<data>
<row _id="1"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1112580000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>151200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017281.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TDO - VALOR DESTINADO AO REPASSE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 623/2021, SEI 72824085, REFERENTE AO EIXO 1: BOLSA DE ESTUDOS, 1º LOTE DE BOLSAS DE MESTRADO - TURMA 2025. 4º TERMO ADITIVO TDO Nº 001/2023 - SEDUC / 2025 - SEDUC. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DDO Nº 7264 E RDF: 3157</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>151200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="2"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34719794000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>202337,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017283.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAYRA BORGES E GOMES DA SILVA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO ESCOPO INICIAL DO CONTRATO Nº 32/2024/UEG (DOC. SEI Nº 65280971), COM OBJETIVO DE COMPATIBILIZAR O OBJETO
CONTRATADO ÀS CONDIÇÕES REAIS CONSTATADAS EM CAMPO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À REFORMA DA CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADA NO CÂMPUS NORDESTE FORMOSA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>202337,47</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="3"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15900222,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017287.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA PREVISTA: 09/05/2025 A 04/11/2025. RD 148/2025 (SEI 73934329) CUSTEIO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15900222,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="4"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>85200665000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2660822,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017288.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2021-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2660822,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="5"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>55216226000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>72691,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017296.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE PRETENSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA GESNER COMERCIAL LTDA (71956213), EM QUE SE FUNDAMENTA O AUMENTO SIGNIFICATIVO E INESPERADO NO PREÇO DO CAFÉ, INSUMO ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS ANEXOS (NOTAS FISCAIS, COTAÇÕES DE MERCADO, RELATÓRIOS DE FORNECEDORES, PESQUISAS DOS SETORES TÉCNICOS), QUE JÁ FORAM ANALISADOS PELA PROCURADORIA SETORIAL (72123648) E AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA (72804537).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>72691,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="6"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017297.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A CONTRAÇÃO É NECESSÁRIA PARA PROPORCIONAR O ASSESSORAMENTO LOGÍSTICO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E OS CÂMPUS/UNIDADES ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E MATERIAIS E AINDA, PROPORCIONAR ÀS DIVERSAS ÁREAS DA UEG AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO DE FORMA QUE OS SERVIDORES TENHAM APOIO OPERACIONAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POR SERVIÇOS CONTÍNUOS QUE NÃO FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES FIM DA INSTITUIÇÃO E ASSIM DANDO SUPORTE APROPRIADO NO QUE SE REFERE ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="7"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325248,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017300.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA
CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE CERES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>325248,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="8"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017301.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA
CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU MÓD. II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="9"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017304.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA-GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="10"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2036592104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>155721,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017306.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 05, Nº 47, ESQUINA COM A RUA WILSON DA PAIXÃO, BAIRRO MÃE DE DEUS, EM CATALÃO-GO, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO VAPT-VUPT NA REFERIDA CIDADE. A VIGÊNCIA CONTRATUAL FOI RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/06/2025 A 13/06/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>155721,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="11"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18964131000154</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1103700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017313.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUUL BROADCAT &amp; AUDIO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA  FULL BROADCAST &amp; ÁUDIO EIRELI - ME, CNPJ 18.964.131/0001-54, PARA AQUISIÇÃO DO QUANTITATIVO REGISTRADOS, REFERENTES AOS ITENS 21 E 22, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 019/2024 - F (73666749), DOS OBJETOS "PAINEL DE LED 4X2 M C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO", VISANDO ATENDER OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2025, REGISTRADOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO Nº 202300006028660.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1103700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="12"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2081,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017320.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER TERMO DE COOPERAÇAO TÉCNICA E MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS EM
DESFAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 135 /2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI 73408914) - ARP Nº 36/2025 "E", VIGÊNCIA:
03/04/2025 A 03/04/2026, PREGÃO Nº 16/2025, PROCESSO Nº (202400005029602) (202500010018795). AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73403077).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>144.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>299700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="13"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>147431,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017327.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - MÓDULO II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>147431,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="14"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>638,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017328.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº: 042/2024. ARP Nº: 064/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
81/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>382920</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="15"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017337.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO Nº: 029/2024.ARP Nº: 043/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
83/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>564240.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1901488,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="16"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6214769000199</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017340.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PRATA, PARA REALIZAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL BRASIL SABOR, ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) EVENTO ESTE ORGANIZADO PELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES DE GOIÁS ABRASEL, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.214.769/0001-99. (SEI 202500027000269).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="17"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1765213000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>240158,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017352.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS - 1º TERMO ADITIVO, SOLICITADO PELA CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL - CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO INICIAL (ITEM 7.2), REITERADO NO ITEM 03.5 DA CLÁUSULA 3ª DO 1º TERMO ADITIVO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240158,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="18"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>69716,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017353.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODI&amp;#64257;CAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 020/2022 - SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, NO QUE TANGE A:
(I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E &amp;#64257;NANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 4 - DAS CONDIÇÕES ESPECÍ&amp;#64257;CAS, E DA CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E DO INCISO XII, CLÁUSULA 44, DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CUSD, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (47660008); 
(II) SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 20% (VINTE POR CENTO), VISANDO A COBERTURA DO SALDO EMPENHADO PARA  CUSTEAR AS DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA E PLANILHA DE CUSTOS (74125676 74131297); 
(III) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 12/05/2025 A 11/05/2026, CONFORME AUTORIZA O § 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202200005002396, NOS TERMOS DA SBS Nº 13/2025 – SEAD/SEC (74130053) E DA JUSTIIFICATIVA .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>69716,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="19"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>72381189001001</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3620</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017363.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE  353 UNIDADES  DO DESKTOP TIPO I, MICROCOMPUTADOR COM 8 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 256 GB, MONITOR DE 23", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11. GARANTIA DE 60 MESES.
MARCA MODELO: DELL OPTIPLEX MFF PLUS 7010 + MONITOR P2422H, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ORIGINAL (71723531) ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ORIGINÁRIO (71723540) BEM COMO NA PROPOSTA COMERCIAL VENCEDORA (71723541), TERMO DE REFERÊNCIA (71723525) E ANUÊNCIA DO FORNECEDOR (73685328).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>353.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1277860</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="20"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017364.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
90/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73823828) - ARP Nº 062/2024, VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 08/11/2025, PREGÃO Nº 036/2024, PROCESSO Nº º 202400005020757 / 106462.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73822161).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>366000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>281820</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="21"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017367.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
91/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73824487) - ARP Nº 062/2024, VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 08/11/2025, PREGÃO Nº 036/2024, PROCESSO Nº º 202400005020757 / 106462.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73822161)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>15000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>42000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="22"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3566923000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>93750,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017377.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3° TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 53/2023-SES, PARA O PERÍODO DE 28 DE JUNHO DE 2025 À 27 DE JUNHO DE
2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO DO TIPO CHILLER COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, INSUMOS,
TRANSPORTE RD. 10/2025 (72025858)/ ANEXO II (74044648)  - PEÇAS - SERVIÇOS-MANUTENÇÕES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>187500,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="23"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2324550,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017378.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, EM EVENTOS VISANDO FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2324550,02</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="24"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017385.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2024, DE 21/06/2025 A 21/06/2026, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICA DE 20 LITROS E DE EMBALAGEM DE 200 ML, DE MODO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="25"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017390.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). GASOLINA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>80000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>444800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="26"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017391.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). DIESEL COMUM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>80000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>457600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="27"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12667012000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>75000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017395.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INSTITUTO AOCP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NO PERÍODO DE 27/05/2024 A 26/05/2026, CONFORME O PARECER JURÍDICO SEAD/ADSET Nº 23/2024 (SEI Nº 56777090), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS À REPETIÇÃO INDIVIDUAL DE PROVAS E DAS FASES INTERMEDIÁRIAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA AS CANDIDATAS SUB JUDICE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>75000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="28"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>125,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017285.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 "A". ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>354.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44533,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="29"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26602020000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>129781,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017294.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2022</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>129781,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="30"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017302.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="31"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>72381189001001</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3620</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017308.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2172000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="32"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17164,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017317.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O 4º TA DO CONTRATO Nº 27/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NATUREZA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA ARMADA, QUE COMPREENDERÁ O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI`S, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ESTRUTURA DE APOIO DA SEMAD NA ESTAÇÃO
ECOLÓGICA DA CHAPADA DE NOVA ROMA ESEC CNR, SENDO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA/ARMADO/DIURNO / 12X36 HORAS E 01 POSTO DE VIGILÂNCIA/ARMADO/NOTURNO / 12X36 HORAS,
POR 12 MESES, SENDO DE 25/06/2025 A 24/06/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>205979,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="33"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5980352000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>437130,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017321.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DO PERÍODO DE 01/01/2025 A 23/08/2025, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 437.130,60 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 71/2025/SEAD/GECONT-18232 (72196720), RELATIVOS A 07 MESES E 23 DIAS DE AGOSTO/24 DO CONTRATO VIGENTE Nº 034/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. POR FORÇA DA CCT 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº  GO000937/2024, EM 20/12/2024, VIGENTE DE 01/01/2025 A 31/12/2026, COM DATA-BASE EM 1º DE JANEIRO, CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS 69 (SESSENTA E NOVE) POSTOS CONTRATADOS, NOS TERMOS DA SBS Nº 8/2025 - SEAD/SEC-22987 (73053954).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>437130,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="34"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23844675000112</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6609453,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017332.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTRUÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA BARRA/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6609453,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="35"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>58430828000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017334.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 050/2024. PREGÃO Nº010/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232. DOD (SEI 73325935)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>21500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>162970</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="36"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7752236000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>118,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017338.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO Nº: 029/2024.ARP Nº: 043/2024.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
85/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>923442</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="37"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>402023,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017341.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 059/2024-GOINFRA (SEI Nº 59305040), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>402023,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="38"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>52033987000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017344.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) GARRAFAS TÉRMICAS PARA AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE, COMO PARTE DA CAMPANHA HABITUAR-SE/ ESG COM FOCO NA REDUÇÃO DO USO DE COPOS DESCARTÁVEIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>380.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19760</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="39"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>570,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017346.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 052/2025 "C". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025. PROCESSO Nº
(202400005039336) (202500010025063). VIGÊNCIA DA ARP 10/04/2025 A 10/04/2026. DOD (SEI 73389543)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>48.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27369,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="40"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8493422000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1981781,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017347.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 042/2024 - SEDUC X GLOBAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1981781,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="41"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36158536000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>659430</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017348.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2024 - SEDUC X MKURI</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>659430</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="42"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>604122000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13474,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017350.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025-SEAD, (71962828), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2024 – SEAD/GEAC (000019093392) –  CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PARA O ATENDIMENTO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13474,77</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="43"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1645738000330</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>116,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017351.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>4º TERMO ADITIVO VISANDO A 3ª PRORROGAÇÃO, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO  CONTRATO N° 058/2022-SES (V.000030954868), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A GEIS/SUTIS, QUE VISA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE BUSINESS INTELLIGENCE, BIG DATA E DATA SCIENCE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>53175.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6182125,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="44"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37266251000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23553,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017354.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20/2022-SES, CELEBRADO COM A EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CUJO OBJETO É O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EM 4,83% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE 01/2024 À 12/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23553,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="45"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60665981000975</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017368.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
92/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73824963) - ARP Nº 062/2024, VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 08/11/2025, PREGÃO Nº 036/2024, PROCESSO Nº º 202400005020757 / 106462.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73822161).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>109710</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="46"><CODORGAO>50</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9022398000131</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>187</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017369.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE E OUTROS INSUMOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE CABOS PATCH CORDS CAT6 1,5 M E WEBCAMS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="47"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017370.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTO DE RETENÇÃO IRRF - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC (FIXO/FIXO E FIXO/MÓVEL), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, BEM COMO RAMAIS INTRAGRUPO COM COMUNICAÇÃO LOCAL SEM TARIFAÇÃO, INTERLIGADOS POR UMA CENTRAL PÚBLICA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) FÍSICA OU VIRTUALIZADA. CONTRATO Nº 16/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2019, OBJETO DO PROC ADM Nº 201917647001707. VIGÊNCIA 19/12/2024 A 19/03/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>,13</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="48"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017371.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
76/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73773449) - ARP Nº 072/2024, VIGÊNCIA: 21/01/2025 A 21/01/2026, PREGÃO Nº 046/2024, PROCESSO Nº º 202400005020825 / 106479.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73770809)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>18000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1980</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="49"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650002502</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017373.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
78/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73774573) - ARP Nº 072/2024, VIGÊNCIA: 21/01/2025 A 21/01/2026, PREGÃO Nº 046/2024, PROCESSO Nº º 202400005020825 / 106479.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73770809).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>21000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>285810</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="50"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017375.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
80/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73775844) - ARP Nº 072/2024, VIGÊNCIA: 21/01/2025 A 21/01/2026, PREGÃO Nº 046/2024, PROCESSO Nº º 202400005020825 / 106479.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73770809).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>73000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37960</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="51"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3021021000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18539,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017379.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STADIUM CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE APOSTILA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 4/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE  R$ 18.539,30 (DEZOITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE SOBRE O SALDO REMANESCENTE DE ACORDO COM OS REFERENCIAIS DE DATA-BASE (JUL/2023 A JUL/2024).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18539,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="52"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12282189000131</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>882724,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017381.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONFIAR REFRIGERAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2021 - REAJUSTE IPCA E PEDIDO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DA CCT 2025 DE PREÇOS SOBRE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA E A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO DIÁRIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DURÁVEIS E EQUIPAMENTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>882724,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="53"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16791765000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>596113,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017382.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMOR ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 77/2024-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>596113,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="54"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>72381189001001</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3620</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017383.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE 224 MICROCOMPUTADORES (DESKTOP) VIA ADESÃO À ATA Nº 05/2024 - SGG NA MODALIDADE PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>224.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>810880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="55"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017389.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). ETANOL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>840000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2948400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="56"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017392.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). ARLA 32</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="57"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4606774000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1266,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017398.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA CONCERNENTE AO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 09/2020-PGE, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL DE Nº 203, LOCALIZADA NO 2º PAVIMENTO DO BLOCO "A" DO COMPLEXO DE EDIFÍCIOS DENOMINADO "BRASIL XXI", CONSTRUÍDO NO CONJUNTO "A" DA QUADRA 06, DO SETOR HOTELEIRO SUL, BRASÍLIA/DF.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1266,67</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="58"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1814174000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6051708,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017402.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2025 - GOINFRA, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-110, GO-112 E GO-446, TRECHO: ENTR. GO-112 INÍCIO PERÍMETRO URBANO (IACIARA) / INÍCIO DA PISTA DUPLA NO ESTADO DE GOIÁS E GO-144, TRECHO: ENTR. BR-020 / ENTR. GO-114 (FLORES DE GOIÁS), COM EXTENSÃO DE 114,04 KM, NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6051708,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="59"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10762976000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2252170,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017407.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MINUTA COMUNICAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, POR DIVERSAS CATEGORIAS LABORAIS,
EM ATIVIDADES-MEIO, SENDO 100 ANALISTAS ADMINISTRATIVOS, PELO PERÍODO DE 20/05/2025 A 19/11/2025, CONFORME ESPECIFICADO POR MEIO DO TERMO DE REFERÊNCIA . OS SERVIÇOS
OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO APRESENTAM A CARACTERÍSTICA DE SEREM ROTINEIROS E CONSTANTES, ONDE SER FAZ NECESSÁRIA A PRESENÇA FÍSICA COTIDIANA NOS LOCAIS DEFINIDOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2252170,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="60"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2421421000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>117402</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017411.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TIM S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>117402</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="61"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017399.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
73652125) - ARP Nº 36/2025 "B", VIGÊNCIA: 03/04/2025 A 03/04/2026, PREGÃO Nº 16/2025, PROCESSO Nº º 202400005029602 202500010018795. AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 73649489)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>237,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="62"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34028316001347</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10974,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017400.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM O CONTRATO Nº 001/2021, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILIEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA,ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS ,BENS OU VALORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CIRCULAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DA AGR, ALÉM DA GERÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA, PROCURADORIA SETORIAL E OUVIDORIA SETORIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>87798,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="63"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>194,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017405.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 033/2025 "A". PREGÃO Nº 24/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 26/03/2025 A
26/03/2026. PROCESSO Nº 202500010023947. AUTORIZAÇÃO (73721557)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1165,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="64"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>88611835001877</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>616150,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017415.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 26 ÔNIBUS ORE 1, SENDO 3 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) 4X4 E 23 (VINTE E TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1), CUJO RECURSO É ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100010/2024 - ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 973251-4, REFERENTE À AÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1848451,83</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="65"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29394729000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2529,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017420.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A) MUDANÇA DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA;

B) PRORROGAR O CONTRATO Nº 033/2023 (48283153) POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2025 ATÉ 06 DE DEZEMBRO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>910627,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="66"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10310966000189</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71651,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017422.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71651,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="67"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3633912000199</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>512383,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017428.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2017-SES/GO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE PELO PRAZO DE 48 MESES, BEM COMO O RESSARCIMENTO DA TSU DE 2024 E 2025 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>512383,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="68"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9400801000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>200000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017433.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO COTA OURO SYRAH, ATRAVÉS DA EMPRESA VOO LIVRE PROJETOS E EVENTOS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ 09.400.801/0001-19, PARA REALIZAÇÃO DO WINE JAZZ PIRI - FESTIVAL DE VINHOS E JAZZ DE PIRENÓPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 11/2025 - GOIASTURISMO/GEPT, NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) .SEI 202500027000265.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="69"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24789180000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>327231,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>327231,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="70"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2923166000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26394,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIA LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26394,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="71"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43269791000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>135443</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>135443</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="72"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2558157000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2156</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017436.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TELEFONICA BRASIL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADA PELA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25872</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="73"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017446.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JANDAIA MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="74"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017459.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - MÓD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="75"><CODORGAO>58</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2529,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017463.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2023, ENTRE A EMPRESA CS BRASIL FROTAS S/A., E A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 26/05/2025 OU ATÉ QUE SEJAM CONCLUÍDAS AS MOBILIZAÇÕES DE ENTREGA DOS VEÍCULOS DA NOVA CONTRATAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15177,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="76"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8979,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017466.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2024 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8979,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="77"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017468.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. VII, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="78"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>322923,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017470.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS MÓD. I, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>322923,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="79"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017474.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="80"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017484.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE VICENTINÓPOLIS/GO - MÓD. I, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="81"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>48130,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017494.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 012/2021 - DETRAN, FIRMADO ENTRE O DETRAN, E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>48130,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="82"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86781069000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12036,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017506.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2024 PELO PERÍODO DE 12 MESES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE PESQUISA JURÍDICA SOBRE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR EMPRESAS ESTATAIS COM BASE NA LEI Nº 13.303/2016, NA QUANTIDADE DE 3 (TRÊS) ACESSOS SIMULTÂNEOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12036,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="83"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017508.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="84"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000846</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32550,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017513.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE CEAP/SOL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 168/2025
(SEI 74360603</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32550,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="85"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042002973</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12954,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017514.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - HEAL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 152/2025 (SEI 74347358).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12954,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="86"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>338818,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017518.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 -SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 150/2025 (SEI 74345594).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>338818,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="87"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33318780000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60773,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017527.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2022-PGE (SEI Nº 000033166278), QUE TEM POR OBJETO O AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E HOSPEDAGENS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60773,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="88"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6955770000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>88000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017529.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PETKOW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2024 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PASSAGENS AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANAC, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA AGÊNCIA A FIM DE PARTICIPAREM NOS EVENTOS, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2024/SUPEL-RO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>88000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="89"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>143054,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017534.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2025 -SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIN - HEJA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 179/2025 (SEI 74432077)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>143054,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="90"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>635391000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2333969,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017535.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA: GO-151, TRECHO: PORANGATU / MUTUNÓPOLIS, EXTENSÃO: 40,54 KM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2333969,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="91"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>425184,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017539.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). GASOLINA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>425184,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="92"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>437419,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017541.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). DIESEL COMUM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>437419,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="93"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20572,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017544.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL
ALEXANDRINO PINTO SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025. RD 151 (74347124). ABRIL/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20572,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="94"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14853879000129</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>72140,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017547.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/2024-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SEDUC, NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS - IEG, NO ESTADO DE GOIÁS, ÁREA TOTAL: 4.053,02 M².</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>72140,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="95"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>39024,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017552.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94/2024 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE. PROCESSO 202500010035217. RD 157/2025. (SEI 74352295). PORTARIA
6893/2025. REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>39024,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="96"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4735348603</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2481,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017417.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MIRAS OPTRÔNICAS PARA ARMAS PORTÁTEIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>98.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>243162,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="97"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11317,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017418.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-FAPEG, CELEBRADO ENTRE FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA OFFICE SEGURANÇA LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA, CONSTITUÍDA POR UM POSTO DIURNO E UM POSTO NOTURNO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>135815,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="98"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2529,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017420.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A) MUDANÇA DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA;

B) PRORROGAR O CONTRATO Nº 033/2023 (48283153) POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2025 ATÉ 06 DE DEZEMBRO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>910627,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="99"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4196645000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017425.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="100"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4377,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017427.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4377,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="101"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6878574000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017431.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO, MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS PELO GOVERNO DE GOIÁS. A CONTRATAÇÃO DO PRESENTE OBJETO SE DARÁ POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025-SEAD, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2024-SALICSEAD/00139/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="102"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2486936000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>73331,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017432.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 039/2024 - SEDUC X TERRAÇO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>73331,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="103"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3309061,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017435.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº085/2023. PARTES: SEDUC / CS BRASIL FROTAS S. A.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3309061,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="104"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017437.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - MOD. II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="105"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>318936,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017440.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>318936,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="106"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017444.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="107"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017451.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PONTALINA MÓD. IV, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="108"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017453.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PALMELO - MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="109"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017455.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="110"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>318936,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017465.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>318936,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="111"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017473.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. IV, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="112"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017476.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE JATAÍ - MÓD. II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="113"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20255123000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>95000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017481.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA COTA DE PATROCÍNIO PEQUI PARA REALIZAÇÃO DO LLL SEMINÁRIO DE TURISMO-2025 NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO-GO,ORGANIZADO PELA DA EMPRESA ERONDINA LOPES MOREIRA, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.255.123/0001-80, NO VALOR DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 10/2025 - GOIASTURISMO/GEPT (SEI 202500027000290).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>95000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="114"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>38894804000154</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>322258,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017482.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS/GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>322258,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="115"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017485.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="116"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017489.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO MÓD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="117"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017491.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="118"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2865285000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>670588,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017496.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O TERMO ADITIVO  TEM POR OBJETO: ACRESCER E SUPRIMIR AO CONTRATO N.º 60/2024-GOINFRA (59228187), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO; REAJUSTAR O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO (08/2023 A 08/2024) AO CONTRATO N.º 60/2024-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>670588,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="119"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12576703000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5443,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017497.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO COM A EMPRESA REAL CONFIANÇA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 12.576.703/0001-41 , PARA O PERÍODO DE 03/06/2025 A 02/12/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>783810,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="120"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>329,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017498.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA COM REAJUSTE DO CONTRATO N º 002/2020, FIRMADO COM A EMPRESA OI/SA ATRAVÉS DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2019/SRP_SEDI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS
DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS DO ESTADO DE GOIÁS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3951</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="121"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.819.651-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65665,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017501.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE FUZIS DE PRECISÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>525324,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="122"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43547497000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>347,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017504.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 028/2023 - SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA DO VAPT VUPT DE IPAMERI (GO), CONTA Nº 6291-0, NO QUE TANGE À: 
(I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/06/2025 A 13/06/2026, CONFORME PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DURAÇÃO DO CONTRATO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (73491228); E (II) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O PARÁGRAFO 8º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202300005002282, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 10/2025-GEREM (73489424), DA JUSTIFICATIVA GEREM (73491684), E DO ANEXO II AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2021-SEAD (73492057)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4167,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="123"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017511.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="124"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11338609000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34034,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017519.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº
202500010035295. RD 162/2025 (SEI 74358467). PORTARIA 6893/2025. REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34034,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="125"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1170,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017523.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 19º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. COMPETÊNCIA:
ABRIL/2025. RD 170/2025 (SEI 74362688)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1170,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="126"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19309200000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>398209,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017526.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CORE TECNOLOGIA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PERCENTUAL DE 5.05% (CINCO VÍRGULA CINCO POR CENTO) – IPCA (73128386) E SUPRESSÃO DE 25% NA ESTIMATIVA DAS UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), CONFORME DISCRIMINADO NA PROPOSTA DA CONTRATADA (73128386 ) E JUSTIFICATIVA DO GESTOR DO CONTRATO (73149044).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>398209,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="127"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3992929000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3856393,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017538.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO É A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-217, TRECHO: ENTR. BR-060 / MARIPOTABA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3856393,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="128"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37678845000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>373918,69</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017545.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. PROGRAMAS
FEDERAIS PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025. RD 166 (74359619). ABRIL/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>373918,69</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="129"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5864744000178</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46079,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017549.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIDADE ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.08/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 41 RATIFICAÇÃO (73842451).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46079,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="130"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60765823000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32398,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017550.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR.
VALDEMIRO CRUZ (HUGO),VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.
TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024. 11º APOSTILAMENTO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 202500010035151</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32398,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="131"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13235,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017551.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE ADITIVO QUANTITATIVO DE 25% DO CONTRATO 30/2023 /SECAMI, CUJO OBJETO É A E LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES BLINDADOS TIPO SUV GRANDE 4X4 DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS COM BLINDAGEM III-A, SEM MOTORISTA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, GUINCHO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>317660,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="132"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18176322000313</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>83843296,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017554.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINOPOLIS.
CHAMAMENTO PÚBLICO XX/XXXX. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/XXXX. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. RD 285/2024 (SEI 63142112) CUSTEIO + CUSTEIO DAS
DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83843296,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="133"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5296490000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>414926,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017560.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE APOSTILA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 92/2024-GOINFRA (64033293), NO MONTANTE DE R$ 829.853,93 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE JULHO/2023 A JULHO/2024, E ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 92/2024, PARA SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO TJW - CAVA, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SÓCIO E ADMINISTRADOR, SR. JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>414926,97</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="134"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>86520465,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017566.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2024. TERMO DE
COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA: 36 MESES. RD 288/2024 (SEI 63278965)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>86520465,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="135"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19430036000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017568.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERFIL HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO
N° 202200010054256. RD 11/2025 (SEI 73453537).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="136"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50567060000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017569.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO
N° 202200010054256. RD 11/2025 (SEI 73453537).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>90.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2610</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="137"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>360305000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>848050,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017573.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS NO CONTRATO 018/2024, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, A PARTIR DO NOVO VALOR PARA AS TARIFAS DE ARRECADAÇÃO (DARE), A PARTIR DE 1º  DE MAIO  DE 2025, PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025 E CUJO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE É DE 5,057630%.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>848050,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="138"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37168895000854</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>847205,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017575.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TA AO  CT Nº 57/2023 – SES OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2023-SES/GO (49246023) POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR TOTAL DE 5,50% COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), ACUMULADA DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>847205,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="139"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3956712000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>59969,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017584.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GEO ENGENHARIA LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2022. PARTES: SEDUC / GEO ENGENHARIA LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>59969,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="140"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15264721000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28700026,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017587.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 147/2025-GOINFRA, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28700026,27</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="141"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000447</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>353,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017594.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE
WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE ABRIL
DE 2025. 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 202500010035431. RD 178/2025 (SEI 74375153</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>353,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="142"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86819323000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5408,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017600.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, LOCALIZADAS NA CAPITAL E EM CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>343.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22262991,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="143"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>39592941000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>385800</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017602.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ESTADO DE GOIÁS, MEDIANTE RECURSOS DO
PROGRAMA 1054 - GOIÁS DO CRESCIMENTO E DO EMPREENDEDORISMO, COM A AÇÃO DE INTEGRAÇÃO INTERFEDERATIVA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025 DO PREGÃO 90017/2025 -</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3858000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="144"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>445598,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017603.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA AS UNIDADES DA SES ATENDIDAS POR FORNECIMENTO EM BAIXA TENSÃO - GRUPO B.
CONTRATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. REQUISIÇÃO DE DESPESA VISANDO O PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA 05/2025, 06/2025, 07/2025 E 08/2025, CUJO VALOR
COMPLEMENTAR É DE R$ 417.183,20 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E R$ 28.415,08 PARA UNIDADES ASSISTENCIAIS. RD 14 (74594427). ADMINISTRATIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>445598,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="145"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>330</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017604.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE AO VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, POR MEIO DE PROCESSO
LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N° 106009, SEI 202400005017729), PARA ATENDER À DEMANDA DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE GOIÁS 2025, EM APOIO À
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>330</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="146"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000904</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017609.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 35/2024 "C". PREGÃO Nº 25/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A
01/11/2025.. PROCESSO Nº 202300005021195 / 202400010059740. AUTORIZAÇÃO (74233822)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4592.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11342,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="147"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1277</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017610.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) CADEIRAS EXECUTIVAS E 01 (UMA) CADEIRA ALTA EXECUTIVA PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG,  COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DESCRITA NO TERMO DE REFERÊNCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1277</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="148"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>604122000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017612.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2021, ENTRE AGRODEFESA E A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA, PARA 12 MESES (VIGÊNCIA: 07/06/2025 A 06/06/2026), ADESÃO A ATA DE RP Nº 07/2020-SEAD, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2020-SEAD, TAXA ADMINISTRAÇÃO (MENOS 4,15%).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="149"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4257,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017622.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº CONTRATO 30 (66145937).  ÍNDICE DE REAJUSTE: IPCA (IBGE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4257,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="150"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26921908000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>111</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017627.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPFAR - INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
74473165) - ARP Nº 54/2025 "A", VIGÊNCIA: 15/04/2025 A 14/04/2026, PREGÃO Nº 72/2025, PROCESSO Nº º 202400005044667 202500010025821. AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 74469294).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>150.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16650</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="151"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017634.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O PROJETO FINALÍSTICO JOGOS INDÍGENAS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER, POR MEIO DO PROCESSO LICITATÓRIO (SISLOG N.º 104750, SEI 202400005008405), NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="152"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19758842000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3634423,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017641.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 147/2024 – GOINFRA (SEI Nº 67993415), FIRMADO ENTRE ESTA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA E A EMPRESA LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-244, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-153 (PORANGATU) E A GO-142 (MONTIVIDIU), COM EXTENSÃO DE 53,23 KM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3634423,46</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="153"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>107570</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017652.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA SEMANA DO MEIO
AMBIENTE 2025, PROGRAMADAS PARA O DIA 26/05 A 02/06/2025, DAS 09H00 ÀS 13H00, NA UNIDADE DA SEMAD NO PARQUE AMAZÔNIA E PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>107570</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="154"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1746007000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>127182,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017655.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SOLICITAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) REAJUSTE DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2024 - SECULT, INCLUINDO SEUS RESPECTIVOS 1º E 2º ADITIVO DE ACRÉSCIMO E 3º ADITIVO PARA SUPRESSÃO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS DE JARAGUÁ – GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>127182,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="155"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8733698000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>130249,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017658.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023 - UEG (000037557545) COM ESCOPO NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ALÉM DE
REAJUSTE CONTRATUAL. A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA É POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA -PRAZOS E PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO N.º
004/2023 - UEG E EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. JÁ O REAJUSTE SOLICITADO REFERE-SE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE
2025. VIGÊNCIA 08/08/2025 ATÉ 07/01/2027</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>130249,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="156"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17886,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017661.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO AO APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO CONTRATO 153/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA AGEHAB, BEM COMO NA EXPANSÃO E/OU OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS POR ESTA AGÊNCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17886,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="157"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>944647,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017670.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 37/2023-GOINFRA, REFERENTE A DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO DE GOIÁS, COMPREENDENDO: LONAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO, PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS E TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 74/2023 /GOINFRA, REFERENTE A DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO GOVERNO DE GOIÁS, COMPREENDENDO: LONAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO, PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>944647,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="158"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19703111000273</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1816644,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017676.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PIMENTA ROSA SB EIRELI (FILIAL-1)</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA) PARA AS UNIDADES CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE FORMOSA E LUZIÂNIA,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1816644,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="159"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86819323000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84031,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017682.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 039/2022, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025 - CCT/2025 - REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS POSTOS DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA, TELEOPERADOR DE CALL CENTER E SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. (REFERÊNCIA: 01/01/2025 A 30/07/2025)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>84031,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="160"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28684762000173</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4361,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017688.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2024/SEINFRA E REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CONTRA INSETOS, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4361,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="161"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>604122000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017699.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2021, ENTRE AGRODEFESA E A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA, PARA 12 MESES (VIGÊNCIA: 07/06/2025 A 06/06/2026), ADESÃO A ATA DE RP Nº 07/2020-SEAD, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2020-SEAD, TAXA ADMINISTRAÇÃO (MENOS 4,43%).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>127780.31</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>511121,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="162"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37268448000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>69868086,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017707.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CEL ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 117/2025-GOINFRA: TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023/GOINFRA (SEI Nº 45453887), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, “CAPUT”, INC. II E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (SEI Nº 72614050).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>69868086,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="163"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2438781,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017708.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO 59/2025 /GOINFRA (73269580), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;73690095), COM FULCRO NOS ART. 124 E 125 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2438781,07</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="164"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>110586943,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017553.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE POSSE. CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 08/2024 SESGO. TERMO DE COLABORAÇÃO N° XX/XXX. RD 283/2024. (SEI 63135591). VIGÊNCIA 36 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>110586943,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="165"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>684025116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017555.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 018/2014, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO REZENDE Nº 326, QUADRA 09, LOTE 1B, ESQUINA COM A RUA LUIZ PERILO, SETOR VILA SÃO JOSÉ, PALMEIRAS DE GOIÁS – GO, ONDE ESTÁ INSTALADA A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DAQUELE MUNICÍPIO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>97200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="166"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25133984000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14642028,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017556.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 018/2014-AD-GEJUR, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA GO–334, TRECHO: NOVA AMÉRICA / ENTRONCAMENTO GO-164 (MOZARLÂNDIA), NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14642028,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="167"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042002892</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18174,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017561.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023-SES/GO (SEI Nº 53585969),
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO REGIÃO RIO VERMELHO GOIÁS. RD 181 (74462786). PISO
DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18174,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="168"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2375705000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>114,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017565.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO
N° 202200010054256. RD 11/2025 (SEI 73453537).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>312.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>35848,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="169"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31131,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017572.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 118/2022-AGEHAB (73984595), PARA REAJUSTE DE VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31131,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="170"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>21687,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017578.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO
MUNICÍPIO DE INDIARA SITUADA NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME MINUTA DE APOSTILA 2º REAJUSTE (73964143).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21687,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="171"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042003007</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>218263</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017592.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE
GOIÂNIA - CAIO LOUZADA (HEAPA), VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE
2025. 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 202500010035258</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>218263</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="172"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>198,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017601.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. DOD (SEI 73459448 ).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2378400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="173"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650002693</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>203</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017607.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 026/2025 "E". PREGÃO Nº Nº 77/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A
25/03/2026. PROCESSO Nº 202400005008151 / 202500010016077. AUTORIZAÇÃO (74148981).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>220.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44660</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="174"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>357,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017608.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 18/2025 "B". PREGÃO Nº 3/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/04/2025 A
10/04/2026.. PROCESSO Nº 202400005026670/202500010025622. AUTORIZAÇÃO (74432398)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>900421,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="175"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>82870,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017611.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 142/2022 (73991746), CUJO OBJETO É O 2º REAJUSTE
AO VALOR DO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO.
CONFORME MINUTA DE APOSTILA 2º REAJUSTE (73991746); DESPACHO 2339 DESPACHO AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (74668056);</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>82870,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="176"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13292884000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>707137,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017615.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUL HOTELS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERADORA VIRTUAL DE VIAGENS LTDA, CNPJ Nº 13.292.884/0001-47, P/ CONTRATAÇÃO COTA DE PATROCÍNIO, PARTICIPAÇÃO DA GOIÁS TURISMO NO S REMOTE IMMERSION PUYEHUE 2025, 3ª ETAPA BRASIL, NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO-GO, DE 20/10/2025 A 23/10/2025, VALOR DE US$ 125,000 COTAÇÃO OFICIAL DO DÓLAR NO BCB EM 22/05/2025 ÀS 11H52MIN, US$ 1 DÓLAR = R$ 5.6571 X 125.000 = R$ 707.137,50, SEI (202500027000448) (PDF 2024.4261.00266)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>707137,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="177"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2156313000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>102386,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017617.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO PARA O 2º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO Nº 141/2022 (74170689),
FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO/GO.
CONFORME MINUTA DE APOSTILA 2º REAJUSTE (74170689); DESPACHO 2337 DESPACHO AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (74660356).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>102386,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="178"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4463911,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017619.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PERIODICIDADE, NO VALOR DE R$ 4.463.911,03 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4463911,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="179"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1765213000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>145233</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017620.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>145233</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="180"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>532265,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017623.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E ALTA TENSÃO - GRUPO A. CONTRATO 380/2019 SES/GO. PARA PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA
05/2025, 06/2025, 07/2025 E 08/2025, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE HONRAR OS PAGAMENTOS DAS FATURAS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS. RD 15/2025 (74598661) -
ADMINISTRATIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>532265,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="181"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23540814000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1602279,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017628.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE ANÁPOLIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1602279,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="182"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13269,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017631.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO 02/2023 - SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13269,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="183"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18917343000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>301764,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017638.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 56/2021/SES/GO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES/GO:
SUVISA E A SAIS, SITUADO NA AVENIDA 136, GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11.08.24 À 10.08.27. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 -
SES/SUVISA/CAP (74543083). VIGÊNCIA: 12/08/2025 À 11/08/2027</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>301764,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="184"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>251</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017640.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. . ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>400.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="185"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>72381189001001</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3620</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017642.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA), MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) TIPO I, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2024 - SGG, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202214304001208, DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG). A AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (AGR) É PARTICIPANTE DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME &amp;#8203;REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 3/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>108600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="186"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12889035000293</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017644.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1380000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>165600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="187"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60665981000975</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017646.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="188"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8052666000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>85456,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017647.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LVM VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2023 - UEG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM REDE - CEAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO, MARCAÇÃO, RESERVA, REITINERAÇÕES, PTAS (PRE PAID TICK ADVIDE), ENTREGA, REEMBOLSO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N. 850017/2017 E DO CONVÊNIO N. 909997/2021, CELEBRADOS ENTRE A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), TEM POR ESCOPO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS. ALTERAÇÃO NO PREÂMBULO, NA CLÁUSULA SÉTIMA, NONA E DÉCIMA, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>85456,73</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="189"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>45295469000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>363,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017653.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>126.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45831,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="190"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3817702000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14092,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017656.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2024-SECAMI (62905000), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO OBJETO ORA CONTRATO, PARA A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEOS, GRAXAS, MANUAIS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CATÁLOGOS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL AERONÁUTICO, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CARTÕES DOS GPS/GNSS E TABLETS DA FROTA DE AERONAVES DA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO AÉREO (SAEG).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14092,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="191"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>62396,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017660.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ADITIVO DO DO CONTRATO 52/2019, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA UNIDADES DA 2ª DRP E 16ª DRP, VISANDO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA, BASEADA NA CONVENÇÃO COLETIVA 2022/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (69284359) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL 69284046.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>62396,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="192"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8470393000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50296,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017664.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 9/2021 - SEDS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA) PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE GOIÂNIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50296,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="193"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>248757,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017665.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES/GO, E O HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU. PNE/ABRIL/2025. PROCESSO: 202500010036124. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 184/2025 -
SES/GEMOD (74484588).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>248757,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="194"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017672.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022-PGE, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), LINHAS VIRTUAIS/CONVENCIONAIS NÃO RESIDENCIAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE) LOCALIZADAS NO ESTADO DE GOIÁS E EM BRASÍLIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>51750.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2587,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="195"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19758842000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44979699,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017712.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 105/2025-GOINFRA: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2023-GOINFRA (64717909), CONFORME ART. 57, “CAPUT”, INC. II E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93  (72488182).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44979699,15</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="196"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21419761000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4508,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017714.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMMA SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO DIÁRIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DURÁVEIS E EQUIPAMENTOS, TEM POR ESCOPO:

A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES;

B) A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE SALARIAL PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026 DA CATEGORIA, COM ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>162297,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="197"><CODORGAO>51</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27072369000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10385,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017723.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>V.GOVERNADORIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2025 - VICEGOV (70849192), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
COPEIRAGEM E GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10385,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="198"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3044405,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017724.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL EM APROXIMADAMENTE 112,75 QUILÔMETROS DA RODOVIA GO-341, TRECHO INICIAL ENTR.BR-359(A) (DIV.GO/MS), TRECHO FINAL ENTR.BR-346 (A)/359(B), NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3044405,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="199"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3349,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017732.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2022-SECAMI, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA (DA VIGÊNCIA), DO CONTRATO ORIGINÁRIO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>18.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>361703,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="200"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28526652000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3893276,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017734.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 431/2024-GOINFRA:  TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (64762697). TERMO ADITIVO Nº 515/2024-GOINFRA:TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  (67930616). APOSTILA Nº 12/2025:REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 3.271.956,83 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE (MARÇO/2024 À AGOSTO/2024).APOSTILA Nº 62/2024-GOINFRA:  REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 1.274.723,50 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2023 À MARÇO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3893276,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="201"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017735.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>444</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="202"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5275061000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450637,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017746.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EGL ENGENHARIA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE ADITIVO CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (73836368) AO CONTRATO N.º 182/2021 -GOINFRA (000025842016), COM FULCRO NO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (74632355).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>450637,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="203"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23390187000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017753.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PILHAS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2280</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="204"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51780468000268</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1454,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017754.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº063/2024 "C". PREGÃO Nº 073/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005028055 . DOD 74117782.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>87242,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="205"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017756.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>198800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>669956</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="206"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5088144000165</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4116,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017696.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O VALOR APLICADO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REAJUSTE DE TAXA DO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DO AUMENTO ACUMULADO DOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, SEGURANÇA, LIMPEZA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS COMUNS E DEMAIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O NOVO VALOR SEGUE OS ÍNDICES PERTINENTES E AS DIRETRIZES APROVADAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL PASSANDO A CONTAR A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4116,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="207"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>168431,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017703.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2022, CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES
CONTRATUAIS REEQUILIBRADOS. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, DO MÓDULO I, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. CONFORME MINUTA DE
ADITIVO 6° TA - RETIFICADA (74661396).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>168431,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="208"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>127193,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017710.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 135/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 60 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICÍPIOS (TRINDADE), NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>127193,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="209"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60042686000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017711.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ESPECÍFICOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ESTRUTURAIS,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>54.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>297000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="210"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>30092431000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>142,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017717.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>IMPO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14220</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="211"><CODORGAO>51</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27819752000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>360</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017718.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>V.GOVERNADORIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE
IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, PAPEL, TONNER, PEÇAS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DA VICE-GOVERNADORIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12960</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="212"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017725.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="213"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8039270000118</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>428,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017727.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2024-GEED/SES/GO, VISANDO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. OLINTO MANSO PEREIRA, QD. F-13, LT. 24, SETOR SUL, NESTA CAPITAL, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTES, CONFORME RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IPCA, CUJO PERCENTUAL DE REAJUSTE É DE 5,05% (CINCO INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, CUJO VALOR MENSAL DO REAJUSTE É DE R$ R$ 428,68 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 7.287,56 (SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA VIGORAR PELO PERÍODO DE 17 MESES, ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE EXPIRA NO DIA 31/08/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7287,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="214"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017728.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="215"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017731.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="216"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1814174000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3893276,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017734.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 431/2024-GOINFRA:  TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (64762697). TERMO ADITIVO Nº 515/2024-GOINFRA:TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  (67930616). APOSTILA Nº 12/2025:REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 3.271.956,83 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE (MARÇO/2024 À AGOSTO/2024).APOSTILA Nº 62/2024-GOINFRA:  REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 1.274.723,50 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2023 À MARÇO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3893276,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="217"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9264925000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3893276,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017734.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ENAPA - EMPRESA NACIONAL DE PAVIMENTAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 431/2024-GOINFRA:  TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (64762697). TERMO ADITIVO Nº 515/2024-GOINFRA:TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  (67930616). APOSTILA Nº 12/2025:REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 3.271.956,83 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE (MARÇO/2024 À AGOSTO/2024).APOSTILA Nº 62/2024-GOINFRA:  REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 1.274.723,50 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2023 À MARÇO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3893276,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="218"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34174740000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34057,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017740.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2D&amp;B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE ADITIVO: TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (74223091) AO CONTRATO Nº 11/2025-GOINFRA (69987034), COM FULCRO NO ART. 125 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 (74308678).
MINUTA DE APOSTILA: REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 11/2025-GOINFRA (69987034), NO MONTANTE DE R$ 2.387,92 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE (ABR/2024 A ABR/2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34057,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="219"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650002693</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5273</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017743.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26365</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="220"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017745.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>71520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>97267,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="221"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61363032001541</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017748.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2025/SES/CMAC-SPC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>480000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="222"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81706251000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>81,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017752.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº063/2024 "A". PREGÃO Nº 073/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005028055 . DOD 74117782.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>163240</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="223"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33247743004450</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2028,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017755.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GLAXOSMITKLINE BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº063/2024 "B". PREGÃO Nº 073/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005028055 . DOD 74117782. .
RECURSO FEDERAL. PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2536087,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="224"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9218257000199</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52161,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017282.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ORIUNDA DE REAJUSTE CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.973/2024, A QUAL DISPÕE SOBRE O ACUMULADO DO ÍNDICE IGPM-FGV, A FIM DE
MANTER A EMPRESA PRESTADORA NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, SITUADO À AVENIDA JOSÉ LEANDRO DA CRUZ, Nº 1578, QD. 116, LOTES Nº
01/02/03/19/18/20, PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA - GO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2024 A 31/12/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>52161,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="225"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>385063,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017284.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO -
HEMU. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA PREVISTA: 09/05/2025 A 04/11/2025. RD 148/2025 (SEI 73934329) CUSTEIO.

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO -
HEMU. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA PREVISTA: 09/05/2025 A 04/11/2025. RD 148/2025 (SEI 73934329) RESIDENCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385063,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="226"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>385063,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017286.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA PREVISTA: 09/05/2025 A 04/11/2025. RD 148/2025 (SEI 73934329) CUSTEIO.

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/2025. VIGÊNCIA PREVISTA: 09/05/2025 A 04/11/2025. RD 148/2025 (SEI 73934329) RESIDENCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385063,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="227"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9000313600</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>180000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017289.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, Nº 820, GALPÃO 07 (ÁREA FUNDOS), SETOR EMPRESARIAL, GOIÂNIA-GO, COM ÁREA APROXIMADA DE 1.650 M² (METROS QUADRADOS), PARA ABRIGAR BENS MÓVEIS E ITENS DO ALMOXARIFADO, PELO PERÍODO DE 28/05/2025 A 27/05/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>180000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="228"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29184280000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017295.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ANUIDADE ABIPEM MAIO/2025 A MAIO/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="229"><CODORGAO>49</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6955770000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1100</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017298.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>EMATER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PETKOW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>84.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>92400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="230"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325248,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017303.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>325248,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="231"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8264064000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4885,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017312.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021 - SEDI (SEI Nº 000032952084), SUB-ROGADO À SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA POR INTERMÉDIO DA PRIMEIRA APOSTILA (SEI Nº 45764566), CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO EM 25%. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 7 (72391427).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4885,02</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="232"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4239,69</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017315.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATAM OS AUTOS ACERCA DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 22/2024/SEINFRA, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS A PARTIR DE 14/04/2025, EM RAZÃO DE DECORRIDO PERÍODO ANUAL A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, DO CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO APURADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE FEZ/24 A JAN/25. O PERCENTUAL TOTAL DO ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO BRASILEIRO NO INTERVALO, UTILIZADO PARA O CALCULO DE REAJUSTE, É DE 4,559870%. O VALOR DE REAJUSTE DEVIDO DEVERÁ SER PAGO  A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA A SER CONSTITUÍDA EM ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4239,69</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="233"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22104085000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>210</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017316.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ENVOLVENDO MATERIAIS IMPRESSOS, UNIFORMES, DENTRE OUTROS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS EVENTOS E FESTIVAIS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>210</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="234"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34999637000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017319.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 136 /2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
73426874) - ARP Nº 04/2025 "D", VIGÊNCIA: 12/02/2025 A 12/02/2026, PREGÃO Nº 108/2024, PROCESSO Nº (202400005005337) (202500010002823). AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 73421214).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7290.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45125,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="235"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>108804,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017323.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO, PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA RETROATIVA DO VALOR DO REAJUSTE PAGO POR MEIO DO 1º APOSTILAMENTO (67334673), FORMALIZADA EM 25/11/2024, QUE TEVE POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 83/2023/SES, EM 4,49% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IPCA/IBGE, ACUMULADO NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE 08/2023 À 07/2024, CUJOS VALORES PASSARAM A VIGORAR, PROPORCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA REFERIDA APOSTILA, PORÉM, SEGUNDO NOVA ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA SETORIAL, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO SES/PROCSET Nº 107/2025 (69662523), OS VALORES DEVIDOS DO REAJUSTE DEVERÃO SER PAGOS EM SUA TOTALIDADE "... REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O MOMENTO EM QUE O DIREITO AO REAJUSTE FOI ADQUIRIDO E A DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO OU APOSTILAMENTO.", E NÃO DE FORMA PROPORCIONAL À DATA DE ASSINATURA DA APOSTILA COMO ERA FEITO ANTES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>108804,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="236"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>419968,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017331.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 128/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 52 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS (ÁGUA FRIA DE GOIÁS, ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, BARRO ALTO, CABECEIRAS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, SÃO LUIZ DO NORTE E VILA PROPÍCIO), NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>419968,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="237"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>97,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017336.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS REC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1700.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>166260</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="238"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8965598,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017339.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITIVO Nº 54/2025-GOINFRA, TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA E A  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 116/2022-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8965598,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="239"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1645738000330</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017342.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 MESES E ACRÉSCIMO DE 25% AO  CONTRATO Nº 15/2023/SES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, CONTEMPLANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO TECNOLÓGICA, RESPEITANDO OS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO, DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA SUTIS/SES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>495000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>41936400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="240"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48429698000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1260</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017349.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELETROFICINA GALVAO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO CONJUNTOS DRONE MULTIROTOR COM RTK-ARP (DRONE E ACESSÓRIOS) - DJI PHANTOM 4 RTK CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3/2025-AGEHAB/GPGT (73635482). SEI 202500031003185.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1260</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="241"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20720905000224</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017361.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BENENUTRI COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 39/2025 "F". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025. PROCESSO Nº 202400005027813
202500010019606. VIGÊNCIA DA ARP 31/03/2025 A 31/03/2026. DOD (SEI 73393369)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9061,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="242"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017366.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
91/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73824487) - ARP Nº 062/2024, VIGÊNCIA: 08/11/2024 A 08/11/2025, PREGÃO Nº 036/2024, PROCESSO Nº º 202400005020757 / 106462.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73822161).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>310000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>77500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="243"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017372.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
77/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73773946) - ARP Nº 072/2024, VIGÊNCIA: 21/01/2025 A 21/01/2026, PREGÃO Nº 046/2024, PROCESSO Nº º 202400005020825 / 106479.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73770809)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>630000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>327600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="244"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,83</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017380.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 36/2025 "B". PREGÃO Nº 16/2025. VIGÊNCIA DA ARP:03/04/2025 A
03/04/2026. PROCESSO Nº 202400005029602 202500010018795. DOD (SEI 73463275).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1018,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="245"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332225,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMACONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE JATAÍ MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332225,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="246"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12667012000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>98000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017396.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INSTITUTO AOCP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR SUA VIGÊNCIA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 26/04/2023 A 25/04/2026. O ADITIVO TAMBÉM VISA PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, A FIM DE POSSIBILITAR A REAPLICAÇÃO DAS PROVAS E A REPETIÇÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA AS CANDIDATAS QUE FORAM BENEFICIADAS POR DECISÕES JUDICIAIS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>98000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="247"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3566923000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8889,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017401.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>4º TA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 58/2021-SES/GO, CELEBRADO COM A EMPRESA A EMPRESA S NOLLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOBOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE E DEMAIS CUSTOS SOBRE DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, POR 12(DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 08/09/2025 À 08/09/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8889,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="248"><CODORGAO>123</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10204943000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>67715,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017403.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ABC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SM CONSULTOTIA EM PROJETOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>67715,09</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="249"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17700763000148</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2543</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017404.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 146/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
73805832) - ARP Nº 61/2025 "C", VIGÊNCIA: 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO Nº 59/2025, PROCESSO Nº º 202400005040550 202500010027669. AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL (SEI 73797679)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>252.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>640836</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="250"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>66970229000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17218,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017410.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2023-SECAMI FIRMADO COM A EMPRESA CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17218,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="251"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20954,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017419.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO Nº 22/2021, DA EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
NO PARQUE ALTAMIRO DE MOURA PACHECO - PEAMP, PARA O PERÍODO DE 25/06/2025 A 24/06/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>251451,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="252"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10310966000189</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26609,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017423.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26609,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="253"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2376,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017290.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SOLICITAÇÃO A PEDIDO DA GERÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2376,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="254"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1377555000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017291.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2024 (63767169), QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA TIPO PADRÃO B, PARA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL DE CERES, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (73059341).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="255"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7797967000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10610</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017292.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DENOMINADA "BANCO DE PREÇOS", ATRAVÉS DO SITE NEGÓCIOS PÚBLICOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21220</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="256"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017299.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA
CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE JATAÍ MÓD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="257"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36932853000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>240000,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017305.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 68/2024/GOINFRA (60911516), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II E §2º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240000,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="258"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>72381189001001</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3620</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017307.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2172000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="259"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81243735000148</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4085</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017308.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POSITIVO INFORMÁTICA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>122550</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="260"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47761551000131</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>435750</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017309.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA  APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ:  47.761.551/0001-31 PARA O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES PARA ALUNAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INSCRITAS NO CADÚNICO, SOBRE DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SERÁ A RESPONSÁVEL POR CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, COM BASE NAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE GOIÁS, POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 B (73187299) UBLICADA EM 12/09/2024 ÀS 09H PROCESSO ADMINISTRAVO N.º 202400006038165.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>435750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="261"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34533426000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1233750</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017310.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GESY SARAIVA DE GOIÁS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GESY SARAIVA DE GOIAS LTDA CNPJ: 34.533.426/0001-22  PARA O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES PARA ALUNAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INSCRITAS NO CADÚNICO, SOBRE DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SERÁ A RESPONSÁVEL POR CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, COM BASE NAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE GOIÁS, POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 A,( 73185237)PUBLICADA EM 12/09/2024 ÀS 09H PROCESSO ADMINISTRAVO N.º 202400006038165.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1233750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="262"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>249,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017311.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ADITIVO ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>249,15</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="263"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6214769000199</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017314.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PRATA, PARA REALIZAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL BRASIL SABOR, ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) EVENTO ESTE ORGANIZADO PELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES DE GOIÁS ABRASEL, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.214.769/0001-99. (SEI 202500027000269).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="264"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81706251000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017322.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 052/2025 "B" . PREGÃO Nº 63/2025. VIGÊNCIA DA ARP:10/04/2025 A
10/04/2026. PROCESSO Nº202400005039336 202500010025063. DOD (SEI 73566741).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2470,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="265"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19999,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017324.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O 5º T. A. DO CONTRATO N.º 28/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI`S, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO ÁGUAS (ARIE SÃO JOÃO), SENDO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA/ARMADO/DIURNO/12 X 36 HORAS E 01 POSTO DE VIGILÂNCIA/ARMADO/NOTURNO/12 X 36 HORAS, POR UM
PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 11), SENDO DE 25/06/2025 A 24/06/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>239993,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="266"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11325535000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>425,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017325.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BELA MARES INCORPORACOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>425,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="267"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5421585000137</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017326.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2023 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA
DEFESA, TENDO COMO GERENCIADOR DA IRP Nº 56/2023 O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS/BRASÍLIA-DF,PARA FORNECIMENTO DE AVENTAL PARAMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS - LACEN. RD 9/2025 (SEI 72938794).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>78000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="268"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5469973000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14318,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017329.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14318,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="269"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>82277955000740</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>177,69</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017330.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº: 042/2024. ARP Nº: 064/2024.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
82/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>618361,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="270"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017333.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 050/2024. PREGÃO Nº010/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232. DOD (SEI 73325935).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4536</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="271"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017335.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 050/2024. PREGÃO Nº010/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232. DOD (SEI 73325935)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5920.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38480</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="272"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>731648000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46013,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017343.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FOX TURISMO VIAGENS E CÂMBIO LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2020. PARTES: SEDUC X FOX TURISMO VIAGENS E CAMBIO LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46013,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="273"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11254307000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>48637,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017345.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30/2023 (60189429) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIFICAMENTE VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, PARA AUDITAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>48637,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="274"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9049833000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>33000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017355.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EM SACOS DE 20 KG, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS CAMUNDONGOS DO BIOTÉRIO DE CRIAÇÃO E DO INFECTÓRIO, PARA OS ANIMAIS QUE SÃO UTILIZADOS NO SETOR DE DIAGNÓSTICO DE RAIVA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME INSTRUÇÕES NOS AUTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="275"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>55216226000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>176040</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017359.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>176040</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="276"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017360.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
89/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73820566) - ARP Nº 065/2024, VIGÊNCIA: 14/11/2024 A 14/11/2025, PREGÃO Nº 070/2024, PROCESSO Nº º 202400005015778 / 105821.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73819564).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>33960.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>123954</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="277"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1230000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017362.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2022-SES/GO (000034175887), FORMALIZADO COM O INSTITUTO DE
OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, CNES Nº 3122468, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AOS
USUÁRIOS DO SUS, CUJO OBJETO É ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA MAIS ACESSOS A ESPECIALISTA (PMAE)
COM A INCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS METAS DO REFERIDO PROGRAMA. RECURSO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1230000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="278"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9400465000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017365.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2023-PGE, CUJO OBJETO, É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES A SELEÇÃO E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS (RECORTE DIGITAL - CLIPPING JURÍDICO), RELATIVAS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, INCLUSIVE TRIBUNAIS SUPERIORES, EXTRAÍDAS MEDIANTE LEITURA DOS RESPECTIVOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>32.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5437,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="279"><CODORGAO>50</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>551775000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017369.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE E OUTROS INSUMOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE CABOS PATCH CORDS CAT6 1,5 M E WEBCAMS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1176,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="280"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>64171697000499</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017374.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
79/2025/SES/CMAC-SPC-14111 (SEI 73775245) - ARP Nº 072/2024, VIGÊNCIA: 21/01/2025 A 21/01/2026, PREGÃO Nº 046/2024, PROCESSO Nº º 202400005020825 / 106479.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 73770809).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>15000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="281"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>307500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017376.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2022-SES/GO (000034175887), FORMALIZADO COM O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, CNES Nº
3122468, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CUJO OBJETO É ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA MAIS ACESSOS A ESPECIALISTA (PMAE)
COM A INCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS METAS DO REFERIDO PROGRAMA. CONTRAPARTIDA ESTADUAL - RECURSO TESOURO. RD 95/2025 (SEI 73501605).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>307500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="282"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>123757,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017386.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 23/2022/SES DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTO DE TRABALHO, CELEBRADO COM A EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CUJO OBJETO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DA CATEGORIA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE GOIÁS Nº GO000936/2024 REGISTRADA EM 20/12/2024, E CCT GO000937/2024, GO000893/2024, GO000925/2024, GO000889/2024, GO000889/2024 E REGISTRADA EM 20/12/2024, COM APURAÇÃO DE VALORES POR EMPREGADO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>123757,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="283"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017388.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). DIESEL S-10</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>480000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2822400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="284"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37414,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017397.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO N°43/2023 (52433665) ENTRE SEDS E ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, ENTRE 01/01/2024 A 09/10/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37414,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="285"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017406.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 61/2025 "A". PREGÃO Nº 59/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 28/04/2025 A
28/04/2026. PROCESSO Nº 202400005040550 / 202500010027669. AUTORIZAÇÃO (73824678).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>619,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="286"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35963155000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>695000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017426.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO LOTE/ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 252/2023/SUPEL/RO, PARA ATENDER O PRESENTE CONTRATO,   VISANDO ATENDER  AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DE RECURSOS DO PROGRAMA 1054 - GOIÁS DO CRESCIMENTO E DO EMPREENDEDORISMO, COM A AÇÃO DE INTEGRAÇÃO INTERFEDERATIVA, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6950000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="287"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>53169506000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>288574</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>288574</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="288"><CODORGAO>1135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017438.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDF</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2024 (61889621 ), REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS A PARTIR DE 15/02/2025, EM RAZÃO DE DECORRIDO PERÍODO ANUAL A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, DO CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO APURADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE FEZ/24 A JAN/25. O PERCENTUAL TOTAL DO ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO BRASILEIRO NO INTERVALO, UTILIZADO PARA O CALCULO DE REAJUSTE, É DE 4,559870%.

O VALOR DE REAJUSTE DEVIDO DEVERÁ SER PAGO A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA A SER CONSTITUÍDA EM FEVEREIRO DE 2025.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11/07/2024 A 11/01/2027</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5460,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="289"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017439.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JANDAIA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="290"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017447.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - MOD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="291"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017452.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PONTALINA MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="292"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017454.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ORIZONA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="293"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017458.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="294"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13292884000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>123420</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUL HOTELS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERADORA VIRTUAL DE VIAGENS LTDA, CNPJ SOB Nº 13.292.884/0001-47, P/ COTA DE PATROCÍNIO,DA GOIÁS TURISMO NO REMOTE IMMERSION PUYEHUE 2025, P/ 2ª ETAPA CIDADE DE ANTIGA - REPÚBLICA DA GUATEMALA-GTM, DE 19/05/2025 A 22/05/2025, VALOR DE 22,000 . COTAÇÃO OFICIAL DO DÓLAR NO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM 15/05/2025 ÀS 09H45MIN, US$ 1 DÓLAR = R$ 5.6100 X 22.000 = R$ 123.420,00,SISLOG 109353 SEI 202400005034032</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>123420</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="295"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017477.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDÉIA MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="296"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017483.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE VICENTINÓPOLIS/GO - MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="297"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017486.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO - GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="298"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017488.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CATURAÍ - GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="299"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017490.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS MÓD. III, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="300"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28526652000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8733168,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017492.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE ADITIVO, TEM COMO OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2025-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8733168,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="301"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10279488000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>218700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017500.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS MODULARES (MÓDULO HABITACIONAL, MEDINDO APROX. 43M2, CONTENDO 1 PORTA EM ALUMÍNIO COM FECHADURA, 3 PORTAS EM ALUMÍNIO DE 2,20 X 1,00 E 2 MEDINDO 2,20 X 0,40 C/ VIDROS DE 4MM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INFRAESTRUTURA DE REDE, DE ILUMINAÇÃO E DE AR CONDICIONADO, COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CORTINAS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1312200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="302"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33391298000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32120</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017503.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 66/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO, A FIM DE REALIZAR A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES À MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32120</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="303"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>116766</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017507.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2024-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>116766</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="304"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5209346000118</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71857337,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017510.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RS ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2023-GOINFRA (SEI N° 46680957), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, “CAPUT”, INC. II E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (SEI Nº 72734257).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71857337,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="305"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000331</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>181657,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017512.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 168/2025 (SEI 74360603).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>181657,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="306"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>307284,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017515.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 160/2025
(SEI 74355730).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>307284,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="307"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7126,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017517.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN. PROCESSO Nº 202500010035373. PORTARIA 6893/2025. RD 173/2025 (74369173).
REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7126,27</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="308"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>27831,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017520.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 9º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 88 (SEI Nº 62338875), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025. RD 177/2025 (SEI 74374684).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27831,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="309"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>131646,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017521.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ. PROCESSO 202500010035414. RD 176/2025. (SEI 74373360). PORTARIA
6893/2025. REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>131646,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="310"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2421421000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017530.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TIM S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA CENTRAL SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - PLANO DE VOZ NACIONAL ILIMITADO E DADOS 30 GB - ACESSO À INTERNET - COM COMODATO DE APARELHO CELULAR PADRÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>670.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>729429</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="311"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31775</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017531.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO
PATRÍCIO GOIANÉSIA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025. 12º
APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 95/2024. RD 172/2025 (SEI 74367672). PROCESSO SOLICITAÇÃO 202500010035362</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31775</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="312"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>829973,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017532.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA HUGOL. ABRIL/2025. RD 158 (74353658). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM -
PORTARIA 6893/2025. 202500010026630.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>829973,43</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="313"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>61,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017537.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 20º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR.
CÉSAR SAAD FAYAD. PROCESSO 202500010035177. PORTARIA 6893/2025. RD 153/2025 (74349269). REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>61,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="314"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>354775,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017540.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD). ABRIL/2025. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025. RD 174
(74370049).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>354775,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="315"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2697932,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017542.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). DIESEL S-10</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2697932,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="316"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33683111000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89816,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017557.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O 2º TERMO ADITIVO COM REAJUSTE AO CONTRATO Nº 025/2023 (49731633), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO VIA SERPRO QUE É UM SERVIÇO QUE PROVÊ CONECTIVIDADE ENTRE OS SISTEMAS DO DETRAN E DO SERPRO, POSSIBILITANDO MAIS SEGURANÇA E CONTROLE SOBRE O TRÁFEGO DOS PACOTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DETRAN/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>89816,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="317"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328404,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017558.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328404,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="318"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>144490,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017408.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025, NA MODALIDADE PARTÍCIPE. ATA ESSA EFETIVADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>144490,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="319"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26341426000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1262</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017409.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1844.25</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2327443,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="320"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>41663890000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017412.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ECO SISTEMA AMBIENTAL EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADA PARA PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 05/2024 COM A EMPRESA ECO SISTEMA AMBIENTAL LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, POR MEIO DE INCINERAÇÃO, CONFORME A LEGISLAÇÃO DO CONAMA, ANVISA E OUTRAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="321"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6020318000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>436266,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017415.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 26 ÔNIBUS ORE 1, SENDO 3 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) 4X4 E 23 (VINTE E TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1), CUJO RECURSO É ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100010/2024 - ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 973251-4, REFERENTE À AÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>23.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10034136,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="322"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3095992000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017421.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WN - NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 031/2025 "B" PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025. PROCESSO Nº 202400005037453
202500010017108. VIGÊNCIA DA ARP 25/03/2025 A 25/03/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>764.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25976</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="323"><CODORGAO>1135</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017424.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDF</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1824</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="324"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8264064000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50022,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017430.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE DEDETIZAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50022,14</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="325"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36830917000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>149018,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>C&amp;C HOSPITALAR EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>149018,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="326"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1054308,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR (APH).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1054308,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="327"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017441.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - MOD. IV.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="328"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017443.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - MÓD. II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="329"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1278335000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5954,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017445.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARSOU ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTO DO 1º (PRIMEIRO) REAJUSTE DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CONTRATO 001/2023 - SECULT, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PARÓQUIA CATEDRAL DE SANT'ANA – CIDADE DE GOIÁS – GO. REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO QUE NÃO ESTAVA CONTEMPLADO NO 1° ADITAMENTO.
2º (SEGUNDO) REAJUSTE DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CONTRATO 001/2023 - SECULT, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PARÓQUIA CATEDRAL DE SANT'ANA – CIDADE DE GOIÁS – GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5954,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="330"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7150434000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>178394,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017448.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA Nº 37/2025-GOINFRA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 43/2023 - GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 178.394,81 (CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), ATINENTE À PERIODICIDADE REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO/2023 A JANEIRO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>178394,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="331"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>321926,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017449.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - MOD. V.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>321926,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="332"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017450.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="333"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017456.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="334"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017457.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TROMBAS - GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="335"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17162579000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1246532,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017461.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LÍDER TÁXI AEREO S/A - AIR BRASIL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ACRÉSCIMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1246532,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="336"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>332125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMARALINA - GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>332125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="337"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017467.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS - GO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="338"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017469.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. VI, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="339"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017471.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. V, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="340"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017472.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="341"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017475.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="342"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017478.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. IV, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="343"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017479.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDÉIA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="344"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>298836,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017480.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDÉIA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>298836,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="345"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>66729763,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017493.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2023-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>66729763,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="346"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12576703000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>154715,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017495.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO PLEITEADA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>154715,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="347"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017499.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6840</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="348"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1278335000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>482879,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017502.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARSOU ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>02.1 — ACRESCER AO CONTRATO N.º 078/2024-GOINFRA (61810238), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, DE ACORDO COMO OS ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (73005530), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I ALÍNEA "B" E § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (73103340);

 

02.2 — REAJUSTAR A PERIODICIDADE (05/2023 A 05/2024) AO CONTRATO N.º 078/2024-GOINFRA (61810238), COM FULCRO NO § 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E O ART. 3º, CAPUT E § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 10.192, DE 14/02/2001 (73103340).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>482879,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="349"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>328903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017505.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU MÓD. II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>328903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="350"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325248,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017509.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA MÓD. II, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>325248,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="351"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000449</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>48397,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017516.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO
DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.
RD 160/2025 (SEI 74355730).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>48397,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="352"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12193,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017522.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM GOIANO DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (FGMCDS) E DA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS
(PPCDQIF), PROGRAMADAS PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2025, DAS 08H00 ÀS 17H00, NA AGÊNCIA GOIANA DE MUNICÍPIOS (AGM)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12193,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="353"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935454000112</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>225133,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017524.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TELLUS S/A INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PERCENTUAL DE 5.05% (CINCO VÍRGULA CINCO POR CENTO) – IPCA E SUPRESSÃO DE 25% NA ESTIMATIVA DAS UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), CONFORME DISCRIMINADO NA PROPOSTA DA CONTRATADA (73334307 ) E JUSTIFICATIVA DO GESTOR DO CONTRATO (73332531).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>225133,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="354"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9478028000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10319,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017528.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HEDGE CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA APURAÇÃO E CÁLCULO, EM LEILÕES PERIÓDICOS, DOS SALDOS CREDORES DE VALORES PARA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS CONTRATOS DE EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS (FOMENTAR)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20638,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="355"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18365763000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>414926,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017560.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE APOSTILA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 92/2024-GOINFRA (64033293), NO MONTANTE DE R$ 829.853,93 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE JULHO/2023 A JULHO/2024, E ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 92/2024, PARA SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO TJW - CAVA, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SÓCIO E ADMINISTRADOR, SR. JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>414926,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="356"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1213735,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017562.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILAMENTO VISANDO A O PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CUJO VALOR COMPLEMENTAR É DE R$ 1.012.898,20 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E R$ 200.837,46 PARA UNIDADES ASSISTENCIAIS, CONFORME DESPACHO Nº 166/2025/SES/CGCC, CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SISLOG: 109192 AINDA NÃO FOI EFETIVADO E AS FATURAS ESTÃO SENDO GERADAS MENSALMENTE, É NECESSÁRIO EMITIR EMPENHO PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2025 REFERENTE AOS MESES 04/2025 A 12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1213735,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="357"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>408690,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017563.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 128/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 52 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS (ÁGUA FRIA DE GOIÁS, ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, BARRO ALTO, CABECEIRAS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, SÃO LUIZ DO NORTE E VILA PROPÍCIO), NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>408690,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="358"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017564.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DGPC, CONFORME INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 73945465. MODALIDADE LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 196/2024. (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>17.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3876</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="359"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>82179460,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017567.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO DE SAO PATRICIO - GOIANESIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO XX/XXXX. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/XXXX. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. RD 284/2024 (SEI 63137741)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>82179460,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="360"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4841,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017577.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE ADITIVO QUANTITATIVO DE 25% DO CONTRATO Nº 29/2024 - SECAMI E QUALITATIVO COM ALTERAÇÃO DE MODELO DO VEÍCULO E DO PRAZO DE ENTREGA, FIRMADO COM A EMPRESA ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA CUJO OBJETO É A E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO  EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE.(SUV GRANDE - JEEP/COMPASS LONGITUDE T350 4X4 AT 2024), VIGÊNCIA CONTRATUAL ATE 16/07/2027.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>881083,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="361"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.875.238-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11165555,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017583.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PISTOLA TASER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11165555,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="362"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16077,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017586.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM GOIANO DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (FGMCDS) E DA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS
(PPCDQIF), PROGRAMADAS PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2025, DAS 08H00 ÀS 17H00, NA AGÊNCIA GOIANA DE MUNICÍPIOS (AGM).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16077,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="363"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25700026,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017587.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 147/2025-GOINFRA, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023-GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25700026,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="364"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017588.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, COFFEE BREAK 100 PESSOAS PARA SEREM SERVIDOS
NO WORKSHOP - JULGAMENTO INERANTE DA COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS - COMJUR, PROGRAMADO PARA O DIA 27 DE MAIO DE 2025, DAS 08H00 ÀS 12H00, NO AUDITÓRIO DA
UEG CAMPUS METROPOLITANO, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="365"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5962,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017596.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 SEAD/GEAC, - GEAC-LOTE 2, ATA RP Nº 002/2022 - SEAD/GEAC. PRORROGAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 25% (R$ 64.000,00) CONFORME PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729 (R$394.814,87), ALTERADO CONFORME RD Nº4/2025-GCAA-02981(SEI)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>143090,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="366"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5962,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017598.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 SEAD/GEAC, - GEAC-LOTE 2, ATA RP Nº 002/2022 - SEAD/GEAC. PRORROGAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 25% (R$ 64.000,00) CONFORME PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729 (R$394.814,87), ALTERADO CONFORME RD Nº4/2025-GCAA-02981(SEI).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>143090,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="367"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017605.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>37.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8436</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="368"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26921908000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017606.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPFAR - INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 007/2025 "B". PREGÃO Nº 85/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 12/02/2025 A
12/02/2026. PROCESSO Nº 202400005007987 / 202500010004971. AUTORIZAÇÃO (74368272)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>113760</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="369"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20246451000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>250,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017613.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE VALORES REPACTUAÇÃO SALARIAL 2024/2025 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E PORTEIRO DIURNO COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, NA SEDE E PRAÇAS ESPORTIVAS DA SEEL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>504.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>126408,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="370"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>482840000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1190,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017614.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES CONFORME PLANILHAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / GERENCIA DE PRECATÓRIOS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO SALARIAL FUNDAMENTADA NA CCT 2024/2025, PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL UNIFORMIZADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>13.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15473,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="371"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60042686000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017616.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>309.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1699500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="372"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>40769,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017618.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 11/2023 (49204089), OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA QUE PASSARÁ A SER DE 01.07.2025 A 30.06.2026, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (MONITORAMENTO) PELO PERÍODO DE 12 MESES E O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONTEMPLA A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025, PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,56%, COM VALIDADE PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 A 31/01/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>489234,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="373"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>679,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017624.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 152/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
74315193) - ARP Nº 24/2024 "F", VIGÊNCIA: 04/07/2024 A 03/07/2025, PREGÃO Nº 242/2023, PROCESSO Nº º 202300010035430. RD 41/2025 (SEI 74311121).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1456.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>989264,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="374"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10279488000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>218700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017629.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2025 (SEI 74620973), REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES MODULARES PARA SALA DE AULA QUE COMPORTEM 30 (TRINTA) ALUNOS, COMPOSTO POR 3 MÓDULOS HABITACIONAIS COM DIMENSÕES DE 6,00 X 2,40M, TOTALIZANDO 6,0 M X 7,20 M - 43,2 M², ALTURA INTERNA MÍNIMA (PISO AO TETO) DE 3M DE ALTURA INTERNA, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 16,67% NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E A RETIFICAÇÃO DO PERÍODO ESTABELECIDO NAS TABELAS DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E NONA DO AJUSTE ORIGINAL. ALTERAÇÃO DO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA, CLÁUSULA QUARTA, CLÁUSULA NONA E CLÁUSULA DÉCIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>218700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="375"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25078857000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10823,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017633.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1.1. O PRESENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2023 - SEAD, FIRMADO COM A EMPRESA GYN LESTE IMÓVEIS EIRELI-ME, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAÃ, ESQUINA COM RUA OTTAWA, QUADRA 125, LOTE 19, JARDIM NOVO MUNDO, GOIÂNIA - GO, CONFORME PERCENTUAL DE 5,057630%, COM A UTILIZAÇÃO DO IGP-M (FGV), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 10.823,76 (DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO; 1.2. O PAGAMENTO DO REAJUSTE DEVERÁ SER 27 DE MARÇO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 16/2025 - SEAD/SEC E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10823,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="376"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017637.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 24/2024 "A". PREGÃO Nº 242/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 104/07/2024 A
104/07/2025. PROCESSO Nº 202300010035430. RD 42/2025 - SES/CMAC-SPJ (SEI 74337609).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1080.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8661,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="377"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>128592,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017639.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E ALTA TENSÃO - GRUPO A. CONTRATO 380/2019 SES/GO. PARA PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA
05/2025, 06/2025, 07/2025 E 08/2025, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE HONRAR OS PAGAMENTOS DAS FATURAS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS. RD 15/2025 (74598661)
ADMINISTRATIVO - IMPOSTO DE RENDA, ASSISTENCIAL, ASSISTENCIAL - IMPOSTO DE RENDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>128592,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="378"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017645.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="379"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>44,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017648.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4020.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>177885</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="380"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1096059000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>484476291,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017649.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TELSINC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DADOS, VOZ E WIFI6, POR MEIO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO LICENCIAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SUAS LICENÇAS, ASSIM COMO RESPECTIVOS, UPGRADES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ALTA CAPACIDADE, SEGURANÇA, SERVIÇOS DE VOZ E REDE WIFI6 PARA O ESTADO DE GOIÁS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO. GOIÁS DE FIBRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>484476291,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="381"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61167820000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>484476291,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017649.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DADOS, VOZ E WIFI6, POR MEIO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO INCLUINDO LICENCIAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SUAS LICENÇAS, ASSIM COMO RESPECTIVOS, UPGRADES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ALTA CAPACIDADE, SEGURANÇA, SERVIÇOS DE VOZ E REDE WIFI6 PARA O ESTADO DE GOIÁS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO. GOIÁS DE FIBRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>484476291,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="382"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7296500000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24389,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017651.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 SEAD, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1 ELEVADOR E 3 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS. O ADITIVO PRORROGA A VIGÊNCIA POR 12 MESES, DE 07/08/2025 A 06/08/2026, E APLICA REAJUSTE DE 5,47719%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA. *PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24389,41</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="383"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37266251000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2403,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017659.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ADITIVO DE ATÉ 25% NO VALOR INICIAL ATUALIZADO, DO CONTRATO Nº 042/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV),COMPLEXO FAZENDÁRIO, ITCD, ARQUIVO, DRF-GOIÂNIA, DRF-GOIÁS, DRF ITUMBIARA, DRF CATALÃO, DRF-DE GOIANÉSIA, DRF DE ANÁPOLIS, DRF-LUZIÂNIA, DRF FORMOSA, DRF-JATAI, DRF-MORRINHOS, DRF-RIO VERDE E DRF PORANGATU.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>57693,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="384"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>158656,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017533.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9/2025-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SES E A FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
DR. GERALDO LANDÓ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PNE). PROCESSO 202500010035199. PORTARIA 6893/2025. REFERENTE À
PARCELA DE ABRIL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>158656,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="385"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28526652000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2333969,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017535.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA: GO-151, TRECHO: PORANGATU / MUTUNÓPOLIS, EXTENSÃO: 40,54 KM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2333969,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="386"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2818375,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017536.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). ETANOL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2818375,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="387"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34603,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017543.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32), COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES-GO.
ARP Nº 2/2025-SEAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2024 - SEAD (PROCESSO N° 202400005006735). RD 02/2025 (SEI 73175929). ARLA 32</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34603,58</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="388"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>434092000118</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>74798,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017546.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MULTSERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 27/2024-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DUAS INTERSECÇÕES NA GO-534 NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA, NO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>74798,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="389"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16830096000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>80203,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017559.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS  LTDA- ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO 4º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA 1ª DRP (GOIÂNIA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (72454458) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (72451501).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80203,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="390"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2529,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017574.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023 ENTRE A EMPRESA CS BRASIL FROTAS S.A E A AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA MONITORAMENTO DE VEICULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA AGRODEFESA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>74.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>561553,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="391"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5193,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017576.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 96/2024-GOINFRA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5193,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="392"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5543356000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017579.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO POR ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SEGURO - VIAGEM, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, NO VALOR DE R$1.000,00.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="393"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>89422042000124</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1697800</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017580.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULO AUTO BOMBA TANQUE E SALVAMENTO ABTS TIPO 2 ATRAVÉS DA ARP 050/2024 (73725535), NO QUAL A SENASP É O ÓRGÃO GERENCIADOR. SÃO VEÍCULOS ESPECIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO EM ÁREA URBANA E RURAL. AS EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTÃO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (73725548)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3395600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="394"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13369492000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71491,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017581.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUARQ CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTOLA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 30/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 142.983,92 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE JULHO/2023 A JULHO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71491,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="395"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5000710000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71491,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017581.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IBIZA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTOLA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 30/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 142.983,92 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE JULHO/2023 A JULHO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71491,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="396"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>82179460,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017582.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO DE SAO PATRICIO - GOIANESIA.
CHAMAMENTO PÚBLICO XX/XXXX. TERMO DE COLABORAÇÃO XX/XXXX. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. RD 284/2024 (SEI 63137741</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>82179460,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="397"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57494031000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017585.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>425000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>998750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="398"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6064175000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017589.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AIRES TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E SERVIÇOS CORRELATOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TRANSFERÊNCIAS E TRASLADOS, SEGURO VIAGEM, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 35 (72820796). TRATA-SE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO CARONA 72619411.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="399"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1035996,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017590.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA PARA RENOVAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1035996,47</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="400"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7150434000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5610264,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017591.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5610264,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="401"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>643170,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017595.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR.
HENRIQUE SANTILLO HEANA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.
20º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO. RD 171/2025 (SEI 74363272)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>643170,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="402"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2918347000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>432644,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017597.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR.
SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE ABRIL DE 2025.
20º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO. PROCESSO SOLICITAÇÃO 202500010035402</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>432644,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="403"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8385433000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31415,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017599.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VALOR À PARCELA MENSAL DO ALUGUEL, DO CONTRATO 148/2013 - SES-GO, CORREÇÃO PELO ÍNDICE DO IPCA, REFERENTE AO
PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025, A SER PRATICADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO APOSTILAMENTO, CONFORME 6°, 7° E 10° TERMOS ADITIVOS 000018359587, 000027565234,
70224161. RD 1/2025 (SEI 73331599)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31415,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="404"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3566923000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1026,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017621.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2020-SEEL EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM GRUPOS DE GERADORES SITUADOS NOS ESTÁDIOS OLÍMPICO E SERRA DOURADA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES OU PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CELEBRAÇÃO DE UM
NOVO AJUSTE, UMA VEZ QUE JÁ FOI INICIADO UM PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, DO MESMO OBJETO, NO SISTEMA SISLOG DE Nº. 114260.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6157,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="405"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9400801000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>200000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017625.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO OURO, ATRAVÉS DA EMPRESA VOO LIVRE PROJETOS E EVENTOS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ 09.400.801/0001-19, PARA REALIZAÇÃO DO PIRI BIER FESTIVAL DE CULTURA E CERVEJAS ARTESANAIS DE PIRENÓPOLIS. , NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS/GO, NO VALOR DE R$ 200.000,00 ( DUZENTOS MIL REAIS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - GOIASTURISMO/GEPT. SEI 202500027000264.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="406"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25211499000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017626.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 149/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 (SEI
74172649) - ARP Nº 24/2024 "C", VIGÊNCIA: 04/07/2024 A 03/07/2025, PREGÃO Nº 242/2023, PROCESSO Nº º 202300010035430. REQUISIÇÃO 40/2025 (SEI 74168052).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2023,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="407"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23518065000129</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>69,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017630.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XPON CONSULTORIA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 33 (TINTA E TRÊS) LICENÇAS DO ZOOM SOLUÇÃO WEBCONFERÊNCIA PARA OS KITS DE VIDEOCONFERÊNCIA PROFISSIONAL POLY STUDIO X50 + TC8 +
EXPANSION MICROPHONE, COMPATÍVEL COM TODOS: TEAMS, GOOGLE, WEBEX, ZOOM E OUTRAS PLATAFORMAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>33.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27553,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="408"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>129292,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017632.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PERIODICIDADE, PERÍODO DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025 DO CONTRATO 03/2025 (69364745)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>129292,15</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="409"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>41278,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017635.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 24/2024 "F". PREGÃO Nº 242/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 04/07/2024 A
03/07/2025. PROCESSO Nº 202300010035430. RD 43/2025 - SES/CMAC-SPJ (SEI 74349729)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>15.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>619177,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="410"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20720905000224</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>104,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017636.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BENENUTRI COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 046/2024 "C". PREGÃO Nº 19/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 28/09/2024 A
28/09/2025.. PROCESSO Nº 202300005021649 202400010067687. DOD 74143299.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1668.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>174973,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="411"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34729047000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017643.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>218100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>126498</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="412"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17645577000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>200000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017650.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO "HOJE É DIA DE ROCK, ATRAVÉS DA EMPRESA NATHALIA SILVA GONCALVES, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.645.577/0001-53 PARA REALIZAÇÃO DO PIRI ROCK FESTIVAL 2025, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS, NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 14/2025 - GOIASTURISMO/GEPT E PARECER TÉCNICO GOIASTURISMO/GEPT-18190 Nº 8/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="413"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81706251000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017654.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP 015/2025. PREGÃO Nº 119/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/05/2025 A 16/05/2026. PROCESSO Nº 202400005036973. DOD 74666067.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>124625</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="414"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1641281000124</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16586,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017657.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VÍNCULO SOCIAL JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE- ABEMA
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16586,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="415"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60017,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017666.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES/GO, E O HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL. PNS/ABRIL/2025. PROC: 202500010036124. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 184/2025 -
SES/GEMOD (74484588)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60017,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="416"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31676209000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4155000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017668.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RS CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 37/2024 /GOINFRA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AERÓDROMOS CIVIS PÚBLICOS, LOTE — 03, NA MALHA AEROPORTUÁRIA ESTADUAL GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4155000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="417"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6346821,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017662.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2024-GOINFRA (SEI Nº 68549086), REFERENTE A EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO- 237, TRECHO NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153 (URUAÇU), GO-156, TRECHO: ENTR. GO-336 INÍCIO PERÍMETRO URBANO (CRIXÁS) / ENTR. GO-347 (CRIXÁS), GO-347, TRECHO: ENTR. GO-156 / ENTR. GO-154, GO-154, TRECHO: INÍCIO PERÍMETRO URBANO(SANTA TEREZINHA DE GOIÁS)/ ENTR. GO-459 E GO-336, TRECHO: ENTR. BR-153 / ENTR. GO-154 (ITAPACI), COM EXTENSÃO TOTAL DE 260,51 KM, NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6346821,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="418"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>551775000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>64518</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017663.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATAM-SE OS AUTOS DA PRETENSA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (- FOLHA 19 DO DOCUMENTO SEI DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 – SEAD/GECC (64305718), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEAD/GECC (64305780), TODOS ORIGINÁRIOS DO PROCESSO SEI Nº 202100005019301, BEM COMO DO TERMO DE PARTICIPAÇÃO (64306022).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>64518</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="419"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4398282000188</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>421345,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 127/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), EM RODOVIAS ESTADUAIS SOB A JURISDIÇÃO DA GOINFRA, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS MESES) MESES, LOTE 01.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>421345,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="420"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1017250000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017669.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DD</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900000.01</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>945000,0105</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="421"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017671.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="422"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1814174000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29970803,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017673.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CONTORNO VIÁRIO DO DAIA EM ANÁPOLIS, NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>29970803,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="423"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>555766000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>152377,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017675.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 009/2024 - MINUTA (74273514), CUJO OBJETO É
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE IMAGEM EM NUVEM 24 HORAS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>152377,47</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="424"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017686.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 
ATRAVÉS DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO N° 1/2025 À QUAL A SECRETARIA É PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2280</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="425"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16650774000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4170,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017689.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALFA E OMEGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2024/SEINFRA, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, COM BASE NO ART. 135, INCISO II E § 6º, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA QUARTA DO AJUSTE ORIGINÁRIO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100083,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="426"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9911948000173</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96946,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017690.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LABOR CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE 4,559870% REFERENTE AO IPCA ACUMULADO EM 12 MESES A PARTIR DE FEV/2024, DO CONTRATO Nº. 044/2022 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE APOIO À INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS, POR MAIS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 1º/09/2024 ATÉ 30/08/2025, PARA MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO ATRAVÉS DA COLETA DE REGISTRO DE PASSAGEM DE VEÍCULOS NA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>96946,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="427"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44673873000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12301,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017691.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TIME PROMOCAO DE VENDAS E MARKETING LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A AO CONTRATO Nº 182/2024 - SEDUC X AFA INDÚSTRIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12301,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="428"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81243735001977</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3686</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017697.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POSITIVO INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO, COMO PARTÍCIPE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO, DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS) E DISPOSITIVOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIASPREV.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7372</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="429"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>675468000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017700.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 47/2013, FIRMADO ENTRE A DEMAE E A AGRODEFESA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA UNIDADE LOCAL OPERACIONAL DESTA AGÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="430"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1650167000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4594,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017701.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE O PRESENTE DE SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 22/2024/SEINFRA, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 23/02/2025, EM RAZÃO DE DECORRIDO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, DO CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO APURADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE FEV/24 A JAN/25. A EMPRESA ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS, NO PROCESSO SEI 202300005005323, REFERENTE À ARP DE ORIGEM DO CONTRATO EM QUESTÃO) NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, E, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO POR MEIO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, ITEM 05.15.1. (61181113), FAZ JUS AO CORRENTE REAJUSTE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE PERPASSAR O TOTAL DE 12 (DOZE) MESES DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL.
CABE MENCIONAR QUE O REAJUSTE NÃO IMPLICA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU AUMENTO DO PREÇO ESTABELECIDO EM CONTRATO, MAS SIM NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES EFETIVAS DA PROPOSTA INICIAL. ISSO ESTÁ ALINHADO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, COMO A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E A NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ACORDADAS E A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REAJUSTE ANUAL COMO FORMA DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO, É JUSTIFICÁVEL O PEDIDO DE REAJUSTE DO VALOR DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEINFRA, CONFORME ESTABELECIDO NOS TERMOS CONTRATUAIS ESPECÍFICOS E EMBASADO NAS DIRETRIZES LEGAIS E REGULATÓRIAS RELACIONADAS AO REAJUSTE DE CONTRATOS PÚBLICOS.
FRENTE AO EXPOSTO, A GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO - GEAAL TOMOU PROVIDÊNCIAS QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A TÍTULO DE REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME ACORDADO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4594,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="431"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2421421000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>856,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017702.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TIM S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE PROCESSO QUE TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, A PRESENTE DESPESA É ORIUNDA DO CONTRATO Nº 03/2019 (71720079 FL. 3) CELEBRADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA TIM S.A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.421.421/0001-11, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO DE 01/07/22 A 31/07/22,NO VALOR DE R$856,70.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>856,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="432"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34028316001347</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017705.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DOS 8 CÂMPUS, DAS 33 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS E DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 01/07/2025 ATÉ 30/06/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="433"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2137259000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>70395958,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017713.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA TERMO ADITIVO:  TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 033/2018 (SEI Nº 000015678671, PÁGS. 23 A 38), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 2 ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (SEI Nº &amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;&amp;#8203;72929569-73029307), COM FULCRO NO ARTIGO 65,  § 1º  AO § 8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (72979024). TERMO ADITIVO Nº 52/2025: TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2018 (PÁGINAS 23 A 38 - VOL. VII - 000015678671), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. APOSTILA Nº 94/2024: TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 33/2018-CODEGO (SEI N.º 000015678671 - PÁG. 23), NO MONTANTE DE R$ 41.656.808,47 (QUARENTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MAIO/2018 A MAIO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70395958,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="434"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2743288000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4469,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017719.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VERSAM OS AUTOS SOBRE O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2022-SECAMI, COM A PESSOA JURÍDICA - LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>107259,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="435"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017726.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="436"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017730.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="437"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>92249150000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1420000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017737.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024 - SENASP (74992353) REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 (74992321), DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP, NO QUAL O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - CBMGO É ÓRGÃO PARTÍCIPE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1420000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="438"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017739.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>. O PRESENTE SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODI&amp;#64257;CAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 028/2021 - SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, NO QUE TANGE À:
(I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E &amp;#64257;NANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O INTERVALO DE 19/07/2025 A 18/07/2026, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 5. DA VIGÊNCIA DA CLÁUSULA OITAVA – DAS UNIDADES CONSUMIDORAS E PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO ORIGINÁRIO (000021056232), E EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (000019680711);
(II) PROMOVER A SUPRESSÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 96,08% (NOVENTA E SEIS INTEIROS E OITO DÉCIMOS POR CENTO.) SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
(III) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202100005009602, CONFORME SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – SBS Nº 19/2025 - SEAD/SEC-22987 (74788179), DA JUSTIFICATIVA SEAD/SEC (74786876), DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL SEAD/SEC (74790349) E DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS SEAD/SEC (74782927)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="439"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52386797,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017742.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, (LOTE 02)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>52386797,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="440"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2363619000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450637,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017746.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE ADITIVO CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (73836368) AO CONTRATO N.º 182/2021 -GOINFRA (000025842016), COM FULCRO NO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (74632355).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>450637,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="441"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017750.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 023/2025. PREGÃO Nº 127/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/03/2025 A 10/03/2026. PROCESSO Nº 202400005037440 . DOD 74111394</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>32000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="442"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3143181000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>90883,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017674.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAST INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO REMANESCENTE REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 (64917447), FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 A 18 DE MARÇO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>90883,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="443"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3745</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017687.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024 - UASG 201057, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024, PROCESSO Nº 19973.106576/2023-13 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/21.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7490</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="444"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84820</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017692.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA SEMANA DO MEIO
AMBIENTE 2025, PROGRAMADAS PARA O DIA 26/05 A 02/06/2025, DAS 09H00 ÀS 13H00, NA UNIDADE DA SEMAD NO PARQUE AMAZÔNIA E PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>84820</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="445"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78760</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017693.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA FESTA JUNINA DA SEMAD,
PROGRAMADA PARA O 18/06/2025 DAS 15H00 ÀS 18H00, NA UNIDADE DA SEMAD NO PARQUE AMAZÔNIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>78760</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="446"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>240</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017694.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EVENTOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO JOGOS INDÍGENAS 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DO PROCESSO LICITATÓRIO (SISLOG N.º 106009, SEI 202400005017729), NA MODALIDADE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3487.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>836880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="447"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11663100000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3429,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017695.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>L&amp;D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO  O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 08/2024, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA LF MACHADO GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 11.663.100/0001-14, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ,REFERENTE AO MÊS 04/2024 AO MÊS 03/2025 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>41150,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="448"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017698.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EXERCÍCIO 2025. INFORMAÇÕES CADASTRADAS CONFORME PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="449"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4402563000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>56943732,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017706.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CNB CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 13/2023 - GOINFRA (45454443), COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II E §2º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (71664145) (72497862).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>56943732,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="450"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017709.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>261,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="451"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>96,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017709.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="452"><CODORGAO>49</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2778850000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017733.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>EMATER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2024 (62859076), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER, E A EMPRESA EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.778.850/0001-04, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE PASSA A SER DE 31 DE JULHO DE 2025 A 30 DE JULHO DE 2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>18.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>90</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="453"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>49744486000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>758753,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017734.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALIANCA ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 431/2024-GOINFRA:  TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (64762697). TERMO ADITIVO Nº 515/2024-GOINFRA:TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, "D", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  (67930616). APOSTILA Nº 12/2025:REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 3.271.956,83 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE (MARÇO/2024 À AGOSTO/2024).APOSTILA Nº 62/2024-GOINFRA:  REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 1.274.723,50 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2023 À MARÇO/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>758753,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="454"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>452775,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017736.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2024/SES, POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 28/08/2025 A 28/08/2026, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA LTBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A CRECHE CANTINHO FELIZ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>452775,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="455"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017738.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES DO PROJETO FINALÍSTICO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1545</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="456"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1107391001263</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017741.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 001/2025. PREGÃO Nº 113/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 16/01/2025 A 16/01/2026. PROCESSO Nº 202400005033803. DOD 74108157.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>512000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>358400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="457"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>997151000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1007588,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017744.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CUSTEIO DA REDE DE LABORATÓRIOS START (GRUPO3) E A IMPLANTAÇÃO DE MAIS 12 UNIDADES (GRUPO 4), CONFORME OFÍCIO Nº 1131/2025-SECTI
(74241976). FORMULÁRIO PROPOSTA (67178909); PARECER 108 GPS 85/2024 (67576149); RESOLUÇÃO 06/2024-CDFP (67671958); ATA DA REUNIÃO CDFP (67690393);
DESPACHO Nº 111/2025-PROTEGE (74421322)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1007588,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="458"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26631473000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1505733,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017747.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÉTICA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO: CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-319, TRECHO NOVA FÁTIMA - ARAGOIÂNIA, COM EXTENSÃO DE 11,74 KM, NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1505733,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="459"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017749.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 023/2025. PREGÃO Nº 127/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/03/2025 A 10/03/2026. PROCESSO Nº 202400005037440 . DOD 74111394. RECURSO
FEDERAL. PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>174000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>177480</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="460"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19758842000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1543607,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017751.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA DO CONTRATO Nº 56/2025 - GOINFRA (SEI 73185073),CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-512, TRECHO: ENTR. GO-326 / ENTR. GO-154 (AVELINÓPOLIS), GO-154, TRECHO: ENTR. GO-070 / FIM DO PERÍMETRO URBANO (ITAGUARI) E GO-427, TRECHO: ENTR. GO-154 FIM DO PERÍMETRO URBANO (ITAGUARU) / ENTR. BR-153 FIM DO PERÍMETRO URBANO (JARAGUÁ), COM EXTENSÃO DE 74,14 KM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1543607,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="461"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202505</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8642682,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9017757.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8642682,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
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