<data>
<row _id="1"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2584,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017760.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1047.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2706076,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="2"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26461699002205</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017764.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DE MERCADORIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024 E 2025, QUAL SEJA, CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS ADQUIRIDAS PELA SEDS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="3"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3817702000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>70462,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017767.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2024-SECAMI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEOS, GRAXAS, MANUAIS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CATÁLOGOS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL AERONÁUTICO, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CARTÕES DOS GPS/GNSS E TABLETS DA FROTA DE AERONAVES DA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO AÉREO - SAEG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70462,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="4"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5275061000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36042,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017768.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EGL ENGENHARIA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALTERAÇÃO DO VALOR DO  TERMO ADITIVO Nº 520/2024-GOINFRA (68385033), REFERENTE AO CONTRATO N.º 182/2021 -GOINFRA (000025842016), EM RAZÃO DA NECESSIDADE JUSTIFICADA (74632355), COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57 E 65 DA LEI FEDERAL N.º 8666/93 (74632355).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36042,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="5"><CODORGAO>123</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21876089000124</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28522,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017772.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ABC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28522,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="6"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017776.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE PROCEDIMENTO TEM POR FINALIDADE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DE PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, COMO ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, DOS ITENS 50, 51 E 52, DO GRUPO 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 -SRA-AC, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11382.000010/2024-08, UASG: 170344, FIRMADA ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE – SRA/AC INSCRITA NO CNPJ Nº 00.489.828/0083-00, E A EMPRESA ASTA MOBILI MÓVEIS LTDA., INSCRITA SOB O CNPJ 47.531.706/0001-43</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="7"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017778.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12110</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="8"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3182153000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>146062,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017783.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>M 3ª TERMO ADITIVO COM REAJUSTE AO CONTRATO Nº 035/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO EIRELI, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>146062,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="9"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1169959</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017785.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2023/GOINFRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO DE GOIÁS, COMPREENDENDO: LONAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO, PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TEM POR ESCOPO A SUB-ROGAÇÃO (CESSÃO) DA POSIÇÃO DE CONTRATANTE PARA A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG, COM A CONSEQUENTE TRANSMISSÃO DOS DIREITOS, CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1169959</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="10"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7619698000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>51000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017789.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONSECTI, VISANDO À MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SECTI NO REFERIDO CONSELHO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>51000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="11"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017791.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="12"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24852105000137</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44474497,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017794.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 103/2025-GOINFRA: TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º15/2023 - GOINFRA (45454050), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II E §2º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (72411653) (72494395).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44474497,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="13"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81706251000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017798.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 166/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="14"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017800.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. DOD (SEI 74845577)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6379,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="15"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37301317000178</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1637,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017806.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EXCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NO RAMO DE FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E SEUS INSUMOS, BEM COMO PORTAS, FECHADURAS DOBRADIÇAS, VIDROS, PELÍCULAS EM VIDROS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E OU REMANEJAMENTOS, UTILIZADOS PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1637,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="16"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23684531000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3815</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017810.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS EVENTOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA MS EVENTOS -CNPJ 23.684.531/0001-46 POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 002/2025-SEDS-GO - PROCESSO Nº 2025.1031900-3253, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTA CONTRATAÇÃO, IDENTIFICADA COMO 108406 NO SISLOG, TEM COMO FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EVENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO (ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONTROLE), PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, GARÇOM, BRIGADISTA BOMBEIRO CIVIL, COORDENAÇÃO DE EVENTOS, CONGRESSOS, MESTRE DE CERIMÔNIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, POR MEIO DE LICITAÇÃO, EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>114450</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="17"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7579663000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017811.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>A EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GOIÁS - SIC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>25000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="18"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4798</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017814.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR FINALIDADE ATENDER O DESENVOLVIMENTO DE INÚMERAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SETORIAL E GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLIGA E INOVAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19192</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="19"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="20"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="21"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81243735001977</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3686</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017824.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POSITIVO INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK PARA USO EM TODOS OS CÂMPUS E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS DA UEG, AFIM DE EXPANDIR OS RECURSOS
COMPUTACIONAIS, EM ESPECIAL, DOCENTE E DISCENTES DA UEG.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>393.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1448598</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="22"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35858504000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>171,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017825.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM AS EMPRESAS BRASLYNC COMERCIO ELETRÔNICO LTDA. CNPJ: 35.858.504/0001-21, A EMBAIXADORA COMERCIAL CNPJ: 48.763.091/0001-43, DI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.551.775/0001-55, VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS CNPJ: 45.282.447/0001-39, WD DISTRIBUIDORA CNPJ: 21.832.151/0001-86 PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO "PARTICIPE", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC , PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2023– SEAD/GECC , DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3439,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="23"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48763091000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>350,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017828.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>48763091 MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM AS EMPRESAS A EMBAIXADORA COMERCIAL CNPJ: 48.763.091/0001-43 PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO "PARTICIPE", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC , PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2023– SEAD/GECC , DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>350,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="24"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>98473587,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017831.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO Nº 128/2025- GOINFRA: TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (SEI Nº 72193430 - SEI Nº 72490342).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>98473587,13</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="25"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23484444000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1998</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017833.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO (VALOR E PRAZO) AO CONTRATO Nº 24/2023/PM (51342773) - PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, C/C ITEM 7.1 DO CONTRATO E ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA (49114570), A CONTAR DO FINAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, DE 21 DE SETEMBRO DE 2025 A 21 DE SETEMBRO DE 2027, MANTENDO-SE OS TERMOS ATUALMENTE CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5994</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="26"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10315413000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>53889,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017836.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANA PROJETOS E SERVIÇOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022/PGE (SEI Nº 000031365898), QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>53889,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="27"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>468845000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24059072,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017838.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITIVO Nº 141/2025- GOINFRA: TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (72121147 - 72740992).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24059072,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="28"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7266906000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>27298,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017846.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA
AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SUREG/SES-GO). INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A
07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1637935,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="29"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>570,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017848.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>205272</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="30"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3763,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017849.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 08/2023 (SEI Nº 50313085), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE OCUPADO POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS (PGE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>135484,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="31"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61282661000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017851.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>14100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>704295</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="32"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>39618316000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>56886596,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017759.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 4) , NESTE
ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>56886596,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="33"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8368875000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>348</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017762.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, DOS ITENS 07, 08, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25 E 27 DO LOTE 01 E ITEM 44 DO LOTE 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 - CREA/ES, REFERENTE AO  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº90005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.173.506/2024, UASG: 926363, FIRMADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ES, INSCRITO NO CNPJ Nº 27.055.235/0001-37, E A EMPRESA FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ: 08.368.875/0001-52, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/ES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2784</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="34"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37280,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017763.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37280,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="35"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15433,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017765.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, SOFTWARES AUTODESK AEC-ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>82.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1265587,18</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="36"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2363619000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36042,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017768.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALTERAÇÃO DO VALOR DO  TERMO ADITIVO Nº 520/2024-GOINFRA (68385033), REFERENTE AO CONTRATO N.º 182/2021 -GOINFRA (000025842016), EM RAZÃO DA NECESSIDADE JUSTIFICADA (74632355), COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57 E 65 DA LEI FEDERAL N.º 8666/93 (74632355).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36042,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="37"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3021021000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>56292600,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017771.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STADIUM CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023 - GOINFRA (SEI Nº 45453587), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, “CAPUT”, INC. II E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (SEI Nº 72321782).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>56292600,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="38"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29777107000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>81,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017780.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>120.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9799,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="39"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28526652000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>62010458,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017781.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 05.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>62010458,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="40"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3822561000164</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>204231</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017787.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATAM-SE OS AUTOS DE SOLICITAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 204.231,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS), AO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024, CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A EMPRESA STEPHAN SCHAFER CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFESTAÇÃO DE ACERVO E MUSEALIZAÇÃO DO MUSEU GOIANO PROFESSOR ZOROASTRO ARTIAGA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>204231</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="41"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017793.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>70.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1068,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="42"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>87,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017797.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="43"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24052873000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017799.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, R GOUMERT BUFFET LTDA -CNPJ 24.052.873/0001- 06, DE EVENTOS PARA SEDS, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP,DE NÚMERO Nº 108406 E SEQUENCIAL 002/2025, REFERENTE AOS LOTES 01,03,06. IMEDIATO. PARCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>84000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="44"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>63</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1260</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="45"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>58,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="46"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5399,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017804.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DE VALOR DO CONTRATO N° 120/2024-SES, COM O OBJETIVO DE ACRESCENTAR METRAGEM QUADRADA NO FORNECIMENTO DE PERSIANAS, ENTRE SES E WD DISTRIBUIDORA LTDA. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 12/2025 - SES/GEMAN (73361690). VIGÊNCIA: 06/12/2024 À 05/12/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10799,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="47"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29895310000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>389,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017808.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DE PAULA ESTACIONAMENTO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>“CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO PREÇO 
2.1. O OBJETO DESTE ADITIVO, CONFORME DEFINIDO NA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, COMPREENDE:</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32744,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="48"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3589,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017809.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 142/2024 - ITA X SEDUC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3589,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="49"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017813.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2024 DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA A GOIÁS PREVIDÊNCIA, COMO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2023 - PROCESSO Nº 202300005005334.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>260.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2194,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="50"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22790</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="51"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34729047000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017816.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 035/2025 "A". PREGÃO Nº35/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 05/05/2025 A
05/05/2026. PROCESSO Nº202400005040686 202500010018485. DOD 74397763.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>792</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="52"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28787743000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>296696,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017818.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NO-LA COMERCIO E CONFECOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 14.750 (QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA) KIT C DO LOTE 06 E 117.455 (CENTO E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) KIT D DO LOTE 7 - KITS UNIFORMES ESCOLARES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A (72418203) E D - SEDUC,(72418094) REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>296696,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="53"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>53363624000210</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>296696,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017818.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMPACTEX CONFECCOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 14.750 (QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA) KIT C DO LOTE 06 E 117.455 (CENTO E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) KIT D DO LOTE 7 - KITS UNIFORMES ESCOLARES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A (72418203) E D - SEDUC,(72418094) REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>296696,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="54"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017829.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 164/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>979,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="55"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>30090575000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>61989519,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017832.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023 - GOINFRA (45454880), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II E §2º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 (72077657) (72480098).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>61989519,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="56"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10839043000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24059072,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017838.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>C. S. A. CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITIVO Nº 141/2025- GOINFRA: TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (72121147 - 72740992).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24059072,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="57"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>89422042000124</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1697800</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017840.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTO BOMBA TANQUE E SALVAMENTO ABTS TIPO 2 ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP 050/2024 NO QUAL A SENASP É O ÓRGÃO GERENCIADOR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1697800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="58"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56998701003484</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>349,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017841.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 063/2025. PREGÃO Nº 73/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 23/05/2025 A
22/05/2026. PROCESSO Nº 202500005004063 / 202500010029200.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>419880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="59"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1009701,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017842.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 88/2024/GOINFRA (&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;63791719), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (INSUMOS E OUTROS MATERIAIS), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;75254871).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1009701,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="60"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16791765000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34411370,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017845.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMOR ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 102/2025 PRAZO DE VIG DO CONTRATO Nº 25/2023 - GOINFRA 46014067 PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS,
PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS,LOTE 03</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34411370,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="61"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000320</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017850.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>68160.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70886,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="62"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017853.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>48600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="63"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000320</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017854.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>68160.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70886,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="64"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>64,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017860.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 179/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1932</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="65"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14842681000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017861.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3472</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="66"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31549836000173</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>356141,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017863.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO E REPACTUAÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>356141,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="67"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6955770001499</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>100309,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017872.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100309,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="68"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33683111000280</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1192,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017758.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 035/2022 DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14/06/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 13/06/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93, E NA CLÁUSULA 16ª DO CONTRATO INICIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14311,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="69"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20947,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017766.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE CHAPA AO CONTRATO Nº 43/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20947,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="70"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60042686000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017770.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ESPECÍFICOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ESTRUTURAIS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA, INTEGRIDADE FÍSICA E OPERACIONALIDADE DOS BOMBEIROS MILITARES ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS, ESPECIALMENTE EM CENÁRIOS DE INCÊNDIOS URBANOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>118.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>649000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="71"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2872448000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>960000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017774.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO POR CREDENCIAMENTO - 12 MESES - 01/06/2025 A 31/05/2026, NA MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 01/2025/DETRAN/CEPDV</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>960000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="72"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5000710000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>54623570,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017775.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IBIZA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023-GOINFRA (45438987), CONFORME O ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 (72621335).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54623570,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="73"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19665,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017777.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES (AUTODESK AUTOCAD - LICENÇA SUBSCRIÇÃO) PARA SERVIÇOS DE DESIGN DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2024 MINISTÉRIO DE GESTÃO E INOVAÇÃO - MGI LOTE 03 - ITEM 14 AUTODESK AUTOCAD LICENÇA DE SUBSCRIÇÃO POR 36 MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19665,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="74"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9442421000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017782.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO OURO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ATRAVÉS DA EMPRESA SOL DA CHAPADA COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 09.442.421/0001-47, PARA REALIZAÇÃO 4ª CAMINHADA DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE - 2025; A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS LOCALIZADO NA CHAPADA DOS VEADEIROS NO DIA 08/06/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 15/2025 - GOIASTURISMO/GEPT E PARECER TÉCNICO GOIASTURISMO/GEPT-18190 Nº 15/2025. SEI 202500027000327.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="75"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>58723432,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017786.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 06.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>58723432,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="76"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33683111000280</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3089,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017788.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2022,PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO CADASTRO COMPARTILHADO DA RECEITA FEDERAL (B-CADASTROS). VIGÊNCIA 22/06/2025 A 22/06/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37071,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="77"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017795.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="78"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="79"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>47,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4759</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="80"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017812.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NECESSÁRIA PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER POSSA EXECUTAR O PROJETO
FINALÍSTICO JOGOS PARALÍMPICOS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>53634</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="81"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>22.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2117,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="82"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4440</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="83"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>87,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>450.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>39375</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="84"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="85"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40997613000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017817.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 100 DIAS LETIVOS DO AGROCOLÉGIO ESTADUAL MAGUITO VILELA , POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024 B  PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>150.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3915</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="86"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36524026000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9286,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017820.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2024/UEG (SEI 56237706) CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A JS CONSTRUTORA EIRELI, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO SALDO REMANESCENTE DE R$ 176.159,85 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME ÍNDICE DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9286,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="87"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2778850000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017821.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADA A CONTRAÇÃO DA EMPRESA EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM 2º E 3º NÍVEIS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, QUANDO NECESSÁRIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 05/2023-SEAD/GECC, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023 - SEAD/GECC, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 1.220,00.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>160</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="88"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017826.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM AS EMPRESAS BRASLYNC COMERCIO ELETRÔNICO LTDA. CNPJ: 35.858.504/0001-21, A EMBAIXADORA COMERCIAL CNPJ: 48.763.091/0001-43, DI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.551.775/0001-55, VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS CNPJ: 45.282.447/0001-39, WD DISTRIBUIDORA CNPJ: 21.832.151/0001-86 PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO "PARTICIPE", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC , PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2023– SEAD/GECC , DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>394</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="89"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>551775000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017830.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM AS EMPRESA DI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.551.775/0001-55 PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO "PARTICIPE", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC , PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2023– SEAD/GECC , DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2353</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="90"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9034672000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,57</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017837.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 47/2025 "C". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025. PROCESSO Nº 202400005024194
202500010024465. VIGÊNCIA DA ARP 15/04/2025 A 14/04/2026. DOD (SEI 74522324).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>540.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1927,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="91"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017839.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 47/2025 "A". PREGÃO Nº Nº 40/2025 - VIGÊNCIA DA ARP: 15/04/2025 A
14/04/2026.. PROCESSO Nº 202400005024194 / 202500010024465 . AUTORIZAÇÃO (74619862).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2898</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="92"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21306272000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>27298,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017846.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA
AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SUREG/SES-GO). INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A
07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1637935,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="93"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26921908000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017852.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPFAR - INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>72000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12240</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="94"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29562747000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>43200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017855.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>43200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="95"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31746273000294</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1929015</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017859.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T.A AO CONTRATO 170/2024 - SEDUC X TSAVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1929015</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="96"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>71208516000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2145,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017867.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2022, FIRMADO COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA DDG 0800, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DA AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 001/2025-AGR/GEO-06072.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25750,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="97"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2491558000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5875,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017868.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE PRORROGAÇÃO POR 90 DIAS DO CONTRATO Nº 22/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR E A EMPRESA LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE E CONCESSÃO DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO CORRESPONDENTE AO IPCA ACUMULADO DE 4,758100%.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>528818,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="98"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>905760000300</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2168775</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017869.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 560.000 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL) UNIDADES DE MOCHILAS E 560.000 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL) ESTOJOS ESCOLARES, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SEDUC, NO ANO LETIVO DE 2025; DADOS DO PROCESSO: NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SEI 202400005029703 NÚMERO DO PROCESSO - SISLOG 108443 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO A)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2168775</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="99"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8250241001091</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017870.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RETROESCAVADEIRAS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 959274/2024/MIDR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1625000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="100"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44429060,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017885.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO 212/2010 PR ASJUR, PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-194/221, TRECHO: (BALIZA / DOVERLÂNDIA) SUBTRECHO: (KM 52 / BALIZA), EXTENSÃO: 30,29 KM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44429060,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="101"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5000710000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5708938,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017761.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IBIZA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA GO230, TRECHO: ENTRONCAMENTO GO070/DISTRITO DE LUA NOVA, NESTE ESTADO, PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 30/06/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5708938,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="102"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8368875000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>314</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017769.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, DOS ITENS 07, 08, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25 E 27 DO LOTE 01 E ITEM 44 DO LOTE 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 - CREA/ES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº90005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.173.506/2024, UASG: 926363, FIRMADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ES, INSCRITO NO CNPJ Nº 27.055.235/0001-37, E A EMPRESA FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ: 08.368.875/0001-52, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/ES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>628</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="103"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>239533,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017773.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 83/2023/SES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA LEI Nº 14.973/2024 QUE REVOGOU A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ESTABELECEU NOVAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PASSANDO A EMPRESA A CONTRIBUIR COM 5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E 3,6% SOBRE O CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) A PARTIR DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 119/2025/SES/GECONT (71912273), JUSTIFICATIVA (72873758) E REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 5/2025/SES/GETEC (72991321).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>239533,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="104"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>290</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017779.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>700.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>203000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="105"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26631473000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3630552,69</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017792.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÉTICA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS,
PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 15.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3630552,69</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="106"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017796.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO COPA QUILOMBOLA 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1400.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3108</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="107"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10192,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017801.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADA A EMPRESA TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO EM ATA RP Nº 002/2022-SEAD/GEAC, INFORMAÇÕES CADASTRADAS DE ACORDO COM PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729, PARA O EXERCÍCIO 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>122308,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="108"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>121</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1210</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="109"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>320,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>961,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="110"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>35.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8225</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="111"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>110</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>220</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="112"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>98412,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017803.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISITIVO DOS ITENS REFERENTE AO LOTE 01 REGISTRADOS POR MEIO DA ARP Nº 021/2024 A/SEDUC (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023-SEDUC), PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) EVENTOS, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA, DO PROGRAMA FORMAÇÃO EM PARES A SER REALIZADA PELO CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CEPFOR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>98412,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="113"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48497100000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5308,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017805.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% VALOR DO CONTRATO N° 121/2024-SES, COM O OBJETIVO DE ACRESCENTAR METRAGEM QUADRADA NO FORNECIMENTO DE PELÍCULAS. ENTRE A SES E HJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 13/2025 - SES/GEMAN (74161199). VIGÊNCIA: 06/12/2024 À 05/12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5308,14</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="114"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11933,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017807.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 016/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE SALARIAL PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026 DA CATEGORIA, COM ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11933,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="115"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="116"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>68,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO NO SISTEMA SISLOG, SOB O N.º 104744, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="117"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>131242,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017819.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº. 053/2022 FIRMADO COM A EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO. REFERÊNCIA DA DESPESA: 01/01/2025 A 10/10/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>131242,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="118"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6552258,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017822.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6552258,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="119"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>45282447000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017827.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GRAZIELLY GONCALVES PEREIRA DANTAS ***.562.381-**</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM AS EMPRESAS BRASLYNC COMERCIO ELETRÔNICO LTDA. CNPJ: 35.858.504/0001-21, VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS CNPJ: 45.282.447/0001-39 PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO "PARTICIPE", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC , PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2023– SEAD/GECC , DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>330</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="120"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>237,57</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017835.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 36/2025 "A". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. PROCESSO Nº
202400005029602 202500010018795. VIGÊNCIA DA ARP 03/04/2025 A 03/04/2026. DOD (SEI 74759915).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>598676,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="121"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1146,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017843.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 006/2025 . PREGÃO Nº 126/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/03/2025 A
10/03/2026. PROCESSO Nº 202400005019400 / 202500010004859.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>412650</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="122"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12999469000165</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13350</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017844.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>A &amp; A INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T.A AO CONTRATO 055/2025 - SEDUC X A &amp; A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="123"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2424344000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>73,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017847.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>87864</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="124"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>97860</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017858.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NO EVENTO FICA 2025,
PREVISTO PARA OS DIAS 10 A 14/06/2025, LOCALIZADO NA AV. HERMÓGENES COELHO, 3, PRÓXIMO A PRAÇA DO CHAFARIZ - CIDADE DE GOIÁS - GO, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 77/2025
CONSTANTE DOS AUTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>97860</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="125"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31746273000294</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2140627,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017865.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A. AO CONTRATO Nº 166/2024 - SEDUC X TSAVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2140627,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="126"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7797967000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12479,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017866.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS (SIC)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12479,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="127"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9179234000112</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>456346,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017874.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÍCONE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% SOBRE O CONTRATO Nº 13/2025 - SECAMI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, ABRANGENDO MÃO DE OBRA, PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS, DECORAÇÃO, FORRAÇÃO E FLORICULTURA
EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR. (202500015000436)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>456346,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="128"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>73816183000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>139231,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017878.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA- EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2025/RETOMADA (74887120), FIRMADO EM 23 DE MAIO DE 2025 COM A EMPRESA STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA., TENDO POR OBJETO A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ DO BEM 2025, PREVISTO PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>139231,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="129"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44669141000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>180</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017879.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE BALACLAVA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>542.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>97560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="130"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4027227000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34411370,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017881.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>D S A  ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ADITIVO 102/2025 PRAZO DE VIG DO CONTRATO Nº 25/2023 - GOINFRA (46014067) PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 03</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34411370,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="131"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31746273000294</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>67,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017884.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2024. PARTES: SEDUC X TSAVO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>46250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3121875</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="132"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31746273000294</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1978425</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017893.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A. AO CONTRATO 165/2025 - SEDUC X TSAVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1978425</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="133"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7278,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017894.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DE REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 24/2023, PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS
UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PARA O ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA CHAPADA DE NOVA ROMA (ESEC CNR), NOS PERÍODOS DE 01/01/2025 A 31/05/2025 E 01/06/2025 A
31/07/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 202300017007928</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7278,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="134"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>349280000148</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3232,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017856.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2022 - UEG (SEI 000033629155), CELEBRADO ENTRE A UEG E A EMPRESA EXPERTS
INFORMÁTICA EIRELI, COM O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACHING AND LEARNING
UPGRADE PARA USO DE PROFESSORES E ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. O TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38792,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="135"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25029414000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017857.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RM HOSPITALAR LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 071/2025. PREGÃO Nº 80/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 23/05/2025 A 22/05/2026.
PROCESSO Nº 202500005004734 / 202500010035283. AUTORIZAÇÃO (74974456)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1008</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="136"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164003687</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017862.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 40/2025. PREGÃO Nº 47/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 15/04/2025 A 14/04/2026.
PROCESSO Nº 202500010036794. AUTORIZAÇÃO (74941831)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3096</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="137"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017864.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 170/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="138"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>905760000300</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2168775</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017873.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DADOS DO PROCESSO: NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SEI 202400005029703 NÚMERO DO PROCESSO - SISLOG 108443 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO A)

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A PRESENTE CONTRATAÇÃO SERÁ AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N° 10.207, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2168775</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="139"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>74302,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017875.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022, FIRMADO COM A EMPRESA BP
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, BEM COMO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, OU SEJA, DE 20/07/2022 A 20/10/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>74302,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="140"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>0</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>139231,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017877.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NAO INFORMADO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 17/2025 (74887120), TEM POR OBJETO:
A) O ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO PRESENTE CONTRATO;
B) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA, PREVISTA O DA CLÁUSULA QUINTA.
C) A COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE VALOR ORA FORMALIZADO, POR MEIO DE QUALQUER DAS MODALIDADES PREVISTAS NO §1º DO ART. 96 DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, CONFORME ESCOLHA DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>139231,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="141"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16791765000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34411370,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017881.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMOR ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ADITIVO 102/2025 PRAZO DE VIG DO CONTRATO Nº 25/2023 - GOINFRA (46014067) PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 03</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34411370,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="142"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37298940000208</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>88210,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017882.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DROGARIA ASSIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2023 - SEDS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS ABRANGENDO PRODUTOS HOSPITALARES E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>88210,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="143"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12542,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017883.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DE REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 34/2025, PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UC'S, DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DA MATA ATLÂNTICA (PEMA), NOS PERÍODOS DE 01/01/2025 A 01/05/2025 E 01/06/2025 A
31/07/2025. SISLOG 103663</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12542,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="144"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14344612000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017887.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>YVU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO (UNIFORMES) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2025 SEDS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP 109102 107/2024 SEDS (SEI 74431560) SOCIOEDUCATIVO_RESOLUÇÃO 07_2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>740.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="145"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5543356000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1958,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017888.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO POR ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS,COM A EMPRESA M.A VIAGENS E TURISMO LTDA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024, DO TJ DO ESTADO DE RONDÔNIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONF. DESP.Nº 189/2025/GOIÁSTURISMO/GCCA-02981(SEI),SENDO P/ 2025, O VALOR DE R$400.000,00 E P/ 2026 O VALOR DE R$540.000,00,. AGUARDANDO SALDO DO CONTRATO VIGENTE P/ COMPOR O SALDO DO NOVO CONTRATO EXERCÍCIO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>939998,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="146"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10189,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017891.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 23/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES
LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL (PETO), NOS PERÍODOS DE 01/01/2025 A
31/05/2025 E 01/06/2025 A 31/07/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10189,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="147"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16958127000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1968,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017899.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, RELACIONADO AO CONTRATO N º 002/2021, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORN. DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, POSTO DE VIG. ARMADA 12 X 36 - DIURNO COM A ALOCAÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS POR POSTO)DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AGR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 008/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23617,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="148"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7812,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017900.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º ADITIVO DE 25% PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA O CONTRATO OC 23812074642, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, QUE É UMA
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO - PEAMP, RELACIONADO À UNIDADE CONSUMIDORA 16436866,
DE 15/06/2025 A 14/09/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7812,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="149"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15408392000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3760,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017904.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2023, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO OESTE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/23,QUE TEM POR OBJETO A PREST. DE SERV. DE AQUISIÇÃO INST. DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CONTEMPLANDO CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA DE SENSORES E ALARMES, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SEDE (SETOR CENTRAL), GARAGEM RUA 2 E ARQUIVO LOCALIZADO NO JARDIM EUROPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45126,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="150"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15408392000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1010,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017905.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA REAJUSTE DO CONTRATO Nº 018/2023, FIRMADO COM A EMPRESA CENTRO OESTE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/23,QUE TEM POR OBJETO A PREST. DE SERV. DE AQUISIÇÃO INST. DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CONTEMPLANDO CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA DE SENSORES E ALARMES, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SEDE (SETOR CENTRAL), GARAGEM RUA 2 E ARQUIVO LOCALIZADO NO JARDIM EUROPA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1010,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="151"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017908.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO OC23809817899, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL - PETO, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA 5580022730, DE
20/08/2025 À 19/08/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="152"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10268439000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>134400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017910.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, PARA INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>134400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="153"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7296500000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1236,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017913.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, INCLUÍDO OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DEMAIS INSUMOS QUE FOREM NECESSÁRIOS, EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DA MARCA ATLAS SCHINDLER, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14836,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="154"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3417,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017921.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), SEGURO, COM RÁDIO COMUNICADOR DIGITAL TETRA, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, E DENTRE OUTROS ITENS PREVISTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>410048,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="155"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1304286000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2800000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017925.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DA REFORMA DO AERÓDROMO ESTADUAL DE TRÊS RANCHOS GO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO, EXECUÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IMPLANTAÇÃO DE CERCAMENTO PATRIMONIAL DA ÁREA DO AERÓDROMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ANAC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2800000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="156"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36932853000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89569,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017929.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS INTERNACIONAIS, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE INSTITUCIONAL DE DESLOCAMENTO DO TITULAR DESTA PASTA, CONVOCADO A PARTICIPAR DE MISSÃO OFICIAL, CONFORME OFÍCIO 1905 (75427781), CONFORME AUTORIZAÇÃO (75456649).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>89569,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="157"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017930.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO VIVA MAIS GOIÁS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7460</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="158"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>322223,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017935.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE
VALORES REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE/GO.
CONFORME MINUTA DE ADITIVO 1º TERMO RETIFICADA (74738933)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>322223,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="159"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>141980,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017939.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 174/2022-AGEHAB (75213708), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>141980,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="160"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12644689000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>76064,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017940.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 55/2024 (73252821), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E
QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE FAINA - GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>76064,61</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="161"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>231622,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017944.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 19/2024, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - ITEM 3.1, ACRESCENTADO VALOR. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>231622,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="162"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>136843,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017945.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR REFERENTE AO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2022 - (74920952), QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - ITENS 3.1. REFERENTE AO CONTRATO E REEQULÍBRIO, ACRESCENTANDO VALOR. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MÓDULO II DO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>136843,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="163"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11325535000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>91870,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017950.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BELA MARES INCORPORACOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO (75112081) AO CONTRATO Nº 133/2022 (000031450470), FIRMADO COM A EMPRESA
BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>91870,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="164"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1908444</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017880.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COBRIR DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES AO CONTRATO Nº 62/2021 - GOINFRA, REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1908444</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="165"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15592,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017890.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 20/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES
LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS (PESCAN), NOS PERÍODOS DE
01/01/2025 A 31/05/2025 E 01/06/2025 A 31/07/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15592,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="166"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017897.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 042/2025 "A". PREGÃO Nº 37/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 15/05/2025 A
15/05/2026. PROCESSO Nº 202400005007191 / 202500010021231. AUTORIZAÇÃO (75015220)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>264</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="167"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14250</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017902.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO OC23804472677 DA EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL-PETO, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 55840005342, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE
20/08/2025 A 19/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14250</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="168"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>45000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017903.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO OC 23667335966, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL - PETO, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA 5584382272, DE
20/08/2025 À 19/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="169"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8163953000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1601938,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017906.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEW LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024. PARTES: SEDUC / NEW TECNOLOGIA EM SEGURANÇA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1601938,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="170"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>905760000300</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017907.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A AO CONTRATO 007/2025 - SEDUC X PAPELARIA TRIBUTÁRIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>47794.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>284374,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="171"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017909.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS JOGOS MELHOR IDADE 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="172"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>99,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017909.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS JOGOS MELHOR IDADE 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>399,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="173"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7696132000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113309,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017915.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO AO REAJUSTE DO CONTRATO 13/2023, FIRMADO COM A EMPRESA LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO Nº 144/2025/AGEHAB/GATI (74764384) E MINUTA (75326555) .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>113309,77</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="174"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24233160000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49800</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017916.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGAS DE EMPREGO NA AGEHAB, INCLUINDO A APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>49800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="175"><CODORGAO>51</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29895310000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017928.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>V.GOVERNADORIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DE PAULA ESTACIONAMENTO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS EM ESTACIONAMENTO, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE À GUARDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA VICE-GOVERNADORIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL, A CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS E A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS PRESTADOS POR ESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="176"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>320,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017930.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO VIVA MAIS GOIÁS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>75.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24034,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="177"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017930.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO VIVA MAIS GOIÁS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>160,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="178"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20514671000188</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>162343,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017938.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR REFERENTE AO 3° TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 113/2022 - (74238374), QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - ITENS 3.1.1 REFERENTE AO CONTRATO E 3.1.2 REFERENTE AO REAJUSTE, CRESCENTANDO VALOR. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>162343,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="179"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>413155,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017943.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR REFERENTE AO 3° TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 96/2022 - (74906969), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES
HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>413155,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="180"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50299657000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3591233,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017949.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEXTO TERMO ADITIVO AO MERCADÃO MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3591233,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="181"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>775404,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017951.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ADITIVO (75403013) REFERENTE AO CONTRATO 67/2024 /GOINFRA (60692876), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N°. 55/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NAS OBRAS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ENTR. GO-040 (INACIOLÂNDIA), EXTENSÃO 39,67KM, RODOVIA GO-194/GO421/GO-221, TRECHO: INICIO PERÍMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR. GO-421, EXTENSÃO 106,41KM, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 146,08 KM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>775404,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="182"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27826620000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>344699,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017954.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WESLEY MATTOS DE QUEIROZ EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 110/2022. PARTES: SEDUC X WESLEY MATTOS QUEIROZ EIRELI.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>344699,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="183"><CODORGAO>123</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1606110000164</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>283500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017958.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ABC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO CONTRATUAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>283500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="184"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2491558000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4420,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017959.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2023 (45677519), QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4420,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="185"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19121,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017963.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 32/2025, PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UC'S, DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO (PEAMP ), NOS PERÍODOS DE 01/01 A 30/06/2025 E 01/07/ A
31/12/2025. SISLOG 103663</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19121,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="186"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2058744000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>485000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017972.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.058.744/0001-92, PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>485000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="187"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>141,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2834,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="188"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36947920000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018008.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELITEGEO CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONTEMPLANDO: ESTUDOS, ENSAIOS, LAUDOS,
SONDAGENS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>58703.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21720,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="189"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>757930000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018011.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PRATA, ATRAVÉS DA EMPRESA SINDICATO DOS BARES, RESTAURANTES E SIMILARES DO MUNICIPIO DE GOIANIA, CNPJ 00.757.930/0001-94, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO BARES 2025, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 25/2025 - GOIASTURISMO/GEPT E PARECER TÉCNICO GOIASTURISMO/GEPT-18190 Nº 17/2025, NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) SEI 202500027000268.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="190"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="191"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="192"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="193"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14311143000129</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>35232,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018015.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TCAR SERVIÇOS LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/2023 FIRMADO COM A EMPRESA TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) VEÍCULO REPRESENTAÇÃO; 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO SEDAN E 01 (UM),VEÍCULO CAMIONETE CABINE. DUPLA 4X2/4X4 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE ) MESES, PARA ATENDER A AGR. CONFORME &amp;#8203;REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 15/2025 - AGR/GEAA
-18142</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>35232,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="194"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40997613000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018016.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="195"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>41663890000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36720</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018019.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ECO SISTEMA AMBIENTAL EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36720</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="196"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="197"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2681,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="198"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>195</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="199"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2619,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="200"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1110</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="201"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1385504,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018027.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025 /GOINFRA (69213956), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (75016361), COM FULCRO NA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1385504,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="202"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018028.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA,
CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="203"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19255,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018032.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 2025, RELATIVA AO VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 31/2024, CELEBRADO COM A REAL JG FACILITIES
LTDA, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, PARA O CARGO DE SERVENTE DE LIMPEZA (SERVENTE DE LIMPEZA, CBO 5143-20),
ESPECIFICAMENTE DESTINADOS À PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA (PEA), ABRANGENDO OS PERÍODOS DE 01/01 A 31/05/2025 E DE 01/06 A 31/12/2025. SISLOG 103663.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19255,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="204"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76509686000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>247893,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017886.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A COBRIR DESPESAS COM APOSTILA (64874944) REFERENTE AO CONTRATO 95/2023 /GOINFRA (53836002), PREGÃO ELETRÔNICO 027/2023 GOINFRA, (VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2025), CUJO OBJETO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REGIÃO SUDOESTE- LOTE 02, NESTE ESTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO (64272362) E PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PR-PROSET-ANS Nº 103/2021 (SEI Nº 000019026845).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>247893,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="205"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10185,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017889.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 22/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES
LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DOS PIRINEUS (PEP), NOS PERÍODOS DE 01/01/2025 A
31/05/2025 E 01/06/2025 A 31/07/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10185,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="206"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3639,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017892.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO 2025 DE VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 24/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES
LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA (PEA), NOS PERÍODOS DE 01/01/2025 A
31/05/2025 E 01/06/2025 A 31/07/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3639,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="207"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2513899000414</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017896.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GRIFOLS BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 067/2025 "B". PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/05/2025 A
20/05/2026. PROCESSO Nº 202400005021157 / 202500010031298. AUTORIZAÇÃO (74918576).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>96.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>153600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="208"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10269296000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017898.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 061/2024 "B". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2024. PROCESSO Nº 202400005004644
202400010075430. VIGÊNCIA DA ARP 08/11/2024 A 08/11/2025. DOD (SEI 75039992)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>140.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>63000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="209"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1299</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017909.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS JOGOS MELHOR IDADE 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25980</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="210"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017909.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS JOGOS MELHOR IDADE 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>150.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="211"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3021021000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1777816,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017911.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STADIUM CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (74654614) DO CONTRATO Nº 01/2025-GOINFRA (68936205), COM VIGÊNCIA DE 18 (DEZOITO) MESES, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 056/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 69 DO GMM (CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, CRISTIANÓPOLIS, OUVIDOR, PIRACANJUBA, PIRES DO RIO, SANTA CRUZ DE GOIÁS E VIANÓPOLIS)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1777816,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="212"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37381951000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>67740,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017912.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 35/2023, REFERENTE CONDOMÍNIO, INCLUINDO IPTU DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE - GOIÂNIA GO, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>67740,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="213"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017914.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SUB-ROGAÇÃO (CESSÃO) DA POSIÇÃO DE CONTRATANTE PARA A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG, COM A CONSEQUENTE TRANSMISSÃO DOS DIREITOS, CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>260</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="214"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5864744000178</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7276,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017922.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIDADE ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O REAJUSTE DOS PREÇOS E A SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DO VEÍCULO LOCADO NO CONTRATO Nº 013/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>145537,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="215"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12039966000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1921140</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017924.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PCGO, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DGPC, CONFORME INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (75018562).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1921140</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="216"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017930.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO VIVA MAIS GOIÁS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="217"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1569755000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2231</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017931.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE AJUSTES NA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023, QUE TEM POR OBJETO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDIRETOS E DE FORMA CONTINUADA, PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - POSTO DE TRABALHO PARA O CARGO DE MOTORISTAS - CATEGORIA B E D, PARA CONDUZIR A FROTA OFICIAL DA AGR. PERÍODO DE JAN A AGO/2025 E PROPORCIONAL A 05 DIAS DE SET/2025. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA. Nº 11/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17848</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="218"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14290582000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>416888,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017933.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2024, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE VALORES A SEREM SUPRIMIDOS E ACRESCIDOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>416888,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="219"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>182739,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017937.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2024 (74442191), CUJO OBJETO É A
ALTERAÇÃO DE VALORES A SEREM SUPRIMIDOS E ACRESCIDOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE
CRISTIANÓPOLIS/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>182739,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="220"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2812043000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>22406,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017947.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 (SEI Nº 5489666 - PAG. 35 A 92), PROCESSO 202500010030645, A SER FIRMADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - CRESM. RD 192/2025 (SEI
75647562). CUSTEIO

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 (SEI Nº 5489666 - PAG. 35 A 92). PROCESSO 202500010030645, PARA CUSTOS DE GRATIFICAÇÃO
DO SUPERVISOR, COORDENADOR, PRECEPTOR E TUTOR DA COREME E PARA DESPESA DE CUSTEIO DIVERSO POR RESIDENTE COREMU, DOS PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E DO
PROGRAMA E RESIDÊNCIA NO COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY CRESM. RD 192/2025 (SEI 75647562).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22406,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="221"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2486936000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4098610,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017953.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2024 - SEDUC X TERRAÇO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4098610,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="222"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>67729178000491</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017961.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, VIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2025/SUPEL-RO - SESAU-RO, PREGÃO
ELETRÔNICO N° 90325/2024, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU DE RONDÔNIA, PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. DOD (74165261), TR (75131800), TERMO DE
ADESÃO (75730297), AUTORIZAÇÃO (74915966).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>31140.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>41416,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="223"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1500198,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017964.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-132, TRECHO: ENT. GO-237 (NIQUELÂNDIA) / EST. 1161 + 13,83 (COLINAS DO SUL), NESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (75660692).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1500198,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="224"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4361968000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17946403,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017970.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OTCDOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUEMNTOS REIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2023/SES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E INSTALAÇÃO COM TRATAMENTO
TÉCNICO DOCUMENTAL, GESTÃO DIGITAL DO ACERVO E CAPTURA DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, RECUPERAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
HISTÓRICOS. RD 3/2025 (75339559). VIGÊNCIA: 10/08/2025 A 09/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17946403,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="225"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>604122000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>169710,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017971.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2021-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INC. II E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (70854562).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>169710,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="226"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>930000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017975.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE ADITIVO TEM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2023 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, ADITIVANDO OS QUANTITATIVOS COM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CONFORME DETALHADO NA JUSTIFICATIVA DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA SIC (72685702), REQUISIÇÃO DE DESPESAS (72685702) E NA PLANILHA FORMAÇÃO DE CUSTO REPACTUAÇÕES NA ORDEM 7,005% (SETE VIRGULA CINCO POR CENTO), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, TESTE DE SOFTWARE, CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA, PRESTANDO SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, CONTEMPLANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO TECNOLÓGICA, RESPEITANDO OS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO, DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – GETI/SIC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>930000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="227"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>128795174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017976.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DO ESTADO DE GOIÁS – PAA GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="228"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>22698807,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017977.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-194, TRECHO: ENTR. GO-461/PONTE BRANCA, COM EXTENSÃO DE 31,92 KM, NESTE ESTADO, CONFORME DESPACHO Nº 232/2025/GOINFRA/LC-GELIC-13150
(75574830) E AUTORIZAÇÃO PR (75593592) E TDO 14/2025-SEINFRA, RDF 3257 E DDO 7385.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22698807,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="229"><CODORGAO>51</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29895310000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017998.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>V.GOVERNADORIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DE PAULA ESTACIONAMENTO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS EM ESTACIONAMENTO, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE À GUARDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA VICE-GOVERNADORIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL, A CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS E A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS PRESTADOS POR ESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="230"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12482686000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018009.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONTEMPLANDO: ESTUDOS, ENSAIOS, LAUDOS, SONDAGENS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>169.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1014</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="231"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61074175000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>538563,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018012.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2021</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>538563,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="232"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4619933000112</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>254755</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018017.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPLETTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2023/SEMAD (47599887), COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, PARA PRESTAR APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (CBHS) DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE
10 (DEZ) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL 29/06/2025 E TERMO FINAL 29/04/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>254755</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="233"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018018.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, EM SEU ITEM 4.1, NA CLÁUSULA QUINTA - VALOR E PAGAMENTOS CONTRATUAIS EM SEU ITEM 5.1, NA CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SEU ITEM 6.1, COM A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº. 05/2022, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>58.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33930</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="234"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>152,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="235"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="236"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="237"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>840</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="238"><CODORGAO>49</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>402,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017895.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>EMATER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG, A SER UTILIZADO NA UNIDADE DIDÁTICA DE AGROINDÚSTRIA, CUJO OBJETIVO É ATENDER A UMA DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA EMATER, CUJA AQUISIÇÃO PROPOSTA SERÁ POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023-SEAD/GECC (SEI 59209306), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 006/2023 - PROCESSO 202300005005199 , DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS (SEAD), QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) EM BOTIJÕES REUTILIZÁVEIS DE 13 KG E 45 KG, DE MODO PARCELADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8052,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="239"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>42000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017901.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO OC23794214620, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PARQUE PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL - PETO, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA 5584382284,
DE 20/08/2025 A 19/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>42000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="240"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12957444000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>58,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017917.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL,
VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (REITORIA) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UEG, COM FOCO NA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS ÀS NORMAS DE
ACESSIBILIDADE E NA PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>19.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1111,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="241"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7875146000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2960</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017918.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17/2024, ORIGINADA DO PREGÃO N.º 013/2024, DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARANÁ, PARA
AQUISIÇÃO DE 940 UNIDADES DE CADEIRAS ERGONÔMICAS GIRATÓRIAS COM APOIO DE CABEÇA, CADEIRA COM ENCOSTO TIPO TELA, MARCA TOK MODELO 91F1TL, VISANDO ATENDER ÀS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>940.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2782400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="242"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29245,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017920.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/224, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE VALORES. CONFORME MINUTA RETIFICADA (74738369).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>29245,43</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="243"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017923.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="244"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017926.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ÚNICO FORNECEDOR NA LOCALIDADE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>42000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="245"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.060.200-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1711,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017927.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 54/2024/SES, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O SR. CÉSAR AUGUSTO SOARES NITSCHKE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUANTO A ELABORAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NAS 5 MACRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2024 À 03/2025, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO PELA IPCA É DE 5,477190%</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20539,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="246"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>232189,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017932.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2022 (75260221), CUJO OBJETO É AS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO CONTRATO, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REAJUSTE CONTRATUAL. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>232189,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="247"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11325535000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>173783,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017934.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BELA MARES INCORPORACOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 5º TERMO ADITIVO (75234743) AO CONTRATO 140/2022 (000031492992), FIRMADO COM A EMPRESABELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE VALORES DEVIDO AS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>173783,53</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="248"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3030662000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>701,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017936.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2024 (74739391), CUJO OBJETO É A
ALTERAÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE
CARMO DO RIO VERDE/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>701,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="249"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1377555000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>86697,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017941.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1 O PRESENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 029/2017-SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, NO QUE TANGE À: I) PROMOVER A REDUÇÃO DO VALOR ATUAL DO CONTRATO, ÚLTIMO EXERCÍCIO 2024/2025, PASSANDO DE R$ 127.894,13 (CENTO E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 86.697,60 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE SUPRESSÃO DE 32,211431% (TRINTA E DOIS INTEIROS, DUZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM MILIONÉSIMOS POR CENTO), CONFORME INFERE-SE DA PLANILHA DE CUSTOS (74101381), DA JUSTIFICATIVA (74122325) E DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO (74122929) ELABORADAS PELA ÁREA REQUISITANTE; II) PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O INTERVALO DE 26/07/2025 A 25/07/2026, ACRESCIDO EM 15% (QUINZE POR CENTO) A TÍTULO DE MARGEM DE SEGURANÇA, PARA FAZER FRENTE AO AUMENTO DA DEMANDA, TARIFAS E BANDEIRAS TARIFÁRIAS, CONFORME EXTRAÍDO DA PLANILHA DE CUSTOS (74101381), RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017-SEAD (000030111649), EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA 1/2018 GAPGE (74120909) E COM O ANEXO II DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2021-SEAD (74122929); III) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 26/07/2025 A 25/07/2026, CONFORME AUTORIZA O § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201600005005163, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 12/2025-SEAD/GEREM-11841(74277784); E IV) PROMOVER A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA APOSTILA 1 (48875616) E DO 3º TERMO ADITIVO (61007530), PARA FAZER CONSTAR A DATA DO PERÍODO DA PRORROGAÇÃO 12 MESES DO CORRESPONDENTE EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, RESPECTIVAMENTE, NA SEGUINTE ORDEM: 26/07/2023 A 25/07/2024 E 26/07/2024 A 25/07/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>86697,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="250"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>142,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017942.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 32/2021 - DIFERENÇA DE VALORES DE  07/07/2025 A 06/07/2026 - ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA-IBGE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>142,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="251"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7119310000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2321871,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017946.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023 VISANDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2321871,18</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="252"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>124605,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017948.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2022 (75159112), CUJO OBJETO É ALTERAÇÕES
QUANTITATIVAS, DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES AOS VALORES DO CONTRATO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA OU SEJA DE 01/07/2022 A
01/01/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>124605,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="253"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8312190000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23387,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017952.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 004/2021 - SEAD, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PASTOR ZENTIL, Nº 71, SETOR CENTRAL, QUIRINÓPOLIS – GO, COM ÁREA DE 400,50 M², REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 25.267, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE DO VAPT VUPT QUIRINÓPOLIS, CONFORME PERCENTUAL DE 25,302160%, COM A UTILIZAÇÃO DO IGP-M (FGV), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2024, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.590,96 (MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) NO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
1.2. O PAGAMENTO DO REAJUSTE DEVERÁ SER CONTABILIZADO A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2024, CONSOANTE DESPACHO 322/2024/SEAD/GECONT (68565837), E SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE (67787409).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23387,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="254"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017956.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>17000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>59670</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="255"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2164137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1776249,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017957.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM MINUTA DE ADITIVO (74975049) DO CONTRATO Nº 25/2025-GOINFRA (70811669), COM VIGÊNCIA DE 14 (QUATORZE) MESES APÓS A SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 50/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 65 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (IPAMERI, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, FORMOSA, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, HIDROLÂNDIA, VILA PROPÍCIO), NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1776249,18</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="256"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1404158001838</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>475485,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017960.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LICENÇA DE USO DO SISTEMA DA PLATAFORMA BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON, COM ACERVO DE MAIS DE 17.000 E-BOOKS E ACESSO ILIMITADO E MULTIUSUÁRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA 20.477 USUÁRIOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>475485,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="257"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11349160000248</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>56536,79</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017965.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 (2079058), ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90006/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01400.035447/2023-24, FIRMADO COM A EMPRESA VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - VIGILÂNCIA ARMADA PARA O MERCADÃO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIAS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>678441,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="258"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8241158000165</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>194617,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017968.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE VALORES REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 34/2024 - SEDS PARA AQUISIÇÃO DE 28.875 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO POR DEMANDA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>194617,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="259"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35858504000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>171,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018001.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2024 /UEG, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE WEBCAM E HEADSET, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO DOS SERVIDORES E PROFESSORES DA UEG, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS 4 E 19 (CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM - 1080P -FULL HD E HEADSET - FONE DE OUVIDO) NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ATUALIZADO E A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA. ALTERAÇÃO NO PREÂMBULO, NO ITEM 1.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA, NA CLÁUSULA QUARTA E SEU PARÁGRAFO 1º, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>32.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5503,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="260"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1309,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="261"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="262"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>16.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>128,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="263"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>193,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="264"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1814174000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1788689,63</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018010.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 79/2025-GOINFRA (75044516), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 2ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1788689,63</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="265"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1367110,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018013.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO - HEANA. CONTRATO DE GESTÃO 66/2019. 6º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA PREVISTA: 01/06/2025 A 18/11/2027. RD 194/2025 (75760713). CUSTEIO.
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE
SANTILLO - HEANA. CONTRATO DE GESTÃO 66/2019. 6º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA PREVISTA: 01/06/2025 A 18/11/2027. RD 194/2025 (75760713) RESIDÊNCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1367110,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="266"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>141,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>708,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="267"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>193,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="268"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>704,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017955.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 168/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
74871781) - ARP Nº 067/2025 "C", VIGÊNCIA: 21/05/2025 A 20/05/2026, PREGÃO Nº 114/2024, PROCESSO Nº º 202400005021157 202500010031298. AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 74867238).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>618.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>435504,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="269"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11349160000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>75379,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017962.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 (2079058), ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90006/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01400.035447/2023-24, FIRMADO COM A EMPRESA VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.349.160/0001-67.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>904558,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="270"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11349160000248</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18843,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017966.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 (2079058), ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90006/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01400.035447/2023-24, FIRMADO COM A EMPRESA VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DA SIC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>226117,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="271"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16415,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017967.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR DEMANDA , NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, COM ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ALÉM DE BEBIDAS, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO, PARA SUPORTE AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16415,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="272"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>38743357000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>262406,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017973.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STRATA ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O APOSTILA (75462537) REFERENTE AO CONTRATO 94/2023-GOINFRA (53853433), COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 027/2023 GOINFRA, CUJO OBJETO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REGIÃO SUDOESTE- LOTE 01, NESTE ESTADO, CONFORME DESPACHO Nº 51/2025/GOINFRA/DPJ-MED-22924 (73664807) E AUTORIZAÇÃO (75315095).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>262406,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="273"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>90180605000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2528,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017974.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2528,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="274"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2778850000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017999.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2024, NO QUAL VISA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>575</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="275"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7198938000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018000.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA CONTRATAÇÃO 105008</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="276"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5058935000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8051,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018002.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INTERATIVA DED. HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 7/2023 (SEI 45153109) CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA
INTERATIVA FACILITIES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE
PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS, NO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8051,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="277"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.397.981-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>858,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018003.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE AO CONTRATO 010/2015,  DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PREVISTO MORAIS DOS SANTOS, Nº 523, SETOR CENTRAL, PIRANHAS – GO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A AGENFA DE PIRANHAS - GO, VISANDO O REAJUSTE SEGUNDO O ÍNDICE IPCA-IBGE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>858,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="278"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONTRATAÇAO 104744</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>770,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="279"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7945776000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>469155,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018005.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMECON CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2024/UEG (SEI 56075564), CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO NO CAMPUS OESTE - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DAS PARCELAS REMANESCENTES DO CONTRATO (SALDO REMANESCENTE DE R$ 8.899.825,12), CONFORME A VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/23 A SETEMBRO/24. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS OITAVA E NONA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. PROCESSO DO CONTRATO Nº 202300020004576.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>469155,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="280"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>392,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="281"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="282"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>110</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="283"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="284"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1160</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="285"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>320,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32046</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="286"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2279</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="287"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>140,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2802</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="288"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018022.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO
TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE
MORRINHOS-GO, LOTE 20 DO PE SRP Nº 007/2023.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="289"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1050</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018024.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS MULTIUSO, COM BRAÇOS FIXOS E ENCOSTO EM TELA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>35.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="290"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>90180605000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018025.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106447 E SEQUENCIAL 003/2024 - AGR, FIRMADO COM A EMPRESA GENTE SEGURADORA S A, QUE TEM POR OBJETO O SEGURO VEICULAR REFERENTE A VAN RENAULT/MASTER REVES MC, PLACA SDL 7H87, PERTENCENTE A AGÊNCIA GOIANA DE REG. CONTROLE E FISC. DE SER. PÚB.- AGR, PROPORCIONANDO QUALIDADE E EFICIÊNCIA, VISTO QUE POR TRATAR-SE DE PREVENÇÃO PARA O VEÍCULO VISANDO A PROTEÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS FUTUROS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="291"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8470393000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018029.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA) AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE GOIÂNIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>65472.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>190523,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="292"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15188822000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36642,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018030.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36642,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="293"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84157,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018042.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 24/2019 - SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AGENTE DE PORTARIA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, ENCARREGADO (SUPERVISOR), SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A AGOSTO DE 2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>84157,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="294"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018043.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 20/2023 - SECAMI CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR E A EMPRESA OI S.A REFERENTE À CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VOIP).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>130,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="295"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2154949,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018045.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-SEAD (74748719), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 062/2024-SEAD-GO, PROCESSO N.º 202400005006735, PROCESSADO NA ESFERA DA CONTRATAÇÃO SISLOG N.º 104486 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS-SEAD-GO, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE PARTICIPAÇÃO DA ECONOMIA(74759704).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2154949,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="296"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3619767000515</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2955176</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018049.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORINO INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2955176</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="297"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>54444,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018050.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATO 53/2019 (9028667), QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE POLÍCIA DE ANÁPOLIS, VINCULADAS A 3ª DRP, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 3 (73462046).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54444,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="298"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7198938000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018054.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N.º 105008, SEI 202400005009616), COM OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA
DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE GOIÁS 2025, EM APOIO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>815.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="299"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4203075000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>500000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018061.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO INSERINDO NOVOS PROJETOS COMPLEMENTARES AO OBJETO PRINCIPAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO E TAMBÉM O NOVO DESCRITIVO DAS METAS PARA GESTÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO INOVADOR (CEEI) - HUB GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>500000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="300"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.958.181-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1080,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018079.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, ATRAVÉS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2018, DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA QD.01 MR 01LT.38-SETOR LESTE, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A UNIDADE OPERACIONAL LOCAL DE PLANALTINA-GO, FIRMADO ENTRE A SRª ELIANE NOGUEIRA DE SOUZA E A AGRODEFESA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (VIGÊNCIA DE 29/06/2025 A 28/06/2026).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12970,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="301"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27883350000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018080.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, CNPJ Nº. 27.883.350/0001-08 PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>30000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="302"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51447104000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9812254,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018085.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024. PARTES: SEDUC / CONSÓRCIO DIAMENTE ENGENHARIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9812254,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="303"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21111808000388</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>710325</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018090.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2025 - SEDUC X ENB</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>710325</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="304"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20401330000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>215880</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018091.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (24/08/2025 ATÉ 24/08/2026) AO CONTRATO 80/2023 - GOINFRA (51095397), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023 - GOINFRA (49846038), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
GRUPO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>215880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="305"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>39618316000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>187450,63</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018092.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO PRESÍDIO NOVO GAMA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>187450,63</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="306"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5296490000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018096.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 096/2023-GOINFRA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS – REGIÃO SUDOESTE- LOTE 03. RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 096/2023-GOINFRA (SEI N° 53836002), NO MONTANTE DE R$ 339.889,66 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A MARÇO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>30000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="307"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14570,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018034.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 2025, RELATIVA AO VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 36/2024, CELEBRADO COM A REAL JG FACILITIES
LTDA, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, PARA O CARGO DE SERVENTE DE LIMPEZA (SERVENTE DE LIMPEZA, CBO 5143-20),
ESPECIFICAMENTE DESTINADOS À PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ (PESJ), ABRANGENDO OS PERÍODOS DE 01/01 A 31/05/2025 E DE 01/06 A 31/12/2025. SISLOG 103663</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14570,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="308"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24052873000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1158533,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018036.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1158533,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="309"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.392.119-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2259,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018053.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA  DO CONTRATO Nº 021/2023, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 385 METROS, LOCALIZADO À RUA CEL. ANTÔNIO MARTINS, Nº 07, CENTRO, CEP 76550-000, PORANGATU-GO, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE PORANGATU.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2259,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="310"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2106664000165</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>99984</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018056.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO PRESENTE TERMO ADITIVO 25º AO CONTRATO DE GESTÃO N°001/2011 - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, O QUAL TEM COMO OBJETIVO CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OVG (PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/06/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>99984</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="311"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.387.728-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3594,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018065.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 211/2013 - SEDUC X MARCOS E CAMILA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3594,18</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="312"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11858912000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>251,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018066.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CONFORME LOTE 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 002/2025-SEDS-GO - PROCESSO Nº 202510319003253 - 108406 SISLOG PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>75468</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="313"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23801648000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30885,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018070.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROCEL EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2024/RETOMADA (SEI Nº 61471971), QUE PRORROGA POR 12 MESES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>370628,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="314"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47735903000184</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>155758</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018071.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº. 47.735.903/0001-84, PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>311516</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="315"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000846</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>33476,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018075.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL. PROCESSO: 202500010045049. PNS:
MAIO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 205/2025 - SES/</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33476,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="316"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2539643000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018083.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL E 5º TERMO ADITIVO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK,
MONITORAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DE TIC. PELO PERÍODO DE 03 MESES DO DIA 08 DE JULHO DE 2025 A 07 DE
OUTUBRO DE 2025 - PROCESSO DE PAGAMENTO 202100017006747</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>23351.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>450674,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="317"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8250241001091</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018084.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.250.241/0010-91, PARA O FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) RETROESCAVADEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>29.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9425000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="318"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14707364000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>395500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018086.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº. 14.707.364/0001-10, PARA O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MOTONIVELADORAS E 04 (QUATRO) PÁS CARREGADEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1582000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="319"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17943859000137</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11880</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018087.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2024, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2024, FIRMANDO COM A EMPRESA INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA, CUJO O OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX ISION IP 4000 - INCLUINDO MÓDULO CALL CENTER - TREINAMENTO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE MANTER OS EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM PLENO FUNCIONAMENTO E COM SUAS FUNCIONALIDADES ATUALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE), MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="320"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8593703000344</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1506115</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018088.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, UNIDADES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - SECULT/PA, EDITAL DE CONCORRÊNCIA/SRP Nº 90010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SECULT/PA Nº. 2024/2036919, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PARÁ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1506115</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="321"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11338609000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34034,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018102.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº 202500010045058. RD
204/2025 (SEI 75820602). PORTARIA 7000/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34034,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="322"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7998,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018124.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022-FAPEG, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV, TIPO 3, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO LOTE 8 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022-SEAD/GEAC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>95978,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="323"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7797967000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6470</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018125.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, QUE CONSISTE EM UM BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS E A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. ALTERAÇÃO NO PREÂMBULO E NA CLÁUSULA SEXTA, AMBOS DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19410</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="324"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13461</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018128.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2025
(SEI Nº 73662506), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E A
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO –
GOIÁS. RD 217 (75858412). PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7000/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13461</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="325"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>40599,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018136.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94/2024 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE. PROCESSO 202500010045065. RD 206/2025. (SEI 75822301). PORTARIA
7000/2025. REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>40599,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="326"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>61,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018137.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA,
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD.
PROCESSO 202500010044974. RD 195/2025 (75809408). PORTARIA Nº 7000/2025. REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>61,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="327"><CODORGAO>143</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25418,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018145.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECOM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2024 - SECOM (60590785), QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25418,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="328"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018146.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ACRESCIDO DE 25% DO QUANTITATIVO DO CONTRATO INICIAL, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA DEMANDA EM FUNÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES SELECIONADO NO PROCESSO SELETIVO DE 2024, RAZÃO PELA SOLICITAMOS O AUMENTO PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA NO ITEM 3.1 DO CONTRATO 006/2024-SIC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19530</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="329"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>638,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018147.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (75874709). ARP Nº 064/2024 “A”. PREGÃO Nº 042/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 11/12/2024 A 11/12/2025. PROCESSO Nº 202400005022221 / 106699.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1276400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="330"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018153.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 75786709) - ARP Nº 62/2024 "B" – SES, VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 08/11/2025., PREGÃO Nº 036/2024, PROCESSO Nº º 202400005020757 / 106462. AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 75785350).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>28000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31920</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="331"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018157.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>72000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>660240</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="332"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25029414000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018161.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RM HOSPITALAR LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15098,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="333"><CODORGAO>143</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5586365000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018163.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECOM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 015/2024 - SECOM (62046744), QUE TEM POR OBJETO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, TRASLADO E HOSPEDAGEM, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES RELACIONADAS NOS INSTRUMENTO CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="334"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56994502002698</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>682,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018173.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ? CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 131/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 25/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993 / 109747. AUTORIZAÇÃO (76264678) . ORDEM DE FORNECIMENTO 129 (76265756). PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1620.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1104888,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="335"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>53359824000461</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018175.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BLANVER FARMOQUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 1</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>33768.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>106031,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="336"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29714907000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>299967,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018177.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELETRICA CIDADE EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA ELÉTRICA CIDADE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO E GERAIS), POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>299967,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="337"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018023.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º TERMO ADITIVO REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO77/2023-GOINFRA, CELEBRADO ENTRE A SGG E A EMPRESA PAZINI
EMPREENDIMENTOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS
E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO: LONAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO, PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS,
PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA ATÉ 13/08/26</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1556.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13226</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="338"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23033,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018031.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 2025, RELATIVA AO VALOR DO CUSTO DEFINIDO NO CONTRATO Nº 29/2024, CELEBRADO COM A REAL JG FACILITIES
LTDA, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, PARA OS CARGOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CARREGADOR
BRAÇAL, ESPECIFICAMENTE DESTINADOS À ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ÁGUAS DE SÃO JOÃO (ARIE SÃO JOÃO), ABRANGENDO OS PERÍODOS DE 01/01 A 30/06/2025 E DE
01/07 A 31/12/2025. SISLOG 103663.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23033,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="339"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14807420000199</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018039.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FACTO TURISMO-EIRELI-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CELEBRAÇÃO DO TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TDO) PROPOSTO, NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), COM A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS URGENTES DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA AJUDÂNCIA DE ORDENS DO GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="340"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8469404000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018051.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, À COMBUSTÃO, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA A AVALIAÇÃO DE CADA ORÇAMENTO, BEM COMO DE UMA REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS DO SETOR DA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME ESTABELECE O DECRETO ESTADUAL Nº 9.737/2020. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 06.1 DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="341"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.221.920-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2259,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018053.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA  DO CONTRATO Nº 021/2023, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 385 METROS, LOCALIZADO À RUA CEL. ANTÔNIO MARTINS, Nº 07, CENTRO, CEP 76550-000, PORANGATU-GO, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE PORANGATU.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2259,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="342"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7198938000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018055.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E
COMUNICAÇÃO VISUAL, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N.º 105008, SEI 202400005009616), COM OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA
DOS JOGOS PROJETOS FINALÍSTICOS, EM APOIO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>40000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="343"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15362598000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>749917,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018058.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X - OFFICE SERVI LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (72870064).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>749917,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="344"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10446523000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6658,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018062.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2023-SEAD, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/12/2025 (11 MESES E 28 DIAS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO VIGENTE, POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº GO000026/2025, EM 21/01/2025, VIGENTE DE 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO (73137463), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 136/2025/SEAD/GECONT-18232 (74526014) E DA SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – SBS Nº 15/2025 - SEAD/SEC-22987 (74309465), ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 40, INCISO XI; NO ART. 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993; NO ART. 12, INCISOS I E II, DO DECRETO FEDERAL Nº 9.507/2018, E EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA SLTI/MPOG, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6658,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="345"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018063.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PREDIAIS SOB MEDIDA, A SEREM INSTALADAS NO PRÉDIO-SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>160.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26240</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="346"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>78809530000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018067.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA (ANPOLL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="347"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3143181000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>103,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018068.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAST INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E TESTE DO SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 03/08/2025. INICIATIVA; FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>37500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3891375</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="348"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21997155000203</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>362,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018069.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE WEBCAM HD 1080P COM SUPORTE E GARANTIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, POR
MEIO DA ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024/MPRO (75448246), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024 PROCESSO Nº 39/2024,
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36239</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="349"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60765823000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34829,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018073.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO). PROCESSO: 202500010045040. PNS: MAIO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 203/2025
- SES/GEMOD (75819186). PORTARIA 7000/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34829,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="350"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000331</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>186868,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018074.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. PROCESSO: 202500010045049. PNS: MAIO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 205/2025 - SES/GEMOD
(75820592). PORTARIA 7000/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>186868,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="351"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8250241001091</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018077.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A CONTRATAÇÃO VISA A AQUISIÇÃO, POR MEIO DAS EMPRESAS VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.250.241/0010-91, PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>650000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="352"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47735903000184</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>155758</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018082.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº. 47.735.903/0001-84, PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>155758</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="353"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7198938000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018094.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA REFERENTE À DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA À UTILIZAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS
PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, PREVISTA PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. O PROCESSO FOI FORMALIZADO POR MEIO DO DDO N.º7390, VINCULADO AO
RDF N.º3264, TENDO COMO GERENCIADOR A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SEEL E COMO TITULAR A AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E
PESQUISA AGROPECUÁRIA EMATER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1875.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="354"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>78533312000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6330,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018100.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 23,08% DO VALOR CONTRATADO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE: R$ 611.469,10 (SEISCENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>126603,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="355"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>308692,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018103.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 -
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. RD 226/2025 (SEI 75919351).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>308692,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="356"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>125278</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018104.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2025 -
SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIN - HEJA. RD 202/2025 (SEI 75818781).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>125278</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="357"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>314696,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018106.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-
SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO,
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). RD 208/2025 (SEI 75823360).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>314696,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="358"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000449</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>47604,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018108.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO
Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO
DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). RD 208/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>47604,27</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="359"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>184507,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018109.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>184507,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="360"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>280355,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018111.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>280355,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="361"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>27831,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018112.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88/2024 - SES (SEI Nº 62338875), CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA. PROCESSO: 202500010045176. PNS: MAIO/25. REQUISIÇÃO DE
DESPESA N° 214/2025 - SES/GEMOD (75833657).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27831,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="362"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>261630,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018115.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS POR MEIO DASES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU. PROCESSO: 202500010045277. PNS: MAIO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N°
215/2025 - SES/GEMOD (75852333). PORTARIA 7000/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>261630,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="363"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>62473,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018116.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS POR MEIO DA SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. PROCESSO: 202500010045277. PNS: MAIO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N°
215/2025 - SES/GEMOD (75852333). PORTARIA 7000</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>62473,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="364"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>110</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROJETOS FINALÍSTICOS DOS JOGOS DOS SERVIDORES 2025, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>440</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="365"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO RUA DO LAZER 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>16.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1047,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="366"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO PARCERIAS ESCOLARES 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="367"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28196889000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018026.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-PGE, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS ENCARTADOS PARA O INGRESSO DE ESTUDANTES NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DESTA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>203.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2362,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="368"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>318604,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018033.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA,
CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>318604,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="369"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8470393000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018035.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA) AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE GOIÂNIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>130944.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>381047,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="370"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15006573000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>80601,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018037.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, E O ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 3/2025, QUE TEM POR OBJETO A DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO E REESTRUTURAÇÃO (COM AMPLIAÇÃO) DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80601,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="371"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>205,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018038.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>205,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="372"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5586365000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018040.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE CONSISTE NO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2024 - SECTI (61881133) POR MAIS 12 MESES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SISTEMA SELF-BOOKING, COM ACESSO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COMPATÍVEL COM OS NAVEGADORES INTERNET EXPLORER E GOOGLE CHROME NAS ÚLTIMAS DUAS VERSÕES DISPONIBILIZADAS PELOS SEUS DESENVOLVEDORES, ALÉM DE OUTROS NAVEGADORES ADERENTES AO PADRÃO W3C, COM PERFIL CORPORATIVO, PERMITINDO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS PRINCIPAIS COMPANHIAS AÉREAS (PORTAL E-TAM, TRIP, AZUL, GOL), HOSPEDAGEM E TRASLADO, INTERLIGADOS AO SISTEMA DA CONTRATADA, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="373"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018041.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NO EVENTO 18ª REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, DAS 9H ÀS 12H, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL TELMA
ORTEGAL - PETO.46672801000100</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="374"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>635391000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5872811,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018044.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 056/2024 – GOINFRA (59045403), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (74702338), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS QUATRO MESES, COM FULCRO NOS ARTIGOS 57 E 65, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5872811,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="375"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1619022000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018048.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ARTS PROVENIENTES PROJETOS DE "CASAS A CUSTO ZERO", EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA O ANO DE 2025, PARA AS GERÊNCIAS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTO - SPO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="376"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>93600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018052.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO CUSD/CCER Nº OC23813362836 (64677835) DA
EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE LOCALIZADA NA 11º AVENIDA, QD. 94,
LT. 1 Nº 1272, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO EM GOIÂNIA GO, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA 10806969, PARA O PERÍODO DE 21/08/2025 À 20/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>93600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="377"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24574651000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>881160,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018057.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LOC CELL TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2024 - SEDUC X LCE - LOC CELL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>881160,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="378"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11217,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018059.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA, ATRAVÉS DEDESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DO CONTRATO Nº 05/2022-SEEL (SEI 29251760), CELEBRADO COM A EMPRESA OFFICE
SEGURANÇA EIRELI - EPP. VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2025 CONFORME DDO 7379 E RDF 3254.TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 10/2025 - SEEL/SUPINFRA-17595, ENCAMINHADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER NO QUE SE REFERE A PRORROGAÇÃO POR 03 MESES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>75.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>841329,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="379"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27883350000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018064.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, CNPJ Nº. 27.883.350/0001-08, PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="380"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.431.988-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3594,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018065.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 211/2013 - SEDUC X MARCOS E CAMILA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3594,18</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="381"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14707364000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>602500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018072.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº. 14.707.364/0001-10, PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>602500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="382"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14707364000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>395500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018078.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº. 14.707.364/0001-10 PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PÁS CARREGADEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>791000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="383"><CODORGAO>1135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>78533312000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018081.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDF</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 0 0 1 / 2 0 2 5 70247042, TENDO EM VISTA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CCT-2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>563,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="384"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18800903000112</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>788900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018089.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INOVE TECNOLOGIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2022, COM A EMPRESA INOVE TECNOLOGIA
LTDA, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM
COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>788900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="385"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33049560000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6078404,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018093.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANEX ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTRUÇÃO DE VIADUTO, NO TREVO DO PORTAL DA FÉ, SITUADO NA RODOVIA GO-050/GO-060 (RODOVIA DOS ROMEIROS), TRECHO: ENTR. GO-469, KM 16.3, NO PERÍMETRO URBANO DE TRINDADE, NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6078404,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="386"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18365763000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>70000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018096.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 096/2023-GOINFRA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS – REGIÃO SUDOESTE- LOTE 03. RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 096/2023-GOINFRA (SEI N° 53836002), NO MONTANTE DE R$ 339.889,66 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A MARÇO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="387"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3678241000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>187450,63</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018097.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO PRESÍDIO NOVO GAMA, NESTE ESTADO&amp;#8203;</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>187450,63</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="388"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1458533,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018105.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1458533,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="389"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>195247,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018107.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>195247,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="390"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>124353,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018114.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>124353,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="391"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000447</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>353,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018117.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN. CONTRATO DE GESTÃO 37/2019/SES/GO. 18º
APOSTILAMENTO. REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À
PARCELA DE MAIO DE 2025. RD 225/2025 (SEI 75918442)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>353,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="392"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018123.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A. AO CONTRATO 157/2024 - SEDUC X FONSECA MARTINS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>11600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>107880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="393"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042003007</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>187838,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018129.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA DR. CAIO LOUZADA - HEAPA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES.
14º APOSTILAMENTO. REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À
PARCELA DE MAIO DE 2025. RD 199/2025 (SEI 75817726)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>187838,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="394"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>364638,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018132.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 25º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 -
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE
GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD). RD 198 (75814685). PROGRAMAS
FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7000/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>364638,46</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="395"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19447,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018134.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 4º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 -
SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA
EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA
ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. RD 197 (75814001). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE
ENFERMAGEM - PORTARIA 7000/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19447,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="396"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>360305000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>73740,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018135.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO DE 04 NÚCLEOS DE CONTAS BANCÁRIAS, NOS TERMOS DO ANEXO I, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS - ACT, A QUAL SE DARÁ PELO DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS NAS CONTAS CORRENTES DOS PARCEIROS PRIVADOS QUE CONTRATEM COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NA PORTARIA 994 (45014069), DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>73740,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="397"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33624704000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>198186,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018141.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 055/2022 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. (REFERÊNCIA DA DESPESA: 19/10/2024 A 18/10/2025).ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS - VALORES DO 3º TERMO ADITIVO, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO DOS §§ 8º E 9º DA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO INICIAL, REITERADO NO §3º DA CLÁUSULA 3ª DO 3º TERMO ADITIVO ,APLICANDO-SE O IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/23 A SETEMBRO/24, CUJO VALOR PERCENTUAL  FOI DE 4,424740 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>198186,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="398"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3750</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018098.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA 2ª RODADA DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE
OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS - SISTEMA VEREDAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, DAS 8H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO NELSON AMÉRICO DA COSTA - FGM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="399"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>78533312000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6330,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018099.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 20,7% DO VALOR CONTRATADO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE: R$  R$ 113.943,42 (CENTO E TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>113943,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="400"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5872814000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1996,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018101.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 (000019321546), TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  POR MAIS 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23954,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="401"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1170,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018110.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 20º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. RD 222/2025 (SEI 75884476)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1170,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="402"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>42162,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018113.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO COMUM E DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (71998099).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>42162,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="403"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>836946,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018118.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE
GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL. RD 196 (75812684).
PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7000/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>836946,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="404"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3520902000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>95000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018122.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 016/2018, FIRMADO ENTRE A AGRODEFESA E A AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, POR TEMPO INDETERMINADO, PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, NO INTUITO DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS DESTA AGÊNCIA, COMO PORTARIAS, ANÚNCIOS DE EDITAIS, TOMADAS DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA, PREGÃO E AFINS, RETIFICAÇÕES E OUTROS ATOS INSTITUCIONAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>95000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="405"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28092,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018126.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É O 2º REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO Nº
106/2022. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA, CONFORME MINUTA DE APOSTILA (75531449).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28092,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="406"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1932,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018130.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADA A EMPRESA TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO EM ATA RP Nº 002/2022-SEAD/GEAC, INFORMAÇÕES CADASTRADAS DE ACORDO COM PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729, PARA O EXERCÍCIO 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1932,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="407"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>133114,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018140.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ. PROCESSO 202500010045702. RD 224/2025. (SEI 75917602). PORTARIA
7000/2025. REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>133114,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="408"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28414317000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1050</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018150.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2022 (SEI 000034787411), PARA FINS DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA DE SAÚDE, SOB DEMANDA, PARA REVALIDAÇÃO DO CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO (CMA 1ª CLASSE, REVALIDAÇÃO E PÓS-INCIDENTE), JUNTO À ANAC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AÉREO DO CBMGO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>25.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26250</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="409"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>38089985000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>56481,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018158.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A. - SEDUC X LEYZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>56481,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="410"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29777107000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>81,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1633,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="411"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15450</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="412"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="413"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25211499000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>136,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018169.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 055/2025 "A". PREGÃO Nº 2/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 23/05/2025 A 22/05/2026. PROCESSO Nº 202400005026550 202500010025810. DOD 75170258.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>243.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33191,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="414"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4675771000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>792598,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018172.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 030/2023 QUE TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE ANUAL DO PERCENTUAL DE 4,83% QUE ABRANGERÁ O PERIODO DE  JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>792598,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="415"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26921908000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018174.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPFAR - INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 131/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 25/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993 / 109747. AUTORIZAÇÃO (76264678) . ORDEM DE FORNECIMENTO 130 (76266447).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>120000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="416"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018176.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 131/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 25/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993 / 109747. AUTORIZAÇÃO (76264678) . ORDEM DE FORNECIMENTO 133 (76267946). PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>170000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="417"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11325535000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>213577,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018181.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BELA MARES INCORPORACOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2022 (75792779), CUJO OBJETO É A
ALTERAÇÃO DE VALORES A SEREM SUPRIMIDOS E ACRESCIDOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE
LAGOA SANTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>213577,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="418"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>73442360000540</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018183.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, ANÁLISE, VISUALIZAÇÃO, GESTÃO DE EVENTOS, COM OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA E ESPECIALIZADA, BEM COMO ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, LINKS, FORNECENDO MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES, INFRAESTRUTURA DE REDE A SER IMPLANTADA, PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS DE GERENCIAMENTO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="419"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>823412,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018192.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2022 (75836769), CUJO OBJETO É O
ACRÉSCIMO DE VALORES REFERENTE AO 1º E 2º REAJUSTE CONTRATUAL BEM COMO ACRÉSCIMO DE 06 (SEIS) MESES NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, OU SEJA DE 01/07/2022 A
01/01/2026. CONFORME MINUTA DE ADITIVO 4º TERMO (75836769)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>823412,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="420"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8890,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018194.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 11/2023 (49204089), REAJUSTE DOS PREÇOS, CONTEMPLA A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025, PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,56%.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8890,05</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="421"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33113309000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>126409,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018195.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VALID SOLUC. E SERV. DE SEG. EM MEIO DE PAG. E IDEN. S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O REAJUSTE DOS PREÇOS E O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO N° 038/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE ENVIO DE MENSAGENS SMS (SHORT MESSAGE SERVICE), COMPREENDENDO GERENCIAMENTO, TRANSMISSÃO DE 2.000.790 MENSAGENS DE TEXTO PARA CELULARES E SUPORTE TÉCNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>126409,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="422"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>80000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018198.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO DO CONTRATO Nº 044/2022 (SEI Nº 000032935657), QUE VISA A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO REFERIDO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS,
TERRESTRES, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA UNIVERSIDADE, 01/09/2025 À 30/08/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="423"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2917870000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>383589</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018210.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>M ADITIVO DE 25% NO QUANTITATIVO DE ATENDENTES DO SVD, PASSANDO DE 14 (QUATORZE) PARA 17 (DEZESSETE) ATENDENTES, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS - ADFEGO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>383589</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="424"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10907265000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018215.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 030/2025 "A". PREGÃO Nº Nº 92/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº
202400005019432/202500010017061. AUTORIZAÇÃO (75144167).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>34170.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6834</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="425"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23684531000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>220</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018218.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS EVENTOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS EVENTOS -CNPJ 23.684.531/0001-46, REFERENTE A EVENTOS PARA SEDS, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP,DE NÚMERO Nº 108406 E SEQUENCIAL 002/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="426"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34729047000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018222.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS E TCT. ARP Nº 011/2025 "D". PREGÃO Nº 136/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. PROCESSO Nº
(202400005026604) / (202500010006440). AUTORIZAÇÃO (75636157).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>49104</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="427"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018223.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 67/2025 "C". PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/05/2025 A 20/05/2026. PROCESSO Nº
202400005021157 / 202500010031298. AUTORIZAÇÃO (75274702).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1953</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="428"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018178.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 131/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 25/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993 / 109747. AUTORIZAÇÃO (76264678) . ORDEM DE FORNECIMENTO 132 (76267538).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5184.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7464,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="429"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10315413000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1399998,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018185.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANA PROJETOS E SERVIÇOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1399998,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="430"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>73442360000540</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018191.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, ANÁLISE, VISUALIZAÇÃO, GESTÃO DE EVENTOS, COM OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA E ESPECIALIZADA, BEM COMO ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, LINKS, FORNECENDO MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES, INFRAESTRUTURA DE REDE A SER IMPLANTADA, PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS DE GERENCIAMENTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="431"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23684531000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>168900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018193.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS EVENTOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS EVENTOS -CNPJ 23.684.531/0001-46, REFERENTE A EVENTOS PARA SEDS, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP,DE NÚMERO Nº 108406 E SEQUENCIAL 002/2025. LOTE 2 ITEM 11. IMEDIATO. PARCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>168900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="432"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>377632,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018199.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>&amp;#8203;REPACTUAÇÃO CONTRATUAL   (EVENTO  SEI 73295867 DE 2025, (JANEIRO A AGOSTO), REFERENTE AO CONTRATO Nº. Nº 035/2024 (63630058) ENTRE SEDS E SAMMA SERVIÇOS LTDA CUJO OBJETO É A  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, PORTARIA, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS NO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>377632,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="433"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25029414000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018200.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RM HOSPITALAR LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 071/2025. PREGÃO Nº 80/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 23/05/2025 A 22/05/2026. PROCESSO Nº 202500005004734
202500010035283. DOD 74971532.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2124</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="434"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2533,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018201.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 005/2024 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2533,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="435"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>254,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018209.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2025 "A". PREGÃO Nº 57/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 06/06/2026. PROCESSO Nº
202300005021622 202500010031354. DOD 75616405.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>854380,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="436"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86819323000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2563,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018211.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DE POSTOS DE TRABALHO AO CONTRATO N° 039/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS CARGOS DE TELEOPERADOR DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO E TELEFONISTA, COM CONSEQUENTE ACRÉSCIMO DO VALOR ANUAL CONTRATADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>62.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1907333,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="437"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56998982003122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>273</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018212.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 008/2025. PREGÃO Nº 94/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/02/2025 A 21/02/2026. PROCESSO Nº 202400005007864/202500010005024. AUTORIZAÇÃO (75695778). ORDEM DE FORNECIMENTO 203 (75697949).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>532.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>145236</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="438"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018216.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2010.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>783,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="439"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26921908000202</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018220.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº042/2025 "B". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024. PROCESSO Nº 202400005007191 202500010021231.. VIGÊNCIA
DA ARP 15/05/2025 A 15/05/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3444.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11261,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="440"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2539643000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1128037,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018224.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR A SER EMPENHADO PARA O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2023, RELATIVO AO ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE AGRODEFESA E LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI NESTA AGÊNCIA, NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E AO SERVIDOR PELO USO DO SIDAGO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1128037,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="441"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18459628009767</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018121.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BAYER S. A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (75901202). SE A AQUISIÇÃO FOR PÓSARP, ACRESCENTAR OS DADOS RELATIVOS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ARP Nº 050/2024 "C". PREGÃO Nº 010/2024. VIGÊNCIA DA
ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232 / 104043. PROGRAMA FEDERAL: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>18480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>551812,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="442"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>111577,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018127.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2024, CUJO OBJETO SÃO VALORES A SEREM
SUPRIMIDOS E ACRESCIDOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO/GO. CONFORME
MINUTA DE ADITIVO 1º TERMO (75540667);</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>111577,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="443"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51780468000268</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3129,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018131.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6258,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="444"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37678845000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>367322,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018133.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS,
PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. RD
210 (75827918). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7000/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>367322,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="445"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>159781,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018138.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9/2025-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ. PROCESSO 202500010045024. PORTARIA 7000/2025. RD 201/2025. (SEI 75818121).
REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>159781,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="446"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1350583,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018139.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AS REPACTUAÇÕES DOS PREÇOS, COM BASE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES SALARIAIS PREVISTOS NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - CCTS 2023/2024 E 2024/2025 DA CATEGORIA, COM ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1350583,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="447"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3180,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018142.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 -
SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN. PROCESSO Nº 202500010045158. RD 213/2025 (75831889).
PORTARIA 7000/2025. REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3180,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="448"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>116,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018148.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 02/2025 "D" – SES PREGÃO Nº. 102/2024. PROCESSO Nº 202400005030331 / 108584, VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. DOD (SEI 75629977).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1473570</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="449"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18459628009767</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>187,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018151.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BAYER S. A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CEAF. PREGÃO Nº073/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005028055. DOD 75613372</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4830.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>906059,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="450"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31775</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018155.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA
ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA. TERMO DE COLABORAÇÃO 95/2024. 13º APOSTILAMENTO. REPASSE DE ASSISTÊNCIA
FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025. RD 211/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31775</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="451"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2918347000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>436847,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018159.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL
ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ. 21º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020-SES/GO.
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE
2025. RD 223/2025 (75916645)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>436847,53</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="452"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3437,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018160.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 37/2022 - SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) QUE ATENDE AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3437,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="453"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2164137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1269602,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018165.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 71 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (ANICUNS, AURILÂNDIA, BURITI DE GOIÁS, DIORAMA, FAZENDA NOVA, IPORÁ, ITUAÇU E SANTA BARBARA DE
GOIÁS), NO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1269602,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="454"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="455"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>654,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="456"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="457"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86472693002699</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>792888,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018168.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARMITARIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 028/2023 QUE TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE ANUAL DO PERCENTUAL DE 4,83%, QUE ABRANGERA O PERIODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>792888,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="458"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14842681000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>150</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018171.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 35/2024 "D". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024. PROCESSO Nº 202300005021195 202400010059740. VIGÊNCIA DA ARP 01/11/2024 A 01/11/2025. DOD (SEI 75630164).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="459"><CODORGAO>1135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018180.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDF</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2024 - SEDF, CONSTITUI COMO OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CONTRATANTE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1004.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4016</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="460"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11325535000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44057,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018182.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BELA MARES INCORPORACOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2022 (75837343), CUJO OBJETO É A
ALTERAÇÃO DE VALORES A SEREM SUPRIMIDOS E ACRESCIDOS AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44057,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="461"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>797619,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018188.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2022 (75836769), CUJO OBJETO É O
ACRÉSCIMO DE VALORES REFERENTE AO 1º E 2º REAJUSTE CONTRATUAL. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>797619,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="462"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33624704000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5332219,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018196.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TA DE PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 87/2024/SES, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, INCLUINDO PEQUENAS ADEQUAÇÕES CIVIS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5332219,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="463"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9034672000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>248,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018203.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 072/2024 "B"– SES. PREGÃO Nº. 046/2024. PROCESSO Nº 202400005020825 / 106479, VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>880.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>218697,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="464"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>606867,83</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018204.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO Nº 140/2013, FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DA SES/GO. CONTRATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA: MAIO A AGOSTO/2025. RD 19/2025 (SEI 76116787</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>606867,83</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="465"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164003687</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>136,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018213.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 198/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI 75600309) - ARP Nº 066/2025 "B", VIGÊNCIA: 20/05/2025 A 19/05/2026, PREGÃO Nº 57/2025, PROCESSO Nº º 202400005036327 202500010031019. AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 75598665).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>54.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7375,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="466"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>55489780000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13160</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018217.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO AS ALTERAÇÕES A SEREM FORMALIZADAS POR MEIO DESTE TERMO ADITIVO COMPREENDEM A UTILIZAÇÃO DE QUANTIDADES ESPECÍFICAS DE DETERMINADOS ITENS JÁ PREVISTOS NA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, CONFORME DETALHADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 020/2024/SIC, COM O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>26.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>342160</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="467"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16100</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018219.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO ANUAL DE TRIBUTOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="468"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3084,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018143.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 121/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>550.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1696535,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="469"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.141.611-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4727,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018144.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE NO VALOR DO ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO Nº 097/2022, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO À MULHER DE FORMOSA/GO, CONFORME ANEXO - MEMÓRIA DE CÁLCULO REAJUSTE (SEI Nº 74348381) E REQUISIÇÃO DE DESPESA 4 (SEI Nº 74443620).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4727,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="470"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33624704000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>86889,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018149.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A ANTECIPAÇÃO DA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DOS EFEITOS FINANCEIROS DA RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, E POR DEMANDA (MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA LOCALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA SECRETARIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>86889,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="471"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20305370000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018152.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FX SERVICO DE ALIMENTAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO NOVO TERMO DE CONTRATO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO Nº 018/ 2023 (SEI 46761605) PARA ASSUNÇÃO PELA 2ª (SEGUNDA) COLOCADA NA SRP Nº 001/2023 DO SALDO REMANESCENTE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>897468.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2270594,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="472"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24331585000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>91,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018154.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 124/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 75803743) - ARP Nº 025/2025 "D", VIGÊNCIA: 16/05/2025 A 15/05/2026, PREGÃO Nº 125/2024, PROCESSO Nº º 202400005034660 / 109510. AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI
75801436). . PROGRAMA FEDERAL: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9450.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>867037,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="473"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>643286,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018156.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL
ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO – HEANA. CONTRATO DE GESTÃO 66/2019 SES/GO. 21º APOSTILAMENTO. REPASSE DE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE MAIO DE 2025.
PROCESSO SOLICITAÇÃO 202500010045143. RD 212/2025 (SEI 75830170)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>643286,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="474"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10542126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>192705,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018162.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1 APOSTILAMENTO VISANDO O REAJUSTE DO CONTRATO 38/2024 /SES, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO CLÍNICA, INDICADORES, DESEMPENHO E QUALIDADE ASSISTENCIAL POR MEIO DA MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL E ON-LINE DA OCUPAÇÃO E DA GESTÃO DE INFORMAÇÕES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES INTERNADOS EM LEITOS HOSPITALARES DE TERAPIA INTENSIVA (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E ENFERMARIA, A FIM DE POSSIBILITAR À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS EM ÂMBITO HOSPITALAR DA REDE DE ATENÇÃO PRÓPRIA E CONTRATUALIZADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>192705,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="475"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16749485000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>522,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018164.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ADP TRANSPORTE E TURISMO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 145/2021. PARTES: SEDUC X ADP TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3657,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="476"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9060000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018166.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA COBRIR AS DESPESAS ATÉ QUE SE FORMALIZE A NOVA CONTRATAÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9060000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="477"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="478"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>360</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="479"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2279</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="480"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018167.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA O PROJETO FINALÍSTICO INICIAÇÃO ESPORTIVA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>666</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="481"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86819323000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2563,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018170.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DE POSTOS DE TRABALHO AO CONTRATO N° 039/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS CARGOS DE TELEOPERADOR DE CALL CENTER, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO E TELEFONISTA, COM CONSEQUENTE ACRÉSCIMO DO VALOR ANUAL CONTRATADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>62.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1907333,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="482"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018179.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 46/2025. PREGÃO Nº 131/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 25/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993 / 109747. AUTORIZAÇÃO (76264678) . ORDEM DE FORNECIMENTO 132 (76267538). PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>336000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36960</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="483"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16791765000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>589686,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018187.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMOR ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO TRECHO DA GO-154, ENTR. GO-427(A) (ITAGUARU) / FIM PERÍMETRO URBANO (ITAGUARU) ATÉ INÍCIO PERÍMETRO URBANO / ENTR. GO334(CARMO DO RIO VERDE), COM EXTENSÃO DE 50,78 KM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>589686,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="484"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>191849,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018190.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2022 (76158864), CUJO OBJETO É O
ACRÉSCIMO DE VALORES REFERENTE AO 1º REAJUSTE CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>191849,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="485"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61072393003906</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>283,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018202.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI 75516844) - ARP Nº 067/2025"E",
VIGÊNCIA: 26/05/2025 A 25/05/2026, PREGÃO Nº 114/2024, PROCESSO Nº º 202400005021157 202500010031298. AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 75512215).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>51057</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="486"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4699536,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018205.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE ADITIVO (76096173) DO CONTRATO Nº 19/2023 - GOINFRA (45544914) (PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA), DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 06.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4699536,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="487"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,63</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018206.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 16/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024. PROCESSO Nº 202300005021505 202400010066303. VIGÊNCIA DA ARP 01/11/2024 A 01/11/2025. DOD (SEI 75616850).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9147,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="488"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3522,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018207.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 35/2024/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO DE JARDIM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>47.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1986814,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="489"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15493716000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1103202,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018208.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>R MARTINS ENGENHARIA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (51608100 ) E PROJETO BÁSICO (51657227)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1103202,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="490"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40997613000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8850,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018214.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2024 - CBMGO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CORPO MUSICAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8850,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="491"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56998982003122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12342,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018221.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 081/2024 "B". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2024. PROCESSO Nº 202400005022396 202400010087846. VIGÊNCIA
DA ARP 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 75374460)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>296229,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="492"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202506</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000320</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018225.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS E TCT. ARP Nº Nº 035/2025 "B". PREGÃO Nº 35/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 05/05/2025 A 05/05/2026. PROCESSO Nº
(202400005040686) (202500010018485). AUTORIZAÇÃO (75307321)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2253,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
</data>
