<data>
<row _id="1"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8620916,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018226.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 095/2022 - SEDUC X DIMIVIG</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8620916,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="2"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22236185000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8620916,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018227.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/2022 - SEDUC X DIMIVIG</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8620916,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="3"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21876089000124</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018228.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CLASSE 2, PRODUZIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>132.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>104021,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="4"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8593703000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>742302,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018229.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>742302,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="5"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>502</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018230.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>167.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83834</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="6"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>30754325000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018231.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="7"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000580</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3644,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018233.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 044/2025 "A". PREGÃO Nº 46/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 05/06/2026. PROCESSO Nº
202400005042063/202500010025469. AUTORIZAÇÃO (75620642).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>336.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1224437,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="8"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14202570000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>269,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018234.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 141/2024. PARTES: SEDUC / BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>47349,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="9"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56994502002698</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>682,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018235.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS E TCT. ARP Nº 45/2024. PREGÃO Nº 49/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. PROCESSO Nº
(202300005024551)/(202400010077713). AUTORIZAÇÃO (72697377). ORDEM DE FORNECIMENTO 116 (72729038). DESCRIÇÃO DO OBJETO - MANDADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1740.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1186732,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="10"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>160268,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018236.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO  021/2024 - A 73384029  E 021/2024 - C 75584219  VISANDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SDEAE DINÂMICO E PRÊMIO EXPERIÊNCIA DE SUCESSO, QUE VISA RECONHECER, VALORIZAR E DIVULGAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E BEM-SUCEDIDAS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>160268,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="11"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7030637000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6907,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018236.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIP LOCAÇÕES  E EVENTOS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO  021/2024 - A 73384029  E 021/2024 - C 75584219  VISANDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SDEAE DINÂMICO E PRÊMIO EXPERIÊNCIA DE SUCESSO, QUE VISA RECONHECER, VALORIZAR E DIVULGAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E BEM-SUCEDIDAS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6907,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="12"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12039966000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2216700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018237.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE SOBRE O ADITAMENTO (1º TERMO DE ADITIVO) DO CONTRATO 34/2024/CBM - (63051291), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM GERAL, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2216700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="13"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>360305000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19030</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018238.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APLICAÇÃO DO REAJUSTE AOS VALORES DO CONTRATO, SOLICITADO PELA CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL -  §13 DA CLÁUSULA 4ª  DO CONTRATO INICIAL 012/2024.  O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS, APLICADO O  IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025, CUJO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE É DE 5,057630%, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DESTA PASTA. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 173.000 ATÉ O FINAL DO CONTRATO,  O VALOR DA TARIFA COBRADA PASSA DE R$ 2,19 (DOIS REAIS E DEZENOVE E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME INFORMADO PELO GESTOR DO CONTRATO, APLICADO O ACRÉSCIMO DE R$ 0,11 (ONZE CENTAVOS) POR DOCUMENTO, RESULTANDO EM UM VALOR MENSAL DE R$ 19.030,00 (DEZENOVE MIL E TRINTA REAIS). 48 MESES RESTANTES DO CONTRATO, O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O COMPLEMENTO CONTRATUAL - APOSTILAMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE SOLICITADO, É DE R$ 913.440,00 (NOVECENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>48.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>913440</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="14"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24786089,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018239.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA),
DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24786089,05</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="15"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31596625000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19440069,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018239.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA),
DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19440069,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="16"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>83318022000121</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4374015,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018239.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA),
DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4374015,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="17"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4959823,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018240.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO VALOR DE NO VALOR DE R$ 4.959.823,97 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4959823,97</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="18"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>39618316000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3305299,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018241.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MINUTA DE APOSTILA, CUJO O OBJETO É REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 184/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE  R$ 3.305.299,81 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (ABR/2024 A ABR/2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3305299,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="19"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7013955000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>385123,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018242.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVIMETAS ENGENHARIA - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 143/2024-GOINFRA (SEI N° 66786588), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>385123,15</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="20"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26990812000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>136784</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018243.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA  EMPRESARIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2025 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS E SERVIÇOS - PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO DE APIS, APLICAÇÕES E WEBSERVICES - WSO2., TEM POR ESCOPO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) DESCRITO(S) NA CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO CONTRATADO.
A SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) DESCRITO(S) NA CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO CONTRATADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>136784</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="21"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>635391000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52855178,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018244.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2023-GOINFRA (49635136).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>52855178,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="22"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>33253,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018245.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, SOFTWARES AUTODESK AEC-ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>199518,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="23"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8264064000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9749</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018246.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2022 (000032027056), CUJO OBJETO É O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DESTA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9749</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="24"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10762976000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>901029,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018247.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MINUTA COMUNICAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS RELATIVA À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2023, SENDO REAJUSTE DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO
INSS, CONFORME A LEI Nº 14.973/2024 E REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, APLICÁVEL À CATEGORIA
PROFISSIONAL CONTRATADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/05/2025 E 01/06/2025 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 62/2025 (74878507).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>901029,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="25"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1278335000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>290498,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018248.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARSOU ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTC GOINFRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. 290.498,60</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>290498,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="26"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>45000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018249.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NO EVENTO
FIEGO – FEIRA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2025, DAS 09:00H ÀS
18:00H, NA CIDADE DE CRISTALINA - GOIÁS CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="27"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46860452000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>95669,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018251.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74204231), VINCULADO AO PROCESSO DE DESPESA SEI Nº 202400007096517, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 15º DISTRITO POLICIAL DE GOIÂNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 1 (EVENTO SEI Nº 75175824). CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 105764.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>95669,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="28"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46860452000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>58977,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018252.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74775701), VINCULADO AO PROCESSO DE DESPESA SEI Nº 202400007101779, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO 1º DISTRITO POLICIAL DE GOIÂNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3 (EVENTO SEI Nº 75176466). CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 107408.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>58977,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="29"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11255156000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>181437,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018253.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020, CUJO OBJETO É A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, COM PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) PARA O CBMGO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>181437,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="30"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4798</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018254.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4798</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="31"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43939494000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>79815,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018255.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BGMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 85/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE  R$ 79.815,50 (SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (ABR/2023 A ABR/2024 E MAI/2023 A MAI/2024)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>79815,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="32"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36584840,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018257.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA Nº 143/2024-GOINFRA, REFERENTE AO REAJUSTE NO PERÍODO DE JUN/2013 A JUN/2024 DO CONTRATO Nº 120/2024/GOINFRA (SEI Nº 66259981),
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-306, TRECHO: ENTR. GO-341 (MINEIROS) / ENTR.
GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU), LOTE 2, NESTE ESTADO. RDF 3142 DDO 7393</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36584840,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="33"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>450437,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018258.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO  021/2024 - A 73384029 , VISANDO A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE ARTE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: SEMINÁRIO DO ENSINO DE ARTE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA OLIMPÍADA DE HUMANIDADES NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, ABAIXO DESCRITAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>450437,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="34"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27657119000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4307,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018260.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REGULARIZAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA À ESTRUTURA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER CCON, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017, PROMOVIDO PELA ENTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CUJO VALOR TOTAL É DE R$ 4.307,43 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 4 (75609524)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4307,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="35"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018261.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DO ITEM 3 REGISTRADOS NA ARP Nº 022/2024 - A (75729110) NOME DA EMPRESA ALFA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ 24.935.788/0001-96, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA EDUCACIONAL/GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA OS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MULHERES MIL, COORDENADO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="36"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21111808000388</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>99,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018263.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 288/2024 - SEDUC X EDN</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6390.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>638105,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="37"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9445502000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>77515,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018264.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS PREÇOS PRATICADOS NO ALUDIDO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA "DA FORMA DE PAGAMENTO", ITEM 7.15 "DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO" E INCISOS, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>77515,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="38"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018265.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DESTA PASTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME QUANTITATIVOS ESTIMADOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME RD Nº 20/2025. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2024-SEAD 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2024, NA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>68.93</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11304,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="39"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5014680000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>693880,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018266.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO TECH 2025, VISANDO A INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS SOCIAIS VULNERÁVEIS NO ESTADO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>693880,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="40"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>344402,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018267.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 087/2024-GOINFRA (SEI Nº 64044376) (PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 20 (VINTE) MESES CONTATOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA) DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 08/2024- GELIC (63459339), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-132, TRECHO: ENT. GO-237 (NIQUELÂNDIA) / EST. 1161 + 13,83 (COLINAS DO SUL), NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>344402,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="41"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018268.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO SOBRE O
DESMORONAMENTO NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, ÀS 09:00H, NA SEDE DO PARQUE AMAZÔNIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD/GO (SALA CORUJA).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="42"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21111808000388</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2279200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018270.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 - SEDUC X EBN</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2279200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="43"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21295723000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>528,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018271.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>N R BASSO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2022-FAPEG CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SERVIÇO DE GARÇOM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA".</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>528,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="44"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21295723000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4243,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018272.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>N R BASSO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022-FAPEG CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., QUE TEM POR OBJETO A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SERVIÇO DE GARÇOM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA".</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50918,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="45"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018273.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO INTITULADA LIXÃO:
PADRE BERNARDO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DA SEMAD PARQUE AMAZÔNIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS -
PROJETO/OPERAÇÃO GEPI: DEMAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="46"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4484</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018274.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO INTITULADA LIXÃO:
PADRE BERNARDO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DA SEMAD PARQUE AMAZÔNIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS -
PROJETO/OPERAÇÃO GEPI: DEMAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4484</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="47"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4550</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018275.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDADORA, AGÊNCIA OU OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO PARA ATENDER SOB DEMANDA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, HOSPEDAGENS, TRANSFER E TRASLADOS OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO VIAGEM, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21 DE JULHO DE 2025 A 20 DE JULHO DE 2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4550</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="48"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11295284000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3391500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018276.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEDUC X KUTZ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3391500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="49"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24605657000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2815000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018277.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M &amp; C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2024 - SEDUC X M&amp;C</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2815000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="50"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5587629000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>48583,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018278.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>KV BEZERRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 274/2024 - SEDUC X KV BEZERRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>48583,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="51"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35762312000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29738,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018279.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 61/2023 - SES FIRMADO ENTRE A SES DE GOIÁS E A EMPRESA L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES
LTDA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO TIPO VENTILADOR PULMONAR DO CENTRO ESTADUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA E
EMERGÊNCIA - SIATE, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM NAS UNIDADES OPERACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE GOIÂNIA. VIGÊNCIA 30/08/25 A 29/08/26.
REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 3/2025 ? SES/SIATE ( 75977102).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>29738,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="52"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31196,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018280.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 43/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31196,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="53"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1285170000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>240002,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018282.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2021 PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA FATURA DE N.º 46971-1</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240002,02</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="54"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018283.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO ANUAL DE TRIBUTOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - AGRUPAMENTOS - CÓDIGO 0062620, REFERENTE AO ANO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="55"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9543291000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3792574</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018284.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AQUELES ENTES E A GOINFRA, LOTE 04, CONFORME AUTORIZAÇÃO (76393198).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3792574</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="56"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28319914000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1315288,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018285.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>L A MARTINS INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A AO CONTRATO 265/202024 - SEDUC X LE MARTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1315288,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="57"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3678241000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>996871,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018287.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI DO CAIC NOVO GAMA, MUNICÍPIO DE NOVO GAMA-GO - TRIADY X SEDUC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>996871,27</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="58"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3305</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018288.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA ENGENHARIA, ARQUITETURA (INCLUINDO METODOLOGIA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING, OU MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO), DESIGN GRÁFICO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E GESTÃO AVANÇADA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13220</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="59"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2421421000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018290.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TIM S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DE LINHAS MÓVEIS COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM COMODATO A SER PRESTADO À AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO - GOIÁS TURISMO, EM COMPLEMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2145</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="60"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10310966000189</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10283,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018291.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO (REAJUSTE COMPLEMENTAR) AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10283,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="61"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3619767000515</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>658</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018292.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORINO INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO VIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90023/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. AUTORIZO GOVERNAMENTAL: (75497695), DOD: (73978500), PARECER TÉCNICO 174 (76001482), PARECER JURÍDICO 498.(76191760)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>439.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>288862</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="62"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11871827000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>54707,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018293.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FOGAÇA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 124/2023 - SEDUC X FOGAÇA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54707,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="63"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33683111000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>158672,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018294.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO SISLOG Nº 109015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO “INFOCONV”, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS NA DIMENSÃO NECESSÁRIA A ACOBERTAR A DEMANDA DA PGE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>158672,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="64"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8062880</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018296.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 08/2024, CONSOANTE ÀS NORMAS CONSTANTES NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM INAUGURADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA SEDE CENTRAL DA SEDUC-GO E DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS (CRE-GO).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8062880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="65"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25211499000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018303.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMOS(S)E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2024 "C", VIGÊNCIA 30/10/2024 A 30/10/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005021620), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100237.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1070,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="66"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7818845000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>562829,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018304.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORMINN &amp; TORMINN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA
REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE CEP: 74.115-030 - GOIÂNIA GO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 69.382
COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>562829,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="67"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37381951000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>269001,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018305.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2023, REFERENTE A CONDOMÍNIO, INCLUINDO IPTU E SEGURO INCÊNDIO
DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE CEP: 74.115-030 - GOIÂNIA GO,
REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 69.382, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>269001,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="68"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86472693002699</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>588538,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018307.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARMITARIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº 04 AO CONTRATO Nº 026/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>588538,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="69"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26307203000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018308.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALTTEC ELEVADORES EIRELLI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO AS DESPESAS COM O 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71/2022 (61988855),PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 15/07/2026,
CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS
SCHINDLER, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="70"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8235587000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018309.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CAMISETAS UV, LIXEIRAS DE CARRO E SACOCHILAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9128</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="71"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11338609000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>357360</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018310.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO FEDERAL:
PROCEDIMENTOS DO MAC ? PORTARIA 6332/2025.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO FEDERAL DO
FUNDO DE AÇÕES E COMPENSAÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC NEFROLOGIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO TESOURO
ESTADUAL CONTRAPARTIDA 25%.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>357360</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="72"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042002892</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1433,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018311.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023 - SES/GO (SEI Nº 53585969) TEM COMO OBJETO TRATAR DO REPASSE DOS VALORES DE COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, HAJA VISTA A EMISSÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 7.000/2025 (SEI Nº 75877449), QUE DISPÕE SOBRE OS VALORES REFERENTES À PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONCERNENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1433,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="73"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018312.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA CELEBRAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
QUE SERÁ REALIZADA A 62º FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO, SITUADA NO DISTRITO ÁGUAS DE SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="74"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36410575000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23960,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018313.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23960,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="75"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4606774000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1323,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018314.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2020- PGE, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL EM BRASÍLIA (DF), COM TODAS AS INSTALAÇÕES E PERTENCES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1323,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="76"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12591,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018315.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2025 "A". PREGÃO Nº 57/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 06/06/2026. PROCESSO Nº 202300005021622 202500010031354. DOD 75792524.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>114.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1435482,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="77"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5864744000178</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37735,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018316.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIDADE ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 10/2023 - SECAMI, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.864.744/0001-78, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (5,057630%).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37735,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="78"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5739,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018317.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 84/2024 "A". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/24. PROCESSO Nº 202400005004067 202400010089130. VIGÊNCIA DA ARP 06/01/2025 A 06/01/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>270.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1549621,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="79"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11254307000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2587,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018318.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO AO APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE AO CONTRATO 30/2023, SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DA AGEHAB INCLUINDO UMA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLES INTERNOS OPERACIONAIS RELACIONADOS AOS SEGUINTES PROCESSOS: CONTÁBIL, FINANCEIRO, COMPRAS,
PATRIMONIAL E RECURSOS HUMANOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, CONFORME NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O
EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2587,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="80"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28489248000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3460</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018319.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE AQUISIÇÃO, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2025, NA MODALIDADE NÃO PARTÍCIPE, ATA ESSA, FORMALIZADA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>29.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100340</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="81"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1087</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018320.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 038/2021 - SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – GRUPO B, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 14580780, LOCALIZADA NA AVENIDA CENTRAL, Nº 820, ÁREA 07, GALPÃO 6, SETOR EMPRESARIAL, GOIÂNIA (GO), DENOMINADA NOVO DEPÓSITO (GALPÃO) DA SEAD, NO QUE TANGE À:
(I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E &amp;#64257;NANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 20/07/2025 A 19/07/2026, CORRESPONDENTE À ÚLTIMA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDICADA PELA GEOF, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 5. DA VIGÊNCIA DA CLÁUSULA OITAVA – DAS UNIDADES CONSUMIDORAS E PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, E EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (000027677984);
(II) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E &amp;#64257;NANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202100005014312, NOS TERMOS DA SBS Nº 21/2025-SEAD/SEC (76334190), DA JUSTI&amp;#64257;CATIVA SEC (76531415), E DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (76331586)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13044</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="82"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.819.651-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>608480,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018321.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILA OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SALDO CONTRATUAL, TENDO EM VISTA, A FLUTUAÇÃO DA TAXA CAMBIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>608480,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="83"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9445502000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>397208,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018322.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº04 AO CONTRATO Nº 022/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>397208,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="84"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1100</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018323.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO GERENCIAL DA SUBPLAN, AGENDADA PARA O
DIA 12 DE AGOSTO DE 2025, DAS 13H ÀS 16H, NO ESPAÇO CONVIVER LOCALIZADO NA UNIDADE PARQUE AMAZÔNIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SEMAD.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="85"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>57305,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018324.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO CICLO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 11 DE JULHO DE 2025 (SEXTA-FEIRA), ÀS 9H, NO TEATRO GOIÂNIA, LOCALIZADO NA RUA 23, Nº 252 SETOR CENTRAL GOIÂNIA/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>57305,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="86"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.586.351-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018325.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>M REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº. 046 DE 02 DE AGOSTO DE 2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL CIRETRAN DE FORMOSO/GO, FIRMADO ENTRE O DETRAN/GO E A SRA. MARIA DA GLÓRIA DA SILVA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>390,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="87"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018326.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO E REEMBOLSO DE REFEIÇÕES,
PERNOITE E PEDÁGIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE CARGA (CAMINHÃO), COM MOTORISTA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL
(RASTREADOR), COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO, SEGUROS, MOTORISTAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS DE ENTREGA DA "CASA CUSTO ZERO" E CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="88"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86472693002699</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>588538,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018327.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARMITARIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº 04 AO CONTRATO Nº026/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>588538,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="89"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>957,83</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018328.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 40/2024. PREGÃO Nº 33/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A 01/11/2025. PROCESSO Nº 202300005021636/202400010063655. AUTORIZAÇÃO (75248189). ORDEM DE FORNECIMENTO 189 (75248592).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22987,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="90"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3520902000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18734,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018329.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COM A AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, RESOLUÇÕES NORMATIVAS, AVISOS E OUTROS ATOS DA TOMADORA A FIM CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 37 CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Nº /88 E ARTIGO 3º,INCISO II DO ARTIGO 21 E PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI Nº 8.666/93, ESTABELECE QUE OS CONTRATOS DEVEM SER PUBLICADOS NA IMPRENSA OFICIAL PARA QUE PRODUZAM SEUS EFEITOS. CONFORME REQ. DE DESP. Nº N°
3/2025 - AGR/GESG-06064.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>74937,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="91"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9445502000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>389870,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018330.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº04 AO CONTRATO Nº023/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>389870,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="92"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16698619000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018331.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMP HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO AMP HOSPITALAR (74946358) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="93"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>555766000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3795792</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018332.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024 (76238842), CUJO OBJETO É A
ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12 DE JULHO DE 2025 A 12 DE JULHO DE 2026, E A RENOVAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 3.795.792,00.
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE IMAGEM EM NUVEM 24 HORAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES
HABITACIONAIS "CASAS A CUSTO ZERO" EM 44 MUNICÍPIOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3795792</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="94"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>80996861000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3393783,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018333.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO CONSISTE NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS
DA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DOC-GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3393783,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="95"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81188542000131</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3393783,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018335.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS
DA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DOC-GOINFRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO (76540084).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3393783,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="96"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018336.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>14.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3192</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="97"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8250241001091</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018337.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>975000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="98"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2058744000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>447000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018338.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 05 (CINCO) CAMINHÕES BASCULANTES E 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2235000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="99"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51689968000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>203900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018339.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRMAQ - BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>815600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="100"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8112107000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4584770,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018340.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESAERO - EMPRESA DE SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (72117271).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4584770,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="101"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>294039,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018341.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. CUSTEIO, RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>294039,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="102"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60937,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018342.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; COMPREENDENDO RESERVA,
EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME DEMANDA DA AGEHAB, COM A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER OUTRO SERVIÇO
CORRELATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60937,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="103"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1590728000930</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>467663,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018343.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>467663,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="104"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10592584000276</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16235,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018344.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA POR MEIO DE ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>64942</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="105"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>961053000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>910</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018345.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE ACRÉSCIMO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>910</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="106"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018346.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3. OBJETO DO ADITIVO

 

3.1 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO FINAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, 20 DE JUNHO DE 2025 A 19 DE JUNHO DE 2026.

3.2 - INSERÇÃO, AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DAS SEGUINTES CLÁUSULAS:

 

 

[...]

9.1.2 - DO REAJUSTE DO CONTRATO

9.1.2.1 OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS;

9.1.2.2 DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA/IBGE EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE;

9.1.2.3 NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE;

9.1.2.4 NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER;

9.1.2.5 NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO;

9.1.2.6 CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR;

9.1.2.7 NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE POR MEIO DE TERMO ADITIVO;

111

 

3.2 A CONTRATADA SE COMPROMETE A:

[..]

3.2.26 - FORNECER ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE HARDWARE, SOFTWARE E SOLUÇÃO, SEM CUSTOS ADICIONAIS À CONTRATANTE, DESDE QUE ATENDA AOS REQUISITOS DESTE CONTRATO, COM EXCEÇÃO ÀS ATUALIZAÇÕES APLICADAS DIRETAMENTE ÀS CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT’S), DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE.

3.2.27- UTILIZAR QUALQUER TECNOLOGIA DISPONÍVEL NO MERCADO COMO MEIO DE ACESSO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC, DESDE QUE A MESMA ATENDA AOS REQUISITOS DESTE CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>377,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="107"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>79501,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018347.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. CUSTEIO E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>79501,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="108"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>71208516000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>150</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018348.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3.1 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO FINAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, 19 DE JUNHO DE 2025 A 18 DE JUNHO DE 2026.

3.2 - INSERÇÃO, AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DAS SEGUINTES CLÁUSULAS:

 

 

[...]

9.1.2 - DO REAJUSTE DO CONTRATO

9.1.2.1 OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS;

9.1.2.2 DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA/IBGE EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE;

9.1.2.3 NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE;

9.1.2.4 NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER;

9.1.2.5 NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO;

9.1.2.6 CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR;

9.1.2.7 NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE POR MEIO DE TERMO ADITIVO;</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="109"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24046457000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>62081,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018351.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO/JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E COQUETEL), MEDIANTE DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>62081,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="110"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1612092000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15392,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018357.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA
AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SUREG/SES-GO). INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A
07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>76960,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="111"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>941,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018358.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 03/2020 - EMPRESA OI S.A., CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 8666/93.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22587,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="112"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>294672,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018359.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PARA O ATENDIMENTO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 24 MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>294672,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="113"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14202570000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6689,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018360.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE CONTRATO Nº 40/2024/SEDS , ENTRE SEDS E BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO E LIMPEZA E QUILOMETRAGEM LIVRE, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE (25.03.2025 À 20.04.2027). CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 66/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6689,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="114"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46505,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018361.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 60 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICÍPIOS (TRINDADE), NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46505,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="115"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>294599,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018362.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. CUSTEIO, RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>294599,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="116"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4044223000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1970</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018363.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAURICIO DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>22.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>43340</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="117"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8250241001091</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>325000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018364.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>325000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="118"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2058744000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>447000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018365.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 26 (VINTE E SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES E 07 (SETE) CAMINHÕES PIPAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>26.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11622000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="119"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14707364000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>395500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018366.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 02 (DUAS) PÁS CARREGADEIRA DE PNEUS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>791000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="120"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4798</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018367.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LICENÇA GOVERNAMENTAL POR 12 MESES (01 ANO) DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTI PLATAFORMA, MULTI LINGUAGEM POR DOWNLOAD COM SUPORTE TÉCNICO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19192</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="121"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018368.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO MAXLAB (74946648) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>244</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="122"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19430036000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018369.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERFIL HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO PERFIL HOSPITALAR LTDA (74947050) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>436</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="123"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37676047000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018370.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 45/2024. PREGÃO Nº 49/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. PROCESSO Nº 202300005024551/202400010077713. AUTORIZAÇÃO (75963076)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>136,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="124"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28387424000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018371.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 33/2024. PREGÃO Nº 33/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/08/2024 A 17/08/2025. PROCESSO Nº 202400005003600/202400010046797. AUTORIZAÇÃO (75759350)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2160.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5313,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="125"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000447</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>137787405,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018372.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORMALIZAÇÃO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 037/2019-SES/GO, COM A FINALIDADE DE: INCORPORAÇÃO DE NOVOS LEITOS, AJUSTE DO PLANO DE METAS E ADEQUAÇÃO DO VALOR DE CUSTEIO, EM CONSONÂNCIA COM A RD Nº 227/2025 (SEI Nº 76058989).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>137787405,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="126"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018373.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 069/2025. PREGÃO Nº75/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 05/06/2026. PROCESSO Nº 202500005002375/202500010032370. AUTORIZAÇÃO (75866014)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18540</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="127"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5980352000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11430,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018375.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 034/2022 - GARRA FORTE - QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2022 - SEAD NOS SEGUINTES PONTOS:
I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/08/2025 A 23/08/2026, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 23/2025 - SEAD/SEC-22987 (76693372), DA JUSTIFICATIVA SEC (76614821) E DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (76677362);
II) RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ITEM 14.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL;
IV) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>54.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7407197,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="128"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018376.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 008/2025. PREGÃO Nº 94/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/02/2025 A 21/02/2026. PROCESSO Nº 202400005007864/202500010005024. AUTORIZAÇÃO (75925094).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5760.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1324,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="129"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000904</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>438,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018377.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 53/2024. PREGÃO Nº 17/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 27/11/2024 A 27/11/2025. PROCESSO Nº 202300005020773 / 202400010069852. AUTORIZAÇÃO (75768904)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>18.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7890,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="130"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018378.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2025- "C" , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202400005037232), VINCULADO AO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 109582</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>799,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="131"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1631137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1178,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018379.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1321.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1556534,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="132"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1631137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1178,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018380.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2120940</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="133"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26602020000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>303565,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018381.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2022 (75956896). OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - MÓDULO II - GLEBAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>303565,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="134"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1631137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1178,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018382.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2474430</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="135"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76509686000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37463,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018383.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO CONSISTE NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DAS RODOVIAS GO-221(CAIAPÔNIA/DOVERLÂNDIA), GO-206 (ENT. GO-502/ENT. GO-040),GO-194/421(BALIZA/BOM JARDIM) (SEI Nº
45334119), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO (76409736) E DESPACHO Nº 761/2025/GOINFRA/LC-GEELI-19467
(76399231).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37463,09</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="136"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16698619000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018384.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMP HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N°202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72372307). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="137"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>447000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018385.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ITEM 46 “POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA”, MEDIANTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024, CUJO GESTOR É A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE/AC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, CONSIDERANDO RECENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SEDE DA CENTRALIZADA DA SEDUC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>447000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="138"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018387.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72372758). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>384</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="139"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19430036000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018388.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERFIL HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72373009). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="140"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17622,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018389.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ENERGIA ELÉTRICA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17622,14</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="141"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1631137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1178,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018390.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1321.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1556534,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="142"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1299</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018391.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1169100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="143"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8643644000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6854337,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018392.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 082/2022 - GOINFRA (000030989269), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (73755253), COM FULCRO NOS ARTIGOS 57 E 65, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6854337,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="144"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018393.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15840</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="145"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018393.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17878</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="146"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018393.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9990</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="147"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>130,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018393.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>651,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="148"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="149"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1453,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="150"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>360</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="151"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>61,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="152"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7050</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="153"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>111</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="154"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018394.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>195</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="155"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9094300000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11988</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018395.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 91/2023-GOINFRA (51649105), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11988</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="156"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38304</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018396.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ATENDER A FORMAÇÃO CITADA NO PROJETO CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA PELO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7391/12, ÁREA RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38304</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="157"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23376753000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>346,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018396.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CASTROS EVENTOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ATENDER A FORMAÇÃO CITADA NO PROJETO CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA PELO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7391/12, ÁREA RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>346,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="158"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43939494000187</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60968,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018397.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BGMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO À POLICLÍNICA NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS, PROVENIENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 17 FIRMADO ENTRE ESTA AGÊNCIA E O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>60968,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="159"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50774,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018398.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA SANEAGO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO. CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 PM/STP-DP/CALTI-16507 (SEI N.º 76570935). E CONSOANTE O DISPOSTO NO DESPACHO N.º
811/2025/PM/DC-CALTI-15830 (SEI N.º 76714832).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50774,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="160"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20924334000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018399.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR COLETA MENSAL, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS..., TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS, ASSEGURADO O DIREITO AO REAJUSTE APÓS DECORRIDO O PERÍODO ANUAL REFERENTE AO REAJUSTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="161"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6065614000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018400.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 064/2025 "B". PREGÃO Nº 22/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 20/05/2025 A 19/05/2026. PROCESSO Nº
202400005037484 202500010029171. DOD 75040869.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2718</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="162"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35753111000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1580,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018401.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 066/2024. PREGÃO Nº 55/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/12/2024 A 10/12/2025. PROCESSO Nº
202400005007861/202400010078601. AUTORIZAÇÃO (75558535), ORDEM DE FORNECIMENTO 196 (75563134).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>342.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>540698,58</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="163"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>117,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018402.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 026/2025 "B". PREGÃO Nº 77/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. PROCESSO Nº
202400005008151 202500010016077. RD AUTORIZAÇÃO 76106908, DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD
75744838.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8064.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>948165,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="164"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23139,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018403.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA PARA CUSTEAR EXECUÇÃO DO CONTRATO PÚBLICO N.º 246/2019/SSP (SEI N.º 9003732) DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES
CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO-A), POR PRAZO INDETERMINADO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA PMGO E A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S. A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.543.032/0001-04.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23139,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="165"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23484444000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16784</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018404.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE, LICENÇA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16784</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="166"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3022,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018405.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº Nº 34/2025 "A". PREGÃO Nº 57/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 06/06/2026. PROCESSO Nº
202300005021622 202500010031354. RD AUTORIZAÇÃO (76227601), DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD
75793850</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>72529,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="167"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37174625000260</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>149</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018406.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 18/2025 "C". PREGÃO Nº 3/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/04/2025 A 10/04/2026. PROCESSO Nº
202500010043389.DOD 75749041.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>504.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>75096</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="168"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33683111000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>159140,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018407.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO SISLOG Nº 109015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO “INFOCONV”, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS NA DIMENSÃO NECESSÁRIA A ACOBERTAR A DEMANDA DA PGE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>159140,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="169"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018408.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 85/2024 "E". PREGÃO Nº 67/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 08/01/2025 A 08/01/2026. PROCESSO Nº
202400005007992/202400010089594. AUTORIZAÇÃO (76097491).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1162,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="170"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018409.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 71/2024 "A". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2024. PROCESSO Nº 202400005001717 202400010082928. VIGÊNCIA
DA ARP 04/12/2024 A 04/12/2025. DOD (SEI 75374776)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1872</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="171"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1569755000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31685,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018410.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2023, FIRMADO COM A EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023, QUE TEM POR OBJETO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDIRETOS E DE FORMA CONTINUADA, PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - POSTO DE TRABALHO PARA O CARGO DE MOTORISTAS - CATEGORIA B E D, PARA CONDUZIR A FROTA OFICIAL DA AG. GOIANA DE REG. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL. PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>380223,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="172"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47734682000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>69,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018411.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 026/2025. PREGÃO Nº 77/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. PROCESSO Nº
202400005008151/202500010016077. AUTORIZAÇÃO (76356526)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3528.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>246924,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="173"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>65149197000251</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2696</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018412.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE) UNIDADES DE TELEVISORES 65" , POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2025 - A - SEDUC (75812549), EM NOME DA EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA , CNPJ 65.149.197/0002-51, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM O ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA – GOIÁS TEC LIGADAS A GERÊNCIA DE MEDIAÇÃO TECNOLOGICA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>97.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>261512</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="174"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018413.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 029/2025. PREGÃO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026.. PROCESSO Nº
202400005040946/202500010017009. AUTORIZAÇÃO (76245472).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>424,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="175"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>73856593000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018414.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 40/2024 "A", VIGÊNCIA 01/11/2024 A 01/11/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI
202300005021636), VINCULADO AO PROCESSO E CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100258, CONFORME DOD (SEI 75554633). ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 221/2025/SES/CMAC-SPJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="176"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018415.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 42/2024 – SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005020959), VINCULADO AO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100222. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 76082061)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>480.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22320</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="177"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>65817900000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018417.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AGLON COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS E TCT. ARP Nº 082/2024 "A". PREGÃO Nº 97/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº
(202400005005490)/ (202400010087152). AUTORIZAÇÃO 76273554.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3240.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11080,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="178"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5834329,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018418.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO Nº 61/2025 (71456471) E TERMO ADITIVO Nº 62/2025 (71495538) DO CONTRATO Nº 178/2010-PR-ASJUR, VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2025,
CONCORRÊNCIA 154/08 GEGEL LOTE 01, PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-219, TRECHO: EGERINEU TEIXEIRA/SÃO MIGUEL DO PASSA
QUATRO, COM EXTENSÃO DE 32,33 KM NESTE ESTADO E TERMO ADITIVO Nº 190/2025 (75106848) NEGATIVO. RDF 3089 DDO 7394</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5834329,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="179"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20971233000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78746,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018420.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONTACTOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 194/2024 (68883405), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO
OMINICHANEL, PARA GERENCIAMENTO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA AGEHAB, NO MODELO SOFTWARE AS A SERVICE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), INCLUINDO INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, BEM COMO GESTÃO DA SOLUÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>78746,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="180"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6955770000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1766,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018421.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PETKOW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº. 015/2024; CLÁUSULA QUINTA – VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS, EM SEUS ITENS 5.1, 5.2 E 5.3; CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, EM SEU ITEM 7.1, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA QUINTA – VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS
5.1. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R$ 53.009,10 (CINQUENTA E TRÊS MIL NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS).
5.2. A DESPESA DESTE CONTRATO CORRERÁ POR CONTA DA DOTAÇÃO Nº. __________ –  ELEMENTO DE DESPESA Nº _________, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. ______, DATADA ___/___/____. OS PREÇOS CONTRATUAIS SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 5.3. RECURSOS: OS RECURSOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO SÃO ORIUNDOS:

PROGRAMA/AÇÃO: _____

FONTE DE RECURSOS: ________
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
7.1. A VIGÊNCIA DESTE ADITIVO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/08/2025, ADMITIDA A PRORROGAÇÃO NOS TERMOS DA LEI, MEDIANTE TERMO ADITIVO, PERSISTINDO AS OBRIGAÇÕES, ESPECIALMENTE AS DECORRENTES DA GARANTIA.”</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>53009,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="181"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>104914,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018422.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA PARA CUSTEAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 26/2019-PM/SSP (SEI N.º 52024759) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES
CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO-B), POR PRAZO INDETERMINADO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA PMGO E A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S. A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.543.032/0001-04.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>104914,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="182"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5976,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018423.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71720,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="183"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8593703000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>572670</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018424.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA E SONDAGEM PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO E INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÕES, COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS, E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DETALHADOS. O CONTRATO TAMBÉM ABRANGE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ENVOLVENDO A MEDIÇÃO E O MAPEAMENTO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS TERRENOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>572670</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="184"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28313205000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018425.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SGG, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="185"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37676047000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018426.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 45/2024 "A" – SES, VIGÊNCIA DE 04/12/2024 A 04/12/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024, ORIUNDO DO
PROCESSO (SEI 202300005024551), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100738. ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 217/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 75980638).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>53,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="186"><CODORGAO>49</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27814736000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4586,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018427.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>EMATER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL (LIMPEZA, SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM, GARÇOM, PORTARIA, ENCARREGADO, ELETRICISTA, JARDINAGEM, MECÂNICA, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS EM GERAL),</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>165104,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="187"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>250847,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018428.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SOLICITAÇÃO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 52/2022 SEDS REFERENTE AO PERÍODO 1/1/2024 A 13/12/2024. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 15/2025, IMEDIATO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>250847,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="188"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23376753000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4509,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018429.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CASTROS EVENTOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA O FORNECIMENTO DE PALESTRANTE (PROFISSIONAL QUALIFICADO ESPECIALISTA, MESTRE OU DOUTOR) QUE ATUE COM O TEMA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER E QUE DISCUTA SOBRE O TEMA DA FORMAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>225485</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="189"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13278,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018430.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>159342,96</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="190"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9053134000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018431.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 67/2025 "D". PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/05/2025 A 25/05/2026. PROCESSO Nº
202400005021157 202500010031298. DOD 75442663.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12614,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="191"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6499,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018432.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO COANTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>77991,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="192"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40997613000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1159046,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018434.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 40.997.613/0001-60 , POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2024 B (76890816), PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO QUE REALIZA, AO LONGO DO EXERCÍCIO, FORMAÇÕES, REUNIÕES ESTRATÉGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS QUE EXIGEM A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA (AUDITÓRIOS, SALAS, PALCO, EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA), HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1159046,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="193"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6497,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018435.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>77965,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="194"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000902</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1368</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018436.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES), EQUIVALENTE A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 - SEAD E TERMO DE PARTICIPAÇÃO (75747562) , PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE
AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR (06 (SEIS) VAGAS), EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO / 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1368</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="195"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14836,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018437.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>178039,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="196"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018438.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="197"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018439.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="198"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1375553,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018440.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 63 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (CAÇU, CHAPADÃO DO CÉU, MINEIROS, NAZÁRIO, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA), NO ESTADO DE
GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (76983585)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1375553,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="199"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018441.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="200"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3671444000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>733574,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018443.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, VISANDO A ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO THEATRO SEBASTIÃO POMPEU DE PINA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>733574,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="201"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8035353,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018444.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ 11.036.567/0001-34; PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - A (76893094), PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. COM O VALOR GERAL DA CONTRATAÇÃO DE R$  8.035.353,70 (OITO MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8035353,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="202"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5365286,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018445.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ 11.036.567/0001-34; PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - A (76950189), PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS.  COM O VALOR GERAL DA CONTRATAÇÃO  DE R$ 5.365.286,25 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5365286,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="203"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12444829000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1091480,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018446.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NILZA APARECIDA AZEVEDO ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1091480,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="204"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23376753000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31567,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018446.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CASTROS EVENTOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31567,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="205"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7030637000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>287828,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018446.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIP LOCAÇÕES  E EVENTOS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>287828,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="206"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9254386000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>71791,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018446.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>71791,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="207"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18848386000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3771,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018447.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE OS AUTOS DE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL PELO ÍNDICE (IPCA), DO IMÓVEL DO CONTRATO Nº 013/2018 (2212679) FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA EXCELLENCE ORTODONTIA E SAUDE – EIRELI – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.848.386/0001-51, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOIÁS, ESQUINA COM RUA MAMÉDIO CALIL, QUADRA 135, LOTE 01, SALA 11, SETOR CENTRAL, INHUMAS - GO, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A AGENFA DE INHUMAS – GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3771,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="208"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4740876000125</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018448.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º T. A AO CONTRATO 103/2022 - SEDUC X ALELO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="209"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5395,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018450.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>64745,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="210"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43942358000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>55144</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018451.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 017/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TABELA ANUAL DE PREÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS PARA A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>55144</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="211"><CODORGAO>59</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13975</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018452.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEGOV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, I E II)
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
ITEM                                       DESCRIÇÃO                                                     MARCA E MODELO                           QUANTIDADE            VALOR UNITÁRIO                       VALOR TOTAL  
 01            ADOBE CREATIVE CLOUD TODOS OS APPS PELO
                 PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.                                       ADOBE/CREATIVE CLOUD FOR TEAMS                        1                              R$ 13.975,00                         R$ 13.975,00</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13975</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="212"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5980352000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>45078,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018453.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>7º APOSTILAMENTO CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO CONTRATO Nº 030/2022 CELEBRADO ENTE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SEAPA E A EMPRESA GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 05.980.352/0001-74, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA - CCCT 2025/2026 DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA E CCT-2025/2026 DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO 202517647000803.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45078,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="213"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76509686000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>63066,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018455.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSISTE NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DAS RODOVIAS GO-221(CAIAPÔNIA/DOVERLÂNDIA), GO-206 (ENT. GO-502/ENT. GO-040),GO-194/421(BALIZA/BOM JARDIM) (SEI Nº 45334119), NO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>63066,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="214"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14202570000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>319,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018456.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2025 COM A EMPRESA BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 013/23-SEAD/GECC, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNEC. DE EQUIP. PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUT., LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9574,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="215"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19609588000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>143000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018457.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EF EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E VIAGENS EXTERIOR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T. A AO CONTRATO 156/2024 - SEDUC X EF EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E VIAGENS AO EXTERIOR LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>143000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="216"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2058744000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>447000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018458.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>447000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="217"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14707364000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>602500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018460.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº. 14.707.364/0001-10 PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4820000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="218"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9911948000173</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>48053,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018461.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LABOR CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E A ALTERAÇÃO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) DO CONTRATO Nº 044/2022, DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE APOIO À INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>576639,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="219"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>50</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>80.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="220"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1299</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>70.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>90930</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="221"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>40.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>610,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="222"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>295</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>88500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="223"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018462.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7212,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="224"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>52800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="225"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>261,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="226"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12594,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="227"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="228"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>152,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="229"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>141,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1417,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="230"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29777107000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>81,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>816,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="231"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43539126000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TROPIX COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>444</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="232"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>774,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="233"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48348052000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018464.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>580</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="234"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7042523000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5857,18</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018465.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALIANÇA DA TERRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70286,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="235"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26406663000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>35974,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018466.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SISTEC-SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM OPERAÇÃO, CONTROLE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREDITIVA DOS COMPRESSORES DOS CHILLERS, ANÁLISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA CONDENSADA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, COMPREENDENDO: ELETROBOMBAS, VENTILADORES, BOMBAS D’ÁGUA, FANCOILS, TORRES DE RESFRIAMENTO E CHILLERS (EXCETO PLACA ELETRÔNICA,  COOLER DOS CHILLERS, INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR, FORNECIMENTO DE MOTORES ELÉTRICO NOVOS E SOFT STARTER PARA MOTOR), POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>431697,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="236"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>33253,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018467.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD. O SOFTWARE SERÁ UTILIZADO COM A METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), POR MEIO DA SUÍTE AUTODESK AEC - ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>14.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>465543,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="237"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7497765000128</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>140</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018468.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ECOFORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO AO 4º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA (29/07/2025 A 28/07/2026 ) DO CONTRATO Nº 25/2022 (000031629896), VIGENTE (29/07/2024 A 28/07/2025), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES DA CASA DO TURISMO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°6/2025 - GOIASTURISMO/GCAA-02981 (75266328), NO VALOR TOTAL DE R$ 34.850,00.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1120</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="238"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10315413000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>500039,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018469.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PLANA PROJETOS E SERVIÇOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022 - SECULT (000033170625), FIRMADO COM A EMPRESA PLANA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI, VISANDO A PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, VIGÊNCIA DE 07/09/2025 À 06/09/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>500039,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="239"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20971233000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>111434,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018470.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONTACTOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 82/2024 (64944528), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, MTE GO000026/2025 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS N° 7/2025-AGEHAB/GAGP (76796232), DESPACHO Nº 1496/2025/AGEHAB/DA (76818479) E MINUTA DE APOSTILA (76848724).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>111434,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="240"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76509686000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>242421,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018472.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA, CUJO O OBJETO É REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 95/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 242.421,25 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>242421,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="241"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9307,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018473.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2023, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS DIVERSAS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), DEVIDAMENTE LICENCIADOS JUNTO AO DETRAN, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO SEGURO, MONITORAMENTO POR SISTEMA GPS/GSM/GPRS, MANUTENÇÃO VEICULAR, INSULFILM E ADESIVAGEM, QUE DERIVA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023/SEPLAG, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023/SEPLAG, PARA ATENDER À SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>55847,46</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="242"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>41769803000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>135266,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018474.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2022-PGE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DA "BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO", COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) ACESSO SIMULTÂNEO, ILIMITADO E PERMANENTE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>135266,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="243"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164003687</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>239,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018475.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 067/2025. PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/05/2025 A 20/05/2026. PROCESSO Nº
202500010047757. AUTORIZAÇÃO (76549730)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>603313,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="244"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>29118884000165</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>72235,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018476.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOSSA FROTA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2020, E REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, "TRAIL ON-OFF ROAD", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMANDOS REGIONAIS DA POLÍCIA MILITAR E BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, EM SUAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>866828,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="245"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2794555000501</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>150</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018477.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COLOPLAST DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 – SES , VIGÊNCIA 01/11/2024 A 01/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024,
ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005021624), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100238. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 236/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 76557201).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>80.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="246"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47734682000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>479,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018478.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2024"B" – SES, VIGÊNCIA DE 04/12/2024 A 04/12/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
49/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005024551), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100738. ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 234/2025/SES (SEI 76417354)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1134.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>543639,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="247"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7847837000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018479.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S), QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES
FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº
008/2025 "C". PREGÃO Nº Nº 94/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 21/02/2025 A 21/02/2026. PROCESSO Nº 202500010041526.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL - ART. 84-A, LEI ESTADUAL Nº 17.928/12.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3024</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="248"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018480.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – "D" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA
ORDEM FORNECIMENTO MAXLAB (75573728) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS -
PORTARIA 3493/2024 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>276.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6372,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="249"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50567060000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018481.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – "A" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA
ORDEM DE FORNECIMENTO IPO (75573024) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS -
PORTARIA 3493/2024</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>108.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3067,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="250"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16698619000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018482.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMP HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – "C" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA
ORDEM DE FORNECIMENTO AMP (75573584) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS -
PORTARIA 3493/2024 . .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>288.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1440</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="251"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018483.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – "B" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA
ORDEM FORNECIMENTO PERFIL (75573241) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS -
PORTARIA 3493/2024 . .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>36.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>630</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="252"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19430036000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018483.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERFIL HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – "B" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA
ORDEM FORNECIMENTO PERFIL (75573241) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS -
PORTARIA 3493/2024 . .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="253"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47761551000131</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>108937,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018484.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T.A AO CONTRATO Nº 135/2025 - SEDUC X APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>108937,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="254"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4044223000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1999,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018486.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAURICIO DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA VOO, MEDIANTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0051/2025 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA-SC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DGPC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 8 (74687145) E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (75389428).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>59983,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="255"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>53216,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018487.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO  AO CONTRATO 037/2024 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>53216,46</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="256"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>55216226000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018488.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS OBRIGAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS UNIDADES DA AGRODEFESA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="257"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>97546623000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018488.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS OBRIGAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS UNIDADES DA AGRODEFESA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3950</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="258"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33745441000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15519,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018489.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRP COMERCIO SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRAO 062/2025 - SEDUC X TRP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15519,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="259"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6916,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018490.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE  PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83002,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="260"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>250847,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018491.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 52/2022 - SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 13/12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>250847,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="261"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>357423926,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018492.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 200 (SEI Nº 60935457).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>357423926,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="262"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1783824,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018493.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 178/2010-PR-ASJUR, VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2025, CONCORRÊNCIA 154/08 GEGEL LOTE 01, PARA TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-219, TRECHO: EGERINEU TEIXEIRA/SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, COM EXTENSÃO DE 32,33 KM NESTE ESTADO. RDF 3089
DDO 7394</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1783824,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="263"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8744139000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>86057,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018494.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G&amp;E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2024, (ABRIL A DEZEMBRO DE 2024), REFERENTE AO CONTRATO Nº. 02/2024/SEDS ENTRE SEDS E G&amp;E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 72/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>86057,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="264"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14202570000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7659,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018495.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 25/2024/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2027.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7659,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="265"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9070101000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2279025</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018496.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SPACECOMM MONITORAMENTO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2279025</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="266"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1814174000150</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8042023,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018497.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2025-GOINFRA (SEI N° 69715087), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&amp;#8203;, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8042023,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="267"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21306272000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>27298,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018498.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS. INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A 07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309. DESPESAS CONDOMINIAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1637935,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="268"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16791765000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>596113,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018499.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIMOR ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 77/2024/GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REABILITAÇÃO
FUNCIONAL DO TRECHO DA GO-154, ENTR. GO-427(A)(ITAGUARU) / FIM PERÍMETRO URBANO(ITAGUARU) ATÉ INÍCIO PERÍMETRO URBANO / ENTR. GO-334(CARMO DO RIO VERDE), COM EXTENSÃO
DE 50,78 KM, CONFORME DESPACHO Nº 2280/2025/GOINFRA/DMA-06107, PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>596113,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="269"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22782061000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3722054,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018500.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA 134/2024 (67185607) REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015-PR-NJ (SEI Nº 000028561720) (PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/02/2019 ATÉ
30/06/2026), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº039/2013-PR-NELIC, CUJO OBJETO CONSISTE NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR364/CHAPADÃO DO CÉU, NESTE ESTADO, TDO 16/2024, RDF 3137 DDO 7415.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3722054,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="270"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2973023,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018501.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2973023,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="271"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3992929000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4195196,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018502.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-217, TRECHO: ENTR. BR-060 / MARIPOTABA, COM EXTENSÃO DE 45,7 KM., VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4195196,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="272"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26406663000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>857,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018503.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SISTEC-SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 2º TERMO ADITIVO, QUE TRAZ A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INVERTER MODELO CASSETE, INSTALADOS NO 10º ANDAR DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10285,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="273"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4402563000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4150581,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018504.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CNB CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 79/2024-GOINFRA (61936196), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N° 76/2023-GOINFRA, CUJO
OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-460, TRECHO: DIOLÂNDIA/SÃO PATRÍCIO, NESTE ESTADO, COM EXTENSÃO DE 12,94 KM,
(REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE RIBEIRÃO OLHOS D'ÁGUA). RDF 3061. DDO 7416.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4150581,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="274"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>90180605000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>369,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018505.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2024 - SEAD ,CUJO OBJETO É O SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, NOS SEGUINTES PONTOS:
A) REAJUSTE EM 5,351170%, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO SÉTIMO DA CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77004412) E DESPACHO 191/2025/SEAD/GECONT (76788880);
B)  PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEXTA  DO CONTRATO ORIGINÁRIO  (63904418) E  ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77004412);
C) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4437,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="275"><CODORGAO>123</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4768835000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>982</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018506.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ABC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11784</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="276"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36325157000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>74,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018508.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 76970762)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6960.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>521652</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="277"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40432544000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30996</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018509.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CLARO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO PRAZO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>30996</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="278"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8366,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018510.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO SOBRE OS VALORES DO INSUMO "DIÁRIAS", REFERENTE A REPACTUAÇÃO /2024 COMPREENDENDO O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 À 31 DEZEMBRO/2024  REFERENTE AO CONTRATO Nº. 43/2023 (52433665) ENTRE SEDS E ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CCT/2024(76821704), BEM COMO O VALOR A SER ATUALIZADO PARA O ANO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8366,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="279"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17476,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018511.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 119/2024 - MINUTA (76699040), CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA
AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE JAUPACÍ-GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17476,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="280"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24836603000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>70</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018512.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE LOCAL DA AGRODEFESA EM ABADIÂNIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>840</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="281"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2491558000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3183,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018513.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO  CONTRATO Nº 02/2023-PGE CUJO OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38203,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="282"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30692,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018514.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CDTV), COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>30692,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="283"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11338609000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32376,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018515.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº 202500010052865. RD
232/2025 (SEI 77006345). PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7350/2025. REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32376,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="284"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000447</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>353,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018516.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 19º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>353,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="285"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>420262,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018517.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU. PARCELA JUNHO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>420262,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="286"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14202570000179</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>319,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018518.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2024 (61104925), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (RASTREAMENTO VEICULAR), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, COBERTURA SECURITÁRIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD). CONFORME PERCENTUAL DE 4,559870%, COM A UTILIZAÇÃO DO IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.001,41 (DEZOITO MIL E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6702,15</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="287"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>112881,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018519.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. PARCELA DE JUNHO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>112881,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="288"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26127,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018520.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA SANEAGO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA SUKATECH SITUADA ENTRE AS RUAS VERDI, PUCINNI E RAFAEL, QUADRA 61, LOTES 9 A 18, SETOR JARDIM EUROPA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26127,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="289"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31775</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018521.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2025 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31775</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="290"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18322,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018522.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. RD Nº 235/2025 (SEI Nº 77018071). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA Nº 7350/2025 (SEI Nº 77017951).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18322,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="291"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>161182,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018523.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2019 - SEAD (CCER GOV 589/2019 - CUSD GOV 574/2019), POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO – SUBGRUPO TARIFÁRIO A4, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA (UC) Nº 11071916, SITUADA À AV. UNIVERSITÁRIA, Nº 609, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO, NO QUE TANGE À:
(I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 4 – DADOS DO CONTRATO, E DA CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E DO INCISO XII, CLÁUSULA 41, DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (000022631559);
II) PROMOVER ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 128.946,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), ELEVANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 161.182,50 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), VISANDO A COBERTURA DO SALDO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL;
(III) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 16/09/2025 A 15/09/2026, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201900005013097</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>161182,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="292"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>161883,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018524.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9/2025-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ. PROCESSO Nº 202500010053065. PORTARIA 7.350/2025 (SEI Nº 77035174). RD Nº 247/2025. (SEI Nº 77035386). REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>161883,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="293"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000331</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>186808,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018525.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA 7350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>186808,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="294"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>134770,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018526.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 250 (77040799)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>134770,77</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="295"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1170,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018527.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. MÊS DE JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 246/2025 (SEI Nº 77033111)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1170,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="296"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000846</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32775,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018529.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA Nº 7350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32775,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="297"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60765823000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36917,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018530.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 236 (77022789)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36917,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="298"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>316714,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018531.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011- SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). RD Nº 208/2025 (SEI 77045460). PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>316714,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="299"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>61,51</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018532.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD. MÊS: JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 253/2025 (SEI Nº 77049894)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>61,51</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="300"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000449</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46864,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018533.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). PROCESSO Nº 202500010053108. RD Nº 252/2025 (SEI Nº 77045460). PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46864,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="301"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>40599,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018534.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2025 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE,VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 240 (77023724)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>40599,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="302"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>364917,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018535.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 26º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD). MÊS DE JUNHO. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 256/2025 (SEI Nº 77052142).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>364917,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="303"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>290052,97</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018536.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 -SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 254 (77050450)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>290052,97</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="304"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042003007</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>181232,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018537.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - CAIO LOUZADA (HEAPA). MÊS JUNHO. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 257/2025 (SEI Nº 77053263).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>181232,67</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="305"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8938604,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018538.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8938604,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="306"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37678845000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>358335,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018540.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 237 (77022856)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>358335,07</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="307"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>125278</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018541.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIN - HEJA. PROCESSO Nº 202500010053213. REFERÊNCIA JUNHO/2025. RD Nº 258/2025 (SEI 77058112).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>125278</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="308"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3887,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018543.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 239 (77023059)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3887,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="309"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31131,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018544.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. PROCESSO Nº 202500010052986. REFERÊNCIA JUNHO/2025. PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. RD Nº 241/2025 (SEI Nº 77024748).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31131,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="310"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12039966000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>500000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018546.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR ÀS DEMANDAS DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS, COM PADRÕES TÉCNICOS OBJETIVAMENTE DEFINIDOS, PERMITINDO JULGAMENTO POR CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR PERCENTUAL DE DESCONTO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>500000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="311"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7871869,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018547.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 154/2024 /GOINFRA (68588095) REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA 1ª READEQUAÇÃO DE
PROJETO EM FASE DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 7.871.869,59 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
- SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 195/2025 (SEI Nº 76236866)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7871869,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="312"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20246451000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3673,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018548.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E A EMPRESA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 20.246.451/0001-10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GARÇOM, DE COPEIRAGEM E DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAPA, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO DIA 20/09/2025 A 19/09/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>44079,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="313"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13154673000148</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18276,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018549.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIME SINALIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 73/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 18.276,80 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE SETEMBRO/2023 A SETEMBRO/2024, QUE DECORRE DO REQUERIMENTO DA GERÊNCIA DE AERÓDROMOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18276,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="314"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>58052443000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9606600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018550.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9606600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="315"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>153101,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018551.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO PROMOVER O APORTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO AO CONTRATO Nº OC22321416125 (62885263), VISANDO CUSTEAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADO À  UNIDADE CONSUMIDORA  11067627 QUE ATENDE OS PALÁCIOS PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E DAS ESMERALDAS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1837221,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="316"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>22782061000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3502458,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018552.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILA N.º 145/2024-GOINFRA (67821944) CONTRATO Nº 42/2024-GOINFRA (SEI Nº 58062761), TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE
ARTES ESPECIAIS, NA RODOVIA: GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), NESTE ESTADO. TDO 8 / 2024 - SEINFRA, RDF 3051
DDO 7408.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3502458,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="317"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14212</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018553.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2025 (SEI Nº 73662506), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO – GOIÁS. MÊS JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 228/2025 (SEI Nº 76998964).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14212</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="318"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10739793000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8585721,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018554.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HL TERRAPLENAGEM EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A APOSTILA Nº 81/2024-GOINFRA (62600118), TERMO ADITIVO Nº 488/2024-GOINFRA (67255320) E APOSTILA Nº 76/2025-GOINFRA
(72081818) DO CONTRATO 123/2023-GOINFRA (54525231), PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA: GO-309 -
TRECHO: ENTR. BR-040(A)(CRISTALINA/GO) - PONTE DA DIVISA (UNAÍ/MG), COM EXTENSÃO 33,52 KM. RDF 2999. DDO 7418.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8585721,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="319"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20305370000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>54431,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018555.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FX SERVICO DE ALIMENTAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS PREÇOS PRATICADOS NO ALUDIDO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54431,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="320"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2918347000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>434935,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018556.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHC PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 231 (77005203)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>434935,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="321"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8404654000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>268487,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018557.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (06/08/2025 A 05/08/2026) AO CONTRATO Nº 06/2025 /GOINFRA (69567320), CUJO CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES (CONTÊINER) PARA ATENDER 02 (DOIS) DE NOSSOS POSTOS FIXOS, SENDO AS BARREIRAS DA GO-164, KM 738 (MUNDO NOVO), GO-164 E
KM 604 (ARAGUAPAZ), LOTE 02 E 03.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>268487,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="322"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1345,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018558.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORMALIZAÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-GOIAS TURISMO, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS À PARTIR DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, REAJUSTE A CONTRATAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019-SEDI, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM À INTERNET 400MBPS PARA ATENDER GOIÁS TURISMO E CASA DO TURISMO, CONF. R.D N° 4/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 171/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR DE R$8.074,32.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8074,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="323"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>652865,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018559.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, VISANDO AO 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 66/2019 SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO – HEANA, REFERENTE À PARCELA DE JUNHO/2025 DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM). PROCESSO SEI Nº 202500010052828. PORTARIA GM/MS Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025 (SEI Nº 76999541). RD N° 229/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 76999563).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>652865,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="324"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10059340,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018560.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO Nº 74/2025 /GOINFRA, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-230, (TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 – ENTR. BR-251(A) (P/ VILA PROPÍCIO), EXTENSÃO: 32,66 KM, NESTE ESTADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10059340,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="325"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28787743000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>53,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018561.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NO-LA COMERCIO E CONFECOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ETO:
AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>84000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4483080</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="326"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>53363624000210</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>53,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018561.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMPACTEX CONFECCOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ETO:
AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>96000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5123520</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="327"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19430036000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018562.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERFIL HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°
202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM
FORNECIMENTO PERFIL (75704932) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA
3493/2024 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>156.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2184</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="328"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>97546623000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018564.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL/MINERAL - 20 LITROS, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ESTA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 03/2025 (76993373), DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 194/2024 - SEAD/GECC, PROCESSO SEI Nº 202400005028790, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>16382.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>129417,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="329"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28787743000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4803300</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018565.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NO-LA COMERCIO E CONFECOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4803300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="330"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>53363624000210</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4803300</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018565.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMPACTEX CONFECCOES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4803300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="331"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018566.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 013/2019 - SEAD (CCER GOV 589/2019 - CUSD GOV 574/2019), POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO – SUBGRUPO TARIFÁRIO A4, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA (UC) Nº 11071916, SITUADA À AV. UNIVERSITÁRIA, Nº 609, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO, NO QUE TANGE À:
(I)  SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VISANDO A COBERTURA DO SALDO EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS RESTANTES, COMPREENDENDO OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025; 
(II) INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201900005013097, NOS TERMOS DA SBS Nº 27/2025 - SEAD/SEC (77357238), DA JUSTIFICATIVA SEC (77359023), DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (77358292) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77359818)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="332"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16698619000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018567.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMP HOSPITALAR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°
202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM
FORNECIMENTO AMP (75705032) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA
3493/2024 . .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>90.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2159,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="333"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27691290000113</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>47002,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018568.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONTENT ASSESSORIA LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALÍSTICO PARA MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONTENDO MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS REFERENTES À AGEHAB E RESPECTIVOS ASSUNTOS DE INTERESSE, VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, TV, MÍDIAS IMPRESSAS E DIGITAIS DO ESTADO DE GOIÁS, COM OBJETIVO
DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>47002,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="334"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>872775,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018569.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO E A COMPLEMENTAÇÃO DO 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014- SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL. PISO DE ENFERMAGEM, PARCELA DE JUNHO/2025 E COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA DE MAIO/2025 (DESPACHO Nº 254/2025/SES/GCR (77396311). PORTARIA Nº 7.350/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 255/2025 (77050505).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>872775,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="335"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51689968000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>203900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018570.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRMAQ - BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 05 (CINCO) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 903722/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1019500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="336"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>347655</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018571.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE ALIMENTO), COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, APOIO LOGÍSTICO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM SUPORTE ÀS REUNIÕES, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>347655</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="337"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47735903000184</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>155758</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018572.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 903722/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>311516</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="338"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018573.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="339"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8247960000162</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>650,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018574.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4553,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="340"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60765823000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>36917,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018575.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO),VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 236 (77022789)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>36917,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="341"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>347658,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018577.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE ALIMENTO), COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, APOIO LOGÍSTICO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM SUPORTE ÀS REUNIÕES, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>347658,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="342"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000331</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>186808,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018578.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA 7350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>186808,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="343"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>420262,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018579.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU,  VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 230 (77002327)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>420262,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="344"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018580.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO MAXLAB (75704883) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>468</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="345"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000846</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32775,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018581.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA Nº 7350/2025 GM/MS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32775,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="346"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31131,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018582.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. PROCESSO Nº 202500010052986. REFERÊNCIA JUNHO/2025. PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. RD Nº 241/2025 (SEI Nº 77024748).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31131,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="347"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>112881,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018583.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL,VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 230 (77002327)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>112881,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="348"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18322,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018584.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. RD Nº 235/2025 (SEI Nº 77018071). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA Nº 7350/2025 (SEI Nº 77017951).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18322,17</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="349"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3992929000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1196624,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018585.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77401748) DO CONTRATO Nº 47/2025 (71675310), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-217, TRECHO: ENTR. BR-060 / MARIPOTABA, COM EXTENSÃO DE 45,7 KM, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 30 (TRINTA) MESES,
CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1196624,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="350"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>39148,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018586.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS TIPO ROLO COM TELA SOLAR (ABERTURA 3%), SOB MEDIDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2024, PROCESSO Nº 202300005028414 (SISLOG 102698), DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEI Nº 73106213) E TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA Nº 05/2024 SEI Nº 73903647, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>39148,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="351"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.567.121-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5935,32</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018587.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 207/2018 - SEDUC X FLÁVIA RESENDE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5935,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="352"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7030637000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3123150</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018588.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIP LOCAÇÕES  E EVENTOS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE EVENTOS, ENGLOBANDO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3123150</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="353"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>64764</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018600.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA TRADICIONAL FESTA EM LOUVOR A "BOM JESUS DA LAPA DE
TERRA RONCA". EM 2025 SERÁ REALIZADA A SUA 96º EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2025. A FESTA É REALIZADA NA ENTRADA DA CAVERNA DE TERRA RONCA I (ALTAR), NO
INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>64764</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="354"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>49681778000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>364737,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018601.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA DO CONTRATO Nº 50/2025 GOINFRA (72173705), COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES APÓS SUA PUBLICAÇÃO NO
PNCP , DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2025, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PPD, TWY E PÁTIO DO
AERÓDROMO DE GOIATUBA, NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77378811).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>364737,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="355"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11454168000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>63106,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018602.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 5° TERMO ADITIVO - MINUTA (77088325) AO CONTRATO N° 116/2022 (000031474458) QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - ACRESCENTANDO VALOR AOS ITENS 3.1.1 E 3.1.2, REFERENTE AO CONTRATO E REAJUSTE. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>63106,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="356"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2334963,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018603.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM APOSTILA DO CONTRATO Nº 51/2025 - GOINFRA (72203446), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 180/2024, CUJA
VIGÊNCIA SERÁ DE 16 MESES, CONTADOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO PNCP, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-244, TRECHO: ENTR. BR153 / GO-353 (PORANGATU) / ENTR. GO-164 (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA) E GO-241, TRECHO: ENTR. BR-153 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MUTUNÓPOLIS), COM EXTENSÃO DE 152,21KM.
CONFORME AUTORIZAÇÃO (77452680)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2334963,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="357"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11454168000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>135351,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018604.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 093/2022 - MINUTA (77177325), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. CONFORME DESPACHOS N° 2144/2025 - AGEHAB/DE (77136617), N° 428/2025 - AGEHAB/AI (77108412) - INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 202500031000671 - E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3440/2025 - AGEHAB/GRSG.
(77415776). SEI 202200031003812.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>135351,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="358"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10268439000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2635505,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018605.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DE ACRÉSCIMO (74554896) REFERENTE AO CONTRATO Nº 148/2024 /GOINFRA (68083699), COM
PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 MESES, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MAIS 22 ACESSOS À INTERNET MÓVEL COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS, POR MEIO DE SATÉLITE (STARLINK), A
SEREM INSTALADAS EM 22 VEÍCULOS DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPR, PELO PERÍODO DE 60 MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GOINFRA. CONFORME
AUTORIZAÇÃO (77462173).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2635505,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="359"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8928472000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8190000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018606.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 72 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (CAMPO LIMPO DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITAGUARI, MUNDO NOVO, PETROLINA DE GOIÁS,
RIANÁPOLIS, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, TAQUARAL DE GOIÁS E TEREZÓPOLIS DE GOIÁS), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DESPACHO Nº 559/2025/GOINFRA/MA-GEMOC-20203
(77440638).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8190000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="360"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4858174000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6651838,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018607.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE DÉBITOS À EPC CONSTRUÇÕES S/A, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 5318193-22.2020.8.09.0051, NA 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO, RELATIVO À 3ª MEDIÇÃO", DO CONTRATO N.º 192/2014,PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. A MEDIÇÃO CITADA, RELATIVA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
01/10/2014 E 31/10/201</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6651838,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="361"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3182153000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>288137,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018608.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>288137,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="362"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14378,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018610.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 43/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES À ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14378,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="363"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2539643000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>66049,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018611.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA CORREÇÃO CONTRATUAL DOS VALORES DO CONTRATO 10/2023, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA COM PERCENTUAL DE 5,35%, ENTRE AGRODEFESA E LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI NESTA AGÊNCIA, NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E AO SERVIDOR PELO USO DO SIDAGO. PARA O RESTANTE DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>66049,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="364"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9242037000109</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>168987,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018612.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>L.B. BEZERRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI  EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 022/2023/A-PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23147.005441/2023-033, REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS, COMPOSTOS DE SOLUÇÕES QUE AUXILIAM NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM, DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE FAZEM PARTE DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33797580</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="365"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13105793,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018613.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE ADITIVO (77223399) DOO CONTRATO Nº 18/2025 - GOINFRA (70496479), COM VIGÊNCIA DE 16
MESES A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 40/2024 - GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-164,
TRECHO: ENTR. BR-452 /ENTR. BR-060 E GO-210, TRECHO: ENTR. GO-319 / ENTR. BR-452 INÍCIO PERÍMETRO URBANO RIO VERDE, COM EXTENSÃO DE 165,94 KM, NESTE ESTADO.
CONFORME AUTORIZAÇÃO (77428549).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13105793,13</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="366"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1145790</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018614.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N°28/2023 - SEDS PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1145790</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="367"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018615.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EQUQTORIAL) NA NOVA SEDE DO PROGRAMA SUKATECH SITUADA NA RUA
PUCINNI, QUADRA 61, LOTES 9 A 18, SETOR JARDIM EUROPA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO. PRAZO INDETERMIN</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="368"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4298309000756</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6717,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018616.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IBMEC EDUCACIONAL LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA PJ NO CURSO EM IA PARA ADVOGADOS PROMOVIDO PELO IBMEC EDUCACIONAL LTDA, A SER
REALIZADO A PARTIR DO DIA 08 DE JULHO. O EVENTO SERÁ ON LINE COM CONTEÚDOS GRAVADOS .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6717,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="369"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5490788000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>220,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018617.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2024 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA CORPORATIVA DE GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS/INICIATIVAS E DEMANDAS DE TIC, JIRA SOFTWARE E ATLASSIAN ACCESS, BEM COMO SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTO E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE NEGÓCIO E REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS E/OU IMPORTANTES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA STI/SGG E DAS DEMAIS UNIDADES DE TIC DO ESTADO, BEM COMO PARA SUA ADERÊNCIA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>696.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>153767,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="370"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25898180000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1694282,34</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018618.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%;
SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1694282,34</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="371"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>78448859000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1976662,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018618.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%;
SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1976662,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="372"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>82646332000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1976662,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018618.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PERKONS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%;
SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1976662,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="373"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3566923000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46789,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018619.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - S.NOLLI/AGR, QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AGR, CONTEMPLANDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 18/2025 - AGR/GEAA-18142</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46789,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="374"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>54826367000430</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>748</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018620.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 FNDE, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA-06-ABS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5984</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="375"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10242,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018621.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE PERIODICIDADE (JULHO/2024 A JUNHO/2025) AO CONTRATO Nº 57/2024/GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - SSPGO (52774698), REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VAN - TRANSPORTES DE CÃES) COM
MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10242,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="376"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>35665,98</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018623.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK (AUTOCAD, REVIT, BIM COLLABORATE PRO) E ADOBE CREATIVE CLOUD, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024, DECORRENTE DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2024, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS TÉCNICAS E COMUNICACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>35665,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="377"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7134</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018624.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O REAJUSTE DE PERIODICIDADE (JULHO/24 A JUNHO/2025) AO CONTRATO Nº 35/2024-GOINFRA, SENDO A VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA EM 05/04/2024, CUJO O OBJETO É O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90 (NOVENTA) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO,
SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS-CPR</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7134</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="378"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>85200665000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>147143,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018625.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE PERIODICIDADE (ABRIL/2024 À ABRIL/2025) AO CONTRATO N.º 54/2021-GOINFRA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA,.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>147143,47</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="379"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10917554000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>40000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018626.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATATADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>40000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="380"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1297,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018627.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO À COBRIR DESPESAS COM CONTRATO CFEE IP C Nº 193/2013, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10016076131 (GO-020 - PERÍMETRO URBANO DOS MUNICÍPIOS DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA E GOIÂNIA),
NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DESPACHO 859 (77110684).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1297,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="381"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60555513000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49683</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018628.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS, COM A INCLUSÃO DE RESERVA LEGAL DAS VAGAS PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS, E A INCLUSÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO ESCOPO DO CONTRATO 07/2025, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE VISA A SELEÇÃO DE  SERVIDORES PARA O PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL, DO QUADRO DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>49683</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="382"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>237518000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15390444,42</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018629.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE TERMO ADITIVO (77104115) REFERENTE AO CONTRATO 152/2025 (68549086), COM VIGÊNCIA DE 20(VINTE) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 29/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-237, TRECHO:
URUAÇU / MUQUÉM E GO-154, TRECHO: SANTA TEREZINHA/CRIXÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77538142).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15390444,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="383"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24946442000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11490,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018630.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O MINUTA DE ADITIVO (77473655) DO CONTRATO Nº 53/2024 /GOINFRA (59349966) COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 30 (TRINTA) MESES DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO QUE FOI EM (24/04/2024) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SEAD-GECC CUJO OBJETO CONSISTE NA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E DE OUTRAS MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, INCLUSIVE NA INTERNET, PARA
ATENDIMENTO DA GOINFRA..</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11490,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="384"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1916841,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018631.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N°28/2023 - SEDS PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1916841,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="385"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27883350000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018632.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, CNPJ Nº. 27.883.350/0001-08, PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GRADES ARADORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>240000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="386"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>148042,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018633.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM REAJUSTE DE DIÁRIAS DE VIAGENS PERIÓDICAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL MÃES DE GOIÁS CONFORME CONTRATO N°47/2023 SEDS - PERÍODO DE 01/012025 A 31/12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>148042,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="387"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47735903000184</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>155758</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018634.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº. 47.735.903/0001-84, PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TRATORES AGRÍCOLAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1246064</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="388"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26631473000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3506913,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018636.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÉTICA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 085/2024-GOINFRA (63180131), CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-319, TRECHO NOVA FÁTIMA - ARAGOIÂNIA, COM EXTENSÃO DE 11,74 KM, NESTE
ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77386117).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3506913,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="389"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>42563692000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18698928,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018640.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2024 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, FUTURA E EVENTUAL, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, TEM POR ESCOPO:

A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES;

B) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18698928,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="390"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61000683000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>276228,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018641.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º T. A AO CONTRATO 091/2021 - SEDUC X ASSOC. UNIÃO BENEF. IRMÃS DE S. VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>276228,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="391"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17837526000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>55247,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018642.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>F. L. MAIA LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2021.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>55247,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="392"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9501424000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1789,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018645.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVEIROS E ADEQUAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGEHAB.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1789,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="393"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3337,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018646.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2020, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC PARA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA INSTALADAS NO INTERIOR DO ESTADO DE GOIÁS. PRORROGAÇÃO PARA 17/08/2024 A 16/08/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3337,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="394"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4076917,83</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018647.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77185876) REFERENTE AO CONTRATO Nº 323/2014-AD-GEJUR (000016231090) COM O
PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 20 MESES, CONTATOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA DO CONTRATO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 258/2013-PR- NELIC, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-184, TRECHO: GO-050/ENTRONCAMENTO DA GO-220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA)&amp;#8203;, NESTE
ESTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77575880).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4076917,83</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="395"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202507</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24610153000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10206,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018648.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 24/2022 (000031344014), DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>857329,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
</data>
