750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade brasileira de medicina tropical</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.858.932/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de inscrições para o 61º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical - medtrop 2026, a ser realizado nos dias 16 a 19 de agosto de 2026, na cidade de brasília - df.  número da contratação:  sislog 121443,.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2001"><SALDO_EMPENHADO>101.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2002"><SALDO_EMPENHADO>49046.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). ipasgo 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2003"><SALDO_EMPENHADO>21024.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2004"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar da folha funproge referente a pensão alimentícia de bolsa estágio, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. processo: 202600003012130 referente a pensão alimento descontada do estagiário devid oliveira de luna, mas que não foi informado no demonstrativo financeiro do mês de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2005"><SALDO_EMPENHADO>853.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2006"><SALDO_EMPENHADO>178.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700463</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2007"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial cirurgica rioclarense ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.729.178/0004-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10206/2026 , aquisição de medicamentos ceaf. arp nº 096/2026. pregão eletrônico nº 016/2026. processo nº 016/2026. vigência da arp 08/08/2026 a 07/08/2027. dod (503547). prog. fed.ceaf - medicamento de alto custo, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (503732), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2008"><SALDO_EMPENHADO>669544.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000522</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004078149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com adiantamento de férias indenizadas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2009"><SALDO_EMPENHADO>10920.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2010"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>future viagens turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.202.236/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 2º aditivo ao contrato nº 29/2024 para fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas previstas no plano de trabalho do convênio no 018/2023 celebrado entre a secretaria de educação (seduc) e a universidade estadual de goiás (ueg). sislog nº 108064/2024. dispensa de licitação nº 097/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2011"><SALDO_EMPENHADO>2389.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2012"><SALDO_EMPENHADO>1834.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dean anderson ribeiro dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.487.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016024353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100331  destina-se ao pagamento de adiamento salarial, na proporção de 70% (setenta por cento), do servidor dean anderson ribeiro dos santos, inscrito no cpf: 023.487.471-62, ocupante no cargo de assessor a9, referente ao mês de julho de 2026.  dean anderson ribeiro dos santos cpf: 023.487.471-62 banco: caixa econômica federal agência: 2981 conta: 567638906-7</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2013"><SALDO_EMPENHADO>2620.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>uni hospitalar ceara ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010058886</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025. pregão nº 137/2025 vigência da arp: 15/08/2025 a 14/08/2026. processo nº 202600010058886. autorização (93214609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 550/2026 (93214627).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2014"><SALDO_EMPENHADO>21133.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copel comercial de pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.528.743/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de materiais, insumos e equipamentos destinados à execução das ações de sanidade animal no âmbito da agrodefesa, incluindo atividades de vigilância epidemiológica, prevenção, controle, fiscalização e resposta a eventos sanitários, a serem utilizados em ações de campo, laboratoriais e operacionais, conforme programas oficiais e normas vigentes, através de pregão eletrônico nº46/2025 homologado à empresa: copel comercial de pecas ltda epp, 02.528.743/0001-64. sislog 117434.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2015"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2016"><SALDO_EMPENHADO>34194.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2017"><SALDO_EMPENHADO>798600.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800320</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuições do fundo previdenciário empregado (rpps) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2018"><SALDO_EMPENHADO>959.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de apostilamento contratual, com vigência de 03 (três) meses, referente  oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, decorrente da solicitação nº 120694, grupo a, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos – agr. o presente apostilamento refere-se aos serviços prestados no período de maio a julho de 2026, para fins de imposto de renda retido na fonte – irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2019"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) leitores de código de barras, destinado ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana, conforme despacho nº 1927/2026/ses/geaal-21277 (92543263). 4º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo custeio 201900010008114. rd 108/2026 (92821482)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2020"><SALDO_EMPENHADO>176.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis prestadora de servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.549.836/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500422</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar da retenção de terceiros (csrf) do mês de julho/2026 da nota fiscal nº 1707- processo nº 202100055000082.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2021"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elizoneide dos santos siqueira pimentel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.879.523-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900603</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065985. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60330/2026 (sei 94152253), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2022"><SALDO_EMPENHADO>8115.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor r$  8.115,89</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2023"><SALDO_EMPENHADO>20602.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066011132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança (76646420) de protocolo nº 5683214-27.2024.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (76646759), proposta  por thayana de assis boechat. sei 202500066011132.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2024"><SALDO_EMPENHADO>817500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>consorcio do sistema metropolitano brt</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>56.152.467/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2025"><SALDO_EMPENHADO>8088.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gean carlos lacerda souto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.071.633-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000466</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2026"><SALDO_EMPENHADO>12812.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fgts - 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2027"><SALDO_EMPENHADO>22400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f s a engenharia &amp; construcao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.866.878/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina se a cobrir despesa com a contratação de consultoria de empresa de engenharia orçamentista para análise técnica de até 08 (oito) orçamentos, sob demanda, para o período de 12 (doze) meses. a análise dos orçamentos de obra incluem: verificação geral do orçamento; validação de itens; revisão de quantitativos; análise de preços e tabelas aplicadas; parecer técnico; recomendações para atender as necessidades desta autarquia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2028"><SALDO_EMPENHADO>60513.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - emprestimos financeiros folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2029"><SALDO_EMPENHADO>25400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2030"><SALDO_EMPENHADO>46790.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022614</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acréscimo de 25% ao valor inicial atualizado do contrato nº 010/2025 – dgpp, vigência por tempo indeterminado, referente a prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atendimento da unidade prisional de catalão. exercício 2026 requisição de despesa 34 (94227264)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2031"><SALDO_EMPENHADO>75459.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2032"><SALDO_EMPENHADO>721309.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2033"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>glaucia maria teodoro reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.165.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018623</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de glaucia maria teodoro reis, cpf *.165.901-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso superior de tecnologia em agroindústria da unidade universitária de jataí, no dia 15 de junho de 2026, conforme portaria nº 53 de 26 de maio de 2026 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2034"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lars locacoes e engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>387</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.504.013/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de saldo    do contrato nº 032/2026/seduc  de serviços de execução da obra de construção do colégio estadual tancredo de almeida neves (jardim barragem iv), no município de águas lindas de goiás. conforme despacho nº 4270/2026/seduc/gefao-16080,despacho nº 3182/2026/seduc/coordastec-16768. . número do ipof 2026240102315 . weyder</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2035"><SALDO_EMPENHADO>26.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2036"><SALDO_EMPENHADO>89646.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2037"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao pedro tavares damasceno</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.894.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500959</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2038"><SALDO_EMPENHADO>2898.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>master eletrodomestico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>318</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.859.616/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240131800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de bebedouro  em atendimento a emenda parlamentar  do orçamento da união em 2025 nº 4342007 - recurso para a área da educação,  da deputada adriana acorsi, conforme consta do ofício nº 141/25-daa/orc, para atender às necessidades do colégio estadual robinho martins de azevedo, conforme o e tc nº 988977-5 (85117045), solicitação  da despesa através do desp. nº 68/2026/seduc/geem-12023,   desp. nº 88/2026/seduc/geem-12023 e desp. nº 2048/2026//seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2039"><SALDO_EMPENHADO>133.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>uni hospitalar ceara ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010060964</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 "d", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2040"><SALDO_EMPENHADO>187685.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006033360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo n°202600006033360   portaria nº5396   rex nº5397 despacho nº 7637/2026/seduc/spf  destinam-se ao atendimento de despesas para reformas emergenciais no colégio estadual em período integral santa bernadete,  jurisdicionado à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiânia, inscrito no cnpj n.º 05.919.321/0001-08</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2041"><SALDO_EMPENHADO>210138.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021884</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais do agrupamento 63222, grupo a, visando o desenvolvimento da atividade de administração pública em geral. prazo indeterminado. exercício de 2026. empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2042"><SALDO_EMPENHADO>850000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globalweb outsourcing do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.130.013/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, com prazo de vigência contratual de 12 meses, conforme termo de referência processo sei nº 202400005013279 e sislog(105531).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2043"><SALDO_EMPENHADO>327887.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; ...</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2044"><SALDO_EMPENHADO>1169336.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2045"><SALDO_EMPENHADO>16457.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100324</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2046"><SALDO_EMPENHADO>875284.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100327</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2047"><SALDO_EMPENHADO>1537194.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora sao cristovao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.137.259/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201810216000062</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de apostila (94036012) de reajuste de periodicidade (agosto/2024 a agosto/2025) do contrato nº 33/2018 (000015678671), concorrência 004/2017, cujo objeto consiste na execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de artes correntes, obras de artes especiais e ponte de concreto armado na go-108, trecho guarani de goiás/parque estadual terra ronca, neste estado, conforme autorização (93700921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2048"><SALDO_EMPENHADO>14751.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila (408282) de reajuste de periodicidade de jun/25 a jun/26 do contrato n° 72/2025-goinfra (74751969), com vigência de 10 (dez) meses, decorrente da concorrência n° 031/2025-goinfra (lote 02), cujo objeto consiste na execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação de aeródromos nos municípios do estado de goiás - lote 02 (municípios de catalão, ipameri e morrinhos), neste estado, conforme autorização (412519).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2049"><SALDO_EMPENHADO>39988.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2050"><SALDO_EMPENHADO>9679.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.935.843/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir reembolso salarial à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. ref. mês de julho/2026, conforme oficio nº 002/2026/cogp/suad/sefaz</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2051"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100998</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92711459)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2052"><SALDO_EMPENHADO>3722.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2053"><SALDO_EMPENHADO>24571.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100399</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2054"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;   - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.  - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2055"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de diorama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>256</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.335.363/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125600197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009688</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 40.15 município diorama deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de material didático e material pedagógico para atender as escolas municipais do município de diorama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2679/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3473/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009688: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2056"><SALDO_EMPENHADO>27359.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2057"><SALDO_EMPENHADO>2124132.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2058"><SALDO_EMPENHADO>18850.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100432</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2059"><SALDO_EMPENHADO>48223.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2060"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021884</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais do agrupamento 63222, grupo a, visando o desenvolvimento da atividade de administração pública em geral. prazo indeterminado. exercício de 2026. ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2061"><SALDO_EMPENHADO>3019.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000585</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reposição: fundo rotativo -  aquisição de materiais destinados à execução do sistema de aterramento dos quadros elétricos do setor, da oficina de borracharia da metrobus, conforme o despacho nº 1021/2026/metrobus/sgeral-19682 e  despacho nº 392/2026/metrobus/asfin-19685. (nota fiscal nº. 163 no valor de r$ 3.019,50, emitida pela empresa ld distribuidora e serviços ltda-cnpj: 53.823.417/0001-10).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2062"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente diferença de vencimentos/proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2063"><SALDO_EMPENHADO>34572.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infoplan tecnologia comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.120.157/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000594</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 5º termo aditivo (supressão, reajuste ipca e renovação)  ao contrato nº 82/2023, vigente a partir de 09/08/2026, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2064"><SALDO_EMPENHADO>2595392.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>strata engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.743.357/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000800060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91393303) e despacho 818 anuência prorrogação (94028167) do contrato nº 91/2024-goinfra (64024035), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 4</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2065"><SALDO_EMPENHADO>1818676.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de portelândia go. conforme deliberação da diretoria executiva 185 (94939865); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200436 (95123969); declaração de adequação orçamentária e financeira 00581/4362/2026 (95124019).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2066"><SALDO_EMPENHADO>3200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>augusto cesar da silva crisostomo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.195.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500992</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001372</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de setembro/2026 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/_________________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2067"><SALDO_EMPENHADO>2524.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal civil - decisão judicial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2068"><SALDO_EMPENHADO>497726.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2069"><SALDO_EMPENHADO>5501604.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud....... 2.283.557,62  serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud....... 540.561,20  serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud....... 2.132.957,41  serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud....... 544.527,96  total......... 5.501.604,19</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2070"><SALDO_EMPENHADO>432.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme ipof n° 2026110100243 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2071"><SALDO_EMPENHADO>129246.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2072"><SALDO_EMPENHADO>106.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2073"><SALDO_EMPENHADO>89345.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200466</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2074"><SALDO_EMPENHADO>1126.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2075"><SALDO_EMPENHADO>348664.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2076"><SALDO_EMPENHADO>150400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042004950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2077"><SALDO_EMPENHADO>78522.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2078"><SALDO_EMPENHADO>25411.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia debora locio de alencar campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.378.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800300</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010056077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública kátia debora locio de alencar campos, cpf ***.378.201-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de agosto de 2026 (92819344).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2079"><SALDO_EMPENHADO>38631.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thads servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.120.037/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005005592</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de smartphones, tablets e acessórios visando atender as necessidades da secretaria-geral de governo (item 2 - tablets).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2080"><SALDO_EMPENHADO>35.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a sete comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.188.822/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016001461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. tipo de programação: 4º aditivo tipo de despesa: contínua área requisitante: sptc vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026 prazo: 12 meses resumo objeto: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças da câmara fria do laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues. usuário: agfj   ação: não se aplica banco: não se aplica agência: não se aplica conta: tesouro estadual</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2081"><SALDO_EMPENHADO>19878.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 060/2025 (sei nº 83905129), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a  ueg. (acréscimo de 19 unidades). alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original. pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476) transferência especial 09032024-069011/2024. despacho 736/2026 - sei 94323416.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2082"><SALDO_EMPENHADO>653663.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20262092000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a gratificação por exercício de cargo/função do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2083"><SALDO_EMPENHADO>158397.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031004166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato nº 013/2023,reajustando os preços utilizando-se o ipca de 4,461840%. objeto: prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica. conforme requisição de despesa (91608873),  manifestação auditoria interna (91757884), minuta (92074579) e despacho autorizativo da presidencia (92443422).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2084"><SALDO_EMPENHADO>4794984.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>346</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006066174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa para o fornecimento de 126.450 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, conforme ​requisição de despesa n° 26/2026 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho nº 3369/2026/seduc/coordastec-16768. . tênis, em borracha eva, solado em borracha, antiderrapante (s).  .  ipof: 2026240102861 . valor total: r$  9.989.550,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2085"><SALDO_EMPENHADO>916054.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol- agir, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 264 (94079058),proc.202600010065413. autorização  despacho do gabinete nº automático 2998/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2086"><SALDO_EMPENHADO>1111.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4  poder público estadual  ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252). imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2087"><SALDO_EMPENHADO>14850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de direito administrativo sancionador brasileiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.963.974/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inscrições no 3º congresso brasileiro de direito administrativo sancionador em brasília/df. que visa promover a capacitação contínua dos servidores lotados na procuradoria, corregedoria e gabinete da seduc, pilar fundamental para a eficiência da gestão administrativa. é necessário a atualização desses profissionais na seara do direito administrativo sancionador (das), uma área que exige permanente acompanhamento das transformações legislativas e das novas orientações dos tribunais superior. sislog 121858.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2088"><SALDO_EMPENHADO>91943.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 18 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.868/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 22/36 do  acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente a parte do reclamante - proc 202400055000897.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2089"><SALDO_EMPENHADO>5512.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de pais e amigos dos excepcionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.113.253/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500659</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201910319003491</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o período de 12 meses de 25/08/26 à 24/08/27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2090"><SALDO_EMPENHADO>23500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026302</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 5 (cinco) inscrições para o 7º congresso de excelência em contratações públicas - conex, a ser realizado nos dias 26 a 28 de agosto de 2026, na cidade de goiânia/go, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades dessa secretaria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2091"><SALDO_EMPENHADO>339.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2092"><SALDO_EMPENHADO>3429.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000490</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2093"><SALDO_EMPENHADO>27771.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  termo aditivo, referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia, conforme despacho nº 3276/2026/seduc/coordastec-16768 (94215724).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2094"><SALDO_EMPENHADO>5382.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2095"><SALDO_EMPENHADO>3239.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para os itens de natureza de despesa: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.21, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.34 e 3.3.90.30.40  ação: 2024.4.3.5.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2096"><SALDO_EMPENHADO>332180.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>contratack seguranca e vigilancia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.087.399/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, destinada à prestação de serviços de vigilância armada em quantidades adequadas para assegurar o pleno desempenho das atividades correspondentes, no parque morro da serrinha, localizado no estado de goiás, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2097"><SALDO_EMPENHADO>2133158.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2098"><SALDO_EMPENHADO>94916.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mapig soluções ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.498.890/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 4.875 pacotes de café em pó destinados ao consumo dos servidores de todas as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás – ses-go, excetuadas aquelas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 11802. pregão eletrônico 73/2026. contrato xx/2026. vigência: 12 meses a partir da publicação do pncp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2099"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clj construtora eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>449</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.808.549/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240144900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>construção de escola padrão século xxi - revisão 2015, do colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2100"><SALDO_EMPENHADO>37583.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sante medica hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 "b". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (505958). sislog 122012 entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 122012 (506075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2101"><SALDO_EMPENHADO>1102.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oldemar de almeida pinto filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.802.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100395</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-consignações diversas-descontos-parcela 30/40-guia de deposito judicial, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2102"><SALDO_EMPENHADO>2699.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010038385</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) lavadora e secadora, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 1679/2026/ses/geaal-21277 (91737971). 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, processo 202100010000963, rd 79/2026 (91933564) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2103"><SALDO_EMPENHADO>10246.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2104"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana maria guerra da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.704.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana maria guerra da costa (cpf: 360.704.401-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria pereira de andrade (cpf:  276.953.281-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11773/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2105"><SALDO_EMPENHADO>92953135.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2106"><SALDO_EMPENHADO>44389200.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2107"><SALDO_EMPENHADO>315787.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2108"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica silva costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.500.018-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900543</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  lucas miguel costa adorno. período de 09 de junho de 2026. processo 202600010061652. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56553/2026 (se i93601365 ), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2109"><SALDO_EMPENHADO>23677.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec -transplantes de orgaos, tecidos e celulas. ressarcimento dos valores utilizados no processo transexualizador composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, ref. ao mês de julho de 2026 no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 . processo 202600010068533. rd 89/26 (94722046)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2110"><SALDO_EMPENHADO>549622.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2111"><SALDO_EMPENHADO>115.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500437</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 1/2 (meia) diária  para diretoria presidente, laís de castro viana que participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2112"><SALDO_EMPENHADO>556.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2113"><SALDO_EMPENHADO>36101.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2114"><SALDO_EMPENHADO>1894.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2115"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julia pereira dos santos e araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.334.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2116"><SALDO_EMPENHADO>105301.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016013435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo objeto: restituição de saldo do convênio n°  907034/2020 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2117"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100991</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92658922)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2118"><SALDO_EMPENHADO>2913.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2119"><SALDO_EMPENHADO>1362877.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rudra engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>79</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.593.779/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036004085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com minuta de aditivo (92445175) do contrato nº 54 2026- goinfra (87367647), cujo o objeto consiste na a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, com extensão total aproximada de 133,1 km, decorrente da concorrência nº 76/2025-goinfra, conforme autorização (93115252).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2120"><SALDO_EMPENHADO>69000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000644</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias (dentro do estado) de servidores para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2121"><SALDO_EMPENHADO>42.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2122"><SALDO_EMPENHADO>79.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2123"><SALDO_EMPENHADO>106010.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. civis (apropriação)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2124"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2125"><SALDO_EMPENHADO>2001.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2126"><SALDO_EMPENHADO>19166.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo saúde especial 12.424,90;ipasgo saúde básico 6.741,51;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2127"><SALDO_EMPENHADO>274422.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a fgts - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2128"><SALDO_EMPENHADO>2603222.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.493.422/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006049880</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2129"><SALDO_EMPENHADO>4019068.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janssen farmaceutica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.780.468/0002-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010058935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 076/2025. pregão nº 033/2025 vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202600010058935. autorização (93224972). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 554/2026 (93225039).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2130"><SALDO_EMPENHADO>5063.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.209.619/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300277</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco sicoob folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2131"><SALDO_EMPENHADO>2050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2132"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gs construçoes e serviços slu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.902.082/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285008000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 7/2026/ses (sei nº 86024062), referente ao lote 02 - acréscimo quantitativo do serviço de revestimento em madeira dos bancos e da mesa localizados na área ajardinada, cuja execução mostrou-se necessária em decorrência das adequações arquitetônicas promovidas durante a implantação do empreendimento. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. termo de julgamento e homologação 85271282. requisição de despesa 17 (92501502).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2133"><SALDO_EMPENHADO>20331.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400321</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2134"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1046.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-  apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2135"><SALDO_EMPENHADO>10138.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2136"><SALDO_EMPENHADO>6014459.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700455</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2137"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>incavel onibus e pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.138.955/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000622</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000223</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 1º termos aditivos (supressão / renovação) no contrato nº 37/2025, no valor de r$ 1.724,80, a partir 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (pdf nº 2025409300284).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2138"><SALDO_EMPENHADO>8530.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>america tintas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.928.722/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000586</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000666</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2139"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clarilene dos santos lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900533</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010060861. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55866/2026/ses (sei 93494461).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2140"><SALDO_EMPENHADO>275.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2141"><SALDO_EMPENHADO>211.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2142"><SALDO_EMPENHADO>2746.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2143"><SALDO_EMPENHADO>39.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro henrique santos martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.146.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500442</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000444</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de reembolso ao colaborador pedro henrique santos martins, referente despesa excepcional e urgente (digitalização de projetos técnicos submetidos à vigilância sanitária p/ evitar descumprimento de prazos) - proc 202600055000444.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2144"><SALDO_EMPENHADO>145656.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006028897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quinta aditivo de obra de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, situado no município de goiânia -go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2145"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metalflex industria e distribuicao de moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.139.803/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016019926</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295200024 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  área requisitante: procon resumo objeto: fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de serviços de instalação, remanejamento e montagem de divisórias, portas e respectivos acessórios, incluso fornecimento de materiais. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2146"><SALDO_EMPENHADO>368350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>idexx brasil laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.377.455/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005014226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos, do tipo, substrato enzimático cromogênico e frascos descartáveis estéreis, destinados a garantir o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano dos municípios do estado de goiás em atendimento ao programa vigiágua.  contratação sislog 119782. pregão eletrônico 126/2026.   programas federais: rendimentos conta 575855161-5 (custeio). vigência: 12 meses a partir da publicação no pncp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2147"><SALDO_EMPENHADO>271365.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004037627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação e utilização do serviço público para fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as unidades da secretaria de estado da economia (suplementação).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2148"><SALDO_EMPENHADO>123915494.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2149"><SALDO_EMPENHADO>502.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam  (faltas) do mês de  agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2150"><SALDO_EMPENHADO>102066.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700077  destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar – prevcom – empregador, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2151"><SALDO_EMPENHADO>134532.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2152"><SALDO_EMPENHADO>200584.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2153"><SALDO_EMPENHADO>136370.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2154"><SALDO_EMPENHADO>35115.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2155"><SALDO_EMPENHADO>24320.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2156"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alisson rezende de oliveira duarte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.427.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900598</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte e de seu acompanhante. período de 26 a 28 de julho 2026. processo 202600010066319. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60623/2026/ses (sei 94197270).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2157"><SALDO_EMPENHADO>575182.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0003-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031004166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de empresa para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela gerência de tecnologia da informação da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2158"><SALDO_EMPENHADO>97745.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2159"><SALDO_EMPENHADO>7596.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2160"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lorrainy candida lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.932.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900587</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrainy cândida lopes. período de 27 a 28 de julho de 2026 . processo 202600010065495. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59903/2026 (sei 94089145), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2161"><SALDO_EMPENHADO>244381.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2162"><SALDO_EMPENHADO>8105.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2163"><SALDO_EMPENHADO>1813.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100295 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp/sepde  resumo objeto: diárias civil e militar fora do estado 3º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2164"><SALDO_EMPENHADO>102063.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>visual eventos e formaturas eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>357</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006050752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  contratação de empresas para o fornecimento de refeições e água mineral destinadas ao festival de arte educativo de goiás - faego 2026, vinculada às atas de registro de preços nº 002/2026-c, 002/2026-d, 002/2026-e, 002/2026-f e 002/2026-g, oriundas da ata de registro de preços (arp) nº 037/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2025 (sei nº 89840299), processado na contratação sislog nº 116470 e no processo administrativo nº 202400006095096. conforme despacho nº 2254/2026/seduc/c</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2165"><SALDO_EMPENHADO>702595.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de agosto de 2026.  fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2166"><SALDO_EMPENHADO>11255.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2167"><SALDO_EMPENHADO>3089818.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2168"><SALDO_EMPENHADO>4063.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnoset informatica produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.799.539/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042003795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2169"><SALDO_EMPENHADO>301611.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>multi modal estrategica mme ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.020.203/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036014567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor  destinado a cobrir despesas com reajuste de periodicidade (agosto/2023 a agosto/2024) do contrato 97/2024 (64474513) concorrência n.º 075/2023-goinfra, prazo de 30 meses, para execução da obra de duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais, passarelas e galerias de águas pluviais da rodovia go-139, trecho: entr. go-217 (piracanjuba)/ entr. go-213 (caldas novas), neste estado, no total de 39,80km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2170"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>miria de souza melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.213.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006069014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miria de souza melo (cpf: 018.213.441-54), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jamila  maria de souza (cpf:  277.519.021-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2171"><SALDO_EMPENHADO>12438.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>são miguel comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.953.672/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006050752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  contratação de empresas para o fornecimento de refeições e água mineral destinadas ao festival de arte educativo de goiás - faego 2026, vinculada às atas de registro de preços nº 002/2026-c, 002/2026-d, 002/2026-e, 002/2026-f e 002/2026-g, oriundas da ata de registro de preços (arp) nº 037/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2025 (sei nº 89840299), processado na contratação sislog nº 116470 e no processo administrativo nº 202400006095096. conforme despacho nº 2254/2026/seduc/c</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2172"><SALDO_EMPENHADO>17553.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de santo antonio de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.485/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700502</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006022064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2173"><SALDO_EMPENHADO>2371.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2174"><SALDO_EMPENHADO>10360.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 06 e 07/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-901 - valor:  10.360,40</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2175"><SALDO_EMPENHADO>22980.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam / fes / protege), referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2176"><SALDO_EMPENHADO>450160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global ti+rh solutions ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.325.531/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005011774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 95/2025/ses, visando à prorrogação de sua vigência por mais 12 (doze) meses, com supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do item 1, bem como à aplicação do reajuste contratual de 4,641330%, correspondente à variação acumulada do ipca no período de julho de 2025 a junho de 2026. pregão eletrônico - nº 244/2025. vigência:23/10/2026 a 22/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2177"><SALDO_EMPENHADO>19153.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fox turismo viagens e cambio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>327</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.731.648/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006118900</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se reempenha a empresa acima, referente a 1º termo aditivo  ao contrato nº 277/2024, cujo objeto é a   contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. conforme despacho nº 750/2026/seduc/nep-21095 e errata nº 95069400/2026/seduc/nep-21095.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2178"><SALDO_EMPENHADO>185824.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000002083244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100254 tipo de programação: restituição de saldo de convênio tipo de despesa: única área requisitante:  sgi resumo objeto: ​restituição de saldo remanescente do convênio n° 880063/2018 usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2179"><SALDO_EMPENHADO>10832.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100398</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2180"><SALDO_EMPENHADO>33443.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.176.998/0004-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011034308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de valores ao estado do rio de janeiro, referente a disposição da servidora luciana de almeida cabrita, ao estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 202500011034308.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2181"><SALDO_EMPENHADO>2531.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2182"><SALDO_EMPENHADO>4533.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000468</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2183"><SALDO_EMPENHADO>106447.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2184"><SALDO_EMPENHADO>2859.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2185"><SALDO_EMPENHADO>130.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia elétrica trifásico (a).escritórios regionais e locais da emater. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2186"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066007619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, através da adesão à ata de registro de preços n° 03/2026 contratação 107614, na condição de órgão partícipe, para o período de 12 meses (01/08/2026 a 01/08/2027), condicionado à cota anual de passagens, conforme portaria economia 198 de 29/07/2026, demais instruções nos autos do processo sei 20260066007619 e ipof 2025326100148.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2187"><SALDO_EMPENHADO>47000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448100157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de arquibancada para atendimento à aula inaugural da 2ª turma do curso de formação da polícia penal, a ser realizada no complexo prisional de aparecida de goiânia, contemplando estrutura com 40 metros lineares e 16 degraus, incluídos os serviços necessários de transporte/frete, montagem e desmontagem, equipe técnica, acompanhamento da montagem e desmontagem e anotação de responsabilidade técnica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2188"><SALDO_EMPENHADO>17250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2189"><SALDO_EMPENHADO>130997.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100302</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)...... 130.997,03  total......... 130.997,03</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2190"><SALDO_EMPENHADO>3940.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500487</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2191"><SALDO_EMPENHADO>5478.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500506</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2192"><SALDO_EMPENHADO>28135.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2193"><SALDO_EMPENHADO>532.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2194"><SALDO_EMPENHADO>201730.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2195"><SALDO_EMPENHADO>888780.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2196"><SALDO_EMPENHADO>4414.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.186.708/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2197"><SALDO_EMPENHADO>166.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200460</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2198"><SALDO_EMPENHADO>12969.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200471</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2199"><SALDO_EMPENHADO>8575.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2200"><SALDO_EMPENHADO>3139.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2201"><SALDO_EMPENHADO>2449.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de  agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2202"><SALDO_EMPENHADO>1124571.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700469</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2203"><SALDO_EMPENHADO>45428.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relacionada ao contrato nº 43/2023/seds , relativo a diárias de prestadores de serviço, entre 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2204"><SALDO_EMPENHADO>8454.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thaisa de barros pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.395.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600500</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a thaisa de barros pereira, 039.395.561-30, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa silvio rodrigues - lote 32, alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 16,97 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2205"><SALDO_EMPENHADO>14550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, sob demanda, para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás. empenho complementar  ordem de serviço 13 (94468528)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2206"><SALDO_EMPENHADO>61660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cerrado solucoes producoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.200.931/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031002152</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos com a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesas (90606246), parecer jurídico (90945640), minuta (90335245) e deliberação da diretoria executiva 98 (91619533).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2207"><SALDO_EMPENHADO>8887.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700505</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006022225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2208"><SALDO_EMPENHADO>1285.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2209"><SALDO_EMPENHADO>16836.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000508</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2210"><SALDO_EMPENHADO>7586.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens, no âmbito nacional e internacional, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, e quaisquer serviços correlatos, destinados ao atendimento das solicitações da polícia militar do estado de goiás, pelo período de 30 (trinta) meses, mediante  pregão eletrônico nº  09/2026/pmgo, contratação sislog nº 120516, referente ao processo sei nº 202600005018215</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2211"><SALDO_EMPENHADO>973.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, comissionados e celetistas (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2212"><SALDO_EMPENHADO>159.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.382.041/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de agosto/2026, proc 202600055000015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2213"><SALDO_EMPENHADO>399000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000136 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 5 meses sislog: 120019 área requisitante: sgi resumo objeto: contratação de empresa especializada para realização de ações de assistência biopsicossocial aos policiais penais do estado de goiás. usuário: cgaj  ação: 2021.2.3.6.005 - r$ 150.000,00 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 21353-5  ação: 2022.2.3.6.006 - r$ 249.000,00 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 21502-3</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2214"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a premiação da 7ª edição do projeto embaixadores da cidadania 2026, instituído pelo extrato do edital de chamamento público da cge que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2215"><SALDO_EMPENHADO>184470.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010027668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed a título de investimento, para aquisição de 1000 (um mil) certificado digital - serviço de assinatura digital com garantia de reposição, destinado ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef, conforme despacho nº 101/2026/ses/gesad-21289 (89758325). requisição de despesa 57 (90909871).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2216"><SALDO_EMPENHADO>237183.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800317</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2217"><SALDO_EMPENHADO>66003.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sétimo termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 28/2021, da empresa dimivig vigilância segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na área de relevante interesse ecológico águas são joão - arie são joão. referente o período de 25/09 a 24/12/2026. ipof 2025215300179. processo pagamento 202100017007486</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2218"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2219"><SALDO_EMPENHADO>11967257.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2220"><SALDO_EMPENHADO>40500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2221"><SALDO_EMPENHADO>13088.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2222"><SALDO_EMPENHADO>278.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2223"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020017935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do terceiro termo de apostilamento - repactuação do contrato nº 027/2023 ueg, , cujo objeto consiste na prestação continuada de serviços de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, sob o regime de execução com dedicação exclusiva de mão de obra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2224"><SALDO_EMPENHADO>110453.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>senha engenharia s c</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.863.538/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031002786</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n° 119/2025 (93483241), cujo objeto é a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia/go. conforme informações no despacho  1942/2026/coogesc (93027499), requisição (93247399), minuta retificada (93483241) e autorização do presidente 3853/2026/grsg (93735745).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2225"><SALDO_EMPENHADO>1890.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gart capote consultoria e treinamento organizacional ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.581.215/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024472</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de 1 (uma) inscrição na capacitação “trilha 1 de aprendizado - formação de analista de processos - as is &amp; to be”, composta pelos cursos “análise e diagnóstico de processos - módulo adp” e “melhoria e transformação de processos - módulo mtp”. a capacitação será realizada na modalidade online, com aulas integralmente gravadas e carga horária total de 44 (quarenta e quatro) horas, distribuída entre os dois módulos. inexigibilidade nº 012/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2226"><SALDO_EMPENHADO>88570.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500521</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2227"><SALDO_EMPENHADO>1163.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010016228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "h". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (503830). sislog 121979, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 584 (504042), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2228"><SALDO_EMPENHADO>27647983.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de aporte complementar apresentada pela companhia de desenvolvimento econômico de goiás – codego no processo nº 202620920000949, destinada à conclusão das obras de implantação do distrito agroindustrial norberto teixeira – dianot, abrangendo as etapas finais de execução das obras de infraestrutura do empreendimento, conforme resolução nº 78/2026-cd/produzir (92212968).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2229"><SALDO_EMPENHADO>6070.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100409</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2230"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>57.077.566 roberto siqueira d oracio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.077.566/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 81/2026 "d". pregão eletrônico nº 54/2026. processo nº 202600005000169 202600010046762. vigência da arp 25/06/2026 a 24/06/2027. dod (504461) sislog 121989. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 121989 (504966) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2231"><SALDO_EMPENHADO>7576055.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2232"><SALDO_EMPENHADO>284698.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2233"><SALDO_EMPENHADO>155468.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wd distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.832.151/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004101138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação, de 08/05/2026 à 07/05/2027, e supressão de 37% ao contrato nº. 013/2025/economia de aquisição de persianas sob medida com instalação. saldo contratual remanescente para a prorrogação: quantidade m²: r$ 904,31 ; valor unit inicial: r$ 164,00 ; valor total: r$148.306,84 ; valor unit reajustado :r$ 171,92 ; valor total reajustado: r$ 155.468,98;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2234"><SALDO_EMPENHADO>34318.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000478</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2235"><SALDO_EMPENHADO>993270.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100343</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2236"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100966</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002085907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (93083417)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2237"><SALDO_EMPENHADO>10354.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100256  e  processo sei n° 202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2238"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipei - mandados........ 1.200,00  total ......... 1.200,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2239"><SALDO_EMPENHADO>666666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bees publicidade comunicacao &amp; marketing ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.326.015/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285002300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreas especificamente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência:12/09/2026 a 11/09/2027. contratação sislog 109365.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2240"><SALDO_EMPENHADO>10855.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006490</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds),pelo período 12 meses, 1/2/2026 a 31/1/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2241"><SALDO_EMPENHADO>14794.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ca comercio de produtos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.032.992/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002853</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato n° 50/2025 (sei 81158160 ), em razão da necessidade de implementar, no município de anápolis, unidade socioeducativa para o atendimento exclusivo de meninas e a nova unidade caser porangatu. imediato</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2242"><SALDO_EMPENHADO>94897.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2243"><SALDO_EMPENHADO>548.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010065026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ 548,44 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao processo nº 5451936-13.2023.8.09.0023  ajuizado por rafaela silva barros peres.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2244"><SALDO_EMPENHADO>306847.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional da sre de uruacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>74</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.903.017/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107400065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006047006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202300006047006  portaria seduc nº 5402  rex nº 5398  despacho spf nº 7644 transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas para reforma e ampliação, reajustamento referente à 1ª periodicidade,  colégio estadual josino silva, localizado no município de amaralina (go), jurisdicionado à unidade executora do conselho da subsecretaria regional  de educação de uruaçu, inscrito no cnpj n.º 05.903.017/0001-72.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2245"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciane madureira de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.590.898-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500946</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001289</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de agosto/2026 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2246"><SALDO_EMPENHADO>419759.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100399 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - irrf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2247"><SALDO_EMPENHADO>233711.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco santander (brasil) s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.400.888/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco santander folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2248"><SALDO_EMPENHADO>842.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>verbenia jhiesle silva bezerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.122.003-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2249"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lea maria resende de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.940.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007061398</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral de adão fernandes de carvalho pago a léa maria resende de carvalho conforme despacho decisório nº 232/2026/dgpc/datp/dgpc (93998706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2250"><SALDO_EMPENHADO>51177.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>experts informatica eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.349.280/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020004657</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do quinto termo aditivo ao contrato nº 050/2022 - ueg (sei 000033629155), que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás. prorrogação excepcional de sua vigência por mais 6 (seis) meses, estendendo sua validade do dia 17/09/2026 a 16/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2251"><SALDO_EMPENHADO>878587.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100323</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. inss empregador...... 878.587,74   total......... 878.587,74</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2252"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009558</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1048.3 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2253"><SALDO_EMPENHADO>45246.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rrmv construtora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.995.423/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300102300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa de repactuação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços, entre 1/1/2026 e 8/4/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2254"><SALDO_EMPENHADO>733.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100395</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2255"><SALDO_EMPENHADO>46000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 07/2025 (75699751), cujo objeto é  o serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária. o apostilamento é necessário para assegurar a continuidade desses serviços essenciais, indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2256"><SALDO_EMPENHADO>11700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>coloplast do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.794.555/0004-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200594</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010045586</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos para atender ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 116261. pregão eletrônico nº 279/2025 e ata de registro de preço nº  174/2025 "d". ordem de fornecimento nº 390/2026. a nota de empenho deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento em que especificados os itens e quantitativos a serem entregues. a nota de empenho substitui o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2257"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2258"><SALDO_EMPENHADO>118230.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700072  destina-se a cobrir despesas, com inss - empregador, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.  - inss - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2259"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100984</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do rpmont 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (92458403)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2260"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fenix comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.963.664/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000589</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009426</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 1º termo aditivo contratual para promover (supressão / reanovação) ao contrato n° 53/2025, no valor de r$ 23.380,00, a partir de 11/08/2026, referente ao fornecimento de óleo lubrificante para caixa de transmissão automática homologado pela zf, contratação sislog n° 113554 (processo 202500005009426 sei 202600053000189) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (pregão eletrônico n° 30/2025).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2261"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100989</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92652065)	       3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2262"><SALDO_EMPENHADO>182480.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao irrf civil da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100248   e  processo sei n° 202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2263"><SALDO_EMPENHADO>19504.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066020832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam da ação de cobrança de protocolo nº 5139288-19.2025.8.09.0051, proposta  por edna de fátima oliveira gabriel. sei 202500066020832.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2264"><SALDO_EMPENHADO>9365.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000517</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2265"><SALDO_EMPENHADO>4795774.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>346</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  5ª aquisição de 126.470 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar , por meio da ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc (94334377).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2266"><SALDO_EMPENHADO>729.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbara nirvana alves ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.566.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2267"><SALDO_EMPENHADO>38438.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2268"><SALDO_EMPENHADO>2444437.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engenho projetos e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000800057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91521697)  e despacho 815 anuência prorrogação (94024067) do contrato nº 93/2024-goinfra (64040983), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2269"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2270"><SALDO_EMPENHADO>3350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2271"><SALDO_EMPENHADO>681.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2272"><SALDO_EMPENHADO>6340.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100385</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2273"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2274"><SALDO_EMPENHADO>156592.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: fgts(r$ 156.592,37). obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.508,21 - incluso na guia do fgts. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2275"><SALDO_EMPENHADO>211624.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025099029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação provenientes do contrato 049/2022 de remoção, guarda, estadia, logística e preparação de veículos apreendidos para alienação, atendendo às demandas da rota 01 e rota 05 do estado de goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2276"><SALDO_EMPENHADO>32336.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2277"><SALDO_EMPENHADO>84844.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2278"><SALDO_EMPENHADO>7500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ccdpm - ccd - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 do fr do ccdpm - 3º trimestre 2026 (92912087)	       3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00     total:r$ 10.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2279"><SALDO_EMPENHADO>1360.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300028000912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ref. complementação da ne 2026.1261.0014.00058 aparelhos móveis em comodato,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2280"><SALDO_EMPENHADO>229046.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036004978</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com apostilamento referente ao contrato nº 104/2026 - goinfra (sei nº 89530930), cujo objeto consiste na construção de bueiro 06, do tipo bueiro duplo celular de concreto (bdcc), com dimensões de 3,0 × 3,0 metros e extensão de 62 (sessenta e dois) metros, localizado no km 12+800 da rodovia go-070, no município de goianira, neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2281"><SALDO_EMPENHADO>1487182.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2282"><SALDO_EMPENHADO>191481.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de 25% para fornecimento de saneamento básico para atender às unidades prisionais e administrativas da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - departamento municipal de água e esgoto - demae - caldas novas. vigência: prazo indeterminado modalidade de licitação: inexigibilidade sislog 106785 requisição de despesa 36 (94497290)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2283"><SALDO_EMPENHADO>4.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2284"><SALDO_EMPENHADO>3462669.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500492</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2285"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700485</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2286"><SALDO_EMPENHADO>3181772.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700488</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2287"><SALDO_EMPENHADO>1468.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700489</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2288"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rta engenheiros consultores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031002791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar destinado a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais no município de mundo novo, pelo período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2289"><SALDO_EMPENHADO>482800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torino informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.619.767/0005-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação : nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 115803 área requisitante:  dgpc resumo objeto: aquisição de equipamentos de informática, incluindo computadores e monitores. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2290"><SALDO_EMPENHADO>44808.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  férias e abono civis. r$ 44808,7 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2291"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscila m cavalcante lemos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.115.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) priscila marques cavalcante lemos (cpf: 055.115.121-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida marques (cpf:  005.115.121-98). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10535/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2292"><SALDO_EMPENHADO>111306.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2293"><SALDO_EMPENHADO>40730.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2294"><SALDO_EMPENHADO>86258.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2295"><SALDO_EMPENHADO>4897.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de ipca ref. ao 1° termo aditivo do contrato n° 21/2025- ses/go, ,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa wf tecnologia científica e construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para ultrafreezers da secretaria de estado de saúde – ses/go. rd 22(93528720)vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2296"><SALDO_EMPENHADO>334.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ar rp certificacao digital ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700132</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um) certificado wildcard ssl (secure sockets layer) ov (organization valitated), com validade de 06 meses, garantindo assim proteção ao portal do empreendedor goiano, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. processo sei nº 202600024003683.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2297"><SALDO_EMPENHADO>184000.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bp construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.225.371/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o 3º termo aditivo (92873875) ao contrato 28/2024 (58822903), cujo objeto é a alteração de valores a serem suprimidos e acrescidos ao contrato. objeto do contrato: construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, no município de vila boa/go. conforme despacho 3863 autorizativo da presidência (93759983); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026436200441 (93942898); declaração de adequação orçamentária e financeira 525/4362/2026 (93944506).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2298"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos miguel rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.665.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900602</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 19 a 22 de julho de 2026. processo 202600010064944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59448 (94021649), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2299"><SALDO_EMPENHADO>56323.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2300"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2301"><SALDO_EMPENHADO>567.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com retenção de irrf referente ao 2º termo de apostilamento para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228254201284, de 20/08/2026 à 19/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2302"><SALDO_EMPENHADO>137228.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>norconsult projetos e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.075.755/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036006246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostila de reajuste de periodicidade (junho/2025 a junho/2026) do contrato nº 112/2026-goinfra (89822102), cujo o objeto consiste na elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.5, sendo (i) go-438, trecho santa rita do novo destino / br-080; (ii) go-225, trecho entr. go-547(a) / entr. go-139(b); (iii) go-479 / go-473, trecho lagolândia / vila propício; (iv) go-430, trecho fim perímetro urbano de planaltina-go / entr. go-230, com extensão total de 129,70 km, autorização 94223829</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2303"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100999</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92711459)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2304"><SALDO_EMPENHADO>20422.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  dif exerc anterior ....................................20.422,61</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2305"><SALDO_EMPENHADO>81317.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100385</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2306"><SALDO_EMPENHADO>95879.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100386</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2307"><SALDO_EMPENHADO>6882.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do quinto termo de apostilamento ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109) - prestação de serviço de manutenção predial, de forma continuada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a ueg. tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho 2026/2027, registro n° go001031/2025 (sei 90681444), com data-base a partir de 01/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2308"><SALDO_EMPENHADO>10339.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023/seds para prorrogação de vigência e garantir a continuidade dos serviços de telefonia fixa para atender às demandas das unidades do sistema socioeducativo de goiás/seds. período de 13/09/2026 a 12/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2309"><SALDO_EMPENHADO>728.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de açúcar tipo cristal, tipo 1, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, sem corantes, isento de impurezas, com aspecto sólido, cristais bem-definidos, cor branca, odor e sabor próprios do produto.  guardanapo de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, dimensões 22 x 24 cm, fabricado com 100% de fibra naturais, macio, alta absorção.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2310"><SALDO_EMPENHADO>19921.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066016319</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária da ação judicial  sob o nº 5811557-41.2024.8.09.0051, proposta por marcio antonio de oliveira e silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.894.861-**. sei 202500066016319.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2311"><SALDO_EMPENHADO>10550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais (garrafas diversas e toalhas) que serão utilizados nos eventos institucionais: núcleo rondon ueg águas do cerrado e o ii encontro das atléticas da ueg, mediante pregão eletrônico nº 120263 e sequencial 044/2026, referente ao processo sei nº 202600005017287.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2312"><SALDO_EMPENHADO>413006.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2313"><SALDO_EMPENHADO>633368.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100400</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2314"><SALDO_EMPENHADO>2606.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100403</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2315"><SALDO_EMPENHADO>3335.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100441</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2316"><SALDO_EMPENHADO>6556.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline da luz ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.300.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600505</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017011988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a aline da luz ferreira de freitas, 027.300.701-76, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado lote 27 - pa roberto martins melo,  projeto de assentamento roberto martins melo, lote 27., minaçu (go), selecionado por meio do edital 2026327 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 13,16 hectares de vegetação nativa, e o cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2317"><SALDO_EMPENHADO>5796.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2318"><SALDO_EMPENHADO>121345.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nobrega e cesar advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.634.034/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na rt 0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202600055000435.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2319"><SALDO_EMPENHADO>669.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2320"><SALDO_EMPENHADO>3673.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/1842-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2321"><SALDO_EMPENHADO>1468175.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2322"><SALDO_EMPENHADO>99352.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200431</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026 (ressarcimento mês jul/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2323"><SALDO_EMPENHADO>715827.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2324"><SALDO_EMPENHADO>33633.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040808</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reajuste contratual  para a conclusão de obra unidade: cempg domingos de oliveira endereço: av. santa bárbara (go-430), s/n, loteamento stª barbara, formosa-go município: formosa–go. coordenação regional de educação – cre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2325"><SALDO_EMPENHADO>8550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000390</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar destinado ao pagamento de diárias no 3º trimestre de 2026, em decorrência da alteração da cota e do consequente aumento do valor autorizado pela portaria nº 215/2026/economia, publicada no diário oficial em 25/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2326"><SALDO_EMPENHADO>2606.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010031752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário roupeiro, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, conforme despacho nº 801/2026/ses/gpat-18356 (93296349). rd. 126/2026. (93416220) processo. 202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2327"><SALDO_EMPENHADO>16046830.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2328"><SALDO_EMPENHADO>22582.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2329"><SALDO_EMPENHADO>6729.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2330"><SALDO_EMPENHADO>114015.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2331"><SALDO_EMPENHADO>2.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200464</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2332"><SALDO_EMPENHADO>328194.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200468</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2333"><SALDO_EMPENHADO>1800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de pesquisa e inovacao industrial - embrapii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.234.613/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310103200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parceria entre esta pasta e a associação brasileira de pesquisa e inovação industrial (embrapii), com o objeto de se operacionalizar, via embrapii, o apoio financeiro da secretaria de ciência, tecnologia e inovação do estado de goiás (secti) a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (pd&amp;i) realizados por empresas em parceria com unidades embrapii, de modo a fomentar a inovação em empresas do estado de goiás, visando o fortalecimento do ecossistema estadual de inovação. requisição de despesa nº14 (92925622), despacho 543 (94180435). ipof:2026310100656</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2334"><SALDO_EMPENHADO>29300.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100344</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2335"><SALDO_EMPENHADO>1950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jordanna santos oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.375.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900592</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente  nicollas santos teixeira. período de 26 de julho a 04 de agosto de 2026. processo 202600010064764. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59277 (93998387), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2336"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002089891</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 - 46º bpm- 3º trimestre 2026 (93714497)	       3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2337"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2338"><SALDO_EMPENHADO>3139.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2339"><SALDO_EMPENHADO>180314.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>462</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2340"><SALDO_EMPENHADO>304.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100412</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2341"><SALDO_EMPENHADO>328.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100414</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2342"><SALDO_EMPENHADO>4695.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2343"><SALDO_EMPENHADO>14696.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>385</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.621.858/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006065827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500006065827  portaria nº 5169  rex nº 5376  despacho nº 7328/2026/seduc/spf transferência de recursos financeiros que destinam-se às despesas com pagamento das multas de rescisão, decorrente ao  contrato nº 007/2022 74382343, referente a obra de reforma e ampliação do colégio estadual manoel lino de carvalho,  município de crixás, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de itapaci,  cnpj nº 29.621.858/0001-55.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2344"><SALDO_EMPENHADO>683200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>458</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144969</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 303/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2345"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao das maes setor goiania park sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.907.701/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500647</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds (54530645), entre 14/6/2026 e 13/6/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2346"><SALDO_EMPENHADO>1591.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.043.415/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300292</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a apal folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2347"><SALDO_EMPENHADO>111307.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300288</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2348"><SALDO_EMPENHADO>273983.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (84613234), oriunda do pregão eletrônico nº 62/2024 (84613199) cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento mediante cartão microprocessado, para atender as necessidades do comando rodoviário do estado de goiás-cpr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2349"><SALDO_EMPENHADO>1879.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme machado oliveira do vale</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.296.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2350"><SALDO_EMPENHADO>41821.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.052.507/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimentos inclusos na folha de  pagamento  de agosto/2026-salários competência 07/2026 dos servidores: thalline rodrigues da silva,  aline paula de oliveira evaristo,  gabriela  gomes  lopes, kin carlos  gomides  e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2351"><SALDO_EMPENHADO>504838.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800307</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2352"><SALDO_EMPENHADO>2419225.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800314</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2353"><SALDO_EMPENHADO>135339.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026 (94086291). repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. programa federa: piso de enfermagem. ref. julho/2026. proc sei 202600010065462</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2354"><SALDO_EMPENHADO>13884.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2355"><SALDO_EMPENHADO>33565.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2356"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  ...... 8.022,45   total......... 8.022,45</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2357"><SALDO_EMPENHADO>9890.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003936</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de valor estimado para cobrir despesas com diárias para atender os servidores desta pasta, em viagem dentro do estado a serem empreendidas no exercício de 2026, na realização de atividades do vapt vupt, compatíveis com a gestão do atendimento ao cidadão da secretaria de estado da administração - sead. assinado conforme portaria 876 de 12 de maio de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2358"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar francisco alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.671.397/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1028.12 município nova veneza deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual francisco alves (inep 52025454) (cnpj 00.671.397/0001-43 - conselho escolar francisco alves) do município de nova veneza/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5845, rex 5413,  despacho nº 2725/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3523/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005001311:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1965/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2359"><SALDO_EMPENHADO>23594.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100408</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2360"><SALDO_EMPENHADO>10497233.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2361"><SALDO_EMPENHADO>44300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da agehab, ocorridas no exercício das suas funções,  dentro e fora do estado de goiás, em 2026. conforme portaria nº portaria nº 215, de 19 de agosto de 2026 (94890568) da secretaria de estado da economia . processo sei 202600031000058.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2362"><SALDO_EMPENHADO>206144.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100397 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - fundo financeiro rppm - empregado (10,50%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2363"><SALDO_EMPENHADO>3433.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao batista cerosino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.852.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800298</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de rescisão de contrato trabalho do empregado público joão batista cerosino, cpf ***.852.981-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público a partir de 16 de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2364"><SALDO_EMPENHADO>26617.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2365"><SALDO_EMPENHADO>12357067.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2366"><SALDO_EMPENHADO>205036.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2367"><SALDO_EMPENHADO>186991.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada em serviços tic, abrangendo concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da cge, conforme pregão eletrônico nº 004/2026 do sislog nº 114106, tr, dod e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2368"><SALDO_EMPENHADO>56323.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2369"><SALDO_EMPENHADO>9229545.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  ipasgo saude..................................9.229.545,31</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2370"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos procuradores do estado da paraiba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.098.428/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 12/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121038, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge); inscrita no cnpj sob o nº:01.409.697/0001-11; endereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**. dados da contratada: empresa: associação dos procuradores do estado da paraíba (aspas); inscrita sob o cnpj/cpf nº: 24.098.428/0001-87; endereço: rua bancário francisco mendes, nº 86, pedro gondim, cep sob o nº 58031-270, joão pessoa-pb; representante: sanny japiassu dos santos, cpf/mf sob o nº ***467.514-**. dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 3º encontro nacional de procuradorias administrativas (enpa) e no 4º seminário do fórum nacional de consultoria jurídica das procuradorias-gerais dos estados e do distrito federal (fonacon). local do serviço: descrição do item 001; código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais. inscrição no 3º encontro nacional de procuradorias administrativas (enpa) e no 4º seminário do fórum nacional de consultoria jurídica das procuradorias-gerais dos estados e do distrito federal (fonacon). quantidade: 07; unidade: unidade; local de prestação dos serviços: joão pessoa/pb. valor unitário r$ 1.500,00; valor total r$ 10.500,00. regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 2 a 4 de setembro de 2026. vigência contratual: 3 (três) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 394442), relativa à contratação sislog nº 120138. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2371"><SALDO_EMPENHADO>3606.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, outros inss (empregador).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2372"><SALDO_EMPENHADO>26910.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.   - funções comissionadas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2373"><SALDO_EMPENHADO>2481.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2374"><SALDO_EMPENHADO>2020.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010023079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) balanças tipo plataforma, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hesmlb, conforme despacho nº 2087/2026/ses/geaal-21277 (93118053). requisição de despesa 117 (93187797).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2375"><SALDO_EMPENHADO>2062575.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2376"><SALDO_EMPENHADO>188626.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2377"><SALDO_EMPENHADO>453.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thais jungmann goncalves godoy</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.710.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira – processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de agosto de 2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2378"><SALDO_EMPENHADO>22295.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700277</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato 07/2024-sgg, referente a serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, por 12 meses, vigência 24/02/26 a 23/02/27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2379"><SALDO_EMPENHADO>6608482.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ibiza construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.000.710/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036011861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da go-427, trecho: entr. go-156 (heitoraí) / entr. go-154(a), com extensão de 21,12 km, neste estado, pelo prazo de execução de 13 meses, concorrência - nº 1000259/2025, conforme proposta comercial (93092473) e parecer técnico de julgamento das proposta (93092576), cronograma físico financeiro fls 24 e 25 (93092576).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2380"><SALDO_EMPENHADO>16879.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao aditivo de prazo (12 meses) do contrato de aquisição de certificados digitais em nuvem, tipo a3 (e-cpf e e-cnpj), com validade de 3 anos, e carimbo de tempo, a fim de serem utilizados na emissão do diploma digital nesta universidade. processo de execução: 202500020015174. dispensa sequencial n° 121/2025. sislog 113173. -certificado digital -carimbo do tempo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2381"><SALDO_EMPENHADO>35157.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016004500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100299 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 3 meses  área requisitante: sptc  resumo objeto: diárias 3º trimestre usuário: cgaj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2382"><SALDO_EMPENHADO>141176.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100418</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2383"><SALDO_EMPENHADO>81800.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400332</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2384"><SALDO_EMPENHADO>205000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução para a expansão da plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades - tenable one, incluindo o licenciamento de novos módulos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2385"><SALDO_EMPENHADO>2849.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.172.474/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200593</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. termo de julgamento e homologação. dispensa eletrônica nº 12/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2386"><SALDO_EMPENHADO>60720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nubia cristina alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.833.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066017534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia cristina alves rocha, inscrito (a) no cpf sob o nº 585.833.601-97. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada em 24/02/2025 , sob o nº 5142810-54.2025.8.09.0051 proposta por silvio geraldo junqueira e outros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2387"><SALDO_EMPENHADO>26388.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2388"><SALDO_EMPENHADO>1006.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro santos ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.845.576-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066007829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado, leandro santos ribeiro, inscrito no cpf sob o n. 059.845.576-06. a rpv de que tratam os autos são originárias de ação de cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas de protocolo nº 5753477-17.2024.8.09.0138, ajuizada por alessandro moraes de assis. sei 202500066007829.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2389"><SALDO_EMPENHADO>108423.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 .  ipof 2026240100103 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2390"><SALDO_EMPENHADO>12082.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. * (regime próprio militar)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2391"><SALDO_EMPENHADO>5148.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026. -fas - militar - ativo: r$ 5.148,48   -abono fardamento: r$ 4.596,23</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2392"><SALDO_EMPENHADO>9728.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de uruacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.219.807/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700498</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006019361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2393"><SALDO_EMPENHADO>410160.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000800061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91396174) e despacho 820 anuência prorrogação (94041352) do contrato 89/2024 /goinfra (64013992), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 5</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2394"><SALDO_EMPENHADO>17767.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920001923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de julho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2395"><SALDO_EMPENHADO>2872161.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda para a prestação de serviços de construção de 50 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de ipiranga de goiás. conforme deliberação da diretoria executiva 149 (94545549); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026436200422 (94884615); declaração de adequação orçamentária e financeira 571/4362/2026 (94884970).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2396"><SALDO_EMPENHADO>25.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100279</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2397"><SALDO_EMPENHADO>5708.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2398"><SALDO_EMPENHADO>8540.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imperial comercio de produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.140.256/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026975</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 019/2026. pregão nº 008/2026 vigência da arp: 27/02/2026 a 26/02/2027. processo nº 202600005026975. autorização (506539). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 122037(506541).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2399"><SALDO_EMPENHADO>2844.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200435</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2400"><SALDO_EMPENHADO>19347.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec - redesignação e acompanhamento. ressarcimento dos valores utilizados no processo transexualizador composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, ref. ao mês de abril de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo 202600010052364. rd 69/2026 (91706472)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2401"><SALDO_EMPENHADO>25806.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2402"><SALDO_EMPENHADO>58514.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426101600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de serviço de agenciamento de viagens com  serviços de hospedagens servidor, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 58.514,98, conforme solicitado no despacho nº 213/2026/goiásturismo/gcaa-02981.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2403"><SALDO_EMPENHADO>21097.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zulmira maria da conceicao costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.983.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600546</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a zulmira maria da conceição costa, 566.983.301-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lt 21,  fica 35km da cidade, mambaí (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 42,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300804</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2404"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2405"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar gaspar dos reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.663.962/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 703.15 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual em período integral presidente artur da costa e silva (inep 52031888) (cnpj 00.663.962/0001-20 - caixa escolar gaspar dos reis) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4088, rex 5333,  despacho nº 2257/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2750/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009282:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2406"><SALDO_EMPENHADO>8550.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de uruana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.163.358/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500529</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010064007</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2407"><SALDO_EMPENHADO>17366.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2408"><SALDO_EMPENHADO>2844.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson martins da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.005.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004071212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme documentações anexos ao processo.  wilson martins da silva. ............................ r$ 2.844,57; marina luiza lima duarte. ......................... r$ 1.035,00;  valor total: r$ 3.879,57</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2409"><SALDO_EMPENHADO>28031.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria tereza castro miranda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.872.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex. referente aos meses de agosto/2026 a fevereiro/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2410"><SALDO_EMPENHADO>2889.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>coracy xavier de matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.280.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600516</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a coracy xavier de matos, 242.280.791-72, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa corrego do bonito lote 50, colinas do sul (go), selecionado por do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 5,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300770.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2411"><SALDO_EMPENHADO>10874.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2412"><SALDO_EMPENHADO>14593.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g r lobato</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.734.960/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000164 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117307 área requisitante:  pmgo resumo objeto: aquisição de rastreador veicular. usuário: agfj  ação: 2025.4.4.2.023 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23562-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2413"><SALDO_EMPENHADO>1300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020024358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do assessor técnico do termo de cooperação nº 13/2024/ueg sei n º (67262628), referente ao mês de julho de 2026. -atestado nº 38/2026, sei 93556661. processo de execução: 202500020002598</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2414"><SALDO_EMPENHADO>195837.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2415"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna kelly pedrosa campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001070</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2416"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005309</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.30.51 - material para cozinha, refeitório e afins   – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2417"><SALDO_EMPENHADO>3851376.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, aux. alimentação (ac5).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2418"><SALDO_EMPENHADO>305195.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais,  visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação.  - tipo despesa: hospedagens - ipof 2025240101447</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2419"><SALDO_EMPENHADO>62708.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2420"><SALDO_EMPENHADO>113.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800321</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao fardamento e fundo de assistência social (f.a.s.) do pessoal militar no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2421"><SALDO_EMPENHADO>362413.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2422"><SALDO_EMPENHADO>1912.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2423"><SALDO_EMPENHADO>300603.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2424"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200451</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2425"><SALDO_EMPENHADO>30261.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2426"><SALDO_EMPENHADO>3566.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 118699 02/26: aquisição de materiais de apoio operacional e sistema de sonorização profissional complementar, destinados à adequação, modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura técnica do teatro goiânia, incluindo ampliação e reforço do sistema de subgraves existente, visando maior desempenho, cobertura sonora uniforme e compatibilidade operacional para espetáculos e eventos culturais. ipof 2026250100239. conforme proposta do fornecedor-sislog link 93860824.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2427"><SALDO_EMPENHADO>6608482.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mobicon construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.260.240/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036011861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da go-427, trecho: entr. go-156 (heitoraí) / entr. go-154(a), com extensão de 21,12 km, neste estado, pelo prazo de execução de 13 meses, concorrência - nº 1000259/2025, conforme proposta comercial (93092473) e parecer técnico julgamento proposta (93092576), cronograma físico financeiro fls 24 e 25 (93092576).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2428"><SALDO_EMPENHADO>10138.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2429"><SALDO_EMPENHADO>164281.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>presta construtora e servicos gerais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.282.245/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013680</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo de apostilamento visando a repactuação cct - 2026/2027 e o reajuste do contrato nº 002/2025 - ueg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2430"><SALDO_EMPENHADO>281623.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2431"><SALDO_EMPENHADO>1295.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>64.399.250 gustavo miranda de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.399.250/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295200053 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  vigência: prazo: 30 dias  sislog: 121261  área requisitante: procon  resumo objeto: aquisição de materiais de escritório.  usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2432"><SALDO_EMPENHADO>13000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000644</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado referente à 3ª cota trimestral/2026 da seds, conforme requisição de despesa n° 23/2026 - seds/codia-23675.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2433"><SALDO_EMPENHADO>250.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2434"><SALDO_EMPENHADO>1515.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com recarga de extintor de incêndio em pó químico (pqs bc 6kg), sinalização de piso com fita adesiva e placas de sinalização indicativa p/ extintores,  conforme o processo nº 202610267001112 e solicitação despacho nº 184/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 20/2026 - fapeg/gealsl.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2435"><SALDO_EMPENHADO>2997.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700462</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.798.607/0001-24 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2436"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar jesus conceicao leal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.235.056/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 703.9 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual jesus conceição leal (inep 52031454) (cnpj 06.235.056/0001-01 - conselho escolar jesus conceicao leal) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4134, rex 5335,  despacho nº 2260/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2767/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009301:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2437"><SALDO_EMPENHADO>3499.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2438"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassio oliveira camilo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.033.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500948</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2439"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvaneide isidorio dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.512.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900551</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2440"><SALDO_EMPENHADO>159480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2441"><SALDO_EMPENHADO>312886.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100289</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ferias indenizadas - subsidio fc...... 43.157,33  1/3 ferias indenizadas - vi...... 5.367,14  ferias indenizadas - vi	...... 16.101,42  ferias indenizadas...... 157.488,29  1/3 ferias indenizadas - subsidio fc ......14.385,79  1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079	...... 5.972,61  1/3 ferias indenizadas......52.496,09  ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...... 17.917,84  total......... 312.886,51</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2442"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92741941).	       3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2443"><SALDO_EMPENHADO>1550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carla pinto santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.846.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900585</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de 1º a 8 de maio de 2026.. processo 202600010065526. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59925/2026 (sei 94092781), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2444"><SALDO_EMPENHADO>198849.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2445"><SALDO_EMPENHADO>34100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2446"><SALDO_EMPENHADO>12543.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2447"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>beatriz francisca da silva matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.209.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2448"><SALDO_EMPENHADO>55762.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - inss - contribuição patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2449"><SALDO_EMPENHADO>16713.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aloisio augusto de almeida pires</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.391.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para o servidor aloísio augusto de almeida pires para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. (94451736).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2450"><SALDO_EMPENHADO>2194341.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2451"><SALDO_EMPENHADO>3662.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2452"><SALDO_EMPENHADO>446.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2453"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>canedo ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.924.334/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo - coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5)  risco biológico; grupo b (resíduos químicos)  risco químico; grupo e  risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo, inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. validade: até 13.09.2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2454"><SALDO_EMPENHADO>8370.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2455"><SALDO_EMPENHADO>131563.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645002407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão srp-162/2024-sead: arp-01/2026-sead-go-(sei nº 93747588)-prestação de serviços de transformação de processos e serviços públicos, tem por objetivo a realização de diagnóstico e proposta de melhoria do processo de prestação de contas da secretaria de estado da cultura, visando identificar gargalos, otimizar fluxos de trabalho, padronizar procedimentos e aumentar a eficiência das análises. rd 6(93747765). ipof 2026250100303.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2456"><SALDO_EMPENHADO>131322.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2457"><SALDO_EMPENHADO>2933.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2458"><SALDO_EMPENHADO>143095.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2459"><SALDO_EMPENHADO>6776214.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2460"><SALDO_EMPENHADO>1844.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruno bufaical marra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.317.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2461"><SALDO_EMPENHADO>3275.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de agua limpa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.173.053/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015990</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 048/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2462"><SALDO_EMPENHADO>13560.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100342</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2463"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp - agencia multiface de propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.363.371/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025005237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com termo aditivo ao contrato nº 005/2022 - detran, junto a empresa agência multiface de propaganda ltda., na prestação de serviços de publicidade. conforme requisição de despesa n° 1/2026 - detran/comset</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2464"><SALDO_EMPENHADO>720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial 35 distribuicao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.249.470/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021457</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de brindes para semana interna de prevenção de acidentes e assédio no trabalho 2026 - item 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2465"><SALDO_EMPENHADO>34462.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2466"><SALDO_EMPENHADO>220000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha complementar referente a concessão de auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2467"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivana de oliveira pio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.369.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500958</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2468"><SALDO_EMPENHADO>3339336.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>araguaia eventos e transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.720.482/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006076257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º termo aditivo de prorrogação da vigência do contrato nº 037/2024 (76616166), formalizado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica araguaia eventos e transportes ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos e professores, nos municípios de crixás, cavalcante e ivolândia – go. conforme despacho nº 3125/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2469"><SALDO_EMPENHADO>4737.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosa santana ramos de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.507.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600534</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a rosa santana ramos de jesus, 903.507.741-53, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 31, fica a 30 km da cidade de monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 2026430 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 9,51 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção da área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2470"><SALDO_EMPENHADO>330.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200462</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2471"><SALDO_EMPENHADO>8110.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vandeir geraldo da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.807.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600514</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a vandeir geraldo da silva, 472.807.431-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa silvio rodrigues lote 107, alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 16,28  hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300769.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2472"><SALDO_EMPENHADO>5826.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2473"><SALDO_EMPENHADO>1064.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde,  referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2474"><SALDO_EMPENHADO>26.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2475"><SALDO_EMPENHADO>742.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.  -refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57.  processo 0142758-08.2009.8.09.0051 30ª vara cível da comarca de goiânia.  conta judicial 2535 040 01855254-8  valor r$ 742,86</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2476"><SALDO_EMPENHADO>322.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100413</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2477"><SALDO_EMPENHADO>540000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sisttech tecnologia educacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>444</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.268.154/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240144400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006004323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2478"><SALDO_EMPENHADO>280000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engenho projetos e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da rodovia do boi, trecho: entr. go-173 / entr. go-528, com extensão de 70,72 km, neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2479"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1098.6 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda -apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 484/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2480"><SALDO_EMPENHADO>1783333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução para a expansão da plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades - tenable one, incluindo o licenciamento de novos módulos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2481"><SALDO_EMPENHADO>4106.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2482"><SALDO_EMPENHADO>38850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao resgatar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.256.827/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500653</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001281</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do termo de fomento nº 270/2020-seds, por mais 12 (doze) meses, conforme disposto na cláusula sexta - da vigência e o disposto no artigo 84 da lei federal 13.019/2014. período de 03/08/2026 a 02/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2483"><SALDO_EMPENHADO>8973.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: adic férias (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2484"><SALDO_EMPENHADO>448474.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2485"><SALDO_EMPENHADO>3706.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do  fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34  relativo à folha do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2486"><SALDO_EMPENHADO>8970.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto brasileiro pro-cidadania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.460.831/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025812</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de despesa 2 (94102016), processo 202614304001551: participação de servidores no 18º seminário nacional “ouvidores &amp; ouvidorias”, nos dias 26, 27 e 28/08/2026 em maceió-al, com o quantitativo de 03 (três) vagas. sislog 121804.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2487"><SALDO_EMPENHADO>116458.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2488"><SALDO_EMPENHADO>349600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2489"><SALDO_EMPENHADO>3305.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de trindade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.217.538/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005018377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2490"><SALDO_EMPENHADO>139444.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 110.543,60) e (dependentes r$ 28.900,43) (total r$ 139.444,03), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. .&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2491"><SALDO_EMPENHADO>274941.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2492"><SALDO_EMPENHADO>3878937.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007987</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com locação de máquinas para conservação da malha não pavimentada do estado de goiás através da contratação/locação de máquinas por horas trabalhadas para atendimento às comunidades kalungas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2493"><SALDO_EMPENHADO>746007.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10146/2026 1° termo aditivo ao convênio nº 19/2025-ses/go (78751366), celebrado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus / hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, de prorrogação por 12 meses para prestação de serviços de saúde no âmbito do sus. rd. 86. (sei.  93291281)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2494"><SALDO_EMPENHADO>811.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000504</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2495"><SALDO_EMPENHADO>14876.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2496"><SALDO_EMPENHADO>9017.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wildomar nogueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.464.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012453</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94528236), do empregado público wildomar nogueira, cpf nº ***.464.951-**,ocupante do cargo de analista de transportes e obras, a pedido, com cumprimento integral do aviso prévio a contar de 16/07/2026, com encerramento do vínculo dia  14/08/2026, conforme despacho 11199 (94617672), anexo trct  e homologação. (94477206), demonstrativo financeiro (94617094).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2497"><SALDO_EMPENHADO>321.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2498"><SALDO_EMPENHADO>17507.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2499"><SALDO_EMPENHADO>3813.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rppm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2500"><SALDO_EMPENHADO>2628932.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. vencimentos e salários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2501"><SALDO_EMPENHADO>302.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2502"><SALDO_EMPENHADO>2016311.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda para a prestação de serviços de construção de 40 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de nazário go. conforme minuta de contrato 94184023; deliberação da diretoria executiva 153 (94547305); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026436200432 (94887050); declaração de adequação orçamentária e financeira 562/4362/2026 (94887178).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2503"><SALDO_EMPENHADO>155.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000055000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2504"><SALDO_EMPENHADO>406406.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2505"><SALDO_EMPENHADO>20761131.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2506"><SALDO_EMPENHADO>33493512.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2507"><SALDO_EMPENHADO>3856.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2508"><SALDO_EMPENHADO>160.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2509"><SALDO_EMPENHADO>383.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200443</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2510"><SALDO_EMPENHADO>172.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200440</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2511"><SALDO_EMPENHADO>30878.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100383</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido ressarcimento de despesas de pessoal federal processo sei 202600016000007, vinicius veiga fleury.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2512"><SALDO_EMPENHADO>12299.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2513"><SALDO_EMPENHADO>9498.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário patronal da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100255 e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2514"><SALDO_EMPENHADO>0.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200425</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2515"><SALDO_EMPENHADO>463.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo previdenciário</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1882</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal (pensionistas) do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo previdenciário, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2516"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100981</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 6° crpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 3º trimestre 2026 (92958901)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2517"><SALDO_EMPENHADO>1975882.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de nova glória go. conforme deliberação da diretoria executiva 184 (94939759); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200434 (95123755); declaração de adequação orçamentária e financeira 00580/4362/2026 (95123825).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2518"><SALDO_EMPENHADO>2991.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nadia aparecida dall agnol - consultoria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.095.355/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500430</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de prorrogação do contrato nº. 22/2025 referente a  formação e atualização de agente de contratação, pregoeiros e equipe de apoio na plataforma do compras.gov.br (jornada do pregão eletrônico), celebrado entre a iquego e empresa nadia aparecida dall agnol - consultoria – me- processo nº 202500055000539</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2519"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.30.20 - material de tecnologia da informação – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2520"><SALDO_EMPENHADO>56140.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg para o exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período do 3º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2521"><SALDO_EMPENHADO>30008.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800335</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400013002131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo estado de mato grosso a favor de fernanda da silva martins solano, referente a cessão da servidora para exercer o cargo de gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas , na sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2522"><SALDO_EMPENHADO>2185.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2523"><SALDO_EMPENHADO>7407.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ademar caldeira de moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.578.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600523</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012841</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a ademar caldeira de moura, 144.578.651-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 59, pa paraná, lote 59, zona rural - mambaí (go), 73.970-000, mambaí (go), selecionado por meio do edital 2026467 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,87 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção da área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2524"><SALDO_EMPENHADO>13135.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100330</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo de retenção de inss disponibilizado no ftp folha pela sead..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2525"><SALDO_EMPENHADO>895163.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100306</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipasgo...... 895.163,74  total......... 895.163,74</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2526"><SALDO_EMPENHADO>4623202.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2527"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2528"><SALDO_EMPENHADO>730.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2529"><SALDO_EMPENHADO>4317.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100308</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2530"><SALDO_EMPENHADO>8031.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100415</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2531"><SALDO_EMPENHADO>23049.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crb construtora - eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.978.507/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010961</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com minuta de apostila de reajuste de periodicidade de ago/2023 a ago/2025 do contrato nº 108/2024-goinfra (64949898), com vigência de 12 (doze) meses após a sua assinatura, decorrente do pregão eletrônico nº 17/2024-goinfra, cujo objeto consiste na execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), conforme autorização (416289).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2532"><SALDO_EMPENHADO>68542.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educa ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.083/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700493</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006013814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2533"><SALDO_EMPENHADO>54880.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.339/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300285</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o sindisleg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2534"><SALDO_EMPENHADO>24081.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400323</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2535"><SALDO_EMPENHADO>6886.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400326</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2536"><SALDO_EMPENHADO>1539658.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2537"><SALDO_EMPENHADO>25692.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022911</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000140  tipo de programação: 1º termo aditivo tipo de despesa: contínua vigência: 12/11/2025 a 11/11/2026 prazo: 12 meses sislog: 106866 área requisitante: sptc resumo objeto: contratação de empresa para subscrição de assinatura anual eletrônica para acesso aos serviços do sistema banco de preços. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2538"><SALDO_EMPENHADO>123254.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>7 lm empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.655.348/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>minuta de aditivo 2º termo (92915234) ao contrato nº 37/2024 (58810451) que altera o valor do contrato devido aos acréscimos e supressões com vigência até 09/04/2027. objeto do contrato: construção de 50 unidades habitacionais, no município de turvelândia - go. conforme despacho 3927 autorizativo da presidência (93880825);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2539"><SALDO_EMPENHADO>2178.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adicional de função folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2540"><SALDO_EMPENHADO>19433.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20262092000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a auxilio alimentação – lei 19.951, do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2541"><SALDO_EMPENHADO>729.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2542"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129001360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200175 concessão de diárias para  atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026.  valor..............r$ 1.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2543"><SALDO_EMPENHADO>8564.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2544"><SALDO_EMPENHADO>13288.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2545"><SALDO_EMPENHADO>1205178.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300287</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente as pensões folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2546"><SALDO_EMPENHADO>73000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a  contratação de infraestrutura e serviços para eventos locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de infraestrutura temporária e equipamentos destinados ao suporte logístico dos eventos pedagógicos, esportivos, culturais e institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go). sislog 116112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2547"><SALDO_EMPENHADO>3525.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2548"><SALDO_EMPENHADO>2785682.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2549"><SALDO_EMPENHADO>38877402.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2550"><SALDO_EMPENHADO>96619.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2551"><SALDO_EMPENHADO>9844.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria onidia vilas boas costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.912.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600511</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a maria onidia vilas bôas costa, 003.912.701-09, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambai, mambaí (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 19,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2552"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100978</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002089873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 24ª cipm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (93523038)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2553"><SALDO_EMPENHADO>2649.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora globo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.067.191/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de 3 assinaturas do jornal o globo digital e 3 assinaturas digitais do jornal valor econômico digital, comercializados pela empresa editora globo s.a., pelo período de 12 meses a ser contratada por inexigibilidade de licitação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2554"><SALDO_EMPENHADO>6720.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2555"><SALDO_EMPENHADO>251871.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000516</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2556"><SALDO_EMPENHADO>3397.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fas - militar - ativo: r$ 3.397,28 -abono fardamento: r$ 2.503,18</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2557"><SALDO_EMPENHADO>975.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carla pinto santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.846.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900591</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de  27 de julho a 05 de agosto  de 2026. processo 202600010067154. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61298 (94310051). requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2558"><SALDO_EMPENHADO>2868.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007061263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adiantamento salarial para a servidora nara rúbia rodrigues dias silva, cpf nº 597.***.***-15, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa/caixego, referente ao mês de julho de 2026. conforme despacho nº 3353/2026/dgpc/supgi/ggdp/dfp (94062650).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2559"><SALDO_EMPENHADO>350.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2560"><SALDO_EMPENHADO>4326.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias militares dentro do estado 3º trimestre / 2026 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2561"><SALDO_EMPENHADO>2838.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, para o exercício de 2026, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/ggif-02984, anexada ao processo nº 202500027000130 - sei, no valor total de r$ 34.056,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2562"><SALDO_EMPENHADO>325772.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700478</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2563"><SALDO_EMPENHADO>8.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos - complemento inss</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2564"><SALDO_EMPENHADO>2877.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448078304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores integrantes do setor de transporte da dgpp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2565"><SALDO_EMPENHADO>320302.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio outros - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2566"><SALDO_EMPENHADO>612274.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500132</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2567"><SALDO_EMPENHADO>84522.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016013008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação : nova  tipo de despesa: única  vigência: 31/07/2025 a 30/07/2026 prazo: 12 meses  sislog: 115803  área requisitante: dgpc resumo objeto: empenho complementar ao fim de vigência do do contrato n.º 029/2020 entre o estado de goiás, através da secretaria de segurança pública, e a empresa mb comercial eletro eletrônicos ltda. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2568"><SALDO_EMPENHADO>152440.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2569"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2570"><SALDO_EMPENHADO>19250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.809.115/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500435</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de continuidade das atividades previstas no contrato nº 05/2025/iquego, especialmente aquelas relacionadas às etapas 5 – monitoramento e avaliação e 6 – transferência de conhecimento e capacitação, mediante eventual formalização de termo aditivo destinado à prorrogação da vigência contratual e à alteração do valor pactuado pelo período de 12 (doze) meses- processo nº 202400055000330.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2571"><SALDO_EMPENHADO>4624.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcom</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2572"><SALDO_EMPENHADO>1472940.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2573"><SALDO_EMPENHADO>2387245.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construteto empreendimentos imobiliarios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.983.854/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006328</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. de interesse social da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de são simão go. conforme deliberação da diretoria executiva 134 (93917454); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças 2026436200404 (93957270); declaração de adequação orçamentária e financeira 528/4362/2026 (93957258).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2574"><SALDO_EMPENHADO>91.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2575"><SALDO_EMPENHADO>18194.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nobrega e cesar advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.634.034/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500425</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente honorários sucumbenciais - proc 202500055000347.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2576"><SALDO_EMPENHADO>65000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rta engenheiros consultores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031002790</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa, para a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de retomada, de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de são miguel do araguaia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2577"><SALDO_EMPENHADO>1380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016006945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100365 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses  área requisitante: ssp /sii  resumo objeto: diárias 3º trimestre  usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2578"><SALDO_EMPENHADO>1283008.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à contribuição para o ipasgo saúde, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2579"><SALDO_EMPENHADO>3200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayane lopes de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.430.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500985</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade apoio extensão tecnológica por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de setembro/2026 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de ________________/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2580"><SALDO_EMPENHADO>30984.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec - redesignação e acompanhamento. ressarcimento  dos valores utilizados no processo transexualizador composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de maio de 2026 ao hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. 17 º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. proc. 202600010061511. rd 88/26 (94658788)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2581"><SALDO_EMPENHADO>8662.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317576005348</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (fernando tavares de aquino).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2582"><SALDO_EMPENHADO>4601982.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2583"><SALDO_EMPENHADO>652.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: funcam (consignados).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2584"><SALDO_EMPENHADO>4600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, complemento do 3º trimestre 2026, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2585"><SALDO_EMPENHADO>819385.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2586"><SALDO_EMPENHADO>1306172.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao bento engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.618.316/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436109300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 184/2021 – goinfra - lote 02 e despesas com o contrato nº 184/2021 – goinfra - lote 02 (sei nº 000026217558), decorrente do pregão eletrônico n°. 81/2021-goinfra, vigência até 30/12/2026, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2587"><SALDO_EMPENHADO>4476.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de nova crixas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.236.968/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800336</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005018342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços na sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2588"><SALDO_EMPENHADO>1197600.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. contrato nº 012/2022-sgg. 3º termo aditivo. vigência: 09/09/2025 a 08/09/2026. ddo nº 7700. tdo seds (titular) / sgg (gerenciadora), tipo 2, para atender demanda das unidades prediais do sistema socioeducativo sob a responsabilidade da seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2589"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2590"><SALDO_EMPENHADO>14643332.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cosampa construções ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.006.548/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de implantação da go-440/508, trecho: entr. go-506 (santo antônio do rio verde) / divisa mg, extensão 32 km, neste estado., mediante concorrência nº 25/2026, participação 99%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2591"><SALDO_EMPENHADO>11017.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100326</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de junho/2026, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 44/2026-secti/gegp (93396876). duam parc 17 (93396802). ref: jun/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2592"><SALDO_EMPENHADO>3370.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019262</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de copa e cozinha para abastecimento dos setores administrativos da agência brasil central.  4x bandeja, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 30 x 40 cm. 8x garrafa térmica, em aço inoxidável, acionamento por pressão, capacidade aproximada para 1 l. 8x garrafa térmica, em aço inoxidável, acionamento por pressão, capacidade aproximada para 600 ml. 2x bule , em alumínio, capacidade aproximada para 2 l. 72x copo, tipo taça, com boca (s) reta, capacidade para 260 ml. 48x xícara , em porcelana, com pires, capacidade aproximada para 80 ml. 6x chaleira , elétrico (a), em aço inoxidável, capacidade aproximada para 2 l, 220v. 6x jarra, em aço inoxidável, capacidade aproximada para 1,5 l, com tampa. 12x xícara , em porcelana, com pires, capacidade aproximada para 240 ml. 8x pote, em polipropileno (pp), redondo (a), tampa rosqueável, capacidade para 2 l.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2593"><SALDO_EMPENHADO>1863.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2594"><SALDO_EMPENHADO>5436.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2595"><SALDO_EMPENHADO>53490.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo inss (empregados).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2596"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>morganna rodrigues sobral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.741.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900550</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063403 em favor da paciente lavínia rodrigues bueno e sua acompanhante morganna rodrigues sobral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2597"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>power data tecnologia analitica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.216.263/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400102700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de software para gestão de faturas de energia dos órgãos públicos do estado de goiás, com automação de leitura, validação e monitoramento do consumo, geração de relatórios e alertas, garantindo eficiência e transparência na administração pública, por 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2598"><SALDO_EMPENHADO>247809.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2599"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - 13º salário - ref. agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2600"><SALDO_EMPENHADO>272222.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de prorrogação do contrato nº 34/2025-secami referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins, na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais para 2027. vigência: 20/09/2026 a 20/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2601"><SALDO_EMPENHADO>17569023.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2602"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2603"><SALDO_EMPENHADO>3130.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2604"><SALDO_EMPENHADO>4659.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre  2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2605"><SALDO_EMPENHADO>1082.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2606"><SALDO_EMPENHADO>1370.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: auxílio transporte aos estagiários de graduação iphac (agente de integração) - julho/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2607"><SALDO_EMPENHADO>963779.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100397</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  irrf- referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2608"><SALDO_EMPENHADO>30309.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100401</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2609"><SALDO_EMPENHADO>4745.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - pensão alimentícia mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2610"><SALDO_EMPENHADO>566.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. -  complemento conforme guia goa/sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2611"><SALDO_EMPENHADO>38429.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caviuna comercio e servicos eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.209.277/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste de preço (ipca) do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. lote: 01 - vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2612"><SALDO_EMPENHADO>703.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brb credito financiamento e investimentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.136.888/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco brb folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2613"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassia caroline da silva cintra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.187.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900578</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010064672 em favor de cássia caroline da silva cintra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2614"><SALDO_EMPENHADO>15083.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100327</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos, competência julho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 119/2026 e nota de débito nº 100/2026 (sei 94032643). requisição de despesa 50/2026-secti/gegp (94035787).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2615"><SALDO_EMPENHADO>137376.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torrefadora as ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.693.487/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor  da empresa  torrefadora as ltda, inscrita com o cnpj  sob o n° 40.693.487/0001-50,  para fornecimento de 7.632 pacotes de 500g cada de café, torrado e moído, embalado à vácuo, visando atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração e vapt vupt. mediante pregão eletrônico nº 3/2026, referente ao processo de contratação nº 119950 e processo sei nº 202600005015540.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2616"><SALDO_EMPENHADO>1431654.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>208</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2617"><SALDO_EMPENHADO>868711.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2618"><SALDO_EMPENHADO>25800.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2619"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100971</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo do 5º bpmrv, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 5º bpmrv - 3º trimestre 2026 (92643579)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2620"><SALDO_EMPENHADO>2935.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de diorama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.335.363/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100313</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2621"><SALDO_EMPENHADO>44333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100341</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2622"><SALDO_EMPENHADO>107942.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500504</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2623"><SALDO_EMPENHADO>145.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de saude do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.116.247/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500530</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2624"><SALDO_EMPENHADO>30252.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2625"><SALDO_EMPENHADO>68.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>abadio da silva boaventura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.365.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005012000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato nº 029/2023, referente à prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na rua 05, nº 47, esquina com a rua wilson da paixão, bairro mãe de deus, em catalão-go, para a instalação da unidade do vapt-vupt na referida cidade. a vigência contratual foi renovada por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/06/2025 a 13/06/2026. ipof - irrf pagto. parcial locação no período de 01 à 12/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2626"><SALDO_EMPENHADO>49484.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cava engenharia de infraestrutura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.296.490/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107800063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com minuta de apostila (94307095) referente ao ajuste de periodicidade (março/2025 a março/2026) do contrato 96/2023 /goinfra (53836002), pregão eletrônico n°. 027/2023– goinfra, (vigência até 30/06/2028), cujo objeto é a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 03, neste estado, conforme autorização do diretor (94224136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2627"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joice vieira cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.837.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500960</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2628"><SALDO_EMPENHADO>4025.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200458</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2629"><SALDO_EMPENHADO>6186249.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial cirurgica rioclarense ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.729.178/0004-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10985/2026 , aquisição de medicamentos ceaf. arp nº 096/2026. pregão eletrônico nº 016/2026. processo nº 016/2026. vigência da arp 08/08/2026 a 07/08/2027. dod (503547). prog. fed.ceaf - medicamento de alto custo, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (503732), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2630"><SALDO_EMPENHADO>11500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2631"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms 12.036/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. parcela de julho de 2026. rd 280/2026 (94093308). processo solicitação 202600010065536</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2632"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2633"><SALDO_EMPENHADO>573113.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2634"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002072673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - 3º trimestre 2026 (91722393)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2635"><SALDO_EMPENHADO>40344.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias - abono do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2636"><SALDO_EMPENHADO>2160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente  a parcela indenizatória por alimentação e hospedagem - pi  do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2637"><SALDO_EMPENHADO>17036.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400341</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. (desconto).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2638"><SALDO_EMPENHADO>319.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/1842-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2639"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar terceiro milenio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>260</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.680.808/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126000090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 624.5 município goiania deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás waldemar mundim (inep 52033651) (cnpj 00.680.808/0001-67 - conselho escolar terceiro milenio) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5355, rex 5392,  despacho nº 2630/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3391/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005001266:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1963/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2640"><SALDO_EMPENHADO>22124.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2641"><SALDO_EMPENHADO>5943.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a ses/go e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial. vigência: 13/12/2026 a 12/12/2027 . requisição de despesa n° 19/2026 - ses/geman (92708772). (manutenção) .ipof: 2026285003617</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2642"><SALDO_EMPENHADO>5388.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2643"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2644"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2645"><SALDO_EMPENHADO>68969.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000481</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2646"><SALDO_EMPENHADO>7711155.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000509</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2647"><SALDO_EMPENHADO>254978.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>178</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285017800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 41/2025-ses (sei nº 73753599),celebrado entre a empresa enenge engenharia ltda., contemplando acréscimo quantitativo de serviços necessários à execução da reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as centrais de regulação de urgências e de leitos,  no município de anápolis, bem como a prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratual . rd 13/2026-ses/gea (91487274). ipof: 2026285004033</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2648"><SALDO_EMPENHADO>14499.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2649"><SALDO_EMPENHADO>19487.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002090570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de julho de 2026.(guia)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2650"><SALDO_EMPENHADO>24000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zita pires de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata - se locação de imóvel destinado ao funcionamento da unidade vapt vupt de rubiataba, localizado em área de 418,82 m², integrante de uma área maior de 532,50 m², situada no lote 26, quadra 102, setor central, no município de rubiataba - go, conforme o processo de contratação sislog nº 121044 e o processo sei nº 202600005020435, com período de vigência de 60 meses a partir de 31/08/2026. documento assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 876, de 12 de maio de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2651"><SALDO_EMPENHADO>25477.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2652"><SALDO_EMPENHADO>64762.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2653"><SALDO_EMPENHADO>35708.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026.   ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2654"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>262</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006009097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16108 - bolsas de agosto/2026, desp nº 3417/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2655"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.029.180/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001152</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. requisição de despesa 48 (92510088), parecer 1833 (92098077), despacho 3475 (92205280).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2656"><SALDO_EMPENHADO>19209.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isanete pereira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.671.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600542</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a isanete pereira dos santos, 605.671.121-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara lidia rosa,  lote 12, pa benemilson,  são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 2026439 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 38,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção da área conservada. ipof 2026215300799</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2657"><SALDO_EMPENHADO>117752.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2658"><SALDO_EMPENHADO>11567.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.894.022/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100412</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2659"><SALDO_EMPENHADO>2521877.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2660"><SALDO_EMPENHADO>78148.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2661"><SALDO_EMPENHADO>1050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao brasileira de contabilidade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.428.413/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500385</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 3 (três) inscrições para participação de servidores da área contábil da secretaria de estado da economia na xxxiv semana contábil e fiscal para estados e municípios – secofem, a ser realizada presencialmente no período de 24 a 28 de agosto de 2026, em blumenau/sc, com carga horária total de 35 (trinta e cinco) horas. prestação de serviços em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). inexigibilidade nº 011 /2026 com entrega imediata e integral. inexigibilidade nº 011 /2026 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2662"><SALDO_EMPENHADO>45295.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada em serviços tic, abrangendo concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da cge, conforme pregão eletrônico nº 004/2026 do sislog nº 114106, tr, dod e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2663"><SALDO_EMPENHADO>2475098.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000474</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2664"><SALDO_EMPENHADO>3565.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2665"><SALDO_EMPENHADO>10941.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão judicial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2666"><SALDO_EMPENHADO>1402476.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2667"><SALDO_EMPENHADO>7670.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.652.609/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026195000100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2668"><SALDO_EMPENHADO>170698.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco santander (brasil) s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.400.888/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do banco santander s/a para a prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio do documento de arrecadação de receitas estaduais – dare, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 meses, mediante inexigibilidade nº 009/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 120275 / 2026 e processo sei nº 202600005017475.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2669"><SALDO_EMPENHADO>3735575.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700079  destina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregador (28,5%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2670"><SALDO_EMPENHADO>11246.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus, competência: 08/2026, referente: férias abono clt .&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2671"><SALDO_EMPENHADO>2343.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2672"><SALDO_EMPENHADO>9420.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2673"><SALDO_EMPENHADO>55000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006082459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​trata-se do programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda, conforme a lei nº 23.954, de 20 de dezembro de 2025 que altera a lei nº 21.162, de 16 de novembro de 2021. convênio nº 125/2026/seduc (91530541).  modalidade de ensino: ensino médio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2674"><SALDO_EMPENHADO>1113.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100283</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a fgts - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2675"><SALDO_EMPENHADO>3704.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2676"><SALDO_EMPENHADO>55850.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itau unibanco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.701.190/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú) ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2677"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>355</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por dispensa de licitação, do centro de políticas públicas e avaliação da educação da universidade federal de juiz de fora (caed/ufjf), para prestação de serviços de operacionalização do sistema de avaliação da educação de goiás – saego, o sistema de avaliação da educação de goiás saego alfa e a avaliação diagnóstica, referentes às edições 2026 a 2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2678"><SALDO_EMPENHADO>14231.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil r$ 14231,28.  relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2679"><SALDO_EMPENHADO>401409.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400333</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2680"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426101600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, trata-se de 5º aditivo ao contrato nº 26/2022 , que prorroga a vigência contratual (período de 12.08.2026 à 11.08.2027), ata de registro de preços nº070/2021- pregão eletrônico nº. 030/2021, dos serviços de agência de viagens e turismo, para atender o fornecimento de hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o exercício de 2026, no valor de r$ 50.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2681"><SALDO_EMPENHADO>3868.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2682"><SALDO_EMPENHADO>10103.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -valmesson candido da silva – processo 202300020021167 (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2683"><SALDO_EMPENHADO>1220000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>457</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144937</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 304/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc -  srp,  - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa  e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2684"><SALDO_EMPENHADO>10083.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2685"><SALDO_EMPENHADO>11142.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2686"><SALDO_EMPENHADO>28078.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2687"><SALDO_EMPENHADO>5152.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2688"><SALDO_EMPENHADO>16966.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa engenharia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.376.377/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010910</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo . despesa com contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro para executar a ampliação e reforma no ce manoel libânio da silva, situado à rua goiânia com rua trindade - s/n  vila goiany  cep: 75.345-000 no município de abadia de goiásgo. coordenação regional de educação  cre: trindade. processo sislog: 113839.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2689"><SALDO_EMPENHADO>23193.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2690"><SALDO_EMPENHADO>119.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2691"><SALDO_EMPENHADO>7009.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais,  visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação.  tipo de despesa:  seguro viagem - ipof 2025240101447</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2692"><SALDO_EMPENHADO>50664.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.57 limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2693"><SALDO_EMPENHADO>161292.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2694"><SALDO_EMPENHADO>1064.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2695"><SALDO_EMPENHADO>15264.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: bolsa estágio aos estagiários de graduação pge-cejur</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2696"><SALDO_EMPENHADO>61175.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2697"><SALDO_EMPENHADO>49150.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose afonso braga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.624.886-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600541</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a josé afonso braga, 302.624.886-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda garcia - parte,  -47.497388,-13.732701, cavalcante (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 98,66 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300801</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2698"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2699"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010051206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) câmeras de videoconferência, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso, conforme despacho nº 636/2026/ses/getec-02611 (92935440). rd 138 (94178471).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2700"><SALDO_EMPENHADO>1348613.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>evvia engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.612.424/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91595548) e despacho 822 anuência prorrogação (94042402) do contrato 90/2024 /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2701"><SALDO_EMPENHADO>27946.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2702"><SALDO_EMPENHADO>97306.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2703"><SALDO_EMPENHADO>216311.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"despesa  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2704"><SALDO_EMPENHADO>317000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jane porfirio rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.757.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação de jane porfirio rocha, cpf nº ***.757.491-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda são braz, localizado no município de hidrolândia, estado de goiás, registrado em hidrolândia (certidão de inteiro teor atualizada, sei nº 93403253), necessárias às obras de implantação, pavimentação, conservação e aprimoramento da rodovia go-219, no trecho compreendido entre o entroncamento br-352/go-020/go-147 (bela vista de goiás) e o início da pavimentação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2705"><SALDO_EMPENHADO>1570041.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91396174) e despacho 820 anuência prorrogação (94041352) do contrato 89/2024 /goinfra (64013992), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 5</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2706"><SALDO_EMPENHADO>6265.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2707"><SALDO_EMPENHADO>2274.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom empregado-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2708"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cecilia rosa carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.185.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cecilia rosa carvalho freitas (cpf: 013.185.061-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria helena de souza (cpf:  014.452.781-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2709"><SALDO_EMPENHADO>2076.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100406</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2710"><SALDO_EMPENHADO>13484372.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100293</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes...... 10.500,00  grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca...... 1.500,00  grat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont....... 2.000,00  grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan....... 1.000,00  subsidio cargo comissão...... 406.247,65  subsidio efetivo...... 29.111.812,79  assistencia pre - escolar......200,00 compl.piso-nac. sal. min....... 72.371,55  compl. ipasgo...... 2.527,31  funcao comissionada - fcrg - patr...... 14.000,00  grat. inc. func. - ag. adm. ed.......758,78 funcao comissionada - fcrg - finan....... r$3.533,33  funcao comissionada - fcrg - orcam....... 2.500,00  funcao comissionada - fcrg - proj...... 1.000,00  funcao comissionada  - fcpe ...... 183.085,00  funcao comissionada  - fcpe - isen. irrf -dec. jud....... 900,00  funcao comissionada - fcrg - comp. contr....... 12.000,00  funcao comissionada - fcrg - plan.i...... 3.000,00  funçao comissionada - fcrg - pes...... 7.500,00   total......... 13.484.372,81</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2711"><SALDO_EMPENHADO>1182.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2712"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2713"><SALDO_EMPENHADO>148391.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. peças</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2714"><SALDO_EMPENHADO>1672.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2715"><SALDO_EMPENHADO>76582.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha à empresa rcp construtora ltda - cnpj: 17.814.552/0001-36, pela contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, referente a reforma e ampliação, do colégio estadual céu azul, do município de valparaíso de goiás – go (saldo contratual - contrato nº 213/2023 - 54600459), considerando o termo de homologação (53656910) , conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, conforme pdf: 2025240102201 - fonte: 15500116. seq.086 dotação: 2025.24.01.12.368.1008.2283.04.modalidade: 90..natureza de despesa: 4.4.90.51.07..tipo de saldo: recursos vinculados..daof nº 02540/2401/2025. gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/ supinfra. (2 termo aditivo acerca da reforma e ampliação do colégio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2716"><SALDO_EMPENHADO>19691888.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2717"><SALDO_EMPENHADO>1952.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn leste imoveis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.078.857/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005018146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste contratual pelo índice do ipca, no percentual de 3,812500% (período de 03/2025 a 02/2026), aplicado ao contrato nº 001/2023 pelo período remanescente do referido contrato, compreendido entre 07/05/2026 e 30/01/2028, cujo objeto é a locação do imóvel situado na av. canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jd. novo mundo, goiânia - go, destinado a atender às necessidades da secretaria de estado da administração (sead).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2718"><SALDO_EMPENHADO>1217924.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2719"><SALDO_EMPENHADO>3671.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2720"><SALDO_EMPENHADO>2199.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a ses/go e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2026 a 12/12/2027 . requisição de despesa n° 19/2026 - ses/geman (92708772). (peças) . ipof: 2026285003696</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2721"><SALDO_EMPENHADO>147583.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários, celetistas e comissionados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2722"><SALDO_EMPENHADO>415392.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100266</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2723"><SALDO_EMPENHADO>1484.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2724"><SALDO_EMPENHADO>14161.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de catalao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.505.643/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100311</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012504</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de julho de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2725"><SALDO_EMPENHADO>6380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priori treinamento e aperfeicoamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.000.322/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inscrição de duas representantes da equipe da coordenação de desenvolvimento e qualidade de vida no curso presencial "qualidade de vida no trabalho (qvt) e nr-1: diagnóstico e gestão de riscos psicossociais nas organizações", que será realizado nos dias 09 e 10 de setembro de 2026, com carga horária de 16 horas aula, brasília.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2726"><SALDO_EMPENHADO>1512800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>457</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 300/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc -  srp,  - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa  e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2727"><SALDO_EMPENHADO>112000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>austral seguradora s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.521.976/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031003732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil de conselheiros, diretores e administradores (d&amp;o), com lmg de r$ 25.000.000,00 e retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos. conforme requisição de despesa n° 9/2026 - agehab/cooplana (89596518) e deliberação da diretoria executiva 103 (91730090).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2728"><SALDO_EMPENHADO>36666.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900283</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, através da adesão à ata de registro de preços n° 03/2026 contratação 107614, na condição de órgão partícipe, para o período de 12 meses (01/08/2026 a 01/08/2027) e demais instruções nos autos do processo sei 202600005026387 contratação sislog 121884.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2729"><SALDO_EMPENHADO>304379.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2730"><SALDO_EMPENHADO>67667.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>soluction logistica e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.941.636/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042002081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2731"><SALDO_EMPENHADO>9005.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2732"><SALDO_EMPENHADO>135589.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2733"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altieri araujo de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.625.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011026732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a concessão de adiantamento de numerário ao comandante da operação cerrado vivo/2026, destinado a cobrir possíveis despesas com alimentação e pequenos reparos nos bens móveis que serão utilizados durante as ações desenvolvidas no decorrer dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2026, conforme requisitado pelo comandante da operação no ofício 42772 (sei 94203965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2734"><SALDO_EMPENHADO>72883.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2735"><SALDO_EMPENHADO>2921927.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.877.285/0002-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo contrato nº73/2025 sgg (sei 93568046). contratação de prestação de serviços - aquisição de produtos e serviços microsoft, pelo prazo de 36 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. sub rogaçao lei 24.331/2026. sei 202518037011465.ipof:2026310100390</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2736"><SALDO_EMPENHADO>14994.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato anápolis (80003921), uc nº 20472729 contrato nº oc34483798428, firmado entre a emater/go e a empresa equatorial, para prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica estação de anápolis, rodovia br-060 0s/n km-121 bairro zona rural - emater. vigência 01.10.2026 a 30.09.2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2737"><SALDO_EMPENHADO>30470.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100400</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2738"><SALDO_EMPENHADO>230299.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imagem produtos e servicos para informatica - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>465</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.819.752/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006044788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  3º aditivo ao contrato nº 99/2021,contratação de empresa na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com forneci- spf, despacho n 425/2021 - geacap, despacho nmento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). conforme:termo de referência, requisição de despesa n 40 , minuta aditivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2739"><SALDO_EMPENHADO>91305.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avn empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.528.972/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005005592</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de smartphones visando atender as necessidades da secretaria-geral de governo (lote 1 - smartphones).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2740"><SALDO_EMPENHADO>153006.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo para reequilíbrio do contrato nº 03/2025/ goinfra​ (69364745), prazo de vigência até 29/07/2026, cujo objeto consiste na execução para implantação da 3ª faixa go-184 - trecho: ent. br-060 / ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, no estado de goiás, conforme autorização (93646852).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2741"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100969</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082302</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmchoque, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92696691)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2742"><SALDO_EMPENHADO>3400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2743"><SALDO_EMPENHADO>5272080.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2744"><SALDO_EMPENHADO>2121199.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.990.812/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2745"><SALDO_EMPENHADO>1299069.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vericode tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.490.788/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005007435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de expansão e upgrade de subscrição para atlassian jira enterprise cloud, incluindo o módulo atlassian guard, bem como a subscrição des plug-ins structure by tempo, timesheets by tempo, jmwe (jira misc workflow extensions cloud) e kanban analytics, c/ vigência de até 36 (trinta e seis) meses para o item 1 e 12 (doze) meses para os demais itens da requisição de despesa 14 (92018407). sislog 118864. observados os valores do termo de julgamento e homologação (94420378)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2746"><SALDO_EMPENHADO>1145362.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metodo telecomunicacoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>364</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>65.295.172/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006009563</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 2° termo aditivo ao contrato 072/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais  de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2747"><SALDO_EMPENHADO>1678145.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2748"><SALDO_EMPENHADO>25913.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  acerca do 6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 .  ipof 2026240100118</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2749"><SALDO_EMPENHADO>151188.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centrais de abastecimento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.098.797/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600057000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa de ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a – ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de julho de 2026 e 1/3 de férias conforme relacionados: - celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 41.533,38;  - gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 36.820,39; - maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 35.719,46; - nazareth apª pinheiro, cpf ***.596.941-** r$37.114,94. total r$ 151.188,17. conforme  ipof n°20261101002347 e processo sei n° 202600057000121.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2750"><SALDO_EMPENHADO>631288.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de agosto de 2026. fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2751"><SALDO_EMPENHADO>4580103.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bravia engenharia e arquitetura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.518.739/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036020394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com  1ª readequação de projeto do contrato nº 11/2026 /goinfra (sei nº 85608826), referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, conforme despacho 841 anuência readequação (94302228).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2752"><SALDO_EMPENHADO>247167.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2753"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para capacitação, participação no curso conex 2026 de 10 (dez) servidores das áreas de compras e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme especificações e condições contidas no termo de referência contratação 122062. esta nota de empenho substitui o termo de contrato com amparo no artigo 95 da lei federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, vinculando-se a empresa a sua proposta e as regras do procedimento constante da ata - inexigibilidade nº 122062 - 086/2026 - seds. o contrato terá vigência de 1 (um) mês, com início na data de sua divulgação no portal nacional de contratações públicas e contagem do prazo a partir do subsequente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2754"><SALDO_EMPENHADO>286237.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo nacional de saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>177</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.530.493/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285017700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010041865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018​. rd 1 (93598447).  programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2755"><SALDO_EMPENHADO>18400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com o 1º apostilamento da empresa saneamento de goiás s/a -saneago, referente ao contrato n.º 31/2025 /semad (80104466) para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares. período de 28/09/2026 a 27/09/2027. pp 202500017017637.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2756"><SALDO_EMPENHADO>17841.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do  fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17841.  relativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2757"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor bini teodoro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.976.998-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500969</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2758"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana borges pereira brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.497.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500961</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2759"><SALDO_EMPENHADO>11179.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana moreira da silva marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.198.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600532</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a ana moreira da silva marques, 946.198.751-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chalé nova,  partindo de brasília - df pela rodovia federal br-020, até a cidade de flores de goiás - go, desta, pela rodovia estadual de acesso ao município de são joão d'aliança. percorrendo-se 50 km, chega-se à rodovia estadual go-114 (flores de goiás/alto paraíso), em cujas margens localiza-se o imóvel., são joão d'aliança (go). ipof 2026215300791</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2760"><SALDO_EMPENHADO>6640.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.junho / 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2761"><SALDO_EMPENHADO>11416.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>439</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2762"><SALDO_EMPENHADO>421.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2763"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de minacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.215.275/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.64 município minaçu deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal quilombola jovino seabra campos no município de minaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2598/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3319/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010077: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2764"><SALDO_EMPENHADO>7225.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2765"><SALDO_EMPENHADO>3263558.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecpav engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.782.061/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200000036000909</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento para reajuste de periodicidade (setembro/2024 a setembro/2025) do contrato nº 013/2015-pr-nj, referente a pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entroncamento br-364 , chapadão do céu. conforme autorização 94163924.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2766"><SALDO_EMPENHADO>1288.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação judicial. .....&gt;&gt;&gt;(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2767"><SALDO_EMPENHADO>145456.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2768"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carolyna goncalves de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.581.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129006858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carolyna gonçalves de araújo andrade (cpf: 002.581.771-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) 0, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf:  036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2769"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interamerica helicopteros ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.660.967/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005043624</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da aeronave da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações constantes do termo de referência código 405211, valores previstos no termo de julgamento e homologação código 504598 e indicação orçamentária código 405567. contratação sislog nº 118230 (sei nº 202500005043624). pregão eletrônico nº 206/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2770"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2771"><SALDO_EMPENHADO>218396.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800311</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2772"><SALDO_EMPENHADO>28696.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, protege.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2773"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2774"><SALDO_EMPENHADO>67131.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2775"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar francisco maria dantas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>368</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.130.812/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006042161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006042161   portaria nº 5049   rex nº 5371    despacho coordastec nº 3229 transferência de recurso emergencial ao conselho escolar francisco maria dantas, cnpj nº 21.130.812/0001-21, para manutenção e limpeza da rede de esgoto do colégio estadual em período integral francisco maria dantas, goiânia (go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2776"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010022041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica hospitalar, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 479/2026/ses/gea-21296 (90251184). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939). rd	102 (92805535).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2777"><SALDO_EMPENHADO>1675.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.23 material e medicamentos para uso veterinário</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2778"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matera engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.150.094/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 pelo prazo de 16 meses, conforme termo de homologação (74786141), portaria da contratação (74785866), proposta vencedora - lote 2 (74786249) e despacho n° 675/2025/goinfra/dsv-21760 (74786496), para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2779"><SALDO_EMPENHADO>926097.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go na folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2780"><SALDO_EMPENHADO>1300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lindalva freire de moura cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.198.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000455</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2781"><SALDO_EMPENHADO>32875.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco santander (brasil) s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.400.888/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300295</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco santander folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2782"><SALDO_EMPENHADO>374700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>soluction logistica e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.941.636/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042002081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato nº10/2026 (87752772 ) com aumento percentual de acréscimo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme requisição de despesa 37/2026 (91341683).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2783"><SALDO_EMPENHADO>1534.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200427</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2784"><SALDO_EMPENHADO>13614.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2785"><SALDO_EMPENHADO>632.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2786"><SALDO_EMPENHADO>36299.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2787"><SALDO_EMPENHADO>877677.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000479</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2788"><SALDO_EMPENHADO>5060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado ao pagamento dos estagiários desta autarquia, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2789"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanusa pereira de siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.388.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900553</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062253 em favor do paciente benício alves de siqueira e de sua acompanhante  vanusa pereira de siqueira costa .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2790"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilber ribeiro quintino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.272.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900601</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 26 a 28 de julho de 2026. processo 202600010065067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59527 (94034170), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2791"><SALDO_EMPENHADO>1958.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secao df - brasil do project management institut</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.271.340/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - realização de inscrições para participação no pmi-df summit 2026 - 25ª edição encontro de gerenciamento de projetos (egp). número do processo - sislog 121725, mediante inexigibilidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2792"><SALDO_EMPENHADO>25680.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700460</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2793"><SALDO_EMPENHADO>2416441.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo aditivo ao contrato nº 045/2025, celebrado entre a sead e a empresa office segurança ltda., oriundo do pe nº 10/2025, cujo objeto é a prestação contínua de serviços de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, armamentos, munições, coletes balísticos, materiais e equipamentos necessários à segurança das unidades administrativas do vapt vupt. vigência: 24/08/2026 a 24/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2794"><SALDO_EMPENHADO>573.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zilene maria carvalho martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.045.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500381</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004009873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 007/2021. locação do imóvel onde está instalada a agência fazendária de mineiros-go. reajuste para a vigência do 1º termo aditivo, 27/07/2026 à 27/07/2031.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2795"><SALDO_EMPENHADO>628603.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>369</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006023604</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse de recursos para o aditivo, periodicidade e reajustes da obra de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria seduc nº 4315/2026 e rex 5347.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2796"><SALDO_EMPENHADO>2206.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2797"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de arte e cultura do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2550</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.540.894/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026255001500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645002344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conf.rd 3(93563474). ipof 2026255000019.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2798"><SALDO_EMPENHADO>105000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>senha engenharia s c</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.863.538/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031008660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar - valor destinado a cobertura das despesas com o primeiro termo aditivo (79944007), cujo objeto é  a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 101/2024 (66225263), pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 21/10/2025, bem como a renovação do valor contratual. objeto do contrato: prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no módulo i no município itauçu/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2799"><SALDO_EMPENHADO>1682.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo sislog: 118136 resumo objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para o comando de saúde da pmgo usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2800"><SALDO_EMPENHADO>27043.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2801"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2802"><SALDO_EMPENHADO>614364.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2803"><SALDO_EMPENHADO>241.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2804"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>graziella geralda das gracas bosso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.162.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) graziella geralda das graças bosso (cpf: 908.162.261-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  irai bernardina das graças bosso (cpf:  640.690.871-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11817/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2805"><SALDO_EMPENHADO>4044.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2806"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gleiciane da silva almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.604.723-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900562</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  cecilia silva amâncio e de seu acompanhante. período de 21 a 23 de junho de 2026. processo 202600010063401. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58181/2026/ses (sei 93832089).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2807"><SALDO_EMPENHADO>976000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>458</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 300/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc -  srp,  - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa  e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2808"><SALDO_EMPENHADO>1043923.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: vencimentos e salários. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2809"><SALDO_EMPENHADO>403951.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servix servicos e engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.048.566/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complementação da nota de empenho 2026.1261.0014.0052 serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2810"><SALDO_EMPENHADO>25298.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nobrega e cesar advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.634.034/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500432</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na rt-0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte honorários sucumbenciais - proc 202600055000435.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2811"><SALDO_EMPENHADO>38544.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao braga de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.425.216-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600506</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a joão braga de araujo, 719.425.216-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista,  rodovia go 464, após a balsa do são felix, região do ribeirão formigueiro., cavalcante (go), selecionado por meio do edital 92597973 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 77,37 hectares de vegetação nativa, e o cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2812"><SALDO_EMPENHADO>111108.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005007635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços contínuos de vigilância armada, patrimonial e ostensiva, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos necessários à execução das atividades, para atender às necessidades da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. vigência de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp e contagem do prazo a partir do dia subsequente. vigência a partir 17/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2813"><SALDO_EMPENHADO>13568.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atlantico solucoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.886.990/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020016032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3ª requisição - ata de registro de preços 002/2025. aquisição de sabonete líquido - galão com 5 litros (800) para atender câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2814"><SALDO_EMPENHADO>329.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2815"><SALDO_EMPENHADO>5299.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 13.273/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2816"><SALDO_EMPENHADO>1504322.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial cirurgica rioclarense ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.729.178/0004-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 10206/2026 , aquisição de medicamentos  ceaf. arp nº 096/2026. pregão eletrônico nº 016/2026. processo nº 016/2026. vigência da arp 08/08/2026 a 07/08/2027. dod (503547).prog. fed.ceaf - medicamento de alto custo,   entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  (503732), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2817"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>181</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.113.810/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001286</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1026 município anapolis deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na area da saude. requisição de despesa 51 (92531787, parecer 625 (89747060), despacho 3260 (91792396), despacho 1809 (92192931).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2818"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsi comercio e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.452.561/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200160 contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene e copos descartáveis para atender as demandas das unidades administrativas da goiás previdência - goiasprev pelo período de 12 (doze) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2819"><SALDO_EMPENHADO>14067.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100381</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2820"><SALDO_EMPENHADO>11481.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2821"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucia shirley de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.152.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006079030</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucia shirley de carvalho (cpf: 613.152.141-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da conceição de carvalho (cpf:  369.616.981-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11247/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2822"><SALDO_EMPENHADO>138408.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500515</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2823"><SALDO_EMPENHADO>69578.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vericode tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.490.788/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, pregão eletrônico 24/2024-sgg. ipof 2026310100321. 17/08/2026 a 16/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2824"><SALDO_EMPENHADO>541493.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100407</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100413 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -imposto de renda ret. na fonte</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2825"><SALDO_EMPENHADO>9559.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2826"><SALDO_EMPENHADO>10112279.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2827"><SALDO_EMPENHADO>300097.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da repactuação do contrato nº 045/2025, celebrado com a empresa office segurança ltda., em decorrência da convenção coletiva de trabalho (cct) 2026/2027, registrada no mte sob o nº go000995/2025, em 16/12/2025. a cct, com vigência de 01/01/2026 a 31/12/2027 e data-base em 1º de janeiro, fundamenta a atualização contratual para atendimento das uidades de atendimento vapt vupt.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2828"><SALDO_EMPENHADO>3100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tais santos de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.678.405-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900573</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jony ribeiro neris. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010064568, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59099/2026/ses (sei 93968872).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2829"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz augusto ferreira tavares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.766.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2830"><SALDO_EMPENHADO>27214.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2831"><SALDO_EMPENHADO>19114.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700504</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006022216</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2832"><SALDO_EMPENHADO>22847.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2833"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>324</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004721</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda, conforme a lei nº 23.954, de 20 de dezembro de 2025 que altera a lei nº 21.162, de 16 de novembro de 2021. convênio nº 125/2026/seduc (91530541). modalidade de ensino: ensino médio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2834"><SALDO_EMPENHADO>3467.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zenaide patricia de melo bites leao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.841.116-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129006858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) zenaide patrícia de melo bites leão (cpf: 040.841.116-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf:  036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2835"><SALDO_EMPENHADO>21502.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2836"><SALDO_EMPENHADO>5028.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2837"><SALDO_EMPENHADO>28633.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2838"><SALDO_EMPENHADO>523300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santo antonio participacoes e assessoria administrativa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.762.103/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036009337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com indenização por desapropriação da pessoa jurídica santo antônio participações e assessoria ltda., cnpj nº 39.762.103/0001-24, proprietário do imóvel rural denominado “fazenda santo antônio”, registrado em britânia/go destinada à execução das obras de conservação, restauração, implantação e pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no município de britânia/go, e o entroncamento com a go-234, no distrito de cicerlândia/go, abrangendo a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2839"><SALDO_EMPENHADO>126521.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200447</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2840"><SALDO_EMPENHADO>1998827.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. * (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2841"><SALDO_EMPENHADO>45300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de saude sao pedro d alcantara</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.867.283/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500654</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002891</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do termo de fomento nº 250/2023-seds, por mais 12 (doze) meses, conforme disposto na cláusula sexta - da vigência e o disposto no artigo 84 da lei federal 13.019/2014. período de 30/07/2026 a 29/07/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2842"><SALDO_EMPENHADO>12483.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos de comunicação institucional e apoio audiovisual visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo (item 3 - tv).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2843"><SALDO_EMPENHADO>24213.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2844"><SALDO_EMPENHADO>6010.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco bradesco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.746.948/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300281</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com bradesco folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2845"><SALDO_EMPENHADO>2018.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042002336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2846"><SALDO_EMPENHADO>2708334.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a  contratação de infraestrutura e serviços para eventos locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de infraestrutura temporária e equipamentos destinados ao suporte logístico dos eventos pedagógicos, esportivos, culturais e institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go). sislog 116112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2847"><SALDO_EMPENHADO>80342.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2848"><SALDO_EMPENHADO>1025.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300267</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com ipasgo saúde cerrado  folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2849"><SALDO_EMPENHADO>876928.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - irrf - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2850"><SALDO_EMPENHADO>2284.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010044301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj a título de investimento, para aquisição de 01 (um) bebedouro industrial de 200 litros, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja, conforme despacho nº 2132/2026/ses/geaal-21277 (93425195). rd 130 (93558625).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2851"><SALDO_EMPENHADO>315135.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do banco do brasil de prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio do documento de arrecadação de receitas estaduais – dare, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 meses, mediante inexigibilidade nº 006/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 120239 / 2026 e processo sei nº 202600005017163.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2852"><SALDO_EMPENHADO>13561.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de ipca ref. ao 1° termo aditivo do contrato n° 21/2025- ses/go, ,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa wf tecnologia científica e construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para ultrafreezers da secretaria de estado de saúde – ses/go. rd 22(93528720)vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2853"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terceiriza brasil transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.541.228/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 001/2025 - secult:1º apostilamento(convenção coletiva de trabalho-cct 2026/2027- 86175643 /  90283893) ao contrato nº 7/2025 (86175466)-terceiriza brasil serviços ltda-cnpj nº 10.541.228/0001-42, que tem como objeto os serviços diários de limpeza, conservação, higienização e outros, conforme rd 21(93472778). vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. ipof 2026250100262.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2854"><SALDO_EMPENHADO>1125.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cristal avila santos sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.930.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para colaboradora eventual conforme solicitação despacho 188 (94329685) e requisição de despesa 2 (84934351), sendo 2 e 1/2 diárias para viagem interestadual,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2855"><SALDO_EMPENHADO>1243238.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2856"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100405</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100411 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2857"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2858"><SALDO_EMPENHADO>24609.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2859"><SALDO_EMPENHADO>461426.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2860"><SALDO_EMPENHADO>7280978.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310108100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software. contrato oriundo da cisão do contrato nº 32/2024-sgg, em decorrência da lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 2026. vigência: 04/09/2026 a 03/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2861"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.35 serviços de publicidade e propaganda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2862"><SALDO_EMPENHADO>229176.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayane neves silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.026.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de "tuition and fees" (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado rayane neves silva para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2863"><SALDO_EMPENHADO>2697227.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engenho projetos e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91521697)  e despacho 815 anuência prorrogação (94024067) do contrato nº 93/2024-goinfra (64040983), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2864"><SALDO_EMPENHADO>879157.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 879.157,55;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2865"><SALDO_EMPENHADO>15000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.081.308/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>obra da rodovia go-180, no trecho compreendido entre o fim da pavimentação existente e o entroncamento com a go-306, com extensão de 32,88 km, por meio de descentralização orçamentária (sei 202400036012267), conforme solicitado no despacho 900 (93771573) - ddo 7685.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2866"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430103200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de reajuste referente a solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem) pelo período de 30 (trinta) meses. a solução adotada para a presente contratação foi a starlink link de internet móvel em movimento (plano viagem).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2867"><SALDO_EMPENHADO>10317.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2868"><SALDO_EMPENHADO>176887.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio vasconcelos alves e castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.714.430/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645001678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 0051/2024 – sad - ata de registro de(76249236)-1º termo aditivo ao contrato nº 13/2025 - secult (92330759)-prorrogação e reajuste ipca-locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, vigência: 01/10/2026 a 01/10/2027. ipof 2026250100273.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2869"><SALDO_EMPENHADO>41080.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lider bandeiras e uniformes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.615.423/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de bandeiras oficiais do brasil e bandeiras do estado de goiás, destinadas ao atendimento das necessidades institucionais das unidades administrativas e operacionais da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico nº 10/2026/pmgo, referente ao processo de contratação nº 121002 e processo sei nº 202600005020269.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2870"><SALDO_EMPENHADO>47149.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100321</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. consignações diversas...... 47.149,95   total......... 47.149,95</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2871"><SALDO_EMPENHADO>67142.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.918.347/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010055510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 270 (94085719). programas federais: piso de enfermagem - portaria 12036/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2872"><SALDO_EMPENHADO>584.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 06/10/2026 e 05/10/2027, do contrato n° 51/2025, celebrado com a empresa brasil publicidade legal ltda., cnpj nº 05.263.928/0001-82, cujo objeto consiste na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, conf. req. despesa (94393374) e tr (94393390) contidos no processo 202617647002730e conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2873"><SALDO_EMPENHADO>4472.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2874"><SALDO_EMPENHADO>42690.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500482</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go relativo à folha de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2875"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002102328</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295000201 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: pmgo resumo objeto: empenho específico no valor de r$ 550,00, destinado à cobertura da tarifa bancária decorrente da contratação do câmbio. usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2876"><SALDO_EMPENHADO>18522.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.892.178/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500661</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201910319003737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, pelo período de 25/08/26 à 24/08/27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2877"><SALDO_EMPENHADO>82357.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100267</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 08/2026, referente: adicionais diversos. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2878"><SALDO_EMPENHADO>41796.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300266</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com ipasgo saúde dependentes  folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2879"><SALDO_EMPENHADO>30813.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036008646</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila nº 63/2025 (71460683) de exercício anterior (dea) (retroativos do período de junho/2024 a dezembro/2024) da do contrato nº 62/2021 - goinfra (000021370055), decorrente do pregão eletrônico nº 30/2021 -  goinfra, conforme nota fiscal apostila 63/2025 (93304564), constante no processo de pagamento sei nº 202600036011270.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2880"><SALDO_EMPENHADO>11833.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2881"><SALDO_EMPENHADO>18508.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010087551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de equipamentos de segurança destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime/heelj, conforme despacho nº 1317/2026/ses/geaal-21277 (90105380) e a rd. 46/2026. (90202616). processo. 202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2882"><SALDO_EMPENHADO>12153.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>digital papelaria e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.254.386/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604001665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição  de resmas de papel formato a4 e papel couché adesão à ata de registro de preços nº 004/2026 item 2 (cota me/epp): 600 resmas de papel sulfite a4, 75g/m², marca: chamex.  valor unitário: r$ 20,09 | valor total: r$ 12.054,00  item 3 (ampla concorrência): 10 pacotes de papel couchê fosco a4, 120g, marca: edispel.  valor unitário: r$ 9,90 | valor total: r$ 99,00  valor global do empenho: r$ 12.153,00 (doze mil, cento e cinquenta e três reais).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2883"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600125</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;   - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.  - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2884"><SALDO_EMPENHADO>136.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de epi, produtos de higiene e limpeza, material de expediente e suprimentos para impressora, conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2885"><SALDO_EMPENHADO>20328.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira pessoa ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.294.597/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 15400108 - despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato nº 0008/2025  (70574928), para implantação, da subestação do centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás - go, no valor de  r$  50.820,78 (cinquenta mil oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2886"><SALDO_EMPENHADO>3900.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valdevino aparecido dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.763.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600498</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a valdevino aparecido dos santos, 002.763.551-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa silvio rodrigues lote 108,  alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 7,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2887"><SALDO_EMPENHADO>2.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2888"><SALDO_EMPENHADO>51683.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de pesquisa agropecuaria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.348.003/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200481</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026 (ressarcimento mês ago/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2889"><SALDO_EMPENHADO>1003437.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2890"><SALDO_EMPENHADO>5082.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2891"><SALDO_EMPENHADO>4287740.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2892"><SALDO_EMPENHADO>368665.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar destinado a prestação dos serviços continuados de auxiliar de limpeza com carga horária de 44 horas semanais, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho com qualidade desses serviços, para atendimento das demandas da ueg. (postos: auxiliar de limpeza). pregão eletrônico 112/2025. sislog 112918. -período de 10/10/2026 à 09/10/2031.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2893"><SALDO_EMPENHADO>10674.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2894"><SALDO_EMPENHADO>4475404.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2895"><SALDO_EMPENHADO>750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivanete moreira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.711.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900575</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos. período de 26 a 29 de julho de 2026, processo 202600010062918, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57807/2026/ses (sei 93772581).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2896"><SALDO_EMPENHADO>535752.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2897"><SALDO_EMPENHADO>15.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - empregado (complementar).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2898"><SALDO_EMPENHADO>1798.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 118699 02/26: aquisição de materiais de apoio operacional e sistema de sonorização profissional complementar, destinados à adequação, modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura técnica do teatro goiânia, incluindo ampliação e reforço do sistema de subgraves existente, visando maior desempenho, cobertura sonora uniforme e compatibilidade operacional para espetáculos e eventos culturais. ipof 2026250100239.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2899"><SALDO_EMPENHADO>122119.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa estadual de processamento de dados de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos gerais do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1802</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.812.554/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180200200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2900"><SALDO_EMPENHADO>4750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeferson renato pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.999-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900547</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. período de 30 de junho a 23 de julho de 2026. processo 202600010061059. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56040/2026/ses (sei 89982359).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2901"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 106716 construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá ii, "presídio novo", com capacidade para abrigar 98 reeducandos, bem como a construção de galpão para trabalho dos internos. empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2902"><SALDO_EMPENHADO>6514.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo previdenciário complementar - prevcom ( patronal)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2903"><SALDO_EMPENHADO>575.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2904"><SALDO_EMPENHADO>96.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000501</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2905"><SALDO_EMPENHADO>196681.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000503</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2906"><SALDO_EMPENHADO>201.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, estatutários,  (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2907"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de itapuranga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>256</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.146.604/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125600195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.54 município itapuranga deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio da educação para a reforma/revitalização da escola municipal cel. virgílio josé de barros no município de itapuranga/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2612/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3371/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010052: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1616/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2908"><SALDO_EMPENHADO>61211.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fundo financeiro do rpps empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2909"><SALDO_EMPENHADO>134391.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafhael rossi serviços médicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.217.851/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900281</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agrodefesa, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos 202600005010833, contratação sislog 119132 e ipof 2025326100065. pregão eletrônico nº 9/2026. homologação da empresa rafhael rossi serviços médicos ltda. cnpj 61.217.851/0001-85.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2910"><SALDO_EMPENHADO>104.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2911"><SALDO_EMPENHADO>105.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2912"><SALDO_EMPENHADO>233.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  complemento  do inss empregado sobre a folha de  pagamento servidores fapeg, julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2913"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nivaldo ferreira pena</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.180.676-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006081006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nivaldo ferreira pena (cpf: 129.180.676-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) antônia das dores fonseca pena (cpf:  288.581.901-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11863/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2914"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relacionada ao contrato nº 43/2023/seds , relativo a diárias de prestadores de serviço, entre 11/10/2026 a 10/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2915"><SALDO_EMPENHADO>675.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000596</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo rotativo - aquisição de   1 (uma) diária  e 1/2 (meia), no valor de r$ 675,00,  para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme: despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2916"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com a aquisição de 01 (uma) extensão de 60 m para utilização em soprador de folhas e roçadeira de grama,  conforme o processo nº 202610267001394 e solicitação despacho nº 189/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 28/2026 - fapeg/gealsl. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2917"><SALDO_EMPENHADO>24031.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao - fme</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.748.974/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700506</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006026092</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jun/26 e jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2918"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2919"><SALDO_EMPENHADO>26447.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>386</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.851.656/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006064226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo n.º 202500006066103 portaria seduc nº 5350 rex nº 5393 despacho coordastec nº 3408  repasse de recursos financeiros  destinados em caráter exclusivo, à quitação de passivos e dívidas extraordinárias com  credores da unidade escolar anteriores à atual gestão da unidade escolar  colégio estadual agenor cardoso de oliveira,  em favor da unidade executora do conselho escolar do colégio estadual agenor cardoso de oliveira, cnpj nº 48.851.656/0001-44.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2920"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000613</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024255</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo ao contrato 23/2025 (reajuste ipca no valor de r$ 85,40), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024).(empresa: fba comércio ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2921"><SALDO_EMPENHADO>82216.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>norconsult projetos e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.075.755/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036006299</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com apostilamento para reajuste de periodicidade, contrato nº 115/2026-goinfra (89872802), referente ao período de fevereiro/2025 a fevereiro/2026, cujo objeto consiste na elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.6 sendo: (i) go-219 - trecho orizona / buritizinho, extensão de 38,00 km; (ii) go-219 - trecho buritizinho / entr. br-050 (cristalina), extensão de 45,00 km e (iii) go-010 - trecho entr. go-436(a) / entr. br-251(b), extensão de 25,80 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2922"><SALDO_EMPENHADO>9182.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2923"><SALDO_EMPENHADO>859.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2924"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de 5º aditivo ao contrato nº 26/2022 , que prorroga a vigência contratual (período de 12.08.2026 à 11.08.2027), ata de registro de preços nº070/2021- pregão eletrônico nº. 030/2021,dos serviços de agência de viagens e turismo para atender o fornecimento de passagens terrestres e fluviais, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, período de 12 meses para a agência estadual de turismo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2925"><SALDO_EMPENHADO>41958.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2926"><SALDO_EMPENHADO>9790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448022809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material para reforma de ampliação, na ala b, da unidade de policia penal regional de quirinopolis. requisição de despesa 5 (93480002)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2927"><SALDO_EMPENHADO>4686940.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500509</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2928"><SALDO_EMPENHADO>235.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200437</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2929"><SALDO_EMPENHADO>5340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora globo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.067.191/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022867</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de fornecimento anual de periódicos digitais, com 5 (cinco) acessos aos jornais valor econômico e o globo, em versão digital, para atendimento das necessidades da secretaria de estado de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2930"><SALDO_EMPENHADO>3272.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2931"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo estatutários (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2932"><SALDO_EMPENHADO>1387966.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2933"><SALDO_EMPENHADO>313489.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2934"><SALDO_EMPENHADO>50170.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100345</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2935"><SALDO_EMPENHADO>33500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2936"><SALDO_EMPENHADO>360.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2937"><SALDO_EMPENHADO>14193.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose francisco dos passos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.049.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600545</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a jose francisco dos passos silva, 873.049.451-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado p. a. benemilson oliveira dos santos, n° 20,  são joão d'aliança (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 28,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300803</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2938"><SALDO_EMPENHADO>140494.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.652.609/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026195000100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2939"><SALDO_EMPENHADO>13879.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualy comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.301.724/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000254 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais e materiais para os laboratórios do instituto de criminalística. usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2940"><SALDO_EMPENHADO>1442.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2941"><SALDO_EMPENHADO>126459.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100265</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 98.553,74) e (dependentes r$ 27.906,20) (total r$ 126.459,94), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. ...........&gt;&gt;&gt; ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2942"><SALDO_EMPENHADO>82216.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tpf engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.285.441/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036006299</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com apostilamento para reajuste de periodicidade, contrato nº 115/2026-goinfra (89872802), referente ao período de fevereiro/2025 a fevereiro/2026, cujo objeto consiste na elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.6 sendo: (i) go-219 - trecho orizona / buritizinho, extensão de 38,00 km; (ii) go-219 - trecho buritizinho / entr. br-050 (cristalina), extensão de 45,00 km e (iii) go-010 - trecho entr. go-436(a) / entr. br-251(b), extensão de 25,80 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2943"><SALDO_EMPENHADO>130000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mz construcao e administracao de obras</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>225</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.021.223/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240122500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma e ampliação. unidade: colégio estadual delfino oclécio machado. endereço: rua botucatu, avenida  governador josé feliciano ferreira, 02, jardim ingá, luziânia go. município: luziânia go. coordenação regional de educação  cre: luziânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2944"><SALDO_EMPENHADO>2310.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2945"><SALDO_EMPENHADO>115700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avant tecnologia e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.649.749/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020005766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 27/2024  - aquisição de  solução de rede sem fio corporativa, contemplando serviços de instalação, configuração e suporte técnico, com garantia pelo período de 30 (trinta) meses on-site.​  tem por escopo o acréscimo de 10,24% sobre o valor original atualizado do contrato, com a consequente alteração do item 2.1 da cláusula segunda, da cláusula nona e da cláusula décima do contrato original</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2946"><SALDO_EMPENHADO>174517.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2947"><SALDO_EMPENHADO>7275.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2948"><SALDO_EMPENHADO>262466.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2949"><SALDO_EMPENHADO>24547817.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2950"><SALDO_EMPENHADO>30684834.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>positivo tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>343</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.243.735/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006067171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de contratação de empresa para despesas com aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) unidades de solução tecnológica (equipamentos do tipo chromebook) para atendimento de 100% dos estudantes da 1ª série do ensino médio, matriculados em 2026, nos cursos técnicos de todos os eixos, ofertados pela rede pública estadual de goiás, conforme termo de referência, ​requisição de despesa n° 30/2026 - seduc/nep-21095,despacho nº 3344/2026/seduc/coordastec-16768.   . ipof-2025240101468 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2951"><SALDO_EMPENHADO>26638.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo sislog: 118136 resumo objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para o comando de saúde da pmgo usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2952"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog 118932; número do processo - sei 202600005008138; pregão eletrônico - nº 7/2026; contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2953"><SALDO_EMPENHADO>2950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanessa do vale pereira mariano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.382.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900541</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 1º a 15 de  julho de 2026. processo 202600010062442. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57360/2026 (sei93712076), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2954"><SALDO_EMPENHADO>292134.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>465</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.640.525/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006044788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º aditivo ao contrato nº 100/2021,contratação de empresa na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com forneci- spf, despacho n 425/2021 - geacap, despacho nmento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel). conforme:termo de referência, requisição de despesa n 40 , minuta aditivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2955"><SALDO_EMPENHADO>7365.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de ipora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.157.536/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa – processo 202600020000655 (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2956"><SALDO_EMPENHADO>139240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fornos jung ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.277.525/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310106100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos, sendo três fornos eletricos e uma prateleira de cerâmica, para a área de artes visuais da efg em artes basileu frança, conforme requisição de despesa 16 (92357062) e demais documentos da contratação nº 120844 sislog.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2957"><SALDO_EMPENHADO>1627497.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa estadual de processamento de dados de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos gerais do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1802</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.812.554/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180200100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005015107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2026. conforme planilha via sei - 202500004049875. assinado eletrônicamente conforme portaria 876 de 12 demaio de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2958"><SALDO_EMPENHADO>1832511.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0003-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010033097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2959"><SALDO_EMPENHADO>10817.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026, sendo: - demais despesas.. r$  100.852,66; - juros sobre diferenças..r$ 1.218,79; - demais despesas variáveis.. r$  56.458,91; -  juros sobre direfenças salariais.. r$ 9.598,89.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2960"><SALDO_EMPENHADO>5933.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430103200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao reajuste a partir de julho/2026  do contrato nº 24/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2961"><SALDO_EMPENHADO>99.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2962"><SALDO_EMPENHADO>15429.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400328</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2963"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elcileni de melo borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.521.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500952</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2964"><SALDO_EMPENHADO>2420.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2965"><SALDO_EMPENHADO>118.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>206</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2966"><SALDO_EMPENHADO>402647.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100408 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2967"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia simonassi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.208.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100265</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2968"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elias nascimento da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.713.713-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900571</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063240, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58077/2026/ses (sei 93813133).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2969"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius ribeiro sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.146.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500970</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2970"><SALDO_EMPENHADO>155583.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>avantti producoes eventos e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>357</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.036.567/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006086178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de termo de apostilamento do contrato 164/2025/seduc (77077740), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, eventos e turismo ltda, para atender a demanda da seduc no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidor.o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses. a prorrogação da vigência do contrato nº 164/2025/seduc já se encontra formalizada. . codigo fundeb 25 . ipof 2026240102786</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2971"><SALDO_EMPENHADO>13231.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.095.992/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010061409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (93570536). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 563/2026/ses/cmac-spj (sei 93571575), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2972"><SALDO_EMPENHADO>4447.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do mês de julho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - processo nº  202600055000019.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2973"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de agosto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2974"><SALDO_EMPENHADO>3719.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2975"><SALDO_EMPENHADO>10509375.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de saúde, correspondente ao período de julho a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa n°.586/2026 - seds/coap-16369.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2976"><SALDO_EMPENHADO>84832.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2977"><SALDO_EMPENHADO>110000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons esc maria shinohara</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>259</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.811.140/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125900151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 590.4 município luziania deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás maria d'abadia gomes meireles shinohara (inep 52088731) (cnpj 04.811.140/0001-09 - cons esc maria shinohara) do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5354, rex 5400,  despacho nº 2634/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3387/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009013:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1967/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2978"><SALDO_EMPENHADO>232131.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2979"><SALDO_EMPENHADO>16114.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010046525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento,   para aquisição de 02 (dois) guarda-volumes em aço com 12 portas,  01 (um) guarda-volumes em aço com 16 portas, 01 (um) guarda-volumes em aço com 08 portas    e 02 (um) looker coletor para roupa suja em aço, destinado ao  hugo , conforme desp nº 706/2026/ses/gpat-18356 (91957908). proc.202300010023416. rd 116/2026 - 124/2026 - ses/gertel (93379093). ipof: 2026285004258</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2980"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>beatriz silva borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.841.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2981"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.029.180/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009730</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 39 município anapolis deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio para  aquisição de medicamentos (gnd 3), na área da saúde mental do instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo do município de anápolis. requisição de despesa 54 (92535362), plano de trabalho (91330936), conforme manifestação favorável no parecer 1650 (91529131), parecer 863 (91660780), despacho 3463 (92174775).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2982"><SALDO_EMPENHADO>1250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.13 locação de máquinas e equipamentos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2983"><SALDO_EMPENHADO>219793.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2984"><SALDO_EMPENHADO>82344.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2985"><SALDO_EMPENHADO>386.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2986"><SALDO_EMPENHADO>92.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2987"><SALDO_EMPENHADO>4174944.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>461</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de despesa referente ao contrato n.019/2025 de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai . ipof-2024240102511</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2988"><SALDO_EMPENHADO>16727.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2989"><SALDO_EMPENHADO>793.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2990"><SALDO_EMPENHADO>36960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sev-sociedade estacao vida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.860.360/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500650</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal, nos termos da lei estadual nº 14.052/2001, às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial. prorrogação da vigência do termo de fomento nº 028/2021-seds, por mais 12 (doze) meses, conforme disposto na cláusula sexta - da vigência e o disposto no artigo 84 da lei federal 13.019/2014. período de 19/08/2026 a 18/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2991"><SALDO_EMPENHADO>202.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100332</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, vale transporte,decisão judicial,restituição ao erário da folhas de pessoal, referente mes agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2992"><SALDO_EMPENHADO>54242.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2993"><SALDO_EMPENHADO>3274.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsi comercio e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.452.561/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200160 contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene e copos descartáveis para atender as demandas das unidades administrativas da goiás previdência - goiasprev pelo período de 12 (doze) meses  obs.: este empenho substitui o de nº 001.088, de 06/08/26.  a alteração foi necessária porque o documento anterior possuía múltiplas naturezas, o que vinha gerando divergências de integração com os sistemas sigmat.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2994"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2995"><SALDO_EMPENHADO>16113.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2996"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290701400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700089  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.  - ac4 geai</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2997"><SALDO_EMPENHADO>639.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100381</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: restituição ao erário (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2998"><SALDO_EMPENHADO>1707407.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800331</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - contribuição patronal (sead e escola de governo) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2999"><SALDO_EMPENHADO>292500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dsm consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.148.422/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho relativo ao projeto govtech, coordenado pela secti e sead, juntamente com o hub goiás.  objeto do contrato é o desenvolvimento de solução inovadora, voltada à contrato para desenvolvimento de solução inovadora, celebrado entre o estado degoiás, por intermédio da secretaria de estado da administração e dsm consultorialtda., selecionada através de licitação especial para contrato público de solução inovadora – cpsi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3000"><SALDO_EMPENHADO>21572.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam / fes / protege), referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3001"><SALDO_EMPENHADO>34838.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05 e 06/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor r$  34.838,98</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3002"><SALDO_EMPENHADO>690.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016006945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100365 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses  área requisitante: ssp /sii  resumo objeto: diárias 3º trimestre  usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3003"><SALDO_EMPENHADO>4825.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>magdiel januario da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.881.978-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500423</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000579</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 27/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go - proc 202300055000579.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3004"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caio reis de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.218.521-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3005"><SALDO_EMPENHADO>2505.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo guimaraes conte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.671.517-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000592</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.08/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 365/2026/2026-metrobus/grh-19673</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3006"><SALDO_EMPENHADO>167039.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa)-hmtjesus, 28º apostilamento, termo de colaboração nº 33/2024 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 282 (94095143),proc.202600010065552.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3007"><SALDO_EMPENHADO>2192.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3008"><SALDO_EMPENHADO>12000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201000036001619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 188/2010-pr-asjur, da concorrência nº 074/10-gegel, cujo objeto consiste na execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39 km, neste estado, conforme autorização (79481450), por meio de descentralização de credito no processo 202320920000729, ddo nº 7709</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3009"><SALDO_EMPENHADO>125209.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000519</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3010"><SALDO_EMPENHADO>66562.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 011/2026 - presidência e despacho nº 11670/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202310270000016.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3011"><SALDO_EMPENHADO>2129.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3012"><SALDO_EMPENHADO>585.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servid municipais alexania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.902.949/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3013"><SALDO_EMPENHADO>254600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nelma martins silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.548.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de nelma martins silva, cpf nº ***.548.691-**,  proprietária do imóvel rural denominado fazenda sete lagoas, no município de quirinópolis, goiás, registrado em quirinópolis, go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, com extensão de 32,24 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3014"><SALDO_EMPENHADO>91990.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>413</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.717.073/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006039381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba emergencial destinada à realização de reparos na rede elétrica do colégio estadual mansões odisséia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3015"><SALDO_EMPENHADO>3160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026.  o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3016"><SALDO_EMPENHADO>960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sulmedic comercio de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.944.371/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010059361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 1/2026 "c". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (93276342). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 555/2026/ses/cmac-spj (sei 93281399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3017"><SALDO_EMPENHADO>2768502.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006303</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de colinas do sul-go. conforme deliberação da diretoria executiva 186 (94940477).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3018"><SALDO_EMPENHADO>14908.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 060/2025 (sei nº 83905129), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a ueg. (acréscimo de 19 unidades). alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original. pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476. convênio 940947/2023. despacho nº 736/2026 - sei 94323416.  seis para inhumas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3019"><SALDO_EMPENHADO>8428427.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3020"><SALDO_EMPENHADO>23708.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3021"><SALDO_EMPENHADO>3681.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de novo gama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.629.276/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100310</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3022"><SALDO_EMPENHADO>5987.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100241 e processo nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3023"><SALDO_EMPENHADO>14484.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3024"><SALDO_EMPENHADO>11600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3025"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3026"><SALDO_EMPENHADO>30662.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3027"><SALDO_EMPENHADO>8016.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3028"><SALDO_EMPENHADO>1700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031918</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100370 tipo de programação: termo aditivo tipo de despesa: contínua  vigência: prazo: área requisitante: pmgo  resumo objeto: tarifa a respeito da construção do 2º pelotão da polícia militar do estado de goiás, localizado no município de edéia/go - contrato de repasse nº 919088/2021  usuário: cgaj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3029"><SALDO_EMPENHADO>21599.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100343</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3030"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nediana cardoso de aleluia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.312.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900593</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isabella de aleluia borges. período de 09 a 11 de junho 2026, processo 202600010065748, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60072/2026/ses (sei 94112337).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3031"><SALDO_EMPENHADO>330424.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3032"><SALDO_EMPENHADO>28782.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3033"><SALDO_EMPENHADO>726984.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3034"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002072673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - 3º trimestre 2026 (91722393)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3035"><SALDO_EMPENHADO>3300.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890 (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3036"><SALDO_EMPENHADO>114.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raphael dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.060.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000414</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição ao servidor raphael santos (cpf nº 022.060.351-03)  despesas referentes  transporte por aplicativo (uber), utilizadas nos deslocamentos de ida e retorno ao evento salão do turismo 2026, realizado nos dias 7 a 9 de maio, em fortaleza/ce,  durante a participação no evento. a atividade teve como objetivo representar a autarquia e promover a divulgação do estado no cenário do turismo nacional, no valor de r$ 114,13, conforme requisição de despesas nº 1/2026 - goiásturismo/pres-02879.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3037"><SALDO_EMPENHADO>36200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3038"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tayguara goncalves correa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.734.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3039"><SALDO_EMPENHADO>2324.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004758</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso à empresa cs brasil frotas, referente ao pagamento de 16 infrações de trânsito, referente ao período de 2023 a 2025, envolvendo veículos oficiais desta pasta. imediato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3040"><SALDO_EMPENHADO>1600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por dispensa de licitação, do centro de políticas públicas e avaliação da educação da universidade federal de juiz de fora (caed/ufjf), para prestação de serviços de operacionalização do sistema de avaliação da educação de goiás – saego, o sistema de avaliação da educação de goiás saego alfa e a avaliação diagnóstica, referentes às edições 2026 a 2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3041"><SALDO_EMPENHADO>2873292.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>461</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  despesa referente ao contrato n.019/2025  de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai  . ipof-2024240102511</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3042"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabricio fernando carpaneda silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.417.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3043"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosana franco amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.677-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3044"><SALDO_EMPENHADO>160.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066010919</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao recolhimento da diferença do  inss do mês de julho de 2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento emitido pela gerência de obrigações acessórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3045"><SALDO_EMPENHADO>12602.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3046"><SALDO_EMPENHADO>15831.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil dentro do estado 3º trimestre / 2026 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3047"><SALDO_EMPENHADO>95311.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3048"><SALDO_EMPENHADO>60151.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3049"><SALDO_EMPENHADO>59500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cerrado solucoes producoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.200.931/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação por 30 meses de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão, abrangendo o fornecimento de equipamentos multifuncionais, suprimentos (toner, cilindros, peças de reposição), manutenção preventiva e corretiva, e sistema de monitoramento remoto, garantindo a disponibilidade e a eficiência dos serviços de impressão, cópia e digitalização deste órgão. ipof 2026215300380.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3050"><SALDO_EMPENHADO>9814.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria rodrigues de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.159.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600530</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a maria rodrigues de sousa, 464.159.391-49, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado lote 24 pa sumidouro, guarani de goiás (go), selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 19,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300788</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3051"><SALDO_EMPENHADO>720.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3052"><SALDO_EMPENHADO>18800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de assistência social - feas</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3051</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305104600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000419</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3053"><SALDO_EMPENHADO>88000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alcance vibe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.819.329/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e peças, além de atendimento emergencial, no período de 01 de agosto de 2026 a 31 de dezembro de 2026, visando atender às necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3054"><SALDO_EMPENHADO>87677.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029000559</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, objeto prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho- cargo de motoristas - categoria b e d, condução frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. pelo  período de 12 meses. cadastro renovação sislog nº 116463.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3055"><SALDO_EMPENHADO>5415.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sivaldo alves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.128.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000458</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3056"><SALDO_EMPENHADO>231.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento  de guia de fgts - rescisório, atualmente no valor r$ 251,07, do empregado (werberth mendonça guimarães-assessor especial e), ref. ao mês de mês de agosto/2026, conforme despacho nº 88/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 460/2026/metrobus/asfin-1968 (processo 202600053000407-fgts)  (processo 202600053000010-rescisão) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3057"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3058"><SALDO_EMPENHADO>4162253.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3059"><SALDO_EMPENHADO>1328611.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000477</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3060"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar c e rui barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>386</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.710.022/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006026798</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202200006026798  portaria seduc nº 5324  rex 5388  despacho spf nº 7532 transferência de recursos financeiros destinados às despesas de locação de imóvel, em caráter emergencial,  para abrigar temporariamente 4 (quatro) salas de aula do colégio estadual rui barbosa, município de  campo  limpo de goiás, jurisdicionado ao conselho escolar rui barbosa inscrito no cnpj n.º 00.710.022/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3061"><SALDO_EMPENHADO>56700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao para o remedio popular furp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>219</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.640.754/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento complementar ao componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf. dispensa nº 9/2026, sislog 121739, item 01, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, ix, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3062"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3063"><SALDO_EMPENHADO>260045.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>soluction logistica e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.941.636/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042002081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3064"><SALDO_EMPENHADO>191493.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento do fgts referente ao mês de agosto/2026, proc. nº 202600055000008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3065"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3066"><SALDO_EMPENHADO>875122.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202219222000215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3067"><SALDO_EMPENHADO>8721.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026 - ref. julho/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3068"><SALDO_EMPENHADO>520.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo para compra de controle eletrônico do portão da garagem de acesso à secretaria de estado do entorno do df.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3069"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0004-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290603100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2023 – dgpp (47325682), firmado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa soluções serviços terceirizados ltda., com a finalidade de promover acréscimo quantitativo de 20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao valor contratual, nos termos do §1º do art. 65 da lei federal nº 8.666/1993. vigência: 08/01/2025 á 08/09/2026 requisição de despesa 44 (93655030)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3070"><SALDO_EMPENHADO>661720.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3071"><SALDO_EMPENHADO>302.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010039378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) soprador e aspirador, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hslmb, conforme despacho nº 1858/2026/ses/geaal-21277 (92343204). requisição de despesa 98 (92803109).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3072"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>or-tech promocao de vendas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.073.962/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016031619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000220 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  sislog: 121872  área requisitante: sptc resumo objeto: aquisição de poltronas giratórias ergonômicas para atendimento da dpci usuário: cgaj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3073"><SALDO_EMPENHADO>2952634.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3074"><SALDO_EMPENHADO>924669.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3075"><SALDO_EMPENHADO>181999.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3076"><SALDO_EMPENHADO>2553.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3077"><SALDO_EMPENHADO>72660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo sislog: 118136 resumo objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para o comando de saúde da pmgo usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3078"><SALDO_EMPENHADO>489.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar da 1ª parcela do 13º salário dos aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3079"><SALDO_EMPENHADO>110000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>47</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020008849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para atender servidores e  bolsistas do convênio federal nº 909997/2021, celebrado entre a universidade estadual de goiás - ueg e a fundação coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior  - capes. dentro do estado de goiás = 14.01. no país (fora do estado de goiás) = 14.03 e colaboradores eventuais = 36.02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3080"><SALDO_EMPENHADO>24782.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centrais de abastecimento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.098.797/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3081"><SALDO_EMPENHADO>55887.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-fapeg, celebrado entre a fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg e a empresa ltba comércio e serviços ltda, que tem por objeto a contratação de  empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. vigência de 10/09/2026 a 09/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3082"><SALDO_EMPENHADO>609806.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de distribuicao e logistica maynardes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.296.313/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290103100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002146485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo resumo objeto: aquisição de equipamentos de uso individual (eui) – cinto operacional tático completo, mediante adesão à ata de registro de preços nº 81/2024, para atendimento das demandas da pmgo - convênio nº 971637/2024 - banco do brasil - ag.: 86-8 / conta: 229555. usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3083"><SALDO_EMPENHADO>204901.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3084"><SALDO_EMPENHADO>952248.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290603100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448064269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato n.º 037/2025 - dgpp -firmado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa fx serviço de alimentação ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia). para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte de alimentação dos presos e servidores das unidades prisionais do estado de goiás. 6ª crp. vigência: 20 meses - 20/08/2026 a 20/04/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3085"><SALDO_EMPENHADO>19326.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3086"><SALDO_EMPENHADO>177468.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons da regional de educacao de quirinopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>400</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.868.767/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006118442</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500006118442  portaria nº 5170   rex nº 5375  despacho nº 7340/2026/seduc transferência de recursos financeiros destinados à construção de piso em granitina para o1º e 2º pavilhão do colégio estadual jacy paraguassu,  município de cachoeira alta, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de quirinópolis (go), cnpj nº 05.868.767/0001-50.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3087"><SALDO_EMPENHADO>43637.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3088"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290603100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448064269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo aditivo ao contrato n.º 037/2025 - dgpp -firmado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa fx serviço de alimentação ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia).para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte de alimentação dos presos e servidores das unidades prisionais do estado de goiás. 6ª crp. vigência: 20 meses - 21/08/2026 a 21/03/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3089"><SALDO_EMPENHADO>11025.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de pais e amigos dos excepcionais de luziania - apae</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.296.788/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500656</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201910319003709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, pelo período de 25/08/2026 à 24/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3090"><SALDO_EMPENHADO>48310.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vhb comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.331.475/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa vhb comercio e servicos ltda, inscrita sob o cnpj  n° 10.331.475/0001-14, para fornecimento de 2.544 pacotes de 500g cada de café, torrado e moído, embalado à vácuo, visando atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração e vapt vupt. mediante pregão eletrônico nº 3/2026, referente ao processo de contratação nº 119950 e processo sei nº 202600005015540.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3091"><SALDO_EMPENHADO>6356.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jorge teixeira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.227.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600539</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a jorge teixeira soares, 875.227.991-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda soares, minaçu (go), selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 12,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300797.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3092"><SALDO_EMPENHADO>503.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3093"><SALDO_EMPENHADO>131223.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3094"><SALDO_EMPENHADO>98390.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3095"><SALDO_EMPENHADO>1111.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.344.026/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a aalego folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3096"><SALDO_EMPENHADO>3001.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3097"><SALDO_EMPENHADO>569011.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 123/2011-ses/go referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização despacho do gabinete nº automático 1487/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3098"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associação casa joana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.691.299/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500652</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201910319003377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do termo de fomento nº 016/2021-seds, por mais 12 (doze) meses, conforme disposto na cláusula sexta - da vigência e o disposto no artigo 84 da lei federal 13.019/2014. período de 19/08/2026 à  18/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3099"><SALDO_EMPENHADO>5388.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3100"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato público n.º 47/2022 - pm (sei n.º 000036224131), firmado entre a pmgo e a algar telecom s/a, cujo objeto consiste na prestação de serviço de internet banda larga e serviço de telefonia fixa comutada – stfc, para pmgo. 39.95 - multas e juros de mora - pj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3101"><SALDO_EMPENHADO>69479.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral desconto - ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3102"><SALDO_EMPENHADO>33091.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3103"><SALDO_EMPENHADO>281500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao vieira fagundes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.638.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036011794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com deposito judicial nos autos de ação de desapropriação direta ajuizada de joão vieira fagundes, cpf nº ***.638.381-**  proprietário de  imóvel rural localizado na fazenda panorama, registrado em hidrolândia - go, objeto do processo judicial nº 5693090-72.2026.8.09.0071, em cumprimento à decisão judicial constante no (94016717), necessária à execução das obras de implantação, pavimentação, conservação e aprimoramento da rodovia go-219.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3104"><SALDO_EMPENHADO>20332.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de promocao humana aprendizagem e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.595.331/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 29/2026 referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo sislog 120644) -(pregão eletrônico nº 16/2026 ).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3105"><SALDO_EMPENHADO>1348613.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cava engenharia de infraestrutura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.296.490/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91405099) e despacho 813 anuência prorrogação (94022458) contrato 92/2024 /goinfra (64033293), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3106"><SALDO_EMPENHADO>9662039.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3107"><SALDO_EMPENHADO>11639.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ipasgo - estatutários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3108"><SALDO_EMPENHADO>10440.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário, visando a atender a seinfra, pelo período de 30 (trinta) meses. referente aos itens 6 e 12 da ata de registro de preços  nº 003/2024-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3109"><SALDO_EMPENHADO>314435.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026 - inss - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3110"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010008573</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a associação brasileira e esperança e  vida - abevida a título de investimento, para aquisição de 07  (sete) aparelhos celulares, destinado ao complexo de referência estadual em saúde mental – cresm, conforme despacho nº 1901/2026/ses/geaal-21277 (92463398). requisição de despesa n° 101/2026 - ses/gertel-22961.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3111"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna isac</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.848.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3112"><SALDO_EMPENHADO>74288.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500514</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3113"><SALDO_EMPENHADO>950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sueli dos reis de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900538</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente enzo gabriel ferreira souza, período de  20 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061264. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56223/2026 (sei 93553743).requisição de despesa 3 (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3114"><SALDO_EMPENHADO>100966.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rd telecom ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>382</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.426.902/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  acerca do contrato nº 189/2025 de  contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato. .  ipof 2025240101977 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3115"><SALDO_EMPENHADO>8269.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3116"><SALDO_EMPENHADO>3673538.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3117"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3118"><SALDO_EMPENHADO>4316.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3119"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3120"><SALDO_EMPENHADO>607474.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o inss.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3121"><SALDO_EMPENHADO>11568.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100411</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3122"><SALDO_EMPENHADO>2928.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: ipasgo saude - patrocinio funcam - fundo capacitação - faltas     bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead inss patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3123"><SALDO_EMPENHADO>7044.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tilmar cardoso da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.372.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600499</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a tilmar cardoso da silva, 001.372.951-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa silvio rodrigues lote 99, alto paraíso de goiás (go),  selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,14 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3124"><SALDO_EMPENHADO>2459.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3125"><SALDO_EMPENHADO>241454.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à contribuição para o ipasgo saúde, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3126"><SALDO_EMPENHADO>5.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3127"><SALDO_EMPENHADO>141683.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.167.412/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco alfa folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3128"><SALDO_EMPENHADO>18407.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200445</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3129"><SALDO_EMPENHADO>346193.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002024500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução do contrato nº 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3130"><SALDO_EMPENHADO>1484394.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional veritas de cultura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>354</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.259.925/0003-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pregão eletrônico para registro de preços nº 90003/2025,visando o fornecimento de material didático estruturado e a disponibilização de plataforma digital destinados ao atendimento dos estudantes do 6º ao 8º ano do ensino fundamental participantes do projeto aprender para avançar, política pública desenvolvida pela seduc/go para a recomposição das aprendizagens e a correção do fluxo escolar de estudantes em situação de distorção idade/ano.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3131"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola - ciee</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0009-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027000720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da centro de integração empresa escola, inscrita sob o cnpj: 61.600.839/0009-02, destinado ao quarto termo aditivo - referente ao contra to nº 07/2020, para a taxa de administração dos estagiários desta autarquia, conforme requisição de despesa nº2/2026 - goiasturismo/ggif-02984, cuja formalidade de licitação foi pregão eletrônico sob o nº001/2019 (000011752068 - sei). sendo estimado o pagamento de 4 estagiários, com custo unitário de r$ 19,88, por mês r$ 79,52 e totalizando o valor de r$ 318,08, para o exercício de 2026. (pdf nº2026426100218).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3132"><SALDO_EMPENHADO>130.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3133"><SALDO_EMPENHADO>19696.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042002336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3134"><SALDO_EMPENHADO>13972.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comercial cirurgica rioclarense ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>67.729.178/0004-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais médicos hospitalares para atender unidades administrativas e assistenciais da ses-go. sislog 1157,pregão 94/26, item 01, informações para nota de empenho (506466),tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3135"><SALDO_EMPENHADO>2400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3136"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos felipe freires dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.734.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3137"><SALDO_EMPENHADO>8400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p &amp; b sistemas de seguranca eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.140.225/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3138"><SALDO_EMPENHADO>41.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total conecta distribuicao e solucao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.883.062/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de total conecta soluções ltda., relativo ao item 034,  conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3139"><SALDO_EMPENHADO>26800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3140"><SALDO_EMPENHADO>942.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilian fraga guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.052.306-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400028001757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202400028001757 despacho nº 172/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.990,57 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) conforme decisão anexa (sei nº  93429460), nos autos do processo judicial de nº 5756339-28.2024.8.09.0051. diz respeito aos honorários sucumbenciais devido ao: willian fraga guimarães , cpf/mf sob o nº xxx.052.306.- xx.  informamos á retenção de imposto de renda no valor de r$ 942,25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3141"><SALDO_EMPENHADO>5990.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilian fraga guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.052.306-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400028001757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202400028001757 despacho nº 172/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.990,57 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) conforme decisão anexa (sei nº  93429460), nos autos do processo judicial de nº 5756339-28.2024.8.09.0051. diz respeito aos honorários sucumbenciais devido ao: willian fraga guimarães , cpf/mf sob o nº xxx.052.306.- xx.  informamos á retenção de imposto de renda no valor de r$ 942,25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3142"><SALDO_EMPENHADO>11800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010051219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) fragmentadoras de papel profissionais, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 2165/2026/ses/geaal-21277 (93641798). rd 135 (93690963).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3143"><SALDO_EMPENHADO>27733.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3144"><SALDO_EMPENHADO>123806.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3145"><SALDO_EMPENHADO>20800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>felipe de araujo nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.456.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de setembro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3146"><SALDO_EMPENHADO>96836.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100323</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3147"><SALDO_EMPENHADO>286348.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100329</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3148"><SALDO_EMPENHADO>61730.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100330</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3149"><SALDO_EMPENHADO>1636.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3150"><SALDO_EMPENHADO>32182.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000029004462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agência, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos,  período de  06 medes, conforme requisição de despesas nº 001/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3151"><SALDO_EMPENHADO>193986.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107800061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com minuta de apostila (93725340) do contrato 95/2023 /goinfra (53836002), decorrente do pregão eletrônico 027/2023– goinfra, (vigência até 30/06/2028), cujo objeto é a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 02, neste estado, conforme autorização (93666389) e despacho 970 (93754989).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3152"><SALDO_EMPENHADO>77751.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3153"><SALDO_EMPENHADO>182.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção imposto renda, nos termos da instrução normativa rfb nº 1.234/2012 e da lei estadual nº 21.633/2023, incidente sobre as despesas decorrentes do primeiro termo de apostilamento ao contrato (80003921), cujo objeto é a prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica para a rodovia br-060 0s/n km-121 bairro zona rural de anápolis. vigência 01.10.2026 a 30.09.2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3154"><SALDO_EMPENHADO>1590.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de açúcar tipo cristal, tipo 1, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, sem corantes, isento de impurezas, com aspecto sólido, cristais bem-definidos, cor branca, odor e sabor próprios do produto.  guardanapo de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, dimensões 22 x 24 cm, fabricado com 100% de fibra naturais, macio, alta absorção.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3155"><SALDO_EMPENHADO>63486.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3156"><SALDO_EMPENHADO>16279.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3157"><SALDO_EMPENHADO>64.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento do inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho/2026, ipof n° 2026110100232 e processo nº 202600013002020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3158"><SALDO_EMPENHADO>54663.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3159"><SALDO_EMPENHADO>37398.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3160"><SALDO_EMPENHADO>74911.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 378/2026/ses/grau-22960 (sei nº 93285014), referente a competência janeiro à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 74.911,85. planilha(93286405). goiás, hidrolândia e jussara.rd 16/2026 - ses/grau (93282698).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3161"><SALDO_EMPENHADO>5565371.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3162"><SALDO_EMPENHADO>66504.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sanatorio espirita batuira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.653.450/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003900040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse referente ao 25º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de julho/2026. rd 269 (94084307).  piso de enfermagem - portaria 12036/2026 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3163"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pietra fabiano rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.299.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3164"><SALDO_EMPENHADO>6646.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066014427</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de thiago moraes sociedade individual de advocacia - cnpj n. 19.942.342/0001-59 que é originária de ação judicial promovida por fabiola ariadne rodrigues oliveira, inscrito (a) no cpf nº. ***.648.611-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5316247-83.2018.8.09.0051. sei 202400066014427.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3165"><SALDO_EMPENHADO>30000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.081.308/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>elaboração dos projetos executivos e execução das obras de pavimentação na rodovia go-147, no trecho: bela vista de goiás / entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado(oae) sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, por meio de de descentralização orçamentária (sei 202420920001814), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei 76942033) conforme despacho 903 (93772836) - ddo - 7687.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3166"><SALDO_EMPENHADO>560.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404001772</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro apostilamento ao contrato nº 13/2025, cujo objeto é  o serviço de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da unidade da emater localizada em mineiros-go. o apostilamento é necessário para assegurar a continuidade desses serviços essenciais, indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas da unidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3167"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sarah nydya vieira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.259.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3168"><SALDO_EMPENHADO>2149.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.15 material de expediente</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3169"><SALDO_EMPENHADO>387.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cdc sociedade de credito direto s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.394.228/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o cdc bank folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3170"><SALDO_EMPENHADO>13438.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200482</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026 (ressarcimento mês jul/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3171"><SALDO_EMPENHADO>771437.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mapfre seguros gerais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.074.175/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011031914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º aditivo ao contrato n.º 045/2024 (sei 64657735), para fins de prorrogação, conforme consta no item 3.1 do tr (sei 90159853), do seguro de aeronaves.  as especificações, condições e exigências encontram-se no etp 5 (sei 90159875), etps (sei 92399080),  especificação de aditivo contratual  (sei 92770482) e resposta de anuência da seguradora (sei 89479393) vigência: 24/09/2026 a 24/09/2027. recurso descentralizado via goinfra, conforme tdo 01 (sei 90632081), ddo 7650 (sei 90648028).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3172"><SALDO_EMPENHADO>283187.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3173"><SALDO_EMPENHADO>2127.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bela vista de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.005.917/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100318</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3174"><SALDO_EMPENHADO>21453.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100318</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3175"><SALDO_EMPENHADO>11286.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3176"><SALDO_EMPENHADO>129800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3177"><SALDO_EMPENHADO>13108.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3178"><SALDO_EMPENHADO>105148.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.568/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025175708</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com segundo termo de apostilamento e repactuação de prestação de serviços de 71 (setenta e um) colaboradores, sendo 70(setenta) atendentes e 01(um) supervisor, conforme ​​requisição de despesa n° 5/2026 - detran/gegp-05018 (94812054). - processo 202400025175708 - aciteg - associação dos acidentados do trabalho do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3179"><SALDO_EMPENHADO>4880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2025, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação e a emissão do seguro-viagem internacional, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3180"><SALDO_EMPENHADO>4193.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100408</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, descontos-irrf- referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3181"><SALDO_EMPENHADO>2157887.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3182"><SALDO_EMPENHADO>953171.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100278</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: vencimento e salários. ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3183"><SALDO_EMPENHADO>65868.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>criarte 3d comunicação visual ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.721.738/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027596</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026. prestação de serviços</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3184"><SALDO_EMPENHADO>54540.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rudra engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.593.779/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036011033</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a minuta de apostila (92564116), referente ao contrato nº 174/2021 - goinfra (000032961727), firmado com a empresa rudra engenharia ltda, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos executivos de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01 - lote 01, com extensão total de 468,53 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3185"><SALDO_EMPENHADO>5523.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência julho/2026 - proc 202600055000018.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3186"><SALDO_EMPENHADO>13189.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de  agosto de 2026.   pasep</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3187"><SALDO_EMPENHADO>166037.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3188"><SALDO_EMPENHADO>24576.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3189"><SALDO_EMPENHADO>73093.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3190"><SALDO_EMPENHADO>107.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3191"><SALDO_EMPENHADO>116883.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500439</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar da prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos), cosméticos, saneantes, insumos e equipamentos, incluindo logística reversa e serviço de estocagem e armazenamento de produtos, para atender as demandas da iquego no período de 04/09/2026 a 31/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3192"><SALDO_EMPENHADO>373783.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3193"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo castoldi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.917.079-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3194"><SALDO_EMPENHADO>7937.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3195"><SALDO_EMPENHADO>16500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.078.589/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500663</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001307</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o exercício de 2026; agosto a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3196"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de edealina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.618/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 345.2 município edealina deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus para o transporte escolar para educação do município de edealina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2186/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2763/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005002337: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3197"><SALDO_EMPENHADO>107792.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mega construcoes e empreendimentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.858.163/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019190</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 01/2025 - ueg (sei 69725818), que tem por escopo acréscimo e supressão do seu valor global e a dilação do prazo de execução do objeto em 2 (dois) meses, conforme cronograma físico financeiro - 2º termo aditivo ao contrato (87349589) - demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3198"><SALDO_EMPENHADO>219692.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000488</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3199"><SALDO_EMPENHADO>768.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000506</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3200"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3201"><SALDO_EMPENHADO>313350.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo financeiro. rpps (empregado)  - civil    ( 14,25 % )</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3202"><SALDO_EMPENHADO>11533.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3203"><SALDO_EMPENHADO>37084.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde e contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas) no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3204"><SALDO_EMPENHADO>1567.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: consignações bancarias  ( empréstimos )      consignações diversas protege – fundo de proteção social do estado de goiás funcam - fundo capacitação - consignações  fes - fundo estadual de saúde – consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3205"><SALDO_EMPENHADO>13082136.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025027655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação do contratual - detran com a empresa m.i montreal , cujo objeto é captura ao vivo de imagens com digitalização de documentos e coleta biométrica. conforme ​requisição de despesa n° 1/2026 - detran/ghet-05034 (93069658). processo:202000025027655</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3206"><SALDO_EMPENHADO>29000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3207"><SALDO_EMPENHADO>1077795.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800305</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3208"><SALDO_EMPENHADO>264994.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011037323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100371 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: cbmgo  resumo objeto: aquisição de caminhonete 4x4 (convênio nº 971709/2024), com cabine dupla e carroceria aberta para o corpo de bombeiros militar do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços nº 306/2025.  usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3209"><SALDO_EMPENHADO>3891.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>são miguel comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.953.672/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006042759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ipof: 2026240101416</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3210"><SALDO_EMPENHADO>1120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de ferramentas e equipamentos diversos, destinados ao uso das equipes de manutenção e projetos, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, para atendimento às necessidades da ses. sislog 114950. pregão eletrônico 57/2026. contrato 74/2026. itens 31 e 33. lote 02. custeio, conforme despacho 520 (94541504)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3211"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dantas distribuicao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.199.011/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000606</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato n° 36/2024, referente ao lote 01, 02, 03 e 05 para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (processo nº. 202400005010049 (202500053000195)– contratação sislog 105080 - pregão eletrônico nº. 38/2024) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3212"><SALDO_EMPENHADO>5337021.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$  5.337.021,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3213"><SALDO_EMPENHADO>446.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3214"><SALDO_EMPENHADO>137228.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tpf engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.285.441/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036006246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostila de reajuste de periodicidade (junho/2025 a junho/2026) do contrato nº 112/2026-goinfra (89822102), cujo o objeto consiste na elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.5, sendo (i) go-438, trecho santa rita do novo destino / br-080; (ii) go-225, trecho entr. go-547(a) / entr. go-139(b); (iii) go-479 / go-473, trecho lagolândia / vila propício; (iv) go-430, trecho fim perímetro urbano de planaltina-go / entr. go-230, com extensão total de 129,70 km, autorização 94223829</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3215"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3216"><SALDO_EMPENHADO>1097170.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3217"><SALDO_EMPENHADO>1900000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021884</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais do agrupamento 63222, grupo a, visando o desenvolvimento da atividade de administração pública em geral. prazo indeterminado.  exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3218"><SALDO_EMPENHADO>41550.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3219"><SALDO_EMPENHADO>28971.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3220"><SALDO_EMPENHADO>6514.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3221"><SALDO_EMPENHADO>159250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3222"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100979</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002084959</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 43º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (93456575)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3223"><SALDO_EMPENHADO>4320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3224"><SALDO_EMPENHADO>31.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voar turismo eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.585.506/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, através de desconto sobre a taxa de administração, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, remarcação, endosso, e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer outros serviços correlatos, pelo período de 12 (doze) meses, destinada ao atendimento das necessidades da secretaria de estado da casa civil, conforme documentações anexas ao processo n° 202300013000608.  valor total da nota de empenho: r$ 31,10.  . ipof n° 2025110100046.  . ms/gpf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3225"><SALDO_EMPENHADO>5800.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dnery marques pereira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.264.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000438</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão contrato de trabalho por motivo de falecimento do colaborador, dnery marques pereira júnior- processo nº 202600055000438.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3226"><SALDO_EMPENHADO>7392.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3227"><SALDO_EMPENHADO>78.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3228"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3229"><SALDO_EMPENHADO>360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável  solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta (material de cozinha de manutenção de imóveis)  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 3º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3230"><SALDO_EMPENHADO>25546.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400331</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3231"><SALDO_EMPENHADO>24262.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>topmac servicos de elaboracao de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de topmac servicos de elaboracao de projetos ltda., referente  a s erviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra , que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025 seinfra - lote 15 - item 42 (sondagem para goiânia (obras civis) para o projeto do polo produtivo da moda - residencial recanto do bosque, em goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3232"><SALDO_EMPENHADO>1752447.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>labor engenharia e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.911.948/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170103200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200004037649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho refere-se ao exercício de 2026 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, vigente de 31/08/2026 a 31/08/2027, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93. ficam mantidos os quantitativos definidos no 3º termo aditivo. o valor total estimado deste termo aditivo é de r$ 5.257.342,08 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos) conforme cláusula terceira do quarto termo aditivo ao contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3233"><SALDO_EMPENHADO>9792.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rip cross -comercio atacado de bolsas e mochilas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.346.017/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais ( mochilas) que serão utilizados nos eventos institucionais: núcleo rondon ueg águas do cerrado e o ii encontro das atléticas da ueg., mediante pregão eletrônico nº 44/2026, referente ao processo de contratação nº 120263 e processo sei nº 202600005017287</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3234"><SALDO_EMPENHADO>7828.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010027665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diferença complementar referente ao valor já empenhado, conforme empenho nº 2025.2850.161.00344 (81531882), de repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta) certificados digitais com garantia de reposição, destinado ao hospital estadual centro-norte goiano - hcn. requisição de despesa 44 (89892012).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3235"><SALDO_EMPENHADO>175412.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000520</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3236"><SALDO_EMPENHADO>3290.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006053952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 .  ipof 2026240100208</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3237"><SALDO_EMPENHADO>49070.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3238"><SALDO_EMPENHADO>134.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3239"><SALDO_EMPENHADO>15331.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo janoni tolomei</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.434.427-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de ovos de galinha não-férteis e livres de patógenos (s.p.f.) para a produção dos meios de cultura löwenstein-jensen e ogawa-kudoh, utilizados no isolamento e cultivo de micobactérias, como o mycobacterium tuberculosis, realizados pela seção de micobactérias do lacen/go. sislog 116984, dod:267097. ipof: 2025285005545</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3240"><SALDO_EMPENHADO>43000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 12/2022 - sgg, realtivo à prorrogação da vigência por 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 09/09/2026 a 08/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3241"><SALDO_EMPENHADO>42109.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023436</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aporte de recursos destinados ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de santa helena de goiás (herso) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente a 2026. rd 48 (93681233).  programas federais: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3242"><SALDO_EMPENHADO>7574.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3243"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: hora aula para servidores, referente a cursos ministrados</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3244"><SALDO_EMPENHADO>176379.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: inss(empregado). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3245"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engix construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>456</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.422.281/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006131749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3246"><SALDO_EMPENHADO>63887.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3247"><SALDO_EMPENHADO>338347.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3248"><SALDO_EMPENHADO>848000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>illumina brasil produtos de biotecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>191</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.147.449/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285019100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015772</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de sistema para sequenciamento genômico de nova geracão (ngs), para uso no laboratório estadual de saúde pública dr giovanni cysneiros/ lacen-go. autorização do ordenador de despesas (397256). termo de homologação - inexigibilidade nº 59/2026. . . programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024. . obs: reempenho da sequêncial 2026.2850.191.00006 para correção do número do processo informado. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3249"><SALDO_EMPENHADO>9.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. requisição de despesa 1 (72273800)  diesel s-10 empenho ir (nfs 860372 e 860385).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3250"><SALDO_EMPENHADO>41500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região são patrício – goianésia-funev, 15º apostilamento, termo de colaboração nº 23/2025,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 263 (94078890),proc.202600010065411.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3251"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000136 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 5 meses sislog: 120019 área requisitante: sgi resumo objeto: contratação de empresa especializada para realização de ações de assistência biopsicossocial aos policiais penais do estado de goiás. usuário: agfj  ação: 2021.2.3.6.005 - r$ 150.000,00 banco:  agência:  conta:   ação: 2022.2.3.6.006 - r$ 249.000,00 banco: banco do brasil agência:  conta:</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3252"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira pos graduacao em saude coletiva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.665.448/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de despesa institucional destinada ao pagamento de 02 (duas) inscrições, na categoria profissional não associado, para as servidoras maria de fátima rodrigues e alinne de amorim pimentel, visando à participação no 10º congresso brasileiro de ciências sociais e humanas em saúde (cshs), promovido pela associação brasileira de saúde coletiva (abrasco), a ser realizado em manaus/am no período de 16 a 19 de setembro de 2026.as informações de empenho constam no anexo sislog 515549.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3253"><SALDO_EMPENHADO>3322.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro dos santos lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.057.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600526</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017013400</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a leandro dos santos lima, 970.057.381-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 40 - projeto de assentamento dom roriz,  saindo de minaçu sentindo o povoado do filo( cana brava), após o povoado seguir pela go-132 por aproximadamente 22km, após o bar do expedito seguir aproximadamente mais 1,50km, virar a esquerda, seguir por mais 1,30km, virar a esquerda e logo a frente estará a propriedade. minaçu (go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3254"><SALDO_EMPENHADO>383.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosilene quirino borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.760.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500421</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000055000570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. maio/2026 -processo nº 202000055000570.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3255"><SALDO_EMPENHADO>6273.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3256"><SALDO_EMPENHADO>2618.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de campos verdes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.493.998/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir reembolso com ressarcimento municipal de remuneração do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 117/2026. prefeitura municipal de campos verdes</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3257"><SALDO_EMPENHADO>1062.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: consignações bancarias  ( empréstimos )      consignações diversas protege – fundo de proteção social do estado de goiás funcam - fundo capacitação - consignações  fes - fundo estadual de saúde – consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3258"><SALDO_EMPENHADO>373809.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: consignações bancarias  ( empréstimos )      consignações diversas protege – fundo de proteção social do estado de goiás funcam - fundo capacitação - consignações  fes - fundo estadual de saúde – consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3259"><SALDO_EMPENHADO>12141987.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cosampa construções ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.006.548/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da go-341, trecho: córrego das antas / entr. br-158, com extensão de 41,11 km, neste estado, concorrência nº 166/2025, participação de 99,00%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3260"><SALDO_EMPENHADO>35762.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude de mato grosso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.441.389/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500526</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3261"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002085401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 22º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (93023404)	       3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3262"><SALDO_EMPENHADO>37438.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês agosto de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3263"><SALDO_EMPENHADO>671347.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>x- office servi ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.362.598/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004057797</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho refere-se ao exercício 2026 do primeiro termo aditivo ao contrato nº 040/2025/economia de prestação de serviços de fabricação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da economia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. o prazo de vigência do contrato nº 040/2025 fica prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 21/08/2026 até 21/08/2027, nos termos do art. 111 da lei nº 14.133/2021, para a conclusão da execução do quantitativo remanescente estimado. para esta prorrogação, conforme acordado entre as partes, ficam reduzidos 1.801,90 m² dos quantitativos inicialmente contratados, representando uma redução de 74%, que corresponde a uma redução de r$ 4.415.934,35 (quatro milhões, quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) do valor contratado. do quantitativo total mantido de 633,10 m², registra-se que 359,16 m², correspondentes ao valor de r$ 880.197,00 (oitocentos e oitenta mil, cento e noventa e sete reais), já foram executados durante a vigência original do contrato, remanescendo 273.94 m², no valor de r$ 671.347,50 (seiscentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), os quais serão executados no período de vigência prorrogado por meio deste termo aditivo. considerando o quantitativo já executado e a redução contratual, o valor do saldo contratual para esta prorrogação é de r$ 671.347,50 (seiscentos e setenta e um mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). (adesão à ata de registro de preço nº. 10/2024 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo, pe/srp nº. 90011/2024, publicada no pncp de 27/09/2024)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3264"><SALDO_EMPENHADO>264328.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3265"><SALDO_EMPENHADO>12511895.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3266"><SALDO_EMPENHADO>16334.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3267"><SALDO_EMPENHADO>41149.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3268"><SALDO_EMPENHADO>7170.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3269"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100976</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - bpmtran 3º trim 2026 (92585955)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3270"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100964</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002086152</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo do 10º bpm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (93110316)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3271"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3272"><SALDO_EMPENHADO>419368.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036013509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila (93926997), contrato nº 105/2021 - goinfra (000023994477), cujo objeto consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, mediante pregão eletrônico 056/2021, conforme despacho 980 (93972552).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3273"><SALDO_EMPENHADO>9.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis necessária para substituir o contrato existente que expira em 2025.  requisição de despesa 1 (72273800). etanol empenho ir (860370 e 860383).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3274"><SALDO_EMPENHADO>6093.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f. previdenciário-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3275"><SALDO_EMPENHADO>32000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carolina janet pastor humpiri</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.600.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500987</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de setembro/2026 a fevereiro/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3276"><SALDO_EMPENHADO>1350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016006945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100365 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses  área requisitante: ssp /sii  resumo objeto: diárias 3º trimestre  usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3277"><SALDO_EMPENHADO>4767606.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3278"><SALDO_EMPENHADO>13855.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006021602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 .  ipof 2026240100186</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3279"><SALDO_EMPENHADO>1015767.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036019194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa 02: lote 02, e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme portaria da contratação (259522) e tr - termo de referência (256086).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3280"><SALDO_EMPENHADO>5162.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora janyny rodrigues de sousa à disposição da ssp no mês de julho 2026. processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . valor r$  5.162,53</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3281"><SALDO_EMPENHADO>9365.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total conecta distribuicao e solucao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.883.062/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de total conecta soluções ltda., relativo aos itens 009; 024 e 035,  conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3282"><SALDO_EMPENHADO>1375670.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448008916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de remuneração dos custodiados lotados nas coordenações regionais prisionais pertencentes a diretoria geral de polícia penal, a serem creditados valores líquidos em conta salário e pecúlio em conta poupança do banco caixa econômica federal. **salário empenho complementar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3283"><SALDO_EMPENHADO>137217.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3284"><SALDO_EMPENHADO>207.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>phl distribuidora laboratorial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.865.938/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000257 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais e materiais para os laboratórios do instituto de criminalística usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3285"><SALDO_EMPENHADO>139764.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3286"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027403</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial, para manutenir as unidades administrativas, operacionais e prisionais da diretoria-geral de polícia penal do estado de goiás.  vigência: 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3287"><SALDO_EMPENHADO>85.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de agosto de 2026 – empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3288"><SALDO_EMPENHADO>8643.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc34400275251, uc n.°840058159 , firmado entre a emater/go e a empresa equatorial, para prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica estação de porangatu, rodovia br-153 km-12 bairro zona rural - cidade: porangatu. vigência: 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3289"><SALDO_EMPENHADO>114832.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3290"><SALDO_EMPENHADO>4670.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do mês de agosto/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3291"><SALDO_EMPENHADO>2001171.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora centro leste s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.155.735/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de aditivo (92119961) referente à 1ª adequação do contrato  nº 027/2026 /goinfra (sei nº 86260061) cujo objeto consiste na execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). o objeto contempla a execução de intervenções na rodovia go-020, conforme despacho 1377 (92446461) e autorização readequação (92463470).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3292"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3293"><SALDO_EMPENHADO>304401.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização de despesa despesa em favor da empresa premium comércio e serviços ltda - inscrito no cnpj: 25.316.437/0001-60, no valor de r$r$ 568.451,95 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3294"><SALDO_EMPENHADO>6600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bh brindes e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.802.500/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais (garrafas diversas) que serão utilizados nos eventos institucionais: núcleo rondon ueg águas do cerrado e o ii encontro das atléticas da ueg., mediante pregão eletrônico nº 44/2026, referente ao processo de contratação nº 120263 e processo sei nº 202600005017287.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3295"><SALDO_EMPENHADO>98302.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100435</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3296"><SALDO_EMPENHADO>852913.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100437</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3297"><SALDO_EMPENHADO>17812.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100438</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3298"><SALDO_EMPENHADO>2637.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100426</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc.prevcom-empgdos referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3299"><SALDO_EMPENHADO>153.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3300"><SALDO_EMPENHADO>13521.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3301"><SALDO_EMPENHADO>37066.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3302"><SALDO_EMPENHADO>13552429.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>138</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3303"><SALDO_EMPENHADO>301091.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290102900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3304"><SALDO_EMPENHADO>8341.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3305"><SALDO_EMPENHADO>1013.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3306"><SALDO_EMPENHADO>17266.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 1 - outras . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3307"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de análise e diagnóstico veterinário – labvet., com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestor thiago menegazzo montes, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3308"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual /complemento - superintendência de regionalização/superre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3309"><SALDO_EMPENHADO>89584.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3310"><SALDO_EMPENHADO>586755.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material e equipamento esportivo para que esta secretaria apoie a realização dos jogos universitários brasileiros, que serão realizados em goiás nos meses de agosto e setembro, reunindo mais de 10 mil atletas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3311"><SALDO_EMPENHADO>174748.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garantia prestacao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.246.451/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217647000140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração do quarto termo aditivo ao contrato 24/2022 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, conforme req. despesa 31 (93757468) e termo de referência (93759065) contidos no processo 202617647002612.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3312"><SALDO_EMPENHADO>62149.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500387</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato nº 019/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.  # contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 - item 06 (93866185).# # o valor empenhado refere-se ao exercício de 2026.#  # em decorrência do reajuste dos preços, o valor complementar ao contrato 019/2025 é de r$ 165.529,76 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), valor deste apostilamento. o valor total estimado do contrato passa de r$ 4.938.848,64 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) para r$ 5.104.378,40 (cinco milhões, cento e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).#</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3313"><SALDO_EMPENHADO>84783.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100342</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3314"><SALDO_EMPENHADO>18425.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3315"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>256</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.295.772/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125600194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 38.3 município goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio da educação na reforma dos banheiros da escola municipal cora coralina do município de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2445/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3266/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005002501: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3316"><SALDO_EMPENHADO>108490.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3317"><SALDO_EMPENHADO>6300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.199.974/0005-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500657</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o período de 12 meses de 25/08/26 à 24/08/27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3318"><SALDO_EMPENHADO>1610.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3319"><SALDO_EMPENHADO>14134413.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>82</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3320"><SALDO_EMPENHADO>160974.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de complementação na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no estudo técnico preliminar 6 (73302346) e termo de referencia (sei 73358598). gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3321"><SALDO_EMPENHADO>972.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viviane cristina dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.659.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia..&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3322"><SALDO_EMPENHADO>68581.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3323"><SALDO_EMPENHADO>72172.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3324"><SALDO_EMPENHADO>14148.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: anuênios. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3325"><SALDO_EMPENHADO>177922.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000514</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3326"><SALDO_EMPENHADO>230.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100250  e processo sei n°  202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3327"><SALDO_EMPENHADO>3111.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edgar duarte de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.063.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000454</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3328"><SALDO_EMPENHADO>1474.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: consignações bancarias  ( empréstimos )      consignações diversas protege – fundo de proteção social do estado de goiás funcam - fundo capacitação - consignações  fes - fundo estadual de saúde – consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3329"><SALDO_EMPENHADO>2057.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>159</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285015900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização orçamentária, firmado entre a ses-go e a goinfra, visando descentralizar créditos orçamentários destinados à contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação da policlínica do município de mozarlândia. lei, a minuta de apostila (sei nº 88800776),  relativos à periodicidade de dezembro de 2024 a dezembro de 2025, referente a execução da obra de construção da policlínica estadual  do contrato nº 84/2024-goinfra (sei nº 62859211)  ddo 7692</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3330"><SALDO_EMPENHADO>89100.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3331"><SALDO_EMPENHADO>1575.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3332"><SALDO_EMPENHADO>7528084.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3333"><SALDO_EMPENHADO>55538.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180102100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3334"><SALDO_EMPENHADO>388.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>araguaia maquinas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.655.510/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de ferramentas e equipamentos diversos, destinados ao uso das equipes de manutenção e projetos, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, para atendimento às necessidades da ses. sislog 114950. pregão eletrônico 57/2026. contrato 75/2026. item 47. lote 03. custeio, conforme despacho 521 (94545560).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3335"><SALDO_EMPENHADO>2839.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129003190</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diferença de proventos relativa ao óbito de dulcinea souza porphírio e de pensão titularizada por sérgio porphírio, solicitada pelo inventariante paulo sérgio porphírio, inscrito no cpf/mf nº 364.624.201-97.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3336"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>senha engenharia s c</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.863.538/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031003932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar destinado a contratação de empresa, para a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de nova veneza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3337"><SALDO_EMPENHADO>2866.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3338"><SALDO_EMPENHADO>84276.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é adesão ao sistema de registro de preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço (menor taxa de administração), visando à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis — gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32 — para atender à frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da seduc. tipo de despesa: arla 32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3339"><SALDO_EMPENHADO>223406.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>7 lm empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.655.348/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo (88189269) ao contrato n° 037/2024 (58810451), que altera o valor do contrato devido aos acréscimos e supressões com vigência até 09/04/2027. objeto do contrato: construção de 50 unidades habitacionais, no município de turvelândia - go. conforme despacho 1265 autorizativo da presidência (87728232).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3340"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000621</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 1º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato n° 44/2025, no valor de r$ 11.860,00, vigente a partir de  14/07/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415 (202600053000143), (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ), (pregão eletrônico n° 23/2025).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3341"><SALDO_EMPENHADO>2882.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos roberto de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.334.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013471</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94547400), do empregado público carlos roberto de jesus, cpf nº ***.334.991-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – rgps, conformedespacho 1730 (94689529) homologação (94547759), demonstrativo financeiro (94628584).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3342"><SALDO_EMPENHADO>3350.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3343"><SALDO_EMPENHADO>31723.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3344"><SALDO_EMPENHADO>2820.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200444</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3345"><SALDO_EMPENHADO>2674.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000470</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3346"><SALDO_EMPENHADO>77029.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000472</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3347"><SALDO_EMPENHADO>14039570.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000476</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3348"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gislaine mendes furtado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.434.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500957</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3349"><SALDO_EMPENHADO>319.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3350"><SALDO_EMPENHADO>155329.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil). .......&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3351"><SALDO_EMPENHADO>236513.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026. irrf - pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3352"><SALDO_EMPENHADO>223027.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: ipasgo saude - patrocinio funcam - fundo capacitação - faltas     bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead inss patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3353"><SALDO_EMPENHADO>279074.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129011502</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026188000088 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3354"><SALDO_EMPENHADO>305570.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuições para ipasgo saúde - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3355"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassia carvalho costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.699.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900565</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010064251. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58876/2026/ses (sei 93929498).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3356"><SALDO_EMPENHADO>2115.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de morrinhos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.789.551/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800337</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037009543</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de morrinhos, sra. samantha evlyn candido aires, atualmente prestando serviços na sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3357"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100973</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 14ª cipm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da 14ª cipm - 3º trimestre 2026 (92622635)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3358"><SALDO_EMPENHADO>7128.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gilberto fernandes dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.316.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600543</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a gilberto fernandes dias, 020.316.691-41, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lanças, fazenda lanças, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 2026432 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 14,31 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção da área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3359"><SALDO_EMPENHADO>19640352.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>329</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​contrato nº 117/2026 que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e o serviço nacional de aprendizagem industrial - senai, que visa formalização de parceria entre a seduc-go e o senai-go – departamento regional de goiás,  para a oferta de itinerário formativo do segmento formação téc. e profissional (ftp), visando ao fortalecimento da educ. profis. e tecnológica (ept), articulada ao ensino médio, tanto em período parcial quanto integral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3360"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004721</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do programa bolsa estudo que tem como objetivo incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, buscando atenuar os efeitos econômicos adversos da pandemia da covid-19, mediante a transferência de renda, conforme a lei nº 23.954, de 20 de dezembro de 2025 que altera a lei nº 21.162, de 16 de novembro de 2021. convênio nº 125/2026/seduc (91530541). modalidade de ensino: ensino médio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3361"><SALDO_EMPENHADO>6706.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3362"><SALDO_EMPENHADO>1623500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>consorcio do sistema metropolitano brt</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>56.152.467/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000609</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3363"><SALDO_EMPENHADO>144.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metdata tecnologia da informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.584.157/0003-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se à contratação, através da  ata de registro de preços nº 012/2022/geac/sead, originária do pregão eletrônico srp nº 05/2022/geac/sead, como partícipe,  de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento desta secretaria de estado da casa civil, processo n° 202300013000971.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3364"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002080890</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92565535).	       3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3365"><SALDO_EMPENHADO>31329.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100401</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3366"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011867001732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas complementar a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3367"><SALDO_EMPENHADO>731.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3368"><SALDO_EMPENHADO>91000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar c e rui barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>385</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.710.022/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006026798</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202200006026798  portaria seduc nº 5324  rex 5388  despacho spf nº 7532 transferência de recursos financeiros destinados às despesas de locação de imóvel, em caráter emergencial,  para abrigar temporariamente 4 (quatro) salas de aula do colégio estadual rui barbosa, município de  campo  limpo de goiás, jurisdicionado ao conselho escolar rui barbosa inscrito no cnpj n.º 00.710.022/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3369"><SALDO_EMPENHADO>28835.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800299</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - contribuição patronal (sead e escola de governo) no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3370"><SALDO_EMPENHADO>34377.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013001428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho/2026 .conforme ipof nº 2026110100234   e processo sei n°202600013001428. total r$  34.377,77.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3371"><SALDO_EMPENHADO>10493.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3372"><SALDO_EMPENHADO>1604520.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliários ltda para a prestação de serviços de construção de 40 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de uruaçu go. conforme deliberação da diretoria executiva 151 (94546348); ipof - instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026436200439 (94885295); declaração de adequação orçamentária e financeira 572/4362/2026 (94885369).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3373"><SALDO_EMPENHADO>1879.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo machado oliveira do valle</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.719.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3374"><SALDO_EMPENHADO>551797.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026436100772 serviços de gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios,  etc, para a frota de aeronaves do coa do cbmgo, por um período de 60 (sessenta) meses. as especificações, quantitativos  expressas no tr (sislog 275760) e etp (sislog 274818). contratação sislog 116119. recurso descentralizado via goinfra,  tdo 01 (sei 90632081), ddo 7650 (sei 90648028), contidos no processo sei 202500011005831. relativo aos serviços (mão de obra).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3375"><SALDO_EMPENHADO>3397.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento de  contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3397,05.  no mês de agosto de 2026 – patronal (05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3376"><SALDO_EMPENHADO>1591370.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terraco servicos e assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.486.936/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006076257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 039/2024  - prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, com fornecimento de motorista e combustível, para atuação nas estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go.  ipof: 2026240102128</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3377"><SALDO_EMPENHADO>12400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isa mara colombo scarlati domingues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.679.818-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500981</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de dr-i (parcial), por meio da chamada pública fapeg nº 36/2025 – edital de apoio à produção de livros técnico-científicos. por um periodo de até 16 meses a partir do desembolso.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3378"><SALDO_EMPENHADO>479.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100337</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3379"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3380"><SALDO_EMPENHADO>101.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037009647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato nº 34/2024 - sgg, cujo objeto é a prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, pelo período de 12 meses, com vigência de 18/10/25 a 17/10/26. dea dez/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3381"><SALDO_EMPENHADO>220260.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129009846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200165 2º aditivo para prorrog. do cont. nº 16/2024 -  prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3382"><SALDO_EMPENHADO>4296.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 261 município anapolis deputado bia de lima objeto da emenda investimento na área da educação - ueg. aquisição de bebedouros, mediante pregão eletrônico nº 58/2026, referente ao processo de contratação nº 121080 e processo sei nº 202600005020744 para atender a ueg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3383"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3384"><SALDO_EMPENHADO>16077.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025029509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobri despesa referente à prorrogação por mais 12 meses do contrato nº 051/2021 que vencerá em 14/09/2026,cujo objetivo é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de óleo, filtros, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários à manutenção de veículos. processo:  202100025029509</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3385"><SALDO_EMPENHADO>103468.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcam - fundo de capacitação - faltas...... 103.468,09  total......... 103.468,09</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3386"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para capacitação, participação no curso conex 2026 de 10 (dez) servidores das áreas de compras e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme especificações e condições contidas no termo de referência contratação 122062. esta nota de empenho substitui o termo de contrato com amparo no artigo 95 da lei federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, vinculando-se a empresa a sua proposta e as regras do procedimento constante da ata - inexigibilidade nº 122062 - 086/2026 - seds. o contrato terá vigência de 1 (um) mês, com início na data de sua divulgação no portal nacional de contratações públicas e contagem do prazo a partir do subsequente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3387"><SALDO_EMPENHADO>2337.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400318</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3388"><SALDO_EMPENHADO>269863.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3389"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wanderson ribeiro portugal caldas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.934.906-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900552</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063392 em favor do paciente wanderson ribeiro de portugal caldas e de seu acompanhante tiago deodato da silva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3390"><SALDO_EMPENHADO>5200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004867</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição do fundo rotativo da seds - prestação de serviço especializado de manutenção corretiva em grupo gerador carenado pertencente ao patrimônio da secretaria de estado de desenvolvimento social – seds, com dimensões aproximadas de 3.235 × 1.155 × 1.815 mm e massa de 2.265 kg, atualmente localizado no município de itaberaí/go, conforme requisição de despesa nº 25 (93625128).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3391"><SALDO_EMPENHADO>277582.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cafeeira parana comercio exportacao importacao de cafe ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.046.467/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 14.625 pacotes com 500 gramas de café, torrado e moído, embalado à vácuo, destinados ao consumo dos servidores de todas as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás – ses-go, excetuadas aquelas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 11802. pregão eletrônico 73/2026. contrato xx/2026. vigência: 12 meses a partir da publicação do pncp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3392"><SALDO_EMPENHADO>5600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniela martins viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.928.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900563</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. período de  01 a 31 de agosto de 2026. processo 202600010063399. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58180/2026/ses (sei 93831932).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3393"><SALDO_EMPENHADO>1524341.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spe vila central empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.857.631/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação da empresa spe vila central empreendimentos imobiliários ltda para a prestação de serviços de construção de 27 u.h na 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de goianápolis go. conforme minuta de contrato (94637583); deliberação da diretoria executiva 154 (94730202); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200412 (94931292); declaração de adequação orçamentária e financeira 575/4362/2026 (94931468).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3394"><SALDO_EMPENHADO>174752.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800323</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuição para o fundo previdenciário (rpps) - ativo civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3395"><SALDO_EMPENHADO>25237.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha à empresa rcp construtora ltda -cnpj: 17.814.552/0001-36, pela contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, referente a reforma e ampliação, do colégio estadual céu azul, do município de valparaíso de goiás – go (saldo contratual - contrato nº 213/2023 - 54600459), considerando o termo de homologação (53656910) , conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, conforme pdf: 2025240102201 - fonte: 15500116. seq.086 dotação: 2025.24.01.12.368.1008.2283.04.modalidade: 90..natureza de despesa: 4.4.90.51.07..tipo de saldo: recursos vinculados..daof nº 02540/2401/2025. gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/ supinfra. valor do contrato: r$ 3.519.728,22.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3396"><SALDO_EMPENHADO>15190.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3397"><SALDO_EMPENHADO>17809.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3398"><SALDO_EMPENHADO>231132.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3399"><SALDO_EMPENHADO>2939751.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3400"><SALDO_EMPENHADO>45140.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3401"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos diabeticos do sudeste goiano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.811.325/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001704</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 50 município catalao deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio de procedimentos odontológicos e insumos a  adisgo (associação dos diabeticos do sudeste goiano), no município de catalão cnpj: 24.811.325/0001-12. requisição de despesa 52 (92532569), conforme despacho nº 1553/2026/ses/gae-18347,  despacho nº 3563/2026/ses/spais-03083</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3402"><SALDO_EMPENHADO>173000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005004952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000364  tipo de programação : nova  tipo de despesa: contínua  vigência:  prazo: 36 meses  sislog: 112653  área requisitante: gerência administrativa/ssp  resumo objeto: contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto (saneago).  usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3403"><SALDO_EMPENHADO>6700.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de flores de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.740.497/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir reembolso com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para cobrir despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês julho/2026, conforme oficio 13/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3404"><SALDO_EMPENHADO>144857.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: inss empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3405"><SALDO_EMPENHADO>83333.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m moraes e irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.659.085/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005012127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 119482. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3406"><SALDO_EMPENHADO>17976.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts empregador do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3407"><SALDO_EMPENHADO>1277.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3408"><SALDO_EMPENHADO>1199.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3409"><SALDO_EMPENHADO>3234.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010037554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) enceradeira industrial, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - hslmb, conforme despacho nº 1639/2026/ses/geaal-21277 (91589823). requisição de despesa 73 (91658590).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3410"><SALDO_EMPENHADO>24808.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500510</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3411"><SALDO_EMPENHADO>130110.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina - se a cobrir despesa com pessoal estadual - ressarcimento - processo : 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3412"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3413"><SALDO_EMPENHADO>104670.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sami vieira attux</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de “tuition and fees” (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3414"><SALDO_EMPENHADO>198423.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica prestados por empresa concessionária de energia elétrica para atender as necessidades da goiás previdência – goiasprev •   ipof 2026186200171</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3415"><SALDO_EMPENHADO>9489.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 060/2025 (sei nº 83905129), referente à aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender a administração central/reitoria, os câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. (acréscimo de 19 unidades). alteração das cláusulas terceira, quarta e nona do contrato original. pregão eletrônico - srp nº 210/2025, processo licitatório n° 116429 (202500005028476)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3416"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100997</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 34º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92692366)	          3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3417"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>euripedes parreira garcia neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.888.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006068317</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  eurípedes parreira garcia neto (cpf: 959.888.901-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rivadavia ribeiro de freitas (cpf:  071.494.171-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10501/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3418"><SALDO_EMPENHADO>5993.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de taxas municipais destinadas à obtenção do licenciamento sanitário e à emissão do alvará de localização e funcionamento da escola do futuro de goiás em artes basileu frança (efgabf), junto à prefeitura de goiânia. a despesa possui caráter administrativo e obrigatório, sendo indispensável para a regularização da unidade educacional perante os órgãos competentes e para a manutenção de suas atividades educacionais em conformidade com as exigências legais e normativas vigentes. ipof 2026310100676</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3419"><SALDO_EMPENHADO>310881.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3420"><SALDO_EMPENHADO>440229.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100423</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, descontos-inss-empgdos referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3421"><SALDO_EMPENHADO>93440.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500499</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3422"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rialma</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.135.904/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1010.27 município rialma deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2689/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3467/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005009206: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1947/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3423"><SALDO_EMPENHADO>23607.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100404</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100406 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo previdenciário complementar – prevcom – empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3424"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100996</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082234</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16ª cipm - 3 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92689911).	          3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00     total:r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3425"><SALDO_EMPENHADO>312.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3426"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3427"><SALDO_EMPENHADO>18661.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3428"><SALDO_EMPENHADO>230000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara costa dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.763.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007058153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para a cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da superintendência de gestão integrada - supgi, correspondente à 13ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa 16 - dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 93429524), despacho decisório 994/2026/dgpc/gag/dpa (sei nº 93480025) e portaria 623 (sei nº 93481477).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3429"><SALDO_EMPENHADO>11500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;   - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.  - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3430"><SALDO_EMPENHADO>2640.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm- abevida, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 266 (94079690),proc.202600010065418. autorização despacho do gabinete nº automático 3208/20</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3431"><SALDO_EMPENHADO>6500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100967</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º batalhão de polícia militar rodoviário 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92699841)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3432"><SALDO_EMPENHADO>72147.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3433"><SALDO_EMPENHADO>12478.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3434"><SALDO_EMPENHADO>201038.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100429</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3435"><SALDO_EMPENHADO>131416.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3436"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para empenho estimativo para pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3437"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100295 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp/sepde  resumo objeto: diárias civil e militar fora do estado 3º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3438"><SALDO_EMPENHADO>2445.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neoenergia distribuicao brasilia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.522.669/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202018037000892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3439"><SALDO_EMPENHADO>4740.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias fora do estado - recurso estadual 3º trimestre 2026 superintendência de tecnologia inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003619.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3440"><SALDO_EMPENHADO>5870.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5484099.87.2019.8.09.0087, determinado pelo juízo da vara da fazenda pública e de registro da comarca de itumbiara - go, ao pagamento no valor de 5.870,93 (cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos ) - em favor de guilherme carneiro cpf 039.584.631-50.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3441"><SALDO_EMPENHADO>961796.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3442"><SALDO_EMPENHADO>1720500.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>138</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3443"><SALDO_EMPENHADO>2326756.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3444"><SALDO_EMPENHADO>12550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3445"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100972</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do  fundo rotativo do 5º bpmrv, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 5º bpmrv - 3º trimestre 2026 (92643579)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3446"><SALDO_EMPENHADO>41527.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipasgo saúde – patrocínio....... 41.527,20  total......... 41.527,20</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3447"><SALDO_EMPENHADO>10060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3448"><SALDO_EMPENHADO>3486.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010016606</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 43 (quarenta e três) apoio para pés, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 542/2026/ses/gpat-18356 (88951977). rd. 97/2026. (92800729). processo. 202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3449"><SALDO_EMPENHADO>5043.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio militares).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3450"><SALDO_EMPENHADO>180.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3451"><SALDO_EMPENHADO>19891.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319002692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste contratual do contrato nº  25/2024 ( evento sei 60918494), entre a seds e a boss locadora de veículos ltda-epp, cujo objeto contratual é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículos conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. 16/02/2026 a 20/12/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3452"><SALDO_EMPENHADO>164.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3453"><SALDO_EMPENHADO>900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carla pinto santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.846.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900597</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  ana vitória santos lima e de seu acompanhante. período de 27 a 31 de julho 2026. processo 202600010067091. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61254/2026/ses (sei 94303385).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3454"><SALDO_EMPENHADO>31315.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3455"><SALDO_EMPENHADO>19191.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3456"><SALDO_EMPENHADO>19994.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3457"><SALDO_EMPENHADO>420.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3458"><SALDO_EMPENHADO>87881.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>visual eventos e formaturas eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006050752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  contratação de empresas para o fornecimento de refeições e água mineral destinadas ao festival de arte educativo de goiás - faego 2026, vinculada às atas de registro de preços nº 002/2026-c, 002/2026-d, 002/2026-e, 002/2026-f e 002/2026-g, oriundas da ata de registro de preços (arp) nº 037/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2025 (sei nº 89840299), processado na contratação sislog nº 116470 e no processo administrativo nº 202400006095096. conforme despacho nº 2254/2026/seduc/c</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3459"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3460"><SALDO_EMPENHADO>7355.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3461"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022614</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acréscimo de 25% ao valor inicial atualizado do contrato nº 010/2025 – dgpp, vigência por tempo indeterminado, referente a prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atendimento da unidade prisional de catalão. exercício 2026 requisição de despesa 34 (94227264)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3462"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3463"><SALDO_EMPENHADO>8333.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias civil fora do estado 3º trimestre / 2026 usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3464"><SALDO_EMPENHADO>843000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020018077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha para atender  bolsitas do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997),  seu respectivo termo aditivo (sei nº 78624262) e atual plano de trabalho (sei nº 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, referente ao período de setembro de 2025 a agosto de 2027 - técnicos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3465"><SALDO_EMPENHADO>471.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:2026295000253 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto:  usuário: cgaj  para os itens de natureza de despesa: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.21, 3.3.90.30.28, 3.3.90.30.34 e 3.3.90.30.40  ação: 2024.4.3.5.027 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 22834-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3466"><SALDO_EMPENHADO>325916.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3467"><SALDO_EMPENHADO>106995.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>senha engenharia s c</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.863.538/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031002780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n° 114/2025 (93490672), cujo objeto é a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina/go. conforme informações no despacho  1941/2026/coogesc (93026953), requisição (93250408), )minuta retificada (93490672) e autorização do presidente 3852/2026/grsg (93733850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3468"><SALDO_EMPENHADO>622536.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260104400033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576001829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3469"><SALDO_EMPENHADO>3547.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>são miguel comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.953.672/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006042759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ipof: 2026240101416</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3470"><SALDO_EMPENHADO>49254.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste ao aditivo do contrato de locação nº 56/2021/ses/go   locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: superintendência de vigilância em saúde - suvisa e a superintendência de atenção integral à saúde – sais,  setor sul, goiânia-go, com uma área total de: 7.105,87m². vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28.rd 12/2026-ses/suvisa/cap(94567928). ipof: 2026285004347</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3471"><SALDO_EMPENHADO>17852.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec - redesignação e acompanhamento. ressarcimento  dos valores utilizados no processo transexualizador composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de junho de 2026 no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. 17 º termo aditivo ao contrato de gestão 24/2012. proc. 202600010059049. rd 90/26 (94725027)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3472"><SALDO_EMPENHADO>39209.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700135</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300024002814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  (passagens)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3473"><SALDO_EMPENHADO>13200.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo civil da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas  no ipof n°  2026110100249 e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3474"><SALDO_EMPENHADO>21728.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 18 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.868/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500428</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 22/36 do  acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente  honorários sucumbenciais - proc 202400055000897.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3475"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 526 município goiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em educação para obras de engenharia através desta secretaria de estado da educação, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.705/0001-20, sediada no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme; despacho nº 2241/2026/seduc/gcr-17181 e despacho nº 2747/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3476"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gessica amorim silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.251.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900590</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 31 de julho de 2026, processo 202600010065138, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59599/2026/ses (sei 59599/2026/ses).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3477"><SALDO_EMPENHADO>1354102.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>458</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144958</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 299/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3478"><SALDO_EMPENHADO>220000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1053.1 município goiania deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento em educação para obras de engenharia através desta secretaria de estado da educação, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.705/0001-20, sediada no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme; despacho nº 2244/2026/seduc/gcr-17181 e despacho nº 2760/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3479"><SALDO_EMPENHADO>1317.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3480"><SALDO_EMPENHADO>4046500.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3481"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>189</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de recursos a título de premiação da área de saúde pública - 7ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge. edital de chamamento público do projeto embaixadores da cidadania nº 06/2026 e o despacho nº 112/2026/gegab. requisição de despesa 1 (93601755).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3482"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao banco de olhos de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.740/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 565 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - entidade privada. requisição de despesa 46 (92382848), parecer 154 (86913276), despacho 3002 (91308251), despacho 517 (91388117).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3483"><SALDO_EMPENHADO>326666.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de prorrogação do contrato nº 34/2025-secami referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins, na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais para 2027. vigência: 20/09/2026 a 20/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3484"><SALDO_EMPENHADO>1134698.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>457</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144958</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 299/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3485"><SALDO_EMPENHADO>951555.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3486"><SALDO_EMPENHADO>4697833.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100307</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. i.r.r.f....... 4.697.833,68  total......... 4.697.833,68</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3487"><SALDO_EMPENHADO>4811.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ativa comercial hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>219</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.274.988/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010058516</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) via tct. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010058516. autorização (93163073). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 548/2026 (93163175).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3488"><SALDO_EMPENHADO>31485.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100331</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3489"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>382</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  acerca do contrato nº 189/2025 de  contratação de empresa (s) especializada (s) em transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato. .  ipof 2024240102564 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3490"><SALDO_EMPENHADO>5194566.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>347</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006066174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa para o fornecimento de 126.450 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, conforme ​requisição de despesa n° 26/2026 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho nº 3369/2026/seduc/coordastec-16768. . tênis, em borracha eva, solado em borracha, antiderrapante (s).  .  ipof: 2026240102861 . valor total: r$  9.989.550,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3491"><SALDO_EMPENHADO>2264.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 	agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3492"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica moreira campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.144.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3493"><SALDO_EMPENHADO>4364913.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300105000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar, devido a ajuste de fontes, para atender  á execução do programa passe livre estudantil (ensino fundamental), conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3494"><SALDO_EMPENHADO>3975647.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (93351051) para a 1°readequação de projeto em fase de obras, do contrato nº 69/2025 (75179815), cujo o objeto consiste na restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km. conforme autorização (93680862).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3495"><SALDO_EMPENHADO>2042.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viviane rosa dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.404.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600502</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a viviane rosa dos santos, 037.404.401-55, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia - lote 63, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 4,10 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3496"><SALDO_EMPENHADO>15440.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>safelab cientifica comercio e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.397.390/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais para a dpci. usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3497"><SALDO_EMPENHADO>427380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prati donaduzzi &amp; cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.856.593/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 78/2025 "c". pregão nº 38/2024. vigência da arp: 06/10/2025 a 05/10/2026. processo nº 202400005019901 / 202500010061461. autorização (504234). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 121955 (504237).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3498"><SALDO_EMPENHADO>2.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3499"><SALDO_EMPENHADO>1320.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3500"><SALDO_EMPENHADO>5154.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3501"><SALDO_EMPENHADO>93.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016029149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100411 tipo de programação: 5º aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 25/05/2026 a 24/05/2027  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc  resumo objeto: despesa em face de multa de contribuição patronal (natureza 3.3.90.39.67) referente a nota fiscal n. 24843, de julho de 2026, no valor de r$ 93,25.  usuário: jsap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3502"><SALDO_EMPENHADO>1427068.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021893</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a concessionária e o consumidor (unidades prisionais e administrativas do agrupamento 61440, grupo b), de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.  exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3503"><SALDO_EMPENHADO>5169.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>349</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700006008641</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fatura de restos a pagar contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráf ego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás. . ipof- 2026240101871 . fatura.....000000521 fatura a referência do mês de janeiro/2026 (prestação do serviço 18/11/2025 a 17/12/2025)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3504"><SALDO_EMPENHADO>12.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3505"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda goncalves rocha siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.652.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral de augusto felix vale curado pago a fernanda gonçalves rocha siqueira conforme despacho decisório nº 195/2026/dgpc/datp/dgpc (92340960).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3506"><SALDO_EMPENHADO>489291.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>414</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>periodicidades da obra de reforma e ampliação do colégio estadual residencial solar park ilhabela, localizado no município de senador canedo–go, em consonância com o contrato n.º 216/2025 (80559464), celebrado entre secretaria de estado da educação de goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3507"><SALDO_EMPENHADO>429856.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100298</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  diarias - sem encargos...... 28.125,04  adic. serv. extraordinario ...... 66.604,07  substituição - grg - contrato temporário...... 600,00  adic. insalubridade - lei 19.573...... 2.536,28  localidade - ac3....... 306.663,60  localidade - ac3 - dec. jud...... 4.968,00  substituição ...... 16.398,16  gdvv...... 3.961,59  total......... 429.856,74</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3508"><SALDO_EMPENHADO>12305.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3509"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1024.19 município goiania deputado wagner camargo neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda :realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento  481</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3510"><SALDO_EMPENHADO>14287.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: consignações e empréstimos financeiros / pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3511"><SALDO_EMPENHADO>2530.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005021771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295200032 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 30 dias sislog: 121261 área requisitante: procon resumo objeto: aquisição de materiais de escritório. usuário: cgaj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3512"><SALDO_EMPENHADO>9498.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário empregado da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100254 e  processo sei n° 202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3513"><SALDO_EMPENHADO>44523.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3514"><SALDO_EMPENHADO>196420.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031004166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo prorrogando o contrato 13/2023 de 06/03/2026 a 06/09/2027. para serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, estabelecidos pela gerência de tecnologia da informação da agehab. conforme solicitação da diretoria administrativa (85491048); parecer  jurídico (85807684); minuta (85914699) e despacho autorizativo da presidência (86588752).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3515"><SALDO_EMPENHADO>232800.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3516"><SALDO_EMPENHADO>450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448008916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de remuneração dos custodiados lotados nas coordenações regionais prisionais pertencentes a diretoria geral de polícia penal, a serem creditados valores líquidos em conta salário e pecúlio em conta poupança do banco caixa econômica federal. **pecúlio empenho complementar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3517"><SALDO_EMPENHADO>4776.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: hora extra. ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3518"><SALDO_EMPENHADO>5315378.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700473</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3519"><SALDO_EMPENHADO>6467.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fortt do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.138.913/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha, destina-se ao segundo termo aditivo, relativo à prorrogação por mais 12 meses, com aplicação de reajuste, do contrato n° 13/2024/casa civil, de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, sendo imprescindíveis para a execução e manutenção das funções administrativas e finalísticas da secretaria de estado da casa civil, conforme documentações anexas aos processos sei nº 202400005024727 e n° 202400013001628. (dispensa eletrônica) . valor total para o exercício de 2026 : r$ 6.467,41. . ipof n° 2025110100041. . ms/gpf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3520"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>64.399.250 gustavo miranda de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.399.250/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de equipamento de manutenção para o atendimento das necessidades da fapeg, tais como: 01 soprador, elétrico (a), potência mínima de de 1.000 w, 220v.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3521"><SALDO_EMPENHADO>225505.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das decisões judiciais. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (guias de deposito judicial)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3522"><SALDO_EMPENHADO>1392.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção imposto renda, nos termos da instrução normativa rfb nº 1.234/2012 e da lei estadual nº 21.633/2023, incidente sobre as despesas decorrentes do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc33697797167, celebrado entre a emater/go e a equatorial goiás, cujo objeto é a prestação do serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, enquadrado no grupo b, destinado ao atendimento das unidades consumidoras da emater/go localizadas nas unidades regionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3523"><SALDO_EMPENHADO>34216.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna kelly pedrosa campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500974</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001070</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 30 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3524"><SALDO_EMPENHADO>3426.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200432</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3525"><SALDO_EMPENHADO>16707.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa da folha mês de agosto com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3526"><SALDO_EMPENHADO>96.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, comissionados e celetistas (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3527"><SALDO_EMPENHADO>16000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 07/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 2998/2026/agehab/gagp (92337829), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1222/2026/agehab/da (92350687) e autorização da presidencia no despacho nº 3166/2026/agehab/grsg (92377212).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3528"><SALDO_EMPENHADO>17661.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>134</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>procedimentos do mac - portaria 9760/2025 - portaria 9760/2025 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 19/2025-ses/go (78751366), celebrado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus / hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, de prorrogação por 12 meses para prestação de serviços de saúde no âmbito do sus. rd. 86. ( sei. 93291281).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3529"><SALDO_EMPENHADO>3900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plasticouro comercio de bolsas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.570.745/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais ( mala/bolsa esportiva) que serão utilizados nos eventos institucionais: núcleo rondon ueg águas do cerrado e o ii encontro das atléticas da ueg., mediante pregão eletrônico nº 44/2026, referente ao processo de contratação nº 120263 e processo sei nº 202600005017287</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3530"><SALDO_EMPENHADO>14785.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do acre</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.606.479/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100329</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 49/2026 (93938530). dae 082646811158 - maio/2026 (93938359).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3531"><SALDO_EMPENHADO>19516.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcam - fundo de capacitação - consignações...... 19.516,34  total......... 19.516,34</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3532"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100977</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - bpmtran 3º trim 2026 (92585955)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3533"><SALDO_EMPENHADO>11264043.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500502</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3534"><SALDO_EMPENHADO>578933.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: 13º salario (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3535"><SALDO_EMPENHADO>1774780.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700464</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3536"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliane alves ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.016.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900556</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira . período de xx/xx/xxxx. processo 1º a 30 de junho de 2026. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57777/2026 (sei 93767236), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3537"><SALDO_EMPENHADO>60228.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3538"><SALDO_EMPENHADO>2100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500495</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3539"><SALDO_EMPENHADO>1002584.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3540"><SALDO_EMPENHADO>409629.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310108100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof:2026310100660</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3541"><SALDO_EMPENHADO>39165.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3542"><SALDO_EMPENHADO>119315.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3543"><SALDO_EMPENHADO>68802.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo financeiro empregado da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100252  e processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3544"><SALDO_EMPENHADO>2112.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000593</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do  laboratório de análise de sementes – labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestor celen rezende, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3545"><SALDO_EMPENHADO>20800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriane pereira vinhal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001581</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3546"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos eduardo castro lemes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.661.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129008087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral de deusimar ferreira lemes pago a carlos eduardo castro lemes conforme despacho decisório nº 234/2026/dgpc/datp/dgpc (94196836).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3547"><SALDO_EMPENHADO>402787.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025072997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesas para a empresa promarket promoção de eventos e logística ltda., cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia, conforme solicitação contida nas ​requisição de despesa n° 13/2026 - detran/celva-05022 (93339501) referente ao mês de maio 2026. 202300025072997.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3548"><SALDO_EMPENHADO>2662.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: ipasgo saude - patrocinio funcam - fundo capacitação - faltas     bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead inss patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3549"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005027028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para realização de curso conex 2026 para servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme ata - inexigibilidade nº 122062 086/2026 - seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3550"><SALDO_EMPENHADO>1994602.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinado a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 5 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, no estado de goiás, conforme portaria da contratação (216413), minuta termo de referência (201136) e cronograma físico financeiro (216844).sislog 114895</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3551"><SALDO_EMPENHADO>36268.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3552"><SALDO_EMPENHADO>65624.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato 1/2023 - sgg, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças. sub-rogação lei 24.331/2026 -  vigencia: 16/08/2026 a 15/08/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3553"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3554"><SALDO_EMPENHADO>555370.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 555.370,28</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3555"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002076873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92187664)	       3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3556"><SALDO_EMPENHADO>3397.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3557"><SALDO_EMPENHADO>71402.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3558"><SALDO_EMPENHADO>139927.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 12/2022 - sgg, realtivo à prorrogação da vigência por 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 09/09/2026 a 08/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3559"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3560"><SALDO_EMPENHADO>2786.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700495</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006017673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de ago/26, competência jul/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3561"><SALDO_EMPENHADO>2955.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100284</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) -  folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3562"><SALDO_EMPENHADO>5462786.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bravia engenharia e arquitetura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.518.739/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no município que compõe o lote 106 do programa goiás em movimento – eixo municípios (arenópolis, aurilândia, cachoeira alta, iporá e nazário), pelo prazo de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3563"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100968</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º batalhão de polícia militar rodoviário 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92699841)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3564"><SALDO_EMPENHADO>131441.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100319</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3565"><SALDO_EMPENHADO>13384.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supra comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.218.267/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500426</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000550</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>representação comercial para mediação e concretização de negócios na região sudeste referente aos meses de abril e junho/2026- processo nº 202300055000550.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3566"><SALDO_EMPENHADO>390796.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3567"><SALDO_EMPENHADO>8745.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de formoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.812/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3568"><SALDO_EMPENHADO>635.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3569"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana silva fiesca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.763.333-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900586</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 05 e 06 de agosto de 2026. processo 202600010066345. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60640/2026 (sei 94199753), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3570"><SALDO_EMPENHADO>927687.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100434</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3571"><SALDO_EMPENHADO>10063.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500420</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 22/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3572"><SALDO_EMPENHADO>47456.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adeon faria neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.230.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600504</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017011986</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a adeon faria neto, 082.230.091-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda curral novo ,  fazenda curral novo, zona rural - colinas do sul (go), 73.740-000, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 2026533 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 95,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3573"><SALDO_EMPENHADO>5220.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.911/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a pagamento da consignação - associação classe - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3574"><SALDO_EMPENHADO>887757.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3575"><SALDO_EMPENHADO>7151.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3576"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia do o saldo remanescente, no valor de r$ 408,38, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor, foi julgada parcialmente procedente, tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubrica de “responsabilidade por acidente”</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3577"><SALDO_EMPENHADO>129.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de campo alegre de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.763.614/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de multa junto à prefeitura de campo alegre em razão da negativa do sistema da caixa em processar o pagamento devido à ausência de convênio para o referido pagamento. conforme detalhado no despacho nº 3157/2026/agehab/gffi (id: 94205962) e guia iss nf 70 atualizada - 17/08/2026 (94205945). processo sei 202600031000145.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3578"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projeted centro de treinamento e prevenção ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.709.776/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000077 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: cbmgo resumo objeto: aquisição de equipamentos operacionais. usuário: agfj  ação: 2022.3.4.3.071 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 21505-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3579"><SALDO_EMPENHADO>2697227.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>strata engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.743.357/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (91393303) e despacho 818 anuência prorrogação (94028167) do contrato nº 91/2024-goinfra (64024035), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 4</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3580"><SALDO_EMPENHADO>2289.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300284</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com mandado de penhora folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3581"><SALDO_EMPENHADO>748.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3582"><SALDO_EMPENHADO>161769.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização por plantão e de abono compensatório acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3583"><SALDO_EMPENHADO>7600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda da silva dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.630.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500988</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001382</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de setembro/2026 a junho/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3584"><SALDO_EMPENHADO>148947.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3585"><SALDO_EMPENHADO>5077320.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>os &amp; t comercio e consultoria de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.556.069/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de subscrição de licenças de solução de virtualização vmware por 36 meses, contemplando softwares para gerenciamento de nuvem privada,virtualização de servidores, virtualização de armazenamento, virtualização de rede e segurança, incluindo serviços de instalação.contrato nº 42/2025(78076726). vig:19/08/25 a 18/08/28.sub rogaçao lei 24.331/2026. sei 202518037007869.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3586"><SALDO_EMPENHADO>319.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme ipof n° 2026110100236 e processo sei nº 202600013002329. . gpf/jap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3587"><SALDO_EMPENHADO>4662.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500516</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3588"><SALDO_EMPENHADO>149251.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500507</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3589"><SALDO_EMPENHADO>2135.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010015448</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) estante de aço inox, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime – heelj, conforme despacho nº 560/2026/ses/gpat-18356 (89229055). rd. 96/2026 ( 92798960) processo.  202100010000963.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3590"><SALDO_EMPENHADO>46594.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3591"><SALDO_EMPENHADO>184902.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2d&amp;b engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.174.740/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos sobre a formalização do primeiro termo aditivo (com acréscimo e supressão de serviços) relativos à obra de implantação de quadra coberta em arco mod-3, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás – unidade pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus de goiás, contrato nº 259/2025 (81916361), solicitado através do despacho nº 3323/2026/seduc/coordastec-16768 (94340313).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3592"><SALDO_EMPENHADO>115464.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tjw consultoria projetos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.365.763/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107800064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com minuta de apostila (94307095) referente ao ajuste de periodicidade (março/2025 a março/2026) do contrato 96/2023 /goinfra (53836002), pregão eletrônico n°. 027/2023– goinfra, (vigência até 30/06/2028), cujo objeto é a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 03, neste estado, conforme autorização do diretor (94224136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3593"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20231026700368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026.   ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3594"><SALDO_EMPENHADO>15658.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do  fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15658,82  relativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3595"><SALDO_EMPENHADO>68924.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3596"><SALDO_EMPENHADO>5247.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3597"><SALDO_EMPENHADO>475.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de epi, produtos de higiene e limpeza, material de expediente e suprimentos para impressora, conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3598"><SALDO_EMPENHADO>55902.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005012963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para aquisição de smartphones para projeto meia ponte,  acontratação justifica-se pela necessidade de fortalecimento das ações pedagógicas e técnicas desenvolvidas no âmbito do projeto “educação ambiental na bacia hidrográfica do rio meia ponte”, o qual visa promover a integração entre educação, tecnologia e sustentabilidade ambiental nas unidades escolares da rede estadual de ensino. . ipof-2026240101636 . descrição do item 001 código 119 - telefone, smartphone, com memória interna mínima de 256 gb, câmera com no mínimo 48 mp. . codigo fundeb 21</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3599"><SALDO_EMPENHADO>2635.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010054938</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição de 01 (um) bebedouro de água industrial, destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol, conforme despacho nº 2250/2026/ses/geaal-21277 (94230823). processo: 201100010017260. rd 139/2026 - ses/gertel (94258815). ipof: 2026285004165</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3600"><SALDO_EMPENHADO>1804.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700480</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3601"><SALDO_EMPENHADO>961242.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3602"><SALDO_EMPENHADO>81.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000125</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3603"><SALDO_EMPENHADO>123235.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3604"><SALDO_EMPENHADO>9178.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3605"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002089891</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 - 46º bpm- 3º trimestre 2026 (93714497)	       3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3606"><SALDO_EMPENHADO>32915.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3607"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana gervasio felix</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.971.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576003177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciana gervasio felix zocooli (cpf: 889.971.201-82), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) laurivaldo gervasio (cpf:  067.516.441-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10586/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3608"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3609"><SALDO_EMPENHADO>75063.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025029509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobri despesa referente à prorrogação por mais 12 meses do contrato nº 051/2021 que vencerá em 14/09/2026,cujo objetivo é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de óleo, filtros, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários à manutenção de veículos. processo:  202100025029509</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3610"><SALDO_EMPENHADO>11132.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700466</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3611"><SALDO_EMPENHADO>246004.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3612"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3613"><SALDO_EMPENHADO>68622.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps empregado-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3614"><SALDO_EMPENHADO>9459.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3615"><SALDO_EMPENHADO>9301.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a prefeitura municipal de goiânia, referente salário de julho de 2026, de servidora - maisa dias honorio matricula 1018655-01, cedidos a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3616"><SALDO_EMPENHADO>10718.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002126777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 93197911 do contrato nº 57/2024/goinfra, decorrente do pregão eletrônico srp nº 072/2023, ata de registro de preços nº 001/2023 - sspgo (52774698), referente ao serviços de locação de veículos automotores (van - transportes de cães) com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade da agência goiana de transportes - goinfra, conforme autorização 93313610.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3617"><SALDO_EMPENHADO>13230.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.61 material para uso em laboratórios acadêmicos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3618"><SALDO_EMPENHADO>301779.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000487</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3619"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004825</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição do fundo rotativo - compra/instalação para reparo de película de controle solar (window blue) no para-brisa dianteiro do veículo jeep/commander ovr, integrante da frota da secretaria de estado de desenvolvimento social – seds, conforme requisição de despesa nº 24 (93479696).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3620"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federacao goiana de municipios fgm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.364.348/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867001186</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha favor da federação goiana de municípios referente a despesas com o programa de compliance público municipal é uma iniciativa da controladoria-geral do estado de goiás (cge-go), em parceria com o tcmgo e a fgm, que visa apoiar municípios goianos na implementação de ações de integridade e governança pública, por meio de capacitações, mentorias e avaliações nos eixos temáticos: gestão de riscos, ética e transparência e ouvidoria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3621"><SALDO_EMPENHADO>25857.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800) - diesel comum</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3622"><SALDO_EMPENHADO>748502.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3623"><SALDO_EMPENHADO>38095.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sao luiz do norte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.043.639/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500528</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.  município de sao luiz do norte. processo 202600010010879.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3624"><SALDO_EMPENHADO>222.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290105800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000002083244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100254 tipo de programação: restituição de saldo de convênio tipo de despesa: única área requisitante:  sgi resumo objeto: ​restituição de saldo remanescente do convênio n° 880063/2018 usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3625"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica silva costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.500.018-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900546</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010061629 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3626"><SALDO_EMPENHADO>21234.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005022430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha,  destina-se à contratação, por um período de 12 meses, da empresa redemob consórcio, cujo objeto é o fornecimento continuado, sob demanda,  de vales-transporte, através de créditos eletrônicos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da secretaria de estado da casa civil que fazem jus ao benefício legal, ou seja, que percebem até 2 salários mínimos por mês, conforme condições, quantidades e especificações constantes no termo de referência e demais documentações anexas ao processo sei n° 202600005022430 e sislog n° 121404. (licitação inexigível). valor total para 2026 – r$ 21.234,55. . ipof n° 2026110100180. . ms/gpf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3627"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020017935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do terceiro termo de apostilamento - repactuação do contrato nº 027/2023 ueg, , cujo objeto consiste na prestação continuada de serviços de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, sob o regime de execução com dedicação exclusiva de mão de obra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3628"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andreia ferreira luth</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.225.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006077693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andreia ferreira luth (cpf: 825.225.881-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  marcos rogério da costa (cpf:  837.452.701-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10415/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3629"><SALDO_EMPENHADO>4022637.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3630"><SALDO_EMPENHADO>98051.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3631"><SALDO_EMPENHADO>24073.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3632"><SALDO_EMPENHADO>164778.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó- heslmb-funev, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 9/2025 , referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 275 (94088461), proc.202600010065488.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3633"><SALDO_EMPENHADO>29160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3º termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para complementação de saldo orçamentário necessário para acobertar as despesas do exercício de 2026, com fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº 10019779648. conforme requisição de despesa n° 25/2026 - fapeg/gealsl.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3634"><SALDO_EMPENHADO>2852978.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3635"><SALDO_EMPENHADO>140416.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia construtora e inc ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.212.368/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução de projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto elétrico, rampa de acesso, quadra coberta, muro externo, pintura geral da unidade, tapume, barracão de obra, movimentação de terra, canaleta com grelha, implantação de 01 sala de aula, passarela, adequações na coordenação, sala dos professores, sala aee, banheiro feminino e masculino, ampliação cozinha existente, reforma passarela coberta na entrada principal, e outros na escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3636"><SALDO_EMPENHADO>23268695.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3637"><SALDO_EMPENHADO>819525.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400345</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3638"><SALDO_EMPENHADO>214.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3639"><SALDO_EMPENHADO>77.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3640"><SALDO_EMPENHADO>11310.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3641"><SALDO_EMPENHADO>99865.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100382</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3642"><SALDO_EMPENHADO>16279.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3643"><SALDO_EMPENHADO>5451.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de bueno prado empreendimentos comerciais ltda relativo aos itens 002(r$1.428,00); 003(r$2.432,00) e 007(r$1.591,00), conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3644"><SALDO_EMPENHADO>592.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de prev e assist dos serv do est tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.091.307/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500517</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev, lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3645"><SALDO_EMPENHADO>7823.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3646"><SALDO_EMPENHADO>10429.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026909</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog: 122031; número do processo - sei: 202600005026909; contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais serviços correlatos relativos ao fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, sob demanda, destinadas ao atendimento das necessidades institucionais da polícia militar do estado de goiás – pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3647"><SALDO_EMPENHADO>21249.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3648"><SALDO_EMPENHADO>630084.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3649"><SALDO_EMPENHADO>59548.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3650"><SALDO_EMPENHADO>5116.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna chrisostomo ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.614.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600520</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a anna chrisostomo ferreira, 633.614.001-63, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio jatobazinho, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 10,27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300774.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3651"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>47</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020008849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para atender servidores e  bolsistas do convênio federal nº 909997/2021, celebrado entre a universidade estadual de goiás - ueg e a fundação coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior  - capes. dentro do estado de goiás = 14.01. no país (fora do estado de goiás) = 14.03 e colaboradores eventuais = 36.02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3652"><SALDO_EMPENHADO>118387.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3653"><SALDO_EMPENHADO>136560.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400337</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3654"><SALDO_EMPENHADO>1792164.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400335</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3655"><SALDO_EMPENHADO>4697.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sante medica hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>219</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 78/2025 "b". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (505958). sislog 122012 entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 122012 (506075), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3656"><SALDO_EMPENHADO>1684.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sirca agostinha dos santos vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800303</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003008616</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sirca agostinha dos santos vieira, cpf ***.835.201-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps a partir de 22 de outubro de 2022 (81497635).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3657"><SALDO_EMPENHADO>33880.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100407 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3658"><SALDO_EMPENHADO>251684.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu-hmtjesus, 13º apostilamento, termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3659"><SALDO_EMPENHADO>104773.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100294</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. horas-aulas min. - ac2...... 104.773,00  total......... 104.773,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3660"><SALDO_EMPENHADO>1886.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reinaldo reis craveiro da luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.667.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000463</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3661"><SALDO_EMPENHADO>10300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>audibra-instituto de auditores internos do brasil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.070.115/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor do instituto dos auditores internos do brasil referente a despesas com 50 (cinquenta) contribuições associativas anuais corporativas junto ao instituto dos auditores internos do brasil (iia brasil), compreendendo 47 (quarenta e sete) renovações, 2 (dois) restabelecimentos e 1 (uma) nova associação, destinadas aos servidores da controladoria-geral do estado de goiás.conforme inexigibilidade nº 021/2026 do sislog nº 121663, dod, tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3662"><SALDO_EMPENHADO>154874.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037011838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de tdo 04/2026, ao contrato 045/2025 /sead (77719532), processo sei ( 202500005026147 ), em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório, pelo período de 90 dias, previsto para iniciar em 02/08/2026 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3663"><SALDO_EMPENHADO>4386.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000610</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 31/2026, referente a manutenção preventiva mensal de compressor de ar a pistão, contratação sislog n° 121041, (pregão eletrônico n° 23/2026 ).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3664"><SALDO_EMPENHADO>71840.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl-hmtjesus, 13º apostilamento , termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3665"><SALDO_EMPENHADO>276.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3666"><SALDO_EMPENHADO>22680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>quatro a comercio de produtos alimenticios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.334.380/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a presente contratação tem por objeto para a contratação de empresa especializada no fornecimento de café, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3667"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altamiro lopes de menezes filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.581.855-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3668"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>erica fabiana martins soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.150.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129007765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora erica fabiana soares souza inscrita com o cpf nº 891.xxx.xxx-15 devido ao falecimento do seu pai  senhor valdemir costa soares inscrito com o cpf n. º 219.xxx.xxx-20, servidor  inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo – pcr-17.098, ocorrido em 08 de julho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº202611129007765 . assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3669"><SALDO_EMPENHADO>3005.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100335</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3670"><SALDO_EMPENHADO>4792693.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>346</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a 7ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 031/2025 contratação de empresa para o fornecimento de 126.390 (cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3671"><SALDO_EMPENHADO>34419.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região do entorno - formosa- imed, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 21/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 281 (94094303), proc.202600010065559.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3672"><SALDO_EMPENHADO>1010256.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3673"><SALDO_EMPENHADO>976000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeytech comercial e tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>458</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.985.014/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo ao contrato 302/2026, para acréscimo de unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio da ata de registro de preços n° 028/2025 - a - seduc (84053961), registrada por meio do pregão eletrônico n° 013/2025 – seduc - srp, - processo n° 202400005045120 е sislog nº 11076 - conforme justificativa e requisição de despesa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3674"><SALDO_EMPENHADO>228603.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sarah nydya vieira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.259.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de "tuition and fees" (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado sarah nydia vieira de sousa para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3675"><SALDO_EMPENHADO>210197.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>q a engenharia eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.729.048/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da rodovia go-116 trecho: entr. go-524 / km 22, com extensão de 22 km, neste estado. concorrência nº 53/2026 sislog 118838</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3676"><SALDO_EMPENHADO>4645.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamento de requisição de pequeno valor-rpv (93992555), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 0000348-79.2025.5.18.0013, para mariangela jungmann goncalves godoy, cpf nº ***.558.301-**, o valor de r$ 4.645,40 relativo a honorários sucumbenciais (reclamatória trabalhista), conforme o despacho 1528 (94084993) e autorização (94143753)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3677"><SALDO_EMPENHADO>477.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3678"><SALDO_EMPENHADO>175334.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>multiservicos construcao e conservacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.434.092/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036010963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (92021760) do contrato 27/2024 /goinfra, decorrente da tomada de preços n.º 051/2023-goinfra, com prazo de execução e vigência até 01/10/2026, cujo objeto consiste na execução de serviços de implantação de duas intersecções na go-534 no município de planaltina, no estado de goiás, extensão total: 6.881,00 m², conforme parecer jurídico nº 254/2026/goinfra/pr-proset-anp-18760 (sei nº 92053288) e autorização readequação (92325475).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3679"><SALDO_EMPENHADO>192919.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3680"><SALDO_EMPENHADO>76883.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vericode tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.490.788/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310107800059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, pregão eletrônico 24/2024-sgg. ipof 2026310100321. 17/08/2026 a 16/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3681"><SALDO_EMPENHADO>533.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026909</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog: 122031; número do processo - sei: 202600005026909; contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais serviços correlatos relativos ao fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, sob demanda, destinadas ao atendimento das necessidades institucionais da polícia militar do estado de goiás – pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3682"><SALDO_EMPENHADO>552192.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3683"><SALDO_EMPENHADO>1352.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700476</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3684"><SALDO_EMPENHADO>4997614.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3685"><SALDO_EMPENHADO>490236.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295300085 trata-se de complementação na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no estudo técnico preliminar 6 (73302346) e termo de referencia (sei 73358598). diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3686"><SALDO_EMPENHADO>57107.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.809.217/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800036006282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (93891141), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5320303-62.2018.8.09.0051, em favor de frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia, cnpj nº 12.809.217/0001-26, o valor de r$  57.107,23, referente a  honorários sucumbenciais,  conforme despacho 514 (93891207) e autorização pr-06101 (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​94034257).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3687"><SALDO_EMPENHADO>302399.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. contrato nº 012/2022-sgg. 4º termo aditivo. vigência: 09/09/2026 a 08/09/2027. ddo nº 7700. tdo seds (titular) / sgg (gerenciadora), tipo 2, para atender demanda das unidades prediais do sistema socioeducativo sob a responsabilidade da seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3688"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de agosto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3689"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3690"><SALDO_EMPENHADO>4843.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora qualyta ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>404</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.004.446/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240140400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006044631</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).  . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102156</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3691"><SALDO_EMPENHADO>610.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3692"><SALDO_EMPENHADO>21709.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3693"><SALDO_EMPENHADO>8964434.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3694"><SALDO_EMPENHADO>739.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404001714</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 14/2025 (76058081), com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como de coleta e tratamento de esgoto sanitário, destinados à unidade usuária/conta/matrícula nº 4250-1, de uso exclusivo da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3695"><SALDO_EMPENHADO>91991.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3696"><SALDO_EMPENHADO>14846.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, de 20/08/2026 a 19/08/2027. pp 202400017012872</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3697"><SALDO_EMPENHADO>24356345.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500498</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3698"><SALDO_EMPENHADO>83859.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3699"><SALDO_EMPENHADO>568000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576006435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de valor complementar para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de agosto/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3700"><SALDO_EMPENHADO>173874.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100387</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3701"><SALDO_EMPENHADO>19610.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3702"><SALDO_EMPENHADO>4185.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c r s da silva prestacao de servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.726.570/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de refeição, coffee break: com café, leite, achocolatado, dois tipos de suco de frutas, dois tipos de refrigerantes, até oito tipos de pães, patês, salgados, biscoitos e bolos variados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3703"><SALDO_EMPENHADO>2850.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de minacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.215.275/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026.  conforme ipof n° 2026110100240   e processo sei n° 20260001300122. total r$ 2.850,04.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3704"><SALDO_EMPENHADO>4147863.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 4.147.863,72   total......... 4.147.863,72</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3705"><SALDO_EMPENHADO>316.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020024358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar da bolsa de julho de 2026 de coordenação gera, conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). atestado nº 42/2026, sei 94045719.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3706"><SALDO_EMPENHADO>69445.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010058901</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 76/2025 "b". pregão eletrônico nº 33/2025. processo nº 202400005034419 , 202500010040072. vigência da arp 22/08/25 a 21/08/2026. dod (93213222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 551/2026/ses/cmac-spj (sei 93218004), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3707"><SALDO_EMPENHADO>61382.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: inss empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3708"><SALDO_EMPENHADO>124158.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, a serem prestados pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s.a., destinados ao atendimento das unidades consumidoras do grupo a (alta tensão) vinculadas à secretaria de estado da administração (sead-go). ipof designada para pagamento líquido das faturas. firmada conforme,  portaria nº 876 de 12/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3709"><SALDO_EMPENHADO>279802.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.652.609/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026195000100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3710"><SALDO_EMPENHADO>151005.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200446</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3711"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3712"><SALDO_EMPENHADO>491000.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3713"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lemuel de oliveira silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.314.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006079104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lemuel de oliveira silva (cpf: 069.314.761-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria alves de oliveira silva (cpf:  472.599.731-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10916/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3714"><SALDO_EMPENHADO>2045634.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). pensao 1.834.565,37;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3715"><SALDO_EMPENHADO>24867.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos corredores de niquelandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.987.016/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500649</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 8/6/2026 e 7/6/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3716"><SALDO_EMPENHADO>2775.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3717"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de alto horizonte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.154.801/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500531</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010098394</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3718"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002094595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 3º trimestre 2026 (94008374)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 6.000,00    total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3719"><SALDO_EMPENHADO>13614.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à município de palestina de goiás cnpj: 24.858.102/0001-01 banco: cooperativa sicoob unicidades agência: 5014 conta corrente: 20.521-4 referente ao servidor, bruno oliveira fernandes, à disposição da ssp no mês de 06 e 07/2026. processo 202600016025363. valor r$ 13.614,42</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3720"><SALDO_EMPENHADO>53124.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20260005500004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de setembro/2026 - proc 202600055000004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3721"><SALDO_EMPENHADO>7809.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3722"><SALDO_EMPENHADO>1460.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  de 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026. . ipof- 2026240100104 . codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3723"><SALDO_EMPENHADO>4805.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – líquido - comeptência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3724"><SALDO_EMPENHADO>203.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>huggo siqueira vinhal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.926.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de ressarcimento em favor do servidor  huggo siqueira vinhal cpf: 018.926.09126, referente a custeios de despesas realizadas durante viagem a trabalho na cidade de são paulo - sp  para participação do evento realizado pela abar e anna denominado 3º enconsab",  período de 18 a 20/08/2026. conforme despacho nº 772/2026/gab/agr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3725"><SALDO_EMPENHADO>160091.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3726"><SALDO_EMPENHADO>55585.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3727"><SALDO_EMPENHADO>1593764.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3728"><SALDO_EMPENHADO>49480.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lin lab comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.498.340/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000256 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 90 dias sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais e materiais para os laboratórios do instituto de criminalística usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3729"><SALDO_EMPENHADO>5349.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3730"><SALDO_EMPENHADO>54102.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3731"><SALDO_EMPENHADO>26567.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabrik ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.622.736/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3732"><SALDO_EMPENHADO>20242.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°   2026110100247   e  processo sei n°202600013002329.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3733"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.168.919/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100277</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3734"><SALDO_EMPENHADO>35256.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 35/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 11671/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202500029001467.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3735"><SALDO_EMPENHADO>9836.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civi, adicionais variáveis - pessoal civil, servidores civis mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3736"><SALDO_EMPENHADO>89642.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100443</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3737"><SALDO_EMPENHADO>2014.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promarket promocao de eventos e logistica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.249.018/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025072997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à regularização de despesa para empresa promarket promocao de eventos e logística ltda., cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia, conforme solicitação contida nas ​requisição de despesa n° 15/2026 - detran/celva-05022 (94259190), referente ao mês de junho 2026. 202300025072997.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3738"><SALDO_EMPENHADO>8000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319001144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução do pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo "programa goiás por elas", referente aos meses de agosto a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3739"><SALDO_EMPENHADO>21994.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefanini data e analytics s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.747.563/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028731</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho refere-se ao exercício 2026 do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3740"><SALDO_EMPENHADO>999.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 999,02 (novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) - em favor de thiago vilela sociedade individual de advocacia cnpj 25.149.543/0001-05.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3741"><SALDO_EMPENHADO>288176.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3742"><SALDO_EMPENHADO>7809.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3743"><SALDO_EMPENHADO>8275.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3744"><SALDO_EMPENHADO>32850.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3745"><SALDO_EMPENHADO>63680.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aaporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de maio de 2026.   1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc. 202600010059865. rd 46/2026 – ses/gertran (93370396) . ipof:2026285003970</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3746"><SALDO_EMPENHADO>7594.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3747"><SALDO_EMPENHADO>2734.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a contratação da empresa redemob consorcio, para aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, no mês de setembro de 2026, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/ggif-02984 e despacho nº 620/2026/goiásturismo/ggif-02984, anexados ao processo nº 202500027000130 - sei, no valor  de r$ 2.734,80. (ipof nº 2026426100005).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3748"><SALDO_EMPENHADO>57316.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3749"><SALDO_EMPENHADO>14410.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200469</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3750"><SALDO_EMPENHADO>777539.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3751"><SALDO_EMPENHADO>68754.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3752"><SALDO_EMPENHADO>9601.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3753"><SALDO_EMPENHADO>218288.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3754"><SALDO_EMPENHADO>161568.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3755"><SALDO_EMPENHADO>477.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuições para fundo estadual de saúde - fes  no mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3756"><SALDO_EMPENHADO>2143.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3757"><SALDO_EMPENHADO>1292.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600028000877 despacho nº 279/2026/abc/dgpf-05916 - processamento 1 (uma) guia de locomoção no valor de r$ 1.292,42 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), para fins de expedição de mandado de livre penhora, conforme decisão anexa (sei nº 93705718), nos autos do processo nº 0386126-54.2007.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3758"><SALDO_EMPENHADO>128414.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100324</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 128.414,49   total......... 128.414,49</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3759"><SALDO_EMPENHADO>3660.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100409</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3760"><SALDO_EMPENHADO>15840.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3761"><SALDO_EMPENHADO>1457.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elcione pereira do prado castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.504.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003007838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de decisão para restituição do valor atualizado de r$ 1.264,02 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) à executada elcione pereira do prado castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 1.982,77. processo nº 202600003007838.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3762"><SALDO_EMPENHADO>83026.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3763"><SALDO_EMPENHADO>22000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessandro regys reis de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.674.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. vigência até outubro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3764"><SALDO_EMPENHADO>48221.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000486</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3765"><SALDO_EMPENHADO>594701.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3766"><SALDO_EMPENHADO>646.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3767"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edeconsil construcoes e locacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.073.042/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de implantação da rodovia go-116 trecho: entr. go-524 / km 22, com extensão de 22 km, neste estado. sislog 118838</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3768"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.  despesas liquidas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3769"><SALDO_EMPENHADO>217672.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800312</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3770"><SALDO_EMPENHADO>11272.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500418</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente- honorários advocatícios - proc 202400055000425.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3771"><SALDO_EMPENHADO>9176374.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3772"><SALDO_EMPENHADO>950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lorena oliveira simoes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.532.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900545</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062102.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3773"><SALDO_EMPENHADO>17550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3774"><SALDO_EMPENHADO>806.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuições para o funcam  (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3775"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.641.091/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001633</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva nº 551. mun. goiânia, dep. cairo salim objeto da emenda: destinação de recursos financeiros para apoiar a realização do projeto "happy land social – dias da alegria", nos dias 15 e 16 de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3776"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wagson lindolfo jose</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wacson lindolfo josé (cpf: 193.736.511-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) graciolina ribeiro de carvalho (cpf:  307.878.071-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3777"><SALDO_EMPENHADO>745.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3778"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3779"><SALDO_EMPENHADO>142516.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3780"><SALDO_EMPENHADO>22565.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500441</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (honorários advocatícios) - proc 202400055000898.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3781"><SALDO_EMPENHADO>15024.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   fgts .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3782"><SALDO_EMPENHADO>3267.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao inss empregado / empregador, do mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3783"><SALDO_EMPENHADO>7339.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isotech controle de vetores e pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>59.808.674/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295300032  trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário de vetores e pragas urbanas, compreendendo a dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de unidades do cbmgo, executadas com frequência trimestral e sob demanda emergencial, totalizando 20 aplicações. vigência de 60 meses, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no dod v.2(389844 sislog), etp v.2 (369028 sislog) e tr  v.2 (369029 sislog).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3784"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos procuradores do estado da paraiba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.098.428/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.  o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 12/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121038, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão:	procuradoria-geral do estado (pge); inscrita no cnpj sob o nº:01.409.697/0001-11; endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa:	associação dos procuradores do estado da paraíba (aspas); inscrita sob o cnpj/cpf nº: 24.098.428/0001-87; endereço: rua bancário francisco mendes, nº 86, pedro gondim, cep sob o nº 58031-270, joão pessoa-pb; representante: sanny japiassu dos santos, cpf/mf sob o nº ***467.514-**. dados da contratação: descrição resumida do objeto:	prestação de serviços - inscrição no 3º encontro nacional de procuradorias administrativas (enpa) e no 4º seminário do fórum nacional de consultoria jurídica das procuradorias-gerais dos estados e do distrito federal (fonacon). local do serviço: descrição do item 001; código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais. inscrição no 3º encontro nacional de procuradorias administrativas (enpa) e no 4º seminário do fórum nacional de consultoria jurídica das procuradorias-gerais dos estados e do distrito federal (fonacon). quantidade: 07; unidade: unidade; local de prestação dos serviços: joão pessoa/pb. valor unitário r$ 1.500,00; valor total r$ 10.500,00. regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 2 a 4 de setembro de 2026. vigência contratual: 3 (três) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência.  a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.  as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.  os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 394442), relativa à contratação sislog nº 120138.  o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3785"><SALDO_EMPENHADO>1450.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016023844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100318 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026.  -inss - empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3786"><SALDO_EMPENHADO>1081932.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>159</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285015900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização orçamentária, firmado entre a ses-go e a goinfra, visando descentralizar créditos orçamentários destinados à contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação da policlínica do município de mozarlândia. lei, a minuta de apostila (sei nº 88800776),  relativos à periodicidade de dezembro de 2024 a dezembro de 2025, referente a execução da obra de construção da policlínica estadual  do contrato nº 84/2024-goinfra (sei nº 62859211)ddo 7692</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3787"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448064269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo aditivo ao contrato n.º 037/2025 - dgpp -firmado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa fx serviço de alimentação ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia).para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte de alimentação dos presos e servidores das unidades prisionais do estado de goiás. 6ª crp. vigência: 20 meses - 21/08/2026 a 21/03/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3788"><SALDO_EMPENHADO>1956102.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.453.449/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295003500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011010563</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000116 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: cbmgo resumo objeto: aquisição de desencarceradores. usuário: cjm   ação: 2022.3.4.3.071 banco: banco do brasil agência:0086-8 conta:21505-8</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3789"><SALDO_EMPENHADO>211.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200430</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3790"><SALDO_EMPENHADO>3972.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>241</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3791"><SALDO_EMPENHADO>29484.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fgts - caixa economica federal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3792"><SALDO_EMPENHADO>5558.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203700083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º – fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3793"><SALDO_EMPENHADO>28704.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia construtora e inc ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.212.368/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto elétrico, rampa de acesso - quadra coberta, muro externo, pintura geral da unidade, tapume, barracão de obra, movimentação de terra, canaleta com grelha, implantar 01 sala de aula, passarela, adequações coordenação, sala dos professores, sala aee, banheiro feminino e masculino, ampliação cozinha existente, reforma passarela coberta - entrada principal, e outros na escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3794"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079408</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 18º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92421078).	       3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.22 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.34 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3795"><SALDO_EMPENHADO>551.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3796"><SALDO_EMPENHADO>1707.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430103200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de reajuste referente a solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem) pelo período de 30 (trinta) meses. a solução adotada para a presente contratação foi a starlink link de internet móvel em movimento (plano viagem).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3797"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3798"><SALDO_EMPENHADO>17753.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026 - ref. julho/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3799"><SALDO_EMPENHADO>21349.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3800"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessandro regys reis de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.674.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. vigência até outubro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3801"><SALDO_EMPENHADO>14534.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3802"><SALDO_EMPENHADO>356.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3803"><SALDO_EMPENHADO>3597.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004063277</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação da gerência de controle da arrecadação - gear, mediante despacho nº 1158/2026/economia/gear para realização de reversão de receita de dares, uma vez que os recolhimentos foram efetuados em código de receita incorreto. os documentos foram emitidos sob o código de receita 5160, detalhe 624, quando o correto seria o código de receita 0001, detalhe 108. a efetivação da referida reversão demandará a realização de despesa orçamentária para viabilizar sua execução.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3804"><SALDO_EMPENHADO>4700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiane dos santos aranha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.780.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900599</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  fabiane dos santos aranha e de seu acompanhante. período de 01 ao dia 15 de julho de 2026. processo 202600010064801. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59303/2026/ses (sei 94002172).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3805"><SALDO_EMPENHADO>148050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de 35 (trinta e cinco) inscrições destinadas à participação de servidores no congresso de excelência em contratações públicas – conex 2026, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2026, em goiânia-go, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3806"><SALDO_EMPENHADO>83114.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). inss empregado - ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3807"><SALDO_EMPENHADO>2147303.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3808"><SALDO_EMPENHADO>26774.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado e consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3809"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar jardim primavera</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>260</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.245.411/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126000093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.41 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual verany machado de oliveira (inep 52070972) (cnpj 01.245.411/0001-00 - conselho escolar jardim primavera) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5380, rex 5408,  despacho nº 2681/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3423/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010083:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3810"><SALDO_EMPENHADO>21393.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"destina-se ao pagamento  da verba indenizatória  r$ 21.393,20 .  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3811"><SALDO_EMPENHADO>5050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  vencimentos civis. r$ 5.050,00 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3812"><SALDO_EMPENHADO>12026.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto /2026, conforme ipof n° 2026110100239 e processo sei nº 202600013002329. . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3813"><SALDO_EMPENHADO>97812.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320921000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio e junho/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3814"><SALDO_EMPENHADO>8.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lara martins advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.219/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020013205</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor expedida pelo juizado das fazendas públicas da comarca de goiânia, nos autos do processo nº 5555219-07.2019.8.09.0051, na ação proposta por ana santos de oliveira pinto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3815"><SALDO_EMPENHADO>18266.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100385</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de julho de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x r$ 18.266,70</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3816"><SALDO_EMPENHADO>714002.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700472</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3817"><SALDO_EMPENHADO>13370.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ...... 13.370,75   total......... 13.370,75</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3818"><SALDO_EMPENHADO>555.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.168.919/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100279</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3819"><SALDO_EMPENHADO>17200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gotherm engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.123.894/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de materiais para manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções,  por 10 meses, de 05/nov/2026 à 05/set/2027, relativo ao contrato nº 22/2022-pge (000033168392), pregão eletrônicoº 05/2022. ref. materiais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3820"><SALDO_EMPENHADO>9258.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005012575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação de revisão do contrato nº 40/2020, visando à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, formalizada pela contratada por meio do ofício nº 02248/2025/g4f. no referido expediente, pleiteia-se a correção dos valores em 2,88%, em decorrência da extinção gradual do regime de desoneração, a qual acarreta custos adicionais não previstos à época da celebração do contrato, impactando sua execução. de instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistemas (item 2)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3821"><SALDO_EMPENHADO>8279.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de aragoiânia, sra. camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços na sead no período de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3822"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiane da costa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.987.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900548</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 27 a 28 de abril de 2026. processo 202600010061689. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56615/2026/ses (sei 89982359).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3823"><SALDO_EMPENHADO>2887.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons da regional de educacao de quirinopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.868.767/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006119982</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presidente castelo branco.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3824"><SALDO_EMPENHADO>10245.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de quirinopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.737/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100314</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037005298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor luiz carlos araújo silva , cedido pela prefeitura municipal de quirinópolis go, do mês de julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3825"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.305/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.60 município leopoldo de bulhoes deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a rede municipal de ensino do município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2611/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3357/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010044: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3826"><SALDO_EMPENHADO>782635.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010051473</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, a título de investimento, objetivando a aquisição de equipamentos de infraestruturas (ar condicionado, dn, tubulação, cabos e mão francesa) destinado ao hospital estadual de jataí doutor serafim de carvalho - hej, conforme despacho 420/2026/ses/geman-2129 (92559015). termo de colaboração 41/2025 – ses/go. processo custeio 202300010051875. rd 90/2026 ses/gertel (92756382)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3827"><SALDO_EMPENHADO>1242541.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3828"><SALDO_EMPENHADO>1720500.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3829"><SALDO_EMPENHADO>234655.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lars locacoes e engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.504.013/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006077332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa lars locações e engenharia ltda, para conclusão de construção escola padrão século xxi 2011, na unidade escolar colégio estadual morada nova, município de alexânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3830"><SALDO_EMPENHADO>275.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel irian dos santos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.393.163-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900535</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente gabriel irian dos santos silva. período de 19 a 21 de julho 2026. processo 202600010061744. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56677/2026 (sei 93615651), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3831"><SALDO_EMPENHADO>183761.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.067.904/0005-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016029149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof:  2026290100364 tipo de programação: 5º aditivo  tipo de despesa: contínua vigência: 25/05/2026 a 24/05/2027 prazo: 12 meses área requisitante: sptc   resumo objeto: alteração do cnpj do contrato nº 035/2022, de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, instalados no laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues. usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3832"><SALDO_EMPENHADO>271069.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295300083 trata-se de complementação  na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no estudo técnico preliminar 6 (73302346) e termo de referencia (sei 73358598). etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3833"><SALDO_EMPENHADO>36161.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3834"><SALDO_EMPENHADO>144340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3835"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ceila da silva rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.935.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500949</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3836"><SALDO_EMPENHADO>546759.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora sao cristovao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.137.259/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036009656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com regularização de despesas referente ao pedido de indenização formulado pela empresa construtora são cristóvão ltda, relativo aos custos de nova mobilização e reinstalação de canteiro de obras no âmbito do contrato nº 033/2018 (sei nº 000015678671), cujo objeto trata-se da execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de artes correntes, obras de artes especiais e pontes de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de g</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3837"><SALDO_EMPENHADO>16224.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  agosto de 2026..... fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3838"><SALDO_EMPENHADO>108244.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – líquido - comeptência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3839"><SALDO_EMPENHADO>299450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3840"><SALDO_EMPENHADO>10724.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.243.943/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita  ddg 0800, com vistas a atender às necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos  agr, pelo prazo de 30 (trinta) meses, conforme solicitação  sislog nº 117038.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3841"><SALDO_EMPENHADO>150710.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3842"><SALDO_EMPENHADO>217777.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de prorrogação do contrato nº 34/2025-secami referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins, na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais para 2027. vigência: 20/09/2026 a 20/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3843"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426101600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, trata-se de 5º aditivo ao contrato nº 26/2022 , que prorroga a vigência contratual (período de 12.08.2026 à 11.08.2027), ata de registro de preços nº070/2021- pregão eletrônico nº. 030/2021,dos serviços de agência de viagens e turismo para atender o fornecimento de hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o exercício de 2026, no valor de r$ 20.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3844"><SALDO_EMPENHADO>33523.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017015377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente a julho/2026, conforme oficio nº 33/2026 - adasa/sgp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3845"><SALDO_EMPENHADO>6750.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>domingas rodrigues montalvao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.865.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600525</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a domingas rodrigues montalvão, 576.865.641-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado p.i. fazenda: lapa denominada: terra ronca jacito montalvão.,  p.i. fazenda: lapa denominada: terra ronca jacito montalvão., guarani de goiás (go), selecionado por meio do edital 2026480 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 13,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3846"><SALDO_EMPENHADO>173.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3847"><SALDO_EMPENHADO>2908.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3848"><SALDO_EMPENHADO>55129.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>br mix comercio e servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.972.268/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2° termo aditivo ao contrato n° 79/2024 - minuta retificada (94052832), para renovação do prazo por doze meses e que tem por objeto manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado bem como a instalação e desinstalação de aparelhos conforme a necessidade desta agehab. conforme minuta (94052832) e autorização do ordenador de despesas no despacho n°4092/2026/grsg (94407437); declaração de adequação orçamentária e financeira 559/4362/2026 (94596024).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3849"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renata alessandra weber</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.600.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3850"><SALDO_EMPENHADO>3805.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>america tintas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.928.722/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000603</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100053000117</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3851"><SALDO_EMPENHADO>14805.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>168</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285016800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010018313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 6432/2024. repasse de recursos conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), cadastrada junto ao fns, destinado à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 21 (vinte e um) biombos, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 601/2026/ses/gea-21296 (91590043). rd 131/2026 (93571428). ipof:2026285003593.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3852"><SALDO_EMPENHADO>1333330.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3853"><SALDO_EMPENHADO>17646.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100266</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: anuênios. ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3854"><SALDO_EMPENHADO>249256.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100430</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3855"><SALDO_EMPENHADO>703309.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026.  fundação tiradentes .....................................703.309,35</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3856"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>talya santos de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.302.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3857"><SALDO_EMPENHADO>7143.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brava forte comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.867.306/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026.  o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3858"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448100200</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de arquibancada para atendimento à aula de encerramento do curso de formação da polícia penal, a ser realizada no complexo prisional de aparecida de goiânia, contemplando estrutura com 30 metros lineares e 16 degraus, incluídos os serviços necessários de transporte e frete, montagem e desmontagem, equipe técnica, acompanhamento da montagem e desmontagem e anotação de responsabilidade técnica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3859"><SALDO_EMPENHADO>28625.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3860"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010027673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 650 (seiscentos e ciquenta) certificado digital - serviço de assinatura digital com garantia de reposição, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin, conforme despacho nº 100/2026/ses/gesad-21289 (89746535). 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo custeio 201900010008727. rd 56/2026 (90906653)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3861"><SALDO_EMPENHADO>25044.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3862"><SALDO_EMPENHADO>7132.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de corumba de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.118.850/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100316</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012491</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês julho/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3863"><SALDO_EMPENHADO>47915.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100320</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  fgts ...... 47.915,70  total......... 47.915,70</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3864"><SALDO_EMPENHADO>187.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042002336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste anual do 5º aditivo contratual nº 002/2022-92856654 / 93355694, conforme cláusula contratual que prevê a atualização dos valores pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3865"><SALDO_EMPENHADO>1338.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500501</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3866"><SALDO_EMPENHADO>759.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de julho de 2026, outros, sendo inss (empregador)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3867"><SALDO_EMPENHADO>193216.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3868"><SALDO_EMPENHADO>39979.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026436100774 serviços de gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, fornecimento de peças e acessórios etc, para a frota de aeronaves do coa do cbmgo, por um período de 60 (sessenta) meses. as especificações, quantitativos  expressas no tr (sislog 275760) e etp (sislog 274818). contratação sislog 116119. recurso descentralizado via goinfra, conforme tdo 01 (sei 90632081), ddo 7650 (sei 90648028), contidos no processo sei 202500011005831. relativo a  tx adm.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3869"><SALDO_EMPENHADO>75500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3870"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>philipe anatole goncalves tolentino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.589.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500964</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001136</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3871"><SALDO_EMPENHADO>7969.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3872"><SALDO_EMPENHADO>451645.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é adesão ao  sistema de registro de preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço (menor taxa de administração), visando à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis — gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32 — para atender à frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da seduc. tipo de despesa: etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3873"><SALDO_EMPENHADO>304348.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3874"><SALDO_EMPENHADO>26216.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>462</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3875"><SALDO_EMPENHADO>29253.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal da paraiba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.098.477/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200480</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026 (ressarcimento mês jul/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3876"><SALDO_EMPENHADO>27079942.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3877"><SALDO_EMPENHADO>18293.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3878"><SALDO_EMPENHADO>39952.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3879"><SALDO_EMPENHADO>21523.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3880"><SALDO_EMPENHADO>96542.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400342</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. (desconto).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3881"><SALDO_EMPENHADO>1867787.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700081  destina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3882"><SALDO_EMPENHADO>68382.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100410</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações,  competência - agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3883"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1048.2 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026  modalidade: termo de fomento 482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3884"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ufc engenharia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.690.778/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005047000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da seinfra, referente ao produto 06 do termo de referência, correspondente a assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3885"><SALDO_EMPENHADO>35104.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4  poder público estadual  ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3886"><SALDO_EMPENHADO>131133.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fundo previdenciário - rpps patronal       ( 14,25 % )</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3887"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sami vieira attux</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.297.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500979</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 30 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3888"><SALDO_EMPENHADO>207577.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3889"><SALDO_EMPENHADO>7902.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500523</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3890"><SALDO_EMPENHADO>319003.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100383</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3891"><SALDO_EMPENHADO>4950.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000489</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3892"><SALDO_EMPENHADO>596.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3893"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dorcilo rabelo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.955.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3894"><SALDO_EMPENHADO>36811.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3895"><SALDO_EMPENHADO>326016.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (84613234), oriunda do pregão eletrônico nº 62/2024 (84613199) cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento mediante cartão microprocessado, para atender as necessidades do comando rodoviário do estado de goiás-cpr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3896"><SALDO_EMPENHADO>501382.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026436100773 serviços de gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, fornecimento de peças e acessórios etc, para a frota de aeronaves do coa do cbmgo, por um período de 60 (sessenta) meses. as especificações, quantitativos  expressas no tr (sislog 275760) e etp (sislog 274818). contratação sislog 116119. recurso descentralizado via goinfra, conforme tdo 01 (sei 90632081), ddo 7650 (sei 90648028), contidos no processo sei 202500011005831. relativo a peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3897"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>livia de magalhaes rodrigues braga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.029.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006080810</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) livia de magalhães rodrigues braga (cpf: 023.029.251-81), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marisaura da anunciação rodrigues (cpf:  219.642.701-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11870/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3898"><SALDO_EMPENHADO>126100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3899"><SALDO_EMPENHADO>62993.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - processo nº  202400055000425.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3900"><SALDO_EMPENHADO>106.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3901"><SALDO_EMPENHADO>689.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100286</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) -  folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3902"><SALDO_EMPENHADO>206714.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (parte reclamante) - proc 202400055000898.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3903"><SALDO_EMPENHADO>207.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo borges de rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.149.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500384</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004072511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento das despesas com deslocamento em viagem realizada pelo servidor ricardo borges de rezende, para participar do 15ª congresso internacional de contabilidade em belo horizonte.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3904"><SALDO_EMPENHADO>81547.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>josé ediniz ribeiro pinturas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.537.152/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2025 referente à contratação de empresa para realização de serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg.  prorrogado por mais um período de 04 (quatro) meses, estendendo sua validade até 21/03/2027. alteração das cláusulas  sétima, nona e décima oitava do contrato original. processo autuado sob o número 202600020008234.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3905"><SALDO_EMPENHADO>392658.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3906"><SALDO_EMPENHADO>30817.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de  férias e abono militares. r$ 30817,94 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3907"><SALDO_EMPENHADO>4400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3908"><SALDO_EMPENHADO>31645.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global quimica industria e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.807.399/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000607</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com autorização de compra nº 03/2026, no valor de r$ 31.645,80,  referente a  aquisição de produtos para higienização da frota com projeção de consumo para 90 dias (processo nº. 202600053000360, dispensa de licitação nº. 17/2026, empresa: global química indústria e comércio ltda)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3909"><SALDO_EMPENHADO>315042.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3910"><SALDO_EMPENHADO>60849.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100296</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. quinquenio - vi...... 2.585,47  quinquenio - caixego...... 58.263,80  total......... 60.849,27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3911"><SALDO_EMPENHADO>714971.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3912"><SALDO_EMPENHADO>113770.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3913"><SALDO_EMPENHADO>6282.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aurelio luiz fernandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.409.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600509</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012197</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a aurelio luiz fernandes, 899.409.541-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa belo horizonte, lote 41,  guarani de goiás (go), selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 12,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3914"><SALDO_EMPENHADO>6660.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100342</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3915"><SALDO_EMPENHADO>141787.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>351</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006020638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3916"><SALDO_EMPENHADO>81594.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3917"><SALDO_EMPENHADO>21236.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500511</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3918"><SALDO_EMPENHADO>907649.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3919"><SALDO_EMPENHADO>15036.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3920"><SALDO_EMPENHADO>1296.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>josiane machado santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.723.846-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3921"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor oliveira guerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.201.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3922"><SALDO_EMPENHADO>24888.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3923"><SALDO_EMPENHADO>99500.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3924"><SALDO_EMPENHADO>39122.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3925"><SALDO_EMPENHADO>26258.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3926"><SALDO_EMPENHADO>174752.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3927"><SALDO_EMPENHADO>147912.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seplane servicos de engenharia e planejamento do nordeste ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.631.413/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435003700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036012997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de implantação da go-440/508, trecho: entr. go-506 (santo antônio do rio verde) / divisa mg, extensão 32 km, neste estado., mediante concorrência nº 25/2026, participação 1%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3928"><SALDO_EMPENHADO>5184.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3929"><SALDO_EMPENHADO>700140.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200436</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3930"><SALDO_EMPENHADO>5630.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3931"><SALDO_EMPENHADO>12101.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ressarcimentos a  saneago, referente salário de julho de 2026 do servidor -  sergio augusto alla dos santos, matrícula nº 166642, cedidos a esta autarquia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3932"><SALDO_EMPENHADO>724826.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3933"><SALDO_EMPENHADO>592.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3934"><SALDO_EMPENHADO>33091.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3935"><SALDO_EMPENHADO>170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200066005491</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3936"><SALDO_EMPENHADO>32493.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3937"><SALDO_EMPENHADO>23860.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, estagiários - bolsa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3938"><SALDO_EMPENHADO>100852.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026, sendo: - demais despesas.. r$  100.852,66; - juros sobre diferenças..r$ 1.218,79; - demais despesas variáveis.. r$  56.458,91; -  juros sobre direfenças salariais.. r$ 9.598,89.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3939"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 3 tri 26ndo, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (92597350).	       3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.22 - r$ 1.500,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3940"><SALDO_EMPENHADO>1835513.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3941"><SALDO_EMPENHADO>5812.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400327</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3942"><SALDO_EMPENHADO>28181.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leadership produtos para saude e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.885.451/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de materiais, insumos e equipamentos destinados à execução das ações de sanidade animal no âmbito da agrodefesa, incluindo atividades de vigilância epidemiológica, prevenção, controle, fiscalização e resposta a eventos sanitários, a serem utilizados em ações de campo, laboratoriais e operacionais, conforme programas oficiais e normas vigentes, através de pregão eletrônico nº46/2025 homologado à empresa: leadership produtos para saude, 51.885.451/0001-94. sislog 117434.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3943"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, ferias-abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil , vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias abono clt, parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, parcela indenizatoria da lei nº 22.259, do mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3944"><SALDO_EMPENHADO>1400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>icone locacoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.179.234/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais,  reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog:  113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3945"><SALDO_EMPENHADO>309175.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3946"><SALDO_EMPENHADO>329400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vilson luis miola</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.449.529-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013230</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de vilson luis miola, cpf nº ***.449.529-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda são tomaz paraíso do rio preto, registrado em rio verde/go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km, conforme decreto de util</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3947"><SALDO_EMPENHADO>4000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terraco servicos e assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.486.936/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006076257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 039/2024 - prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, com fornecimento de motorista e combustível, para atuação nas estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. ipof: 2026240102128</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3948"><SALDO_EMPENHADO>103831.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copel comercial de pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.528.743/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de materiais, insumos e equipamentos destinados à execução das ações de sanidade animal no âmbito da agrodefesa, incluindo atividades de vigilância epidemiológica, prevenção, controle, fiscalização e resposta a eventos sanitários, a serem utilizados em ações de campo, laboratoriais e operacionais, conforme programas oficiais e normas vigentes, através de pregão eletrônico nº46/2025 homologado à empresa:  copel comercial de pecas ltda epp, 02.528.743/0001-64. sislog 117434.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3949"><SALDO_EMPENHADO>15600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio estadual benedito lucimar hesketh da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>386</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.053.013/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240138600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010706</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006010706  portaria seduc nº 5866  rex nº 5410  despacho spf  nº 7861 recurso emergencial para custear os serviços de limpeza da fossa séptica do colégio estadual benedito lucimar hesketh da silva, jurisdicionado ao conselho escolar do colégio estadual benedito lucimar, goiânia (go), inscrito no cnpj nº 01.053.013/0001-91</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3950"><SALDO_EMPENHADO>138800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar antonio claret cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>260</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.658.798/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240126000091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 718.28 município alvorada do norte deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual em período integral antônio claret cardoso (inep 52040208) (cnpj 00.658.798/0001-63 - conselho escolar antonio claret cardoso) do município de alvorada do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 5349, rex 5394,  despacho nº 2649/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3397/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010388:  espelho cadastral, publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1981/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3951"><SALDO_EMPENHADO>205.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: fardamento militar fas militar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3952"><SALDO_EMPENHADO>52580.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3953"><SALDO_EMPENHADO>9283780.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.   - gratificações diversas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3954"><SALDO_EMPENHADO>79010.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3955"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>413</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006059718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006059718 portaria nº 5043 rex nº 5370 despacho coordastec nº 3240 repasse destina-se à adequação da rede elétrica no colégio estadual solon amaral, jurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia, cnpj nº 05.919.321/0001-08.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3956"><SALDO_EMPENHADO>2498807.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3957"><SALDO_EMPENHADO>142754.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: consignações e empréstimos financeiros / pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3958"><SALDO_EMPENHADO>34344.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3959"><SALDO_EMPENHADO>12100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leadership produtos para saude e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.885.451/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de espectrofotômetro digital para atender o câmpus de são luís de montes belos, mediante pregão eletrônico nº 22/2026, referente ao processo de contratação nº 119133 para apoio ao desenvolvimento das atividades acadêmicas do laboratório de análise de solos do campus oeste – são luís de montes belos, com recurso do convênio fnde nº 887935/2019 e que consta no plano de trabalho nº 001794/2019, com vigência prorrogada até 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3960"><SALDO_EMPENHADO>53811.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400319</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3961"><SALDO_EMPENHADO>1110295.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3962"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de divinopolis de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.206/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001548</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 950.5 município divinopolis de goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a secretaria municipal de educação do município de divinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2680/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3465/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005001548: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 808/2026 - seduc/gcr-17181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3963"><SALDO_EMPENHADO>167787.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katia construtora e inc ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>417</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.212.368/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao contrato nº 006/2026 execução de projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto elétrico, rampa de acesso, quadra coberta, muro externo, pintura geral da unidade, tapume, barracão de obra, movimentação de terra, canaleta com grelha, implantação de 01 sala de aula, passarela, adequações na coordenação, sala dos professores, sala aee, banheiro feminino e masculino, ampliação cozinha existente, reforma passarela coberta na entrada principal, e outros na escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí-go. . ipof-2026240102230</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3964"><SALDO_EMPENHADO>9372016.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3965"><SALDO_EMPENHADO>436376.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3966"><SALDO_EMPENHADO>9500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fam engenharia e projetos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.382.823/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em formação para curso requisitos normativos relacionados a sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (spda), com capacitação e aprimoramento técnico dos servidores da superintendência de infraestrutura, promovendo atualização normativa, melhoria da qualidade dos projetos de engenharia e fortalecimento das ações de fiscalização e acompanhamento de obras públicas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3967"><SALDO_EMPENHADO>141121.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3968"><SALDO_EMPENHADO>12400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laerte guimaraes ferreira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.066.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500982</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de dr-i (parcial), por meio da chamada pública fapeg nº 36/2025 – edital de apoio à produção de livros técnico-científicos. por um periodo de até 16 meses a partir do desembolso.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3969"><SALDO_EMPENHADO>1949.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>parana banco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.388.334/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco paraná folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3970"><SALDO_EMPENHADO>336363.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100320</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3971"><SALDO_EMPENHADO>15201677.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295004000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de aeronave de asas rotativas (helicóptero) seminovo, monoturbina, fabricada no ano de 2014 ou superior, para atender às necessidades do serviço aeromédico do (cbmgo) nas atividades e operações especiais. detalhes das especificações, quantitativos e condições contratuais no dod - (369865), etp - (381642), tr v3 - (381643) e minuta contratual (382936). contratação sislog 120074.  descentralização  via funesp,  tdo 01 (93027830),ddo 7678 (93001522).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3972"><SALDO_EMPENHADO>4855.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de santa helena de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.711/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100319</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3973"><SALDO_EMPENHADO>1170.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de olhos aguas lindas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.889.771/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010040792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de julho/2026. processo solicitação 202600010065480. rd 273/2026 (94087796)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3974"><SALDO_EMPENHADO>23202.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3975"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 09/2026 /goinfra (85538868) decorrente da ata de registro de preços nº 02/2025-sead (84613234), do pregão eletrônico nº 62/2024 (84613199) cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento mediante cartão microprocessado, para atender as as necessidades do comando rodoviário do estado de goiás-cpr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3976"><SALDO_EMPENHADO>2198.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222001290</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a despesa cuja regularização está sendo solicitada refere-se ao pagamento extemporâneo dos serviços de fornecimento de fornecimento de água mineral,  embalagem plástica de 20 litros - galão;, conforme justificativa 90641838</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3977"><SALDO_EMPENHADO>401.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100386</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3978"><SALDO_EMPENHADO>9290.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3979"><SALDO_EMPENHADO>122294.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engeporto engenharia e teconologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.892.557/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020017987</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de  equipamentos, materiais e mão de obra,  na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sinapi, executados nos prédios da ueg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3980"><SALDO_EMPENHADO>1062.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005015157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos de comunicação institucional e apoio audiovisual visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo (item 1 - microfone).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3981"><SALDO_EMPENHADO>59313.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3982"><SALDO_EMPENHADO>4693.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3983"><SALDO_EMPENHADO>2380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>64.399.250 gustavo miranda de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.399.250/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005006208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de eletroportatéis conforme resultado apresentado no termo de julgamento e homologação (94733734). requisição de despesa 8 (87755293) e cronograma de desembolso financeiro (87759379). processo secti nº 202614304000482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3984"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maisa rodrigues nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.870.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319004481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com  pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento do servidor aposentado  valdeci mousinho do nascimento, conforme certidão de óbito anexo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3985"><SALDO_EMPENHADO>14225.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsi comercio e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.452.561/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026186200160 contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene e copos descartáveis para atender as demandas das unidades administrativas da goiás previdência - goiasprev pelo período de 12 (doze) meses  obs.: este empenho substitui o de nº 001.088, de 06/08/26.  a alteração foi necessária porque o documento anterior possuía múltiplas naturezas, o que vinha gerando divergências de integração com os sistemas sigmat.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3986"><SALDO_EMPENHADO>164134.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3987"><SALDO_EMPENHADO>162390.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3988"><SALDO_EMPENHADO>4252.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo – cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por joadson pereira barros, inscrito (a) no cpf nº. ***.949.591-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5697203-71.2022.8.09.0051. sei 202300066000570.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3989"><SALDO_EMPENHADO>5119.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/1842-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3990"><SALDO_EMPENHADO>486.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana claudia jube da mota</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.934.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3991"><SALDO_EMPENHADO>72241.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2d&amp;b engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.174.740/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005015779</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 5/2025/dgpp (70121670), que tem por objeto a construção do centro de convivência para policiais penais no complexo prisional de aparecida de goiânia. conforme especificação de aditivo contratual (​​​​​90437087) e anexos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3992"><SALDO_EMPENHADO>10339.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3993"><SALDO_EMPENHADO>62878.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de educacao de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.997.479/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006081167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202600006081167   portaria seduc nº 5304   rex 5389   despacho spf nº 7566  repasse  financeiro destinado à descentralização de recursos à coordenação regional de rio verde - go,  autorizado pelo despacho nº 3384 (94546405), referente ao pagamento dos reequilíbrios financeiros dos processos  nº 202100006071701, 202100006018570, 202100006019299, 202100006031827e 202100006019302.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3994"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>erick alexandre buarque vasconcelos dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.484.954-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500954</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3995"><SALDO_EMPENHADO>103.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diomar bento goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.600.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025034897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste conforme previsão contratual, ao contrato nº 035/2023 de 29 de setembro de 2023, locação de imóvel ciretran de bom jardim de goiás/go, firmado entre o detran/go, com vigência de mais 24 (vinte quatro) meses, no período de 29/09/2026 a 28/09/2028, de acordo com a solicitação na requisição de despesa nº 97 (93421310).  202300025034897</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3996"><SALDO_EMPENHADO>1992.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005020744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 740 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. aquisição de fogão industrial,  mesa de pebolim e mesa de tênis de mesa (ping pong),  mediante pregão eletrônico nº 58/2026, referente ao processo de contratação nº 121080 e processo sei nº 202600005020744.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3997"><SALDO_EMPENHADO>621270.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3998"><SALDO_EMPENHADO>24400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3999"><SALDO_EMPENHADO>28375.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100328</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4000"><SALDO_EMPENHADO>32489.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100331</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4001"><SALDO_EMPENHADO>14157.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4002"><SALDO_EMPENHADO>52969.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna kelly pedrosa campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de "tuition and fees" (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado bruna kelly pedrosa campos para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4003"><SALDO_EMPENHADO>900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016006945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100365 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026 prazo: 03 meses  área requisitante: ssp /sii  resumo objeto: diárias 3º trimestre  usuário: accd</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4004"><SALDO_EMPENHADO>29512.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100384</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosangela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 07/26. processo 202600016008286. ssp/to cnpj 01.786.029/0001-03. banco do brasil ag-3615-3 c.c - 82018-0 valor r$ 29.512,31</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4005"><SALDO_EMPENHADO>13619.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo dependentes 13.619,48;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4006"><SALDO_EMPENHADO>2097.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adenilza gomes de amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.893.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600524</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a adenilza gomes de amorim, 032.893.901-36, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa silvo rodrigues, lote 15, zona rural - alto paraíso de goiás (go), 73.778-000, selecionado por meio do  projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 4,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300780.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4007"><SALDO_EMPENHADO>22500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100382</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4008"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005016146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor da empresa ltba comércio e serviçso ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 014/2026 do sislog nº 120096, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4009"><SALDO_EMPENHADO>2267.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4010"><SALDO_EMPENHADO>1491.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4011"><SALDO_EMPENHADO>11958.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   despesas liquidas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4012"><SALDO_EMPENHADO>19833.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>detina-se a cobrir despesas com folhar servidor mês de agosto referente à: 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, jetons, horas-aula entre outros: processo: 202600025127151      ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4013"><SALDO_EMPENHADO>29176.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civi, adicionais variáveis - pessoal civil, servidores civis mês agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4014"><SALDO_EMPENHADO>8793.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222001690</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reconhecimento e pagamento de despesa de exercício anterior (dea) referente à prestação de serviços de outsourcing de impressão executados pela empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj nº 01.765.213/0001-77, no âmbito do contrato nº 10/2021/ser, correspondente à competência dezembro de 2025, faturada por meio da nota fiscal de serviços eletrônica nº 100560, emitida em 14/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4015"><SALDO_EMPENHADO>18400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos alberto andrade oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.204.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da continuidade do contrato nº 037/2024 de locação de imóvel para operação da unidade vapt vupt, situado na avenida goiás, quadra 12, lote 07, centro, goianira–go, com área de 275, 83 m², registrado sob a matrícula n.º 27.673, do cartório de regisros de imóveis, tabelionato 1° de notas e protestos comarca de goianira, por um período de 12 (doze) meses, a partir de 30/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4016"><SALDO_EMPENHADO>10865.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diferença de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4017"><SALDO_EMPENHADO>16750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.05 realização de eventos, inclusive congressos e conferências</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4018"><SALDO_EMPENHADO>147735.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>437</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4019"><SALDO_EMPENHADO>9308.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100394 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4020"><SALDO_EMPENHADO>3610.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aquisição de eletrodoméstico e equipamento de manutenção para o atendimento das necessidades da fapeg, tais como: 01 bebedouro, uso industrial, em aço inoxidável, 02 torneira (s), capacidade aproximada para 50 l, com instalação inclusa e 01 carrinho de transporte, em aço e/ou em ferro, capacidade mínima de carga para 200kg, dobrável.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4021"><SALDO_EMPENHADO>78718.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100304</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  assoc. procuradores - contribuição 1...... 798,48  sindipublico - contribuição...... 761,70  gboex - peculio...... 344,72  astego contribuição...... 45,47  sindsaude - contribuição...... 201,86  sindiagri - contribuicao...... 82,03  asservir - contribuição...... 78,90  asppego - contribuição...... 64.602,74  assed - contribuição...... 182,70  aspego - contribuição - contrato temporario...... 11.586,97  investprev - previdencia (rspp - peculio)...... 33,34   total......... 78.718,91</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4022"><SALDO_EMPENHADO>25183.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4023"><SALDO_EMPENHADO>6408.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100345</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4024"><SALDO_EMPENHADO>8655.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100295</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. abono permanencia...... 8.655,00  total......... 8.655,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4025"><SALDO_EMPENHADO>3571601.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>461</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com trealização de cursos de qualificação profissional, hibrido em formato ead  por meio de plataforma digital integrada, com suporte de materiais didáticos digitais e serviços de tutoria, destinados aos estudantes do ensino médio noturno, ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja). const dod (84672508), plano de trabalho ( 84664780); proposta comercial (84701509); solicitação empenho -despacho nº 1598/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4026"><SALDO_EMPENHADO>2719389.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700458</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4027"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005001854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 710.1 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026, modalidade: termo de fomento nº 482/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4028"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>newton ferreira de paula junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.466.496-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500962</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001143</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4029"><SALDO_EMPENHADO>5689.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010052496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes (isg) a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) ventiladores de teto premium 360°, destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol, conforme despacho nº 1381/2026/ses/geaal-21277 (90498778) . processo: 201100010017260. rd 62/2026 - ses/gertel (90945510). ipof: 2026285004247</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4030"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira pessoa ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.294.597/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 15400108 - despesa com saldo contratual  (contrato nº 0008/2025 - 70574928), referente a implantação, da subestação do centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás - go, no valor de r$ r$ 490.375,89 (quatrocentos e noventa mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4031"><SALDO_EMPENHADO>2449.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4032"><SALDO_EMPENHADO>1539.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200473</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4033"><SALDO_EMPENHADO>11433.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4034"><SALDO_EMPENHADO>18399.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4035"><SALDO_EMPENHADO>11776.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marciel martins da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.693.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600518</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a marciel martins da costa, 900.693.071-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda curral de pedra ii,  rodovia  go 241, nº sn, km 170, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 92879791 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 23,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção de área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4036"><SALDO_EMPENHADO>11317.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4037"><SALDO_EMPENHADO>4472.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4038"><SALDO_EMPENHADO>55598.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026.   fundo financeiro empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4039"><SALDO_EMPENHADO>549.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4040"><SALDO_EMPENHADO>503396.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4041"><SALDO_EMPENHADO>9327.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roriz instrumentos musicais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.979.527/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310106100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005019694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos e mobiliário para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança, encaminha-se para providências quanto ao prosseguimento da contratação, que conta com recursos disponíveis por meio de emenda parlamentar do senador vanderlan cardoso. conforme req.de despesas n° 15/2026 - secti/gept-18265(92176693).  sislog 120875. termo de julgamento e homologação - sei 93845618.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4042"><SALDO_EMPENHADO>6696.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4043"><SALDO_EMPENHADO>6.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4044"><SALDO_EMPENHADO>414.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4045"><SALDO_EMPENHADO>3963.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4046"><SALDO_EMPENHADO>3215.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). funcam faltas - ref.08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4047"><SALDO_EMPENHADO>950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lorrayne souza araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.966.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900536</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4048"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica silva costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.500.018-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900537</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061477. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56395/2026 (sei 93579126), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4049"><SALDO_EMPENHADO>8431.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4050"><SALDO_EMPENHADO>9802.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. ....&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4051"><SALDO_EMPENHADO>669.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4052"><SALDO_EMPENHADO>374684.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4053"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647002864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4054"><SALDO_EMPENHADO>3721.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010054110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de solda e  01 (um) martelete perfurador, destinado a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos, conforme despacho nº 2216/2026/ses/geaal-21277 (93952577). rd. 137/2026 ( 94032523). processo. 202300010063744.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4055"><SALDO_EMPENHADO>85572.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, auxílio alimentação hospedagem-sefaz, pensionista especial em geral no período de ago/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4056"><SALDO_EMPENHADO>830394.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>369</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006052385</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com o despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização. portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346. solicitação através do despacho nº 848/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4057"><SALDO_EMPENHADO>220881.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>372</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a  contratação de infraestrutura e serviços para eventos locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de infraestrutura temporária e equipamentos destinados ao suporte logístico dos eventos pedagógicos, esportivos, culturais e institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go). sislog 116112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4058"><SALDO_EMPENHADO>12033.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha.  verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ...... 12.033,67   total......... 12.033,67</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4059"><SALDO_EMPENHADO>1468697.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec -transplantes de orgaos, tecidos e celulas. ​aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de maio de 2026 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010051852. rd 44/2026 (93272961). incremento financeiro nível a de 80% de acordo com a portaria nº 766/2023 (v. 53882208).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4060"><SALDO_EMPENHADO>36325.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4061"><SALDO_EMPENHADO>419484.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4062"><SALDO_EMPENHADO>731375.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4063"><SALDO_EMPENHADO>27340.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4064"><SALDO_EMPENHADO>3019.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4065"><SALDO_EMPENHADO>84765.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4066"><SALDO_EMPENHADO>5017.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4067"><SALDO_EMPENHADO>3623983.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4068"><SALDO_EMPENHADO>4528.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joaquim de moura filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.454.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600522</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012236</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a joaquim de moura filho, 128.454.851-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau lt 44, fica 30km da cidade, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 9,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300776.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4069"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000612</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 2º termo aditivo ao contrato 23/2025 (reajuste ipca no valor de r$ 75,35) contrato nº 23/2025, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 01) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: fba comércio ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4070"><SALDO_EMPENHADO>12750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222001947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 42/2025 (78479678) que tem por objeto a assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para prorrogação por mais 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4071"><SALDO_EMPENHADO>656.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz carlos de melo silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.635.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000462</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4072"><SALDO_EMPENHADO>105426.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>357</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.493.422/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006049880</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho  de despesas do  contrato nº 112/26 de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. codigo fundeb 25 .  ipof 2026240101682</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4073"><SALDO_EMPENHADO>4678864.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4074"><SALDO_EMPENHADO>45399.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref  agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4075"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>niomar alves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.750.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) niomar alves da silva (cpf: 280.750.301-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leda alves da silva (cpf:  025.490.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11262/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4076"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do contrato nº oc31760948876,  firmado com a empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, com a equatorial goiás distribuidora energia s/a, única fornecedora na localidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4077"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014262</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta do termo aditivo equatorial (93250176) do contrato grp-b oc33901709872–agrup– 62869 (79769978), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03, conforme autorização (94284052).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4078"><SALDO_EMPENHADO>47792.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319005189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo em 10%  conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº  35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4079"><SALDO_EMPENHADO>1963.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuições para ipasgo saúde - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4080"><SALDO_EMPENHADO>14250.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - processo 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4081"><SALDO_EMPENHADO>1419.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tereza pereira de souza andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.757.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600533</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a tereza pereira de souza andrade, 385.757.011-34, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa belo horizonte lote 3, pa belo horizonte lote 3, guarani de goiás (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 2,85 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300790.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4082"><SALDO_EMPENHADO>125122.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4083"><SALDO_EMPENHADO>1888092.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4084"><SALDO_EMPENHADO>32358.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100382</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4085"><SALDO_EMPENHADO>973714.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nacional engenharia e sistema de prevencao contra incendio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.185.239/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026874</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na execução de sistemas de prevenção e combate à incêndio da seção industrial no complexo prisional policial penal daniella cruvinel em aparecida de goiânia. , a ser realizada por meio da da modalidade de concorrência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4086"><SALDO_EMPENHADO>17165328.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo.  vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4087"><SALDO_EMPENHADO>18813.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4088"><SALDO_EMPENHADO>53456.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500490</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4089"><SALDO_EMPENHADO>10122.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100397</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4090"><SALDO_EMPENHADO>208608.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). irrf 08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4091"><SALDO_EMPENHADO>829569.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4092"><SALDO_EMPENHADO>11112.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4093"><SALDO_EMPENHADO>1370.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.105.862/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a aspoleg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4094"><SALDO_EMPENHADO>1123.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.799.277/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300279</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco valor folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4095"><SALDO_EMPENHADO>17694.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fes - fundo estadual de saúde - consignações...... 17.694,34  total......... 17.694,34</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4096"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lotus comercio e serviços eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.456.456/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005008138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de material de ferrageamento e casqueamento para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico nº 007/2026, referente ao processo de contratação nº 118932 e processo sei nº 202600005008138, conforme o termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 007/2026-pmgo.  3.3.90.30.33 - r$360,00 -item 03 - código: 303 - 360,00.  3.3.90.30.21 - r$1.600,00 -item 05 - código: 543 - 400,00; e -item 07 - código: 68 - 1.200,00.  3.3.90.30.23 - r$12.600,00 -item 01 - código: 4388 - 1.800,00; -item 02 - código: 237 - 1.600,00; -item 04 - código: 3515 - 720,00; -item 06 - código: 4463 - 800,00; -item 08 - código: 4388 - 600,00; -item 09 - código: 4388 - 1.000,00; -item 10 - código: 5591 - 830,00; -item 11 - código: 5776 - 600,00; -item 12 - código: 4409 - 250,00; -item 13 - código: 407 - 2.300,00; e -item 14 - código: 4463 - 2.100,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4097"><SALDO_EMPENHADO>1457.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção imposto renda nos termos da instrução normativa rfb nº 1.234/2012 e da lei estadual nº 21.633/2023, incidente sobre as despesas decorrentes do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc33049169812, firmado entre a emater/go e a empresa equatorial para prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizados na cidade de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4098"><SALDO_EMPENHADO>28574.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente ao ressarcimento saneago, conforme relatório mensal de demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha líquida de pessoal (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792       * ressarcimento julho/2026 - r$ 9.340,23 ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779       * ressarcimento julho/2026 - r$ 19.233,90"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4099"><SALDO_EMPENHADO>40436.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuições para ipasgo saúde - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4100"><SALDO_EMPENHADO>4602.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026.  o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4101"><SALDO_EMPENHADO>1417500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170402700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005017465</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com banco do  brasil s.a para prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio de guia nacional de recolhimento de tributos estaduais – gnre, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 (sessenta) meses, mediante inexigibilidade nº 005/2026, referente ao processo de contratação sislog nº 120274 / 2026 e processo sei nº 202600005017465.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4102"><SALDO_EMPENHADO>17455.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200426</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4103"><SALDO_EMPENHADO>190266.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de comunicacao integra ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.963.709/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na organização de eventos e fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.    vigência: 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4104"><SALDO_EMPENHADO>20826.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>audibra-instituto de auditores internos do brasil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.070.115/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150101100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>importância que se empenha a favor do instituto dos auditores internos do brasil referente a despesas com contratação de 06 (seis) taxas de habilitação no programa de certificação cia (certified internal auditor), 09 (nove) inscrições no exame cia parte i e 09 (nove) inscrições no exame cia parte ii, para 18 (dezoito) servidores da controladoria-geral do estado de goiás (cge-go), visando ao aprimoramento da qualificação técnica em auditoria interna, conforme inexigibilidade nº,024/2026 do sislog nº 121972, dod, tr e demais documentos presentes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4105"><SALDO_EMPENHADO>730894.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). agmp 670580,50; pensao alimentícia 50528,21; sindsemp 9786,19</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4106"><SALDO_EMPENHADO>4759.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.417.928/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2025 (sei nº 83903932), que visa acréscimo de 55 unidades de aparelhos de ares condicionados para atender a ueg, conforme despacho nº 736/2026 - sei 94323416. convênio 985588/2025. três unidades para o câmpus metropolitano - sede: aparecida de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4107"><SALDO_EMPENHADO>234727.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100334</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4108"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4109"><SALDO_EMPENHADO>20272.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: abono permanencia (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4110"><SALDO_EMPENHADO>1031.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias  abono clt do mês de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4111"><SALDO_EMPENHADO>194648.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4112"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata se do processo de solicitação de empenho referente a diárias dentro do estado para os servidores em viagem, conforme portaria 172/2026 (93612039) referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 e requisição de despesas n° 3/2026 - seel/ged-22492 (93612048) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4113"><SALDO_EMPENHADO>17849.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distrito federal secretaria de educacao e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.676/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026 - ref. julho/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4114"><SALDO_EMPENHADO>8022.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4115"><SALDO_EMPENHADO>13824.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4116"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100985</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002079717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do rpmont 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (92458403)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4117"><SALDO_EMPENHADO>219.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4118"><SALDO_EMPENHADO>27174.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gmx comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.429.313/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais e fotográficos, incluindo câmeras, lentes, microfones, cartões de memória, baterias, iluminação, tripés e demais itens correlatos, visando atender às demandas institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go), especialmente no que se refere à produção, registro, transmissão e armazenamento de conteúdos institucionais com elevado padrão de qualidade técnica, a serem utilizados no gabinete desta pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4119"><SALDO_EMPENHADO>157067.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500485</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4120"><SALDO_EMPENHADO>33106.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, st. leste universitário em goiânia - go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, para o período de 21/08/2026 à 20/08/2027.pp 20240017011818.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4121"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana serra dourada de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007059607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para a cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da chefia de polícia judiciária – cpj, correspondente à 11ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa 15 - dgpc/cpj/geaad/dlo (sei nº 93637030) e portaria 637 (sei nº 93652672).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4122"><SALDO_EMPENHADO>108428.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4123"><SALDO_EMPENHADO>4900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anivaldo jorge da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.879.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900569</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063388, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58168/2026/ses (sei 93830148).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4124"><SALDO_EMPENHADO>226070.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4125"><SALDO_EMPENHADO>54585.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de jaupaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.767.342/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500524</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010015707/202600010012385.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4126"><SALDO_EMPENHADO>4360701.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319002297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de despesas com fornecimento de água tratada e serviços de coleta e tratamento de esgoto de entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de goiás, referentes aos meses de julho a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4127"><SALDO_EMPENHADO>1791398.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400135</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.369.778,50;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4128"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>258</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.295.772/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125800353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005010046</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 266.23 município goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e adequação da escola polo holanda no município de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2603/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 3355/2026/seduc/coordastec-16768.   documentos constantes no processo sei 202600005010046: espelho cadastral,  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4129"><SALDO_EMPENHADO>115.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallisson silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.563.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500438</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 1/2 (meia) diária para o colaborador, wallisson silva mendes que  participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4130"><SALDO_EMPENHADO>158800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joaquim candido da cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>85</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.010.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436108500194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036001461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>indenização por desapropriação direta de joaquim candido cunha - cpf: ***.010.611-** por via consensual referente a uma área de terras destinado à implantação de caixa de empréstimo (80849264), proprietário do imóvel rural denominado fazenda são joaquim, situado no município e comarca de caldas novas/go, registrado em caldas novas/go (70055140), conforme a decreto estadual nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (80850124), parecer  jurídico. 304 (93923966), laudo de avaliação (80849264), termo de</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4131"><SALDO_EMPENHADO>4967.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 2º termo de apostilamento, para atualização das peças orçamentárias para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23804472677, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228092501250. período de 20/08/2026 à 19/08/2027. pp 202400017013040.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4132"><SALDO_EMPENHADO>130995.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4133"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003819</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimado para cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento do fundo rotativo do posto fiscal jk.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4134"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro de paula lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.947.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006076782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leandro de paula lopes (cpf: 001.947.631-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cira vania fatima de paula (cpf:   280.609.621-91.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4135"><SALDO_EMPENHADO>105.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129000983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200281 reajuste anual da taxa de administração (contrato nº 02/2025) do agente de integração para estágio de nível superior.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4136"><SALDO_EMPENHADO>705.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. (desconto).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4137"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>full broadcast &amp; audio - eireli epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>318</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.964.131/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240131800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aquisição de liquidificador   em atendimento a emenda parlamentar  do orçamento da união em 2025 nº 4342007 - recurso para a área da educação,  da deputada adriana acorsi, conforme consta do ofício nº 141/25-daa/orc, para atender às necessidades do colégio estadual robinho martins de azevedo, conforme o e tc nº 988977-5 (85117045), solicitação  da despesa através do desp. nº 68/2026/seduc/geem-12023,   desp. nº 88/2026/seduc/geem-12023 e desp. nº 2048/2026//seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4138"><SALDO_EMPENHADO>4736.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4139"><SALDO_EMPENHADO>2900053.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700486</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4140"><SALDO_EMPENHADO>10786.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de colinas do sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.105.255/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4141"><SALDO_EMPENHADO>86918.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4142"><SALDO_EMPENHADO>44997.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4143"><SALDO_EMPENHADO>3956.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100406</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4144"><SALDO_EMPENHADO>167396.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>357</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006050752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  contratação de empresas para o fornecimento de refeições e água mineral destinadas ao festival de arte educativo de goiás - faego 2026, vinculada às atas de registro de preços nº 002/2026-c, 002/2026-d, 002/2026-e, 002/2026-f e 002/2026-g, oriundas da ata de registro de preços (arp) nº 037/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2025 (sei nº 89840299), processado na contratação sislog nº 116470 e no processo administrativo nº 202400006095096. conforme despacho nº 2254/2026/seduc/c</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4145"><SALDO_EMPENHADO>24196.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4146"><SALDO_EMPENHADO>851.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4147"><SALDO_EMPENHADO>1288119.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100425</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  inss-empgdor referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4148"><SALDO_EMPENHADO>533660.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg olimpia ferreira ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.840.753/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução de reforma do telhado, substituição da instalação elétrica e do forro da escola conveniada raio de luz, no município de aragarças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4149"><SALDO_EMPENHADO>49003.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4150"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002094595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 3º trimestre 2026 (94008374)	       3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 6.000,00    total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4151"><SALDO_EMPENHADO>1387.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>375</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reempenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. .  ipof 2026240100124</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4152"><SALDO_EMPENHADO>2577.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005700164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn- imed, 37º apostilamento ,contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 262 (94078667),proc.202600010065407.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4153"><SALDO_EMPENHADO>1057.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de bueno prado empreendimentos comerciais ltda relativo ao item 033,  conforme termo de homologação do pregão eletrônico nº 01/2026, para aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4154"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4155"><SALDO_EMPENHADO>60.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4156"><SALDO_EMPENHADO>2164.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4157"><SALDO_EMPENHADO>5018.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4158"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010044270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) seladoras de esteira, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin, conforme despacho nº 707/2026/ses/gea-21296 (92619243). 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo custeio 201900010008727. rd 143/2026 (94385205)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4159"><SALDO_EMPENHADO>3250.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equipamentos, para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - agr/geaa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4160"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1048.11 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4161"><SALDO_EMPENHADO>232653.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4162"><SALDO_EMPENHADO>120000.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº  (80136338) uc nº 11319331, contrato nº oc33049169812, firmado entre a emater/go e a empresa equatorial, para prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizados na cidade de goiânia. vigência: 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4163"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002076873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45º bpm - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (92187664)	       3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4164"><SALDO_EMPENHADO>25404.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4165"><SALDO_EMPENHADO>10342.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.498.675/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente ao ressarcimento procuradoria geral do estado do rj, conforme relatório mensal de demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha líquida de pessoal (regime próprio) -  mês de referência: agosto/2026. ** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351      * ressarcimento - julho/2026 - r$ 10.342,74"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4166"><SALDO_EMPENHADO>131266.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4167"><SALDO_EMPENHADO>44638.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4168"><SALDO_EMPENHADO>148504.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000467</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4169"><SALDO_EMPENHADO>1453275.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100436</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4170"><SALDO_EMPENHADO>157582.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnolta equipamentos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.913.188/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202312404000361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4171"><SALDO_EMPENHADO>52641.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marco aurelio santos cordeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.181.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4172"><SALDO_EMPENHADO>133278.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora qualyta ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>355</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.004.446/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006044631</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). codigo fundeb 25 . ipof 2025240102156 . weyder</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4173"><SALDO_EMPENHADO>2605522.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bela mares incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.325.535/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031006306</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de 50 u.h. da 7ª etapa do programa pra ter onde morar - casa a custo zero, no município de crixás go. conforme deliberação da diretoria executiva 181 (94938975); instrumento de planejamento, orçamento e finanças - ipof 2026436200426 (95122654); declaração de adequação orçamentária e financeira 00577/4362/2026 (95122745).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4174"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4175"><SALDO_EMPENHADO>263137.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4176"><SALDO_EMPENHADO>2503.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fas - militar - ativo: r$ 3.397,28 -abono fardamento: r$ 2.503,18</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4177"><SALDO_EMPENHADO>27209.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4178"><SALDO_EMPENHADO>4555.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento de água tratada à 3ª delegacia regional de polícia de anápolis, ao grupo de investigação de homicídios de anápolis (gih), ao grupo especial de repressão a narcóticos de anápolis (genarc) e ao grupo de repressão a crimes patrimoniais de anápolis (gepatri), pelo prazo de 60 meses, conforme especificações constantes do contrato 15/2025/dgpc (sei nº 71352844). indicação orçamentária código 124584. contratação sislog 110149. inexigibilidade nº 106/2025.  empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4179"><SALDO_EMPENHADO>38757.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planalto solar park sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.509.809/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento incluso na folha de  pagamento  de  agosto/2026-salários competência 07/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4180"><SALDO_EMPENHADO>296667.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100343</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos líquidos da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100235 e processo sei nº 202600013002329.  . gpf/jap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4181"><SALDO_EMPENHADO>109054.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4182"><SALDO_EMPENHADO>13500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100295 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2026 a 30/09/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp/sepde  resumo objeto: diárias civil e militar fora do estado 3º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4183"><SALDO_EMPENHADO>3600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geane pereira santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.086.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900555</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de1° a 31 de julho de 2026. processo 202600010064037. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58699 (93906536), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4184"><SALDO_EMPENHADO>660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4185"><SALDO_EMPENHADO>2668.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4186"><SALDO_EMPENHADO>6298.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200467</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4187"><SALDO_EMPENHADO>52714.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100422</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-f.fin.empgdos  referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4188"><SALDO_EMPENHADO>384979.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho nacional de justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.421.906/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4189"><SALDO_EMPENHADO>19842.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria cardoso dos santos santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.041.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600517</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017011968</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a maria cardoso dos santos santana, 282.041.401-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lotes 23 e 23a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 39,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300771</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4190"><SALDO_EMPENHADO>13256.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4191"><SALDO_EMPENHADO>335204.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100322</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal – dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. inss empregado...... 335.204,02   total......... 335.204,02</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4192"><SALDO_EMPENHADO>18089.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4193"><SALDO_EMPENHADO>2020.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4194"><SALDO_EMPENHADO>7702.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos – processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins (julho/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4195"><SALDO_EMPENHADO>819525.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4196"><SALDO_EMPENHADO>179556.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>74</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.853.399/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107400063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083957</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse financeiro para reforma e ampliação da coordenação regional de educação de luziânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4197"><SALDO_EMPENHADO>49652.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo celetista e comissionados (liquidos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4198"><SALDO_EMPENHADO>130000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pinheiro s veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.692.763/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011012603</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de aquisição de 01 (uma) av, fastback turbo 270, flex at, 4p, 2026/2026, decorrente da arp nº 003/2026-b (89248525), cbmgo órgão partícipe. as condições e exigências seguem estabelecidas no etp (89170290), proposta comercial - item 05 (89832812), termo de julgamento e homologação (89205135) e tr (89586189). recurso tdo nº 039/2026 serint (94508457) e ddo nº ddo 7710 (sei 94508399). emenda parlamentar nº 96/2026 (sei 84983636) do deputado  estadual major araújo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4199"><SALDO_EMPENHADO>2280000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>376</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por dispensa de licitação, do centro de políticas públicas e avaliação da educação da universidade federal de juiz de fora (caed/ufjf), para prestação de serviços de operacionalização do sistema de avaliação da educação de goiás – saego, o sistema de avaliação da educação de goiás saego alfa e a avaliação diagnóstica, referentes às edições 2026 a 2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4200"><SALDO_EMPENHADO>104873.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000510</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4201"><SALDO_EMPENHADO>187342.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4202"><SALDO_EMPENHADO>5327.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juareis de oliveira silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.170.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036013523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de rescisão do contrato de trabalho (94528236), do empregado público juareis de oliveira silva, cpf nº ***.170.711-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – rgps, conforme despacho 1740 (94739276),  homologação (94528895), demonstrativo financeiro (94679666).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4203"><SALDO_EMPENHADO>859.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela daparte de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.417.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4204"><SALDO_EMPENHADO>10912282.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300105100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar, devido a ajuste de fontes, para atender á execução do programa passe livre estudantil (ensino médio), conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana, 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4205"><SALDO_EMPENHADO>17954794.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4206"><SALDO_EMPENHADO>1044147.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800326</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a consignação - empréstimos financeiros no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4207"><SALDO_EMPENHADO>42967.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4208"><SALDO_EMPENHADO>117835.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>faec -transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de maio de 2026 no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 . processo 202600010055009. rd 43/26 (93272785)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4209"><SALDO_EMPENHADO>11220.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700089  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.  - ac4 geai</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4210"><SALDO_EMPENHADO>56357.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de 25% ao contrato nº 020/2025, referente à prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos, por meio de sistema informatizado e rede de postos credenciados. contratada: neo consultoria e administração de benefícios ltda.  ipof 2026290600300 gasolina comum.  vigência: 21/05/2025 a 20/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4211"><SALDO_EMPENHADO>347664.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leyzer projeto construir ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>373</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.089.985/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240137300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo. contratação de empresa especializada para iniciar a execução da conclusão de reforma e ampliação no centro de ensino em período integral honestino monteiro guimarães, no município de itaberaí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4212"><SALDO_EMPENHADO>119802.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de cocalinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.965.145/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500532</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4213"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alcance vibe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.819.329/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e peças, além de atendimento emergencial no período de  01 de agosto de 2026 a 31 de dezembro de 2026, visando atender às necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4214"><SALDO_EMPENHADO>130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terezinha barbosa soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.715.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036014355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento referente à renovação de certificado digital para o exercício de suas atividades como relatoras da comissão de defesa prévia., o reembolso do valor pago pela servidora  terezinha barbosa soares - valor r$ 130,00 - cpf - ***.715.861-**, conforme autorização (94889449), nota fiscal (94850757) e parecer (94850799).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4215"><SALDO_EMPENHADO>2517.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100410</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4216"><SALDO_EMPENHADO>21469.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.378.257/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020021793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução do saldo não utilizado do convênio nº 951894/2023 (sei nº 58613582), celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme despacho nº 777/2026 sei 94853693.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4217"><SALDO_EMPENHADO>702914.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200428</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4218"><SALDO_EMPENHADO>271.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200442</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4219"><SALDO_EMPENHADO>476879.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mc leilao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.596.322/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025062879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir  regularização de despesa para a empresa mc leilão eireli, cujo objeto são serviços prestados de guincho e estadia do mês de junho/2026, conforme solicitação contida na ​requisição de despesa n° 16/2026 - detran/celva-05022 (94280408). 202300025062879</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4220"><SALDO_EMPENHADO>586809.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000495</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4221"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4222"><SALDO_EMPENHADO>11084.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4223"><SALDO_EMPENHADO>30547.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i lote 01. estrada vão das almas: 7 - serra da juliana 8 - pé da serra da juliana 9 - pedrão 10 - buritirana 11 - corrego da lapa 12 - água branca 13 - gameleira 14 - sinda 15 - morro redondo 1 16 - morro redondo 2 17 - buriti venacio 03a - água de perdizes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4224"><SALDO_EMPENHADO>555527.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vereda criativa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.506.085/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 041/2025 referente a prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia e a empresa vereda criativa ltda, por um período de 6 meses.  # contratação proveniente do processo licitatório pregão eletrônico nº 10/2025/economia, processo sei nº202400005040354,(77374826,78194343 ). #</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4225"><SALDO_EMPENHADO>16320.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500481</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010053778</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de adiantamento salarial referentes aos meses de maio, junho e julho de 2026, em favor de luzia madalena pires, cpf nº 518.056.691-68, servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem, admitida em 01/08/2005. rd 66/2026 (93632666). demonstrativo financeiro (93743265)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4226"><SALDO_EMPENHADO>73290.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4227"><SALDO_EMPENHADO>4543.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jacinto bezerra rabelo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.031.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600529</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​pagamento de psa devido a jacinto bezerra rabelo, 457.031.321-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 50 - pa roberto martins melo,  projeto de assentamento roberto martins melo, lote 50., minaçu (go), selecionado por meio do edital 2026485 do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 9,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo a manutenção da área conservada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4228"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4229"><SALDO_EMPENHADO>72000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>416</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a  contratação de infraestrutura e serviços para eventos locação, transporte, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de infraestrutura temporária e equipamentos destinados ao suporte logístico dos eventos pedagógicos, esportivos, culturais e institucionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc-go). sislog 116112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4230"><SALDO_EMPENHADO>14273.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4231"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica moreira campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.144.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500977</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4232"><SALDO_EMPENHADO>83030.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4233"><SALDO_EMPENHADO>12514824.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4234"><SALDO_EMPENHADO>4209705.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 19/2025-ses/go (78751366), celebrado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus / hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, de prorrogação por 12 meses para prestação de serviços de saúde no âmbito do sus. rd. 86. ( sei. 93291281).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4235"><SALDO_EMPENHADO>1234054.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500525</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010021325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4236"><SALDO_EMPENHADO>4773939.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>459</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240145900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006074429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse financeiro aos conselhos das unidades escolares para execução da alimentação escolar, aos estudantes da 1ª série da educação profissional e tecnológica – ept.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4237"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>461</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240146100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de despesa do  contrato nº 074/2026   com realização de cursos de qualificação profissional, em formato híbrido, por meio de plataforma digital integrada, com suporte de materiais didáticos digitais e serviços de tutoria, destinados aos estudantes do ensino médio noturno, ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja). const dod (84672508), plano de trabalho ( 84664780); proposta comercial (84701509); solicitação empenho -despacho nº 1598/2026/seduc/coordastec-16768 . o contrato terá vigência de 12 (doze) meses . ipof- 2026240101058 . weyder</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4238"><SALDO_EMPENHADO>4288340.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. i.r.r.f.............................4.288.340,47</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4239"><SALDO_EMPENHADO>192556.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   imposto de renda - apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4240"><SALDO_EMPENHADO>8946047.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4241"><SALDO_EMPENHADO>7322.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100416</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4242"><SALDO_EMPENHADO>8949.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010015458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ar condicionado 36.000 btus, destinado ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, conforme despacho nº 257/2026/ses/geman-21297 (89255510). processo pai. 202100010000963. rd. 122/2026. (sei. 93335428)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4243"><SALDO_EMPENHADO>14559.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>safelab cientifica comercio e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.397.390/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais para a dpci. usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4244"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026 * rubrica: pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4245"><SALDO_EMPENHADO>836640.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400320</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4246"><SALDO_EMPENHADO>193781.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). inss patronal ref-08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4247"><SALDO_EMPENHADO>400.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4248"><SALDO_EMPENHADO>248557.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4249"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4250"><SALDO_EMPENHADO>90517.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4251"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017016577</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – agosto/2026: liquido da folha  verba indenizatoria – lei 22.258 verba indenizatoria -  lei 22.259 13º salário                                                 férias abono                                      férias clt                                            férias indenizadas                          gratificação representação / funcional gratificação adicional auxílio alimentação lei 19.951          auxílio creche - pré escolar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4252"><SALDO_EMPENHADO>2242.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4253"><SALDO_EMPENHADO>344100.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plansul planejamento e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.533.312/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190102000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042002791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 – uasg 420001- ministério da cultura- minc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4254"><SALDO_EMPENHADO>737.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana goncalves de almeida lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.483.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000591</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o ressarcimento do plano de saúde, referente o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4255"><SALDO_EMPENHADO>221871.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio das cidades</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.465.986/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430103400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000825</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>regularização orçamentária e contábil relativa a devolução de recursos não utilizados de convênio celebrado entre a seinfra e o ministério das cidades, conforme rescisão do termo de compromisso nº 966503/2024 - mcidades/caixa (sei 91973799), referente ao valor principal e rendimentos de aplicação financeira da conta bancária do convênio (cef, agência 3709, conta 000574173987-0), devolvido ao ministério das cidades via plataforma transferegov (sei 93440855).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4256"><SALDO_EMPENHADO>116717.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4257"><SALDO_EMPENHADO>1567632.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4258"><SALDO_EMPENHADO>64926.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado e consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4259"><SALDO_EMPENHADO>3555.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024003592</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>esta despesa destina-se a empenhar o fundo rotativo para adquirir 150 (cento e cinquenta) resmas de papel sulfite a-4, em caráter de urgência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4260"><SALDO_EMPENHADO>755.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013002020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento do inss patronal da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho/2026, ipof n° 2026110100233 e processo nº 202600013002020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4261"><SALDO_EMPENHADO>20679.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4262"><SALDO_EMPENHADO>58920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006000107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010006291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev a título de investimento, com a finalidade de custear serviços de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado a policlínica estadual de são luís de montes belos ismael alexandrino pinto, conforme despacho nº 57/2026/ses/gesad-21289 (87467945).  rd. 61/2026. ( 90937315 ). processo. 202300010063744.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4263"><SALDO_EMPENHADO>7300.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.043.415/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a apal folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4264"><SALDO_EMPENHADO>5250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4265"><SALDO_EMPENHADO>7600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana amélia rodrigues rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.522.956-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500989</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de setembro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4266"><SALDO_EMPENHADO>25596.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, comissionados e celetistas (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4267"><SALDO_EMPENHADO>2028896.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etica construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.631.473/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107800062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 130/2025 /goinfra (79780735), decorrente da concorrência n°. 27/ 2024-goinfra, com vigência de 24 meses (17/09/2026), cujo o objeto consiste na execução da obra de restauração da rodovia: go-151, trecho: porangatu / mutunópolis, extensão: 40,54 km, conforme autorização (94654127).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4268"><SALDO_EMPENHADO>380464.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: inss(contribuição patronal). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4269"><SALDO_EMPENHADO>551236.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brinque brasil editorial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.100.900/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006075615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição livros literários, para atender aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás, matriculados na educação infantil  das unidades escolares da  rede pública  estadual e municipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando  subsidiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à formação de leitores. adesão à ata de registro de preços nº 90001/2024, tr ( 9295043),   requisição de despesa 35 (92995551).  ipof 2026240102112</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4270"><SALDO_EMPENHADO>242.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda goncalves rocha siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.652.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007056337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral de augusto felix vale curado pago a fernanda gonçalves rocha siqueira conforme despacho decisório nº 220/2026/dgpc/datp/dgpc (93379581).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4271"><SALDO_EMPENHADO>5528.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4272"><SALDO_EMPENHADO>9450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.199.974/0007-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103500660</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319001228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o período de 12 meses de 25/08/26 à 24/08/27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4273"><SALDO_EMPENHADO>51008.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4274"><SALDO_EMPENHADO>9919.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4275"><SALDO_EMPENHADO>2598493.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500488</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4276"><SALDO_EMPENHADO>15060.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200450</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4277"><SALDO_EMPENHADO>213600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200452</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4278"><SALDO_EMPENHADO>648.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4279"><SALDO_EMPENHADO>550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>graciellen rodrigues nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.290.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900581</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4280"><SALDO_EMPENHADO>1093447.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4281"><SALDO_EMPENHADO>14767.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4282"><SALDO_EMPENHADO>135935.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4283"><SALDO_EMPENHADO>41850.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4284"><SALDO_EMPENHADO>11031.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>escom-engenharia construcao e comer ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>73</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.397.420/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107300041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036006818</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1ª apostila de periodicidade do contrato nº 147/2025 - goinfra (sei nº 81185015), incidente sobre o saldo executado, cujo objeto consiste na implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- gme lote 04.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4285"><SALDO_EMPENHADO>17537.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leadership produtos para saude e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.885.451/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de materiais, insumos e equipamentos destinados à execução das ações de sanidade animal no âmbito da agrodefesa, incluindo atividades de vigilância epidemiológica, prevenção, controle, fiscalização e resposta a eventos sanitários, a serem utilizados em ações de campo, laboratoriais e operacionais, conforme programas oficiais e normas vigentes, através de pregão eletrônico nº46/2025 homologado à empresa: leadership produtos para saude, 51.885.451/0001-94. sislog 117434.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4286"><SALDO_EMPENHADO>1025.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de distribuicao e logistica maynardes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.296.313/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002146485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo:  área requisitante: pmgo resumo objeto: aquisição de equipamentos de uso individual (eui) – cinto operacional tático completo, mediante adesão à ata de registro de preços nº 81/2024, para atendimento das demandas da pmgo - convênio nº 971637/2024 - banco do brasil - ag.: 86-8 / conta: 229555. usuário: cjm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4287"><SALDO_EMPENHADO>11629.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.417.928/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204300035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020021487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2025 (sei nº 83903932), que visa acréscimo de 55 unidades de aparelhos de ares condicionados para atender a ueg. despacho nº 736/2026 - nsei 94323416. convênio 852818/2018. senador canedo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4288"><SALDO_EMPENHADO>3993.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão do empenho estimativo em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, referente ao exercício de 2026, para cobrir demanda relativa à natureza de  despesa  3.3.90.39.86 – serviço de treinamento, conforme processo nº 202600013000065 e ipof  n° 2026110100225. . jap/gpf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4289"><SALDO_EMPENHADO>49035.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisco de oliveira filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-13</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.865.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302600519</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017012218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de psa devido a francisco de oliveira filho, 113.865.761-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda palmeira - lotes 01 e 02, cavalcante (go), selecionado por meio do projeto piloto “cerrado em pé”. o pagamento decorre da conservação de 98,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada. ipof 2026215300773.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4290"><SALDO_EMPENHADO>5192117.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>347</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a 7ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 031/2025 contratação de empresa para o fornecimento de 126.390 (cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4291"><SALDO_EMPENHADO>8938.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4292"><SALDO_EMPENHADO>155638.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime próprio – líquido - competência ago/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4293"><SALDO_EMPENHADO>51374.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4294"><SALDO_EMPENHADO>32980.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>phl distribuidora laboratorial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.865.938/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295002900055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000257 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117227 área requisitante: dpci/ic resumo objeto: aquisição de insumos laboratoriais e materiais para os laboratórios do instituto de criminalística usuário: cgaj  ação: 2025.1.3.5.013 banco: banco do brasil agência: 0086-8 conta: 23561-x</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4295"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clagilson dias dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.791.595-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900604</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos. período de 01 a 31 de julho 2026. processo 202600010066905. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61112/2026 (sei 94279762), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4296"><SALDO_EMPENHADO>195170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a chamada complementar à chamada conjunta confap-brasillinois 2026, duas propostas que receberão recursos de custeio auxílio regular à pesquisa para mobilidade e ?seed fund? (recurso inicial de fomento).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4297"><SALDO_EMPENHADO>54300.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4298"><SALDO_EMPENHADO>13194.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.498.974/0002-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005024318</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121637, para instruir a nota de empenho:  dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão:	rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**  dados da contratada: empresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda. inscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0002-81 endereço: avenida josé maria de brito, nº 1.707, jardim das nações, cep sob o nº 85864-320, foz do iguaçu-pr representante: rudimar barbosa dos reis, cpf/mf sob o nº ***.406.249-**  dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 13º contratos week – semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos  local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.  informações adicionais inscrição no 13º contratos week – semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos quantidade 02 unidade local de prestação dos serviços: foz do iguaçu/pr valor unitário r$ 6.597,00 valor total r$ 13.194,00  regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 10 a 14 de agosto de 2026 vigência contratual:  2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência.  a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 411510), relativa à contratação sislog nº 121637. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4299"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100986</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002076839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do sesmt 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 7 - 3º trimestre/2026 - sesmt (92182583)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4300"><SALDO_EMPENHADO>3676.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>catarina goncalves silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.922.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100267</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4301"><SALDO_EMPENHADO>33073.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4302"><SALDO_EMPENHADO>23042.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025127151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina a cobrir pagamento referente a: demais descontos - pessoal civil, inss - empregado, consignação - pensão alimentícia, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, conforme solicitado no processo: 202600025127151</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4303"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisca amanda moura silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.613.983-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900572</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063188, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58003/2026/ses (sei  93803485).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4304"><SALDO_EMPENHADO>5199069.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>347</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240134700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006083822</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a 8ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 11/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 031/2025  contratação de empresa para o fornecimento de 126.560 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4305"><SALDO_EMPENHADO>11958.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026.   despesas liquidas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4306"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0004-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 022/2023 - dgpp (sei nº 47004282), celebrado com a empresa soluções serviços terceirizados ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação, compreendendo o preparo, transporte, distribuição e fornecimento de refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e aos servidores das unidades prisionais integrantes do lote v do pregão eletrônico srp nº 001/2023/dgpp. requisição de despesa 46 (94004565) vigência: 09/01/2025 até 09/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4307"><SALDO_EMPENHADO>1835.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100404</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,  rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4308"><SALDO_EMPENHADO>928.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar do recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4309"><SALDO_EMPENHADO>2073672.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terraco servicos e assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>87</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.486.936/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006076257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 039/2024  - prestação de serviços contínuos de transporte escolar para alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, com fornecimento de motorista e combustível, para atuação nas estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go.  ipof: 2026240102128</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4310"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao banco de olhos de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.740/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285018000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002117</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1042 município goiania deputado dr. george morais objeto da emenda para aquisição de insumos hospitalares. requisição de despesa 45 (92381733). conforme parecer ses/gae-18347 nº 167/2026, despacho 2993 (91298409), despacho 514 (91382595).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4311"><SALDO_EMPENHADO>2.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. requisição de despesa 1 (72273800) gasolina empenho para ir (nfs 860371 e 860384)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4312"><SALDO_EMPENHADO>48000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448100213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de arquibancada para atendimento à formatura da polícia penal, a ser realizada no autódromo de goiânia, contemplando estrutura com 41 metros lineares e 16 degraus, incluídos os serviços necessários de transporte e frete, montagem e desmontagem, equipe técnica, acompanhamento da montagem e desmontagem e anotação de responsabilidade técnica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4313"><SALDO_EMPENHADO>772.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4314"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>369</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.216.095/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006028907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos para a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral moises nunes bandeira - ipê artes, no município de alto paraíso de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4315"><SALDO_EMPENHADO>3171.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>438</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4316"><SALDO_EMPENHADO>191608.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400101028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público nº 12/2025 - pm, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa link card administradora de benefícios ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, guincho e fornecimento de peças/insumos para a frota própria da pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4317"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seaopen refrigeracao e moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>358</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.487.206/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006132912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar  do 1º aditivo  contratual relativo a aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split, com instalação inclusa, conforme contrato nº 293/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa seaopen refrigeração e móveis ltda , aditivo contratual de 25% para atender às demandas estruturais da rede estadual de  ensino de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4318"><SALDO_EMPENHADO>66.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000617</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , correspondente às diferenças apuradas nas competências de 11/2024 e 10/2025, bem como às competências de 01/2026, 03/2026 e 07/2026  (processo  202200053000125).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4319"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>audimec - auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.254.307/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500419</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria externa contábil, com independência funcional e técnica, visando à avaliação da regularidade, conformidade e fidedignidade das demonstrações financeiras da indústria química do estado de goiás s.a. – iquego, em atendimento às exigências estabelecidas na lei nº 13.303/2016, na lei nº 6.404/1976 e na resolução normativa nº 005/2018 do tribunal de contas do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4320"><SALDO_EMPENHADO>3570.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4321"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005002110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 659 município goiania deputado dr. george morais  beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4322"><SALDO_EMPENHADO>315.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400400068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 - (pensionistas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4323"><SALDO_EMPENHADO>4766.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mz construcao e administracao de obras</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>352</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.021.223/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240135200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste. reforma e ampliação. unidade: colégio estadual delfino oclécio machado. endereço: rua botucatu, avenida  governador josé feliciano ferreira, 02, jardim ingá, luziâniago. município: luziâniago. coordenação regional de educação  cre: luziânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4324"><SALDO_EMPENHADO>314.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200455</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4325"><SALDO_EMPENHADO>114054.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4326"><SALDO_EMPENHADO>5167.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcia suely pereira de melo carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.149.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006078476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) márcia suely pereira de melo carvalho (cpf: 377.149.701-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria suely pereira de melo carvalho (cpf:  166.511.111-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10913/2026/sead/gepag-02826</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4327"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101500366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005009097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar impositiva número 1023.6 município goiania deputado amilton batista de faria filho beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda o objeto da parceria consistirá no apoio à realização dos jogos universitários brasileiros – jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 481/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4328"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4329"><SALDO_EMPENHADO>1588336.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stadium construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.021.021/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no município que compõe o lote 104 do programa goiás em movimento – eixo município (sanclerlândia), conforme proposta comercial - stadium construtora ltda (sei 93677324), cronograma da proposta comercial - stadium construtora ltda (sei 93684999), termo de julgamento e homologação (sei 93688691).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4330"><SALDO_EMPENHADO>5011.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>325</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4331"><SALDO_EMPENHADO>584.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>326</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240132600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4332"><SALDO_EMPENHADO>380410.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700078  destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4333"><SALDO_EMPENHADO>266029.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700468</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4334"><SALDO_EMPENHADO>3232.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4335"><SALDO_EMPENHADO>14550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, sob demanda, para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4336"><SALDO_EMPENHADO>7600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>regina lucia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.602.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500986</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de setembro/2026 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4337"><SALDO_EMPENHADO>2574.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sanclerlandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.804/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de sanclerlandia, sra. lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços na sead no período de julho/2026. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4338"><SALDO_EMPENHADO>2356.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica figueiredo do amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.714.557-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4339"><SALDO_EMPENHADO>2703.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000611</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4340"><SALDO_EMPENHADO>6960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copel comercial de pecas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.528.743/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005018985</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais para uso em treinamento para a oberta de cursos do programa mulheres mil. contrato substituído pela nota de empenho com pagamento pontual, de acordo com a frequência de emissão da ordem de serviço/fornecimento, no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, conforme termo de referência e ata da contratação sislog nº 120716, referente ao lote 003 (itens 043 a 056) = r$6.960,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4341"><SALDO_EMPENHADO>122645.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: adicional noturno(r$ 13.500,79) e adicionais diversos(r$ 109.144,66). ....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4342"><SALDO_EMPENHADO>753.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000505</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4343"><SALDO_EMPENHADO>8800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio (sead/ciee), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4344"><SALDO_EMPENHADO>27373.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sarah nydya vieira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.259.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500980</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4345"><SALDO_EMPENHADO>6855.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800329</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4346"><SALDO_EMPENHADO>0.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920001207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss empregador no mês de julho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4347"><SALDO_EMPENHADO>2012.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ramus soluções inteligentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.334.840/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005012937</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026186200161  aquisição de equipamentos eletrodomésticos e artigos de copa e cozinha: fogão elétrico, forno micro-ondas, chaleira elétrica, mergulhão, garrafas térmicas e coadores para suprir as necessidades da goiasprev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4348"><SALDO_EMPENHADO>175467.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4349"><SALDO_EMPENHADO>140.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100285</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a fgts - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 04/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3971/2026/agehab/gagp (94860390), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1681/2026/agehab/da (94862292) e autorização da presidencia no despacho nº 4265/2026/agehab/grsg (94872106).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4350"><SALDO_EMPENHADO>148050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-11</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005023138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente contratação de empresa especializada para fornecimento de inscrições de servidores públicos no conex 2026 – 7º congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado presencialmente na cidade de goiânia - go, no período de 26 a 28 de agosto de 2026, com carga horária de 24 horas/aula, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no termo de referência (503783) e homologação de inexigibilidade de licitação 015/2025 (504228). o evento contratado deverá, obrigatoriamente, contemplar a seguinte estrutura metodológica e temática voltada à aplicação prática da lei nº 14.133/2021:  •	palestras técnicas e debates (dias 26 e 28/08/2026): abordando temas estratégicos como transformação do estado, inteligência artificial aplicada às licitações, evolução digital do pregão, centralização de compras, governança e controle interno, regulamentação da nova lei, gestão contratual de alto desempenho, análise de impugnações, combate a fraudes, marketplace público, jurisprudência atualizada e inovação regulatória.  •	oficinas práticas simultâneas (dia 27/08/2026): oferta de laboratórios e oficinas com carga horária dedicada à aplicação prática de temas como: o	condução e riscos na modalidade pregão;  o	planejamento e orçamentação de obras e serviços de engenharia;  o	contratações públicas sustentáveis (esg na prática);  o	gestão e fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra (demo);  o	pesquisa de preços e bases abertas de dados;  o	elaboração de plano de contratações anual (pca);  o	condução prática de dispensa de licitação;  o	elaboração de estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência com auxílio de ia; o	regulamentação e operacionalização do credenciamento;  o	atuação da assessoria jurídica consultiva e emissão de pareceres estratégicos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4351"><SALDO_EMPENHADO>1288.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000624</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3º termos aditivos (renovação) ao contrato nº 95/2023, a partir de  14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4352"><SALDO_EMPENHADO>3350587.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129009362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4353"><SALDO_EMPENHADO>830000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação - tipo de despesa: seguro de viagem - ipof 2026240102044</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4354"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4355"><SALDO_EMPENHADO>166565.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>436</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240143600056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4356"><SALDO_EMPENHADO>2150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gislaine de fatima patricio oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.996.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900605</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente oliver joaquim patrício macedo. período de 23 de junho a 06 de julho de 2026. processo 202600010065987. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60332 (94154975), requisição de despesa (85723647).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4357"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 08/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 3534/2026/agehab/gagp (93705958), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 1486/2026/agehab/da (93791599) e autorização da presidencia no despacho nº 3901/2026/agehab/grsg (93808464).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4358"><SALDO_EMPENHADO>5226084.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4359"><SALDO_EMPENHADO>32642.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000475</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4360"><SALDO_EMPENHADO>1726848.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000480</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4361"><SALDO_EMPENHADO>212.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4362"><SALDO_EMPENHADO>1220423.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100341</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4363"><SALDO_EMPENHADO>70433.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4364"><SALDO_EMPENHADO>1552.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4365"><SALDO_EMPENHADO>138408.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4366"><SALDO_EMPENHADO>29834.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: férias clt (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4367"><SALDO_EMPENHADO>1983.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.15 material de expediente</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4368"><SALDO_EMPENHADO>159.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – regime geral – descontos - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4369"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-04</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100974</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002081551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 14ª cipm 3tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da 14ª cipm - 3º trimestre 2026 (92622635)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4370"><SALDO_EMPENHADO>893200.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700071  destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4371"><SALDO_EMPENHADO>2947.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.947,66</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4372"><SALDO_EMPENHADO>2588.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha pagamento – outros - competência agosto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4373"><SALDO_EMPENHADO>74900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>412</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.537.413/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240141200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006064074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500006064074  portaria nº 4985  rex nº 53699 despacho spf nº 7153 repasse de recursos financeiros para atendimento de despesas com a retirada de 13 (treze) árvores,  poda de 33 trinta e três) árvores,  demolição de muro danificado, com construção de novo muro e instalação da rede hidráulica no colégio estadual vital de oliveira,  jurisdicionado à coordenação regional de educação de santa helena de goiás, cnpj n.º 29.537.413/0001-91.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4374"><SALDO_EMPENHADO>3592148.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 106716 construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá ii, "presídio novo", com capacidade para abrigar 98 reeducandos, bem como a construção de galpão para trabalho dos internos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4375"><SALDO_EMPENHADO>440.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4376"><SALDO_EMPENHADO>115321.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036008646</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de aditivo (92522029) do contrato nº 62/2021 - goinfra (000021370055), decorre do pregão eletrônico nº 30/2021 - goinfra, com o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,  referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 869 (92558761).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4377"><SALDO_EMPENHADO>467626.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de irrf - pessoal civil, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4378"><SALDO_EMPENHADO>20800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maressa de almeida santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.861.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316102300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001300</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de setembro/2026 a outubro/2028. refere-se ao mês de ________________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4379"><SALDO_EMPENHADO>291174.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-18</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300265</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com ipasgo saúde folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4380"><SALDO_EMPENHADO>3963.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4381"><SALDO_EMPENHADO>3219.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448012405</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de taxa de licenca para localizacao (espontaneo). pedido : 154080 assunto : requerimento de alvara de localizacao e funcionamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4382"><SALDO_EMPENHADO>58865.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100417</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4383"><SALDO_EMPENHADO>2507.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4384"><SALDO_EMPENHADO>311.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4385"><SALDO_EMPENHADO>236.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4386"><SALDO_EMPENHADO>33880.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100408</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100409 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4387"><SALDO_EMPENHADO>56458.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referentes a exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 – folha de agosto/2026, sendo: - demais despesas.. r$  100.852,66; - juros sobre diferenças..r$ 1.218,79; - demais despesas variáveis.. r$  56.458,91; -  juros sobre direfenças salariais.. r$ 9.598,89.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4388"><SALDO_EMPENHADO>83350.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029002700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4389"><SALDO_EMPENHADO>7449354.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202608000775353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4390"><SALDO_EMPENHADO>323799.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600498373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). banco do brasil 198843,70; alfa 44795,43; sicoob 37516,72; caixa economica federal 26260,30; bradesco 16312,78; itau 70,09</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4391"><SALDO_EMPENHADO>184952.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020014868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4392"><SALDO_EMPENHADO>700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius abadia pinheiro castanheira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.088.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010062245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826 (despacho 94047938) vinícius abadia pinheiro castanheira no valor de 700,00. referente aluguel de sala para velório conforme nota fiscal nº 1542 .(anexo requerimento e documentos pessoais (93684703).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4393"><SALDO_EMPENHADO>5500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>129</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 - pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4394"><SALDO_EMPENHADO>7969942.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4395"><SALDO_EMPENHADO>207442.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fcr construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.585.148/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031006128</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n° 130/2025 - minuta retificada (93994831), que altera a cláusula terceira - da alteração da cláusula terceira - do valor - item 3.1, acrescentando valor ao contrato. conforme informações constantes no despacho 1976/2026/coogesc (93222503), precer jurídico 440/2026/pj (93889787) e autorização do ordenador de despesas 4019/2026/grsg (94161014). objeto do contrato: construção de 42 u.h no município de palestina de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4396"><SALDO_EMPENHADO>15236060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>223</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285022300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005025836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf ,processo licitatório nº. 202600005015179 / 119917, pregão nº. 104/2026, arp nº. 093/2026,vigência da arp 04/08/2006  a 03/08/2027. dod (93860699). .entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 127/2026 (sei 93918153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4397"><SALDO_EMPENHADO>3146.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.734.671/0022-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010059801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 75/2026 "b". pregão eletrônico nº 82/2026. processo nº 202600005000087, 202600010045478. vigência da arp 06/07/2026 a 07/07/2027. dod (93344326). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 557/2026/ses/cmac-spj (sei 93346794), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4398"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4399"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre  de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4400"><SALDO_EMPENHADO>745.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4401"><SALDO_EMPENHADO>6068.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria da policia cientifica dpci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria da polícia científica</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2907</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>68.155.024/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290700300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016027409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290700073  destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4402"><SALDO_EMPENHADO>20153.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012578</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor – rpv, referente ao adiantamento pela autora referente as custas iniciais e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados (cnpj: 19.942.342/0001-59). a rpv de que tratam os autos é originária ação judicial de protocolo nº 5811570-40.2024.8.09.0051, proposta por sheila caputo e oliveira. sei 202500066012578.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4403"><SALDO_EMPENHADO>4171.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005026909</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do processo - sislog: 122031; número do processo - sei: 202600005026909; contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais serviços correlatos relativos ao fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, sob demanda, destinadas ao atendimento das necessidades institucionais da polícia militar do estado de goiás – pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4404"><SALDO_EMPENHADO>41740.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011028314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - ipasgo saúde............................................ r$  41.740,16</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4405"><SALDO_EMPENHADO>40509.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4406"><SALDO_EMPENHADO>179050.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-12</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.622.553/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500427</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 26/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4407"><SALDO_EMPENHADO>354728.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gois construtora de incorporadora de imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.310.501/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436202600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031009517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor p cobertura das despesas com o 1° t.a ao contrato 156/2024 - minuta (93569431), que altera a cláusula terceira - das  alterações da cláusula terceira do contrato - do valor e do reajuste - item 3.1.1  que acrescenta valor ao contrato item 3.1.3 valor ref ao 1°reajuste. conf info despacho 1898/2026/coogesc (92625636), parecer jurídico 421/2026/pj (93708891), 2141/2026/pj (94021405) e autorização do presidente 4021/2026/grsg (94169294).objeto: construção de 37u.h  município de cavalcante/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4408"><SALDO_EMPENHADO>99178.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>363</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240136300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006055024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rata-se do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica. . número do ipof 2025240102470- codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4409"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-08</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100995</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002082095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bp cães - 3 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - 3° trimestre 2026 (92672685).	       3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00     total:r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4410"><SALDO_EMPENHADO>384915.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa ao goiana de desportos universitarios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-05</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.283.845/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406205800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração (sei nº 92449665) a ser celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a federação goiana de desportos universitários (fgdu), que tem por objeto a conjugação de esforços para a realização do evento denominado de jogos universitários da universidade estadual de goiás (ueg), a ser realizado no ano de 2026, no município de caldas novas/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4411"><SALDO_EMPENHADO>249838.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200434</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4412"><SALDO_EMPENHADO>250000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222001563</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​descentralização orçamentária para realização de manutenção no centro cultural oscar niemayer. para realização de serviços de manutenção no centro cultural oscar niemeyer, com foco na adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio e demais manutenções, visando garantir a segurança, a funcionalidade e a adequada utilização do espaço.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4413"><SALDO_EMPENHADO>139014.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4414"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>agosto/2026 -  pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4415"><SALDO_EMPENHADO>4145.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam) - consignações no período de agosto/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4416"><SALDO_EMPENHADO>6200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia oliveira de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900579</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010065622, em favor de ana júlia oliveira de carvalho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4417"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jhamila caroline sousa de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.227.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professores e estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação na primeira edição do festival internacional teatro en movimento que acontecerá em mixquiahuala, hidalgo, méxico, de 04 a 06 de setembro de 2026. ofício 1579 (91879524), requisição de despesa 14 (91880834) e portaria 206 (92012895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4418"><SALDO_EMPENHADO>1627.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031003970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 (000032027056), cujo objeto é o controle integrado de pragas: desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão-de-obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas instalações desta agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4419"><SALDO_EMPENHADO>22338.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-07</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319002730</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) ao contrato n° 37/2022, para atender as unidade  socioeducativas do estado de goiás, entre 1/2/26 e 12/10/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4420"><SALDO_EMPENHADO>1445912.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.436.849/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas do contrato 90/2024 /goinfra (64022242), (prazo de vigência do contrato: 30 (trinta) meses contados da data de assinatura), decorrente da concorrência n.º 01/2024, cujo objeto consiste na execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 3</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4421"><SALDO_EMPENHADO>1700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celio ricardo de mesquita</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.998.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000464</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4422"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orisval paulino dos santos junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.084.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500963</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267001131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq – jr. (parcial), pq – mestre (parcial) e ou dr – i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública – apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de ________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4423"><SALDO_EMPENHADO>1806963.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700490</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006086802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4424"><SALDO_EMPENHADO>60294.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200449</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4425"><SALDO_EMPENHADO>77487.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200454</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4426"><SALDO_EMPENHADO>1604.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-06</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. requisição de despesa 1 (72273800) - diesel comum. empenho complementar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4427"><SALDO_EMPENHADO>80416.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss (empregador/empregado) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4428"><SALDO_EMPENHADO>5175.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-03</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>216</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285021600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010061725</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 164/2025. pregão nº 273/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202600010061725. autorização (93618720). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 566/2026 (93618795).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4429"><SALDO_EMPENHADO>210194.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100267</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4430"><SALDO_EMPENHADO>83216.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4431"><SALDO_EMPENHADO>114649.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-17</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc33697797167, celebrado entre a emater/go e a equatorial goiás distribuidora de energia s.a., cujo objeto é a prestação do serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, enquadrado no grupo b, destinado ao atendimento das unidades consumidoras da emater/go localizadas nas unidades regionais distribuídas em todo o estado de goiás. vigência contratual 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4432"><SALDO_EMPENHADO>120779.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período agosto de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4433"><SALDO_EMPENHADO>33252.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-10</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129004571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de organização de eventos, pelo período de 12 meses.   ipof: 2026186200195</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4434"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-14</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129000524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4435"><SALDO_EMPENHADO>160514.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4436"><SALDO_EMPENHADO>728597.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319005445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4437"><SALDO_EMPENHADO>38399.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-08-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>8</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002104019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da aux. locomocao – seduc/pm, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
</data>
